Distribuição | Orçamento | Aporte | ADOs Emitidos | Saldo |
---|---|---|---|---|
EXTRA | 5.769.857,00 | -1.316.205,90 |
4.453.651,10
|
|
IFMS | 2.618.403,95 | 751.432,52 |
1.866.971,43
|
|
RT | 2.885.080,84 | 6.109.905,18 |
-3.224.824,34
|
|
AQ | 2.199.746,16 | 1.872.768,12 |
326.978,04
|
|
CG | 3.726.944,09 | 500.000,00 | 1.649.588,74 |
2.577.355,35
|
CB | 1.916.089,79 | 1.889.349,00 |
26.740,79
|
|
CX | 2.096.018,15 | 791.368,00 |
1.304.650,15
|
|
DR | 1.711.239,05 | 1.328.642,49 |
382.596,56
|
|
JD | 1.825.320,95 | 545.709,78 |
1.279.611,17
|
|
NV | 2.479.117,49 | 2.354.273,98 |
124.843,51
|
|
NA | 2.132.741,28 | 750.000,00 | 2.551.211,62 |
331.529,66
|
PP | 3.413.050,96 | 1.624.406,89 |
1.788.644,07
|
|
TL | 2.184.142,50 | 2.177.007,76 |
7.134,74
|
|
ANUIDADES |
0,00
|
|||
CAPACITAÇÃO |
0,00
|
|||
CAPACITAÇÃO | 400.000,00 | 35.000,00 |
365.000,00
|
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PUBLICIDADE |
0,00
|
|||
PUBLICIDADE |
0,00
|
|||
PROEN 20RL | 805,90 | 805,90 |
0,00
|
|
PROEN 2994 | 5.279.361,79 | 4.935.813,66 |
343.548,13
|
|
PROEN 21B3 | 264.163,40 | 264.163,40 |
0,00
|
|
PROEX 20RL |
0,00
|
|||
PROEX 2994 | 2.041.371,93 | 1.833.693,44 |
207.678,49
|
|
PROEX 21B3 | 264.163,40 | 239.000,00 |
25.163,40
|
|
PROPI 20RL | 65.400,00 | 65.400,00 |
0,00
|
|
PROPI 2994 | 481.020,93 | 481.000,00 |
20,93
|
|
PROPI 21B3 | 792.490,20 | 780.702,46 |
11.787,74
|
|
Total | 44.480.323,86 | 0,00 | 32.281.242,94 | 12.199.080,92 |
Carregando ADOs...
ID | Unidade | Ações | Número | Objeto | Processo | Modalidade | Valor Estimado | Valor Real | Situação | NDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362 | AQ | Ver Imprimir | 1/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
|
23347.005148.2024-09 | Pregão 90014/2024 | 23.331,46 | 23.331,46 | Assinado | 33903703;33903703 |
1363 | RT | Ver Imprimir | 1/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - complementar de valor maior para a Repactuação 2024 e valores Retroativos. Campi Coxim, Jardim e a Reitoria
|
23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022 | 357.190,24 | 357.190,24 | Assinado | 33903702 |
1364 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2025 PROPI 21B3 |
Edital Propi - IFmaker Empreendedor- ciclo 2024 - 2025
|
23347.005126.2024-31 | Não se aplica | 50.600,00 | 50.600,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1365 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2025 PROPI 21B3 |
Edital Propi - IFmaker Educador - ciclo 2024 - 2025
|
23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1366 | CX | Ver Imprimir | 1/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1367 | RT | Ver Imprimir | 2/2025 RT |
Pagamento da Nota Fiscal nº 12594 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA PARA A REITORIA DO IFMS- Processo de origem 23347.001743.2021-14
|
23347.012569.2022-16 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 1.435,95 | 1.435,95 | Assinado | 33903978 |
1368 | CX | Ver Imprimir | 2/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Pendente de assinatura pelo OD | 33904801 |
1369 | CX | Ver Imprimir | 3/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
|
23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 25.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903944 |
1370 | CX | Ver Imprimir | 4/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
|
23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1371 | CX | Ver Imprimir | 5/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
|
23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1372 | CX | Ver Imprimir | 6/2025 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
|
23347.000065.2025-04 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
1373 | CX | Ver Imprimir | 7/2025 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
|
23347.000065.2025-04 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
1374 | CX | Ver Imprimir | 8/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
|
23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 57.106,38 | 57.106,38 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
1375 | CX | Ver Imprimir | 9/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
|
23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 57.106,38 | 57.106,38 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
1376 | CX | Ver Imprimir | 10/2025 CX |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
|
23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 1.000,00 | 1.000,00 | Assinado | 33903004;33903004 |
1377 | CX | Ver Imprimir | 11/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
|
23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 45.213,59 | 47.874,24 | Ajustado | 33903978 |
1378 | CX | Ver Imprimir | 12/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
|
23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 45.213,59 | 45.213,59 | Assinado | 33903978 |
1379 | CX | Ver Imprimir | 13/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
|
23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 5.773,49 | 5.713,49 | Ajustado | 33903704 |
1380 | CX | Ver Imprimir | 14/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
|
23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 5.773,49 | 5.773,49 | Assinado | 33903704 |
1381 | CX | Ver Imprimir | 15/2025 CX |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
|
23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 7.800,00 | 0,00 | Cancelado | 33903978;33903978 |
1382 | PP | Ver Imprimir | 1/2025 PP |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
|
23347.011910.2024-88 | Pregão 90014/2024 | 35.248,21 | 0,00 | Cancelado | 33903703;33903703 |
1383 | CX | Ver Imprimir | 16/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
|
23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 36.480,77 | 36.480,77 | Assinado | 33903703;33903703 |
1384 | CB | Ver Imprimir | 1/2025 CB |
Atender auxílio do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-graduação-PAPG. Edital 035/2024 Propi.
|
23347.007129.2024-17 | Não se aplica | 13.986,00 | 4.798,20 | Ajustado | 33904801 |
1385 | CB | Ver Imprimir | 2/2025 CB |
Aditivo de prazo ao contrato 06/2022 e a empresa NIKKEY COMERCIO E TRANSPORTE LTDA que tem por objeto o fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), dos tipos P-13 e P-45 ao campus Corumbá
|
23347.004964.2021-44 | Pregão 6/2021 | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33903004 |
1386 | IFMS | Ver Imprimir | 1/2025 IFMS |
2º TA (vigência e reajuste) - Contrato 58/2022 - contratação de 7.314 (sete mil trezentas e quatorze) licenças para acesso à Plataforma Virtual – Minha Biblioteca visando o atendimento às bibliografias complementares dos Projetos Pedagógicos dos cursos fornecidos pelo IFMS.
|
23347.006699.2022-10 | Inexigibilidade de Licitação 30/2022 | 162.989,58 | 162.989,58 | Assinado | 33904018 |
1387 | PP | Ver Imprimir | 2/2025 PP |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
|
23347.011910.2024-88 | Pregão 90014/2024 | 35.248,21 | 35.248,21 | Assinado | 33903703;33903703 |
1388 | TL | Ver Imprimir | 1/2025 TL |
Contratação de serviço de vigilância armada e desarmada para o campus Três Lagoas - Ref ao mês de Jan/2025
|
23347.005132.2024-98 | Pregão 90014/2024 | 34.581,77 | 34.581,77 | Assinado | 33903703 |
1389 | TL | Ver Imprimir | 2/2025 TL |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
1390 | TL | Ver Imprimir | 3/2025 TL |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
1391 | TL | Ver Imprimir | 4/2025 TL |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Três Lagoas
|
23347.007145.2024-00 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1392 | JD | Ver Imprimir | 1/2025 JD |
Reconhecimento de dívida - TERMO 1/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS
|
23347.012567.2022-27 | Pregão PE 102023 - UASG 158132 | 2.765,00 | 2.765,00 | Assinado | 33909237 |
1393 | CX | Ver Imprimir | 17/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
|
23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 13.500,00 | 13.500,00 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
1394 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2025 - Processo 23347.011269.2024-81
|
23347.011269.2024-81 | Não se aplica | 255.836,60 | 255.836,60 | Assinado | 33901801;33901801;33901801 |
1395 | CX | Ver Imprimir | 18/2025 CX |
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da alimentação escolar no IFMS Campus Coxim.
|
23347.011838.2024-99 | Dispensa de Licitação 91/2025 | 5.110,48 | 5.110,48 | Assinado | 33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007 |
1396 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2025 PROEN 21B3 |
PROEN - 21B3 - atendimento do Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2025 - Processo 23347.011269.2024-81
|
23347.011269.2024-81 | Não se aplica | 264.163,40 | 264.163,40 | Assinado | 33904801;33904801;33904801;33901801;33901801;33901801 |
1397 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2025 PROEX 2994 |
Contrato 31/2022 - Clarear AEE referente ao reconhecimento de dívida no valor de R$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, CNPJ nº 03.452.299/0001-03, situada à RUA Luiz da Costa Gomes, 564 - CIDADE NOVA, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM),referente ao processo Processo 23347.001310.2024-10, em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.
|
23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 83,78 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
1398 | AQ | Ver Imprimir | 2/2025 AQ |
Contrato 31/2022 - Clarear AEE referente ao reconhecimento de dívida no valor de R$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, CNPJ nº 03.452.299/0001-03, situada à RUA Luiz da Costa Gomes, 564 - CIDADE NOVA, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM),referente ao processo Processo 23347.001310.2024-10, em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.
|
23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 83,78 | 83,78 | Assinado | 33909200 |
1400 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2025 PROPI 2994 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - exercício 2025
|
23347.003977.2024-49 | Não se aplica | 95.200,00 | 95.200,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1401 | RT | Ver Imprimir | 3/2025 RT |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Reitoria. Proc origem 23347.005028.2024-01.
|
23347.000172.2025-24 | Pregão 90014/2024 | 277.980,48 | 277.980,48 | Assinado | 33903703 |
1402 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2025 PROPI 21B3 |
Edital Propi de Pesquisa aplicada para a Inovação - Ciclo 2024-2025 - referente ao ano de 2025
|
23347.003979.2024-38 | Não se aplica | 56.100,00 | 56.100,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1403 | NV | Ver Imprimir | 1/2025 NV |
Pagamento de contribuição patronal referente a contratação de microempreendedor individual (MEI) - Vanderlei Monteiro Cavalcanti (Contrato nº 08/2024 - Fatura 2267072)
|
23347.004425.2024-58 | Pregão 25/2023 | 24,92 | 24,92 | Assinado | 33904720 |
1404 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11 - Alimentação Escolar - Campus Ponta Porã
|
23347.000083.2025-88 | Não se aplica | 172.261,80 | 172.261,80 | Assinado | 33909200;33903007 |
1405 | CG | Ver Imprimir | 1/2025 CG |
Materiais consumíveis para atender os laboratórios de Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
|
23347.011479.2024-70 | Dispensa de Licitação s/n | 39.541,82 | 39.541,82 | Assinado | 33903000 |
1406 | DR | Ver Imprimir | 1/2025 DR |
Pagamento das mensalidades de janeiro a junho de 2025 ao coordenador contemplado no edital do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG Edital 035/2024 - Propi/IFMS
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23347.007138.2024-08 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
1407 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2025 PROPI 2994 |
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT), exercício 2025 (de janeiro até agosto de 2025).
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23347.003976.2024-02 | Não se aplica | 385.800,00 | 385.800,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801 |
1408 | RT | Ver Imprimir | 4/2025 RT |
ADO referente ao termo de reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de de novembro em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 referente ao contrato nº08/2024 para Serviço de gerenciamento informatizado de frota (manutenção e abastecimento);
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 40.306,80 | 40.306,80 | Assinado | 33903001;33903919 |
1409 | CG | Ver Imprimir | 2/2025 CG |
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Campo Grande
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23347.007131.2024-88 | Não se aplica | 9.324,00 | 9.324,00 | Assinado | 33904801 |
1410 | RT | Ver Imprimir | 5/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - pagamento das faturas Nº 10248/10249/10575 - Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 5.772,07 | 5.772,07 | Assinado | 33903301 |
1411 | CG | Ver Imprimir | 3/2025 CG |
Serviço de vigilância.
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23347.000210.2025-49 | Pregão 90014_2024 UASG 158132 | 686.888,64 | 57.240,72 | Ajustado | 33903703 |
1412 | CG | Ver Imprimir | 4/2025 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2025
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23347.000223.2025-18 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903096 |
1413 | CG | Ver Imprimir | 5/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33901414 |
1414 | CG | Ver Imprimir | 6/2025 CG |
Serviço de dedetização e desratização.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2022 | 13.100,00 | 13.100,00 | Assinado | 33903978 |
1415 | RT | Ver Imprimir | 6/2025 RT |
Pagamento de anuidade 2025 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
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23347.000131.2025-38 | Não se aplica | 269,35 | 269,35 | Assinado | 33904710 |
1416 | CG | Ver Imprimir | 7/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 6.809,42 | 6.809,42 | Assinado | 33903944 |
1417 | TL | Ver Imprimir | 5/2025 TL |
Prestação de serviços de coleta de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para o IFMS Campus Três Lagoas.
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23347.005172.2024-30 | Pregão | 3.281,61 | 3.281,61 | Assinado | 33903978 |
1418 | PROEN | Ver Imprimir | 3/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Coxim
|
23347.000077.2025-21 | Não se aplica | 118.620,62 | 118.620,62 | Assinado | 33903220 |
1419 | PROEN | Ver Imprimir | 4/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Aquidauana
|
23347.000072.2025-06 | Não se aplica | 109.982,49 | 109.982,49 | Assinado | 33903220 |
1420 | PROEN | Ver Imprimir | 5/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Campo Grande
|
23347.000073.2025-42 | Não se aplica | 232.519,27 | 232.519,27 | Assinado | 33903220 |
1421 | PROEN | Ver Imprimir | 6/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Corumbá
|
23347.000076.2025-86 | Não se aplica | 232.519,27 | 0,00 | Cancelado | 33903220 |
1422 | PROEN | Ver Imprimir | 7/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Dourados
|
23347.000078.2025-75 | Não se aplica | 90.505,60 | 90.505,60 | Assinado | 33903220 |
1423 | PROEN | Ver Imprimir | 8/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Corumbá
|
23347.000076.2025-86 | Não se aplica | 119.520,47 | 119.520,47 | Assinado | 33903220 |
1424 | PROEN | Ver Imprimir | 9/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Jardim
|
23347.000080.2025-44 | Não se aplica | 68.831,93 | 68.831,93 | Assinado | 33903220 |
1425 | PROEN | Ver Imprimir | 10/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Nova Andradina
|
23347.000082.2025-33 | Não se aplica | 71.395,57 | 71.395,57 | Assinado | 33903220 |
1426 | PROEN | Ver Imprimir | 11/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Três Lagoas
|
23347.000085.2025-77 | Não se aplica | 93.601,32 | 93.601,32 | Assinado | 33903220 |
1427 | PROEN | Ver Imprimir | 12/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Naviraí
|
23347.000081.2025-99 | Não se aplica | 93.024,12 | 93.024,12 | Assinado | 33903220 |
1428 | RT | Ver Imprimir | 7/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT
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23347.000224.2025-62 | Não se aplica | 17.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414;33903301 |
1429 | RT | Ver Imprimir | 8/2025 RT |
Contratação de ferramenta para auxiliar nas fases dos processos licitatórios - Sollicita.
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23347.013049.2023-10 | Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023 | 15.599,42 | 15.599,42 | Assinado | 33903901 |
1430 | RT | Ver Imprimir | 9/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - dezembro/2024.
|
23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 2,00 | 2,00 | Assinado | 33914712 |
1432 | RT | Ver Imprimir | 10/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT
|
23347.000224.2025-62 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1433 | NA | Ver Imprimir | 1/2025 NA |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Nova Andradina
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23347.007139.2024-44 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
1434 | IFMS | Ver Imprimir | 2/2025 IFMS |
Contratação de Licenças para Uso de Softwares de Produtividade e Colaboração
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23347.007464.2024-15 | Dispensa de Licitação | 322.956,62 | 322.956,62 | Assinado | 33904019 |
1435 | NV | Ver Imprimir | 2/2025 NV |
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar
|
23347.009080.2024-29 | Dispensa de Licitação | 162.087,91 | 162.087,91 | Assinado | 33903203;33903203 |
1436 | DR | Ver Imprimir | 2/2025 DR |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA DEMANDAS DO
CAMPUS DOURADOS - MS
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23347.005028.2024-01 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. | 285.765,75 | 285.765,75 | Assinado | 33903703 |
1437 | DR | Ver Imprimir | 3/2025 DR |
Termo de Reconhecimento de Divida referente ao valor remanescente ao exercício fianceiro 2024 do Contrato 03/2017 firmado entre o Campus Dourados e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
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23347.005291.2020-69 | Inexigibilidade de Licitação 03/2017 UASG 155848 | 3.228,55 | 3.228,55 | Assinado | 33909239 |
1438 | DR | Ver Imprimir | 4/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO
Nº 32/2023
|
23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 UASG 155848 | 8.871,80 | 8.871,80 | Assinado | 33903978 |
1439 | DR | Ver Imprimir | 5/2025 DR |
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - IFMS Campus Dourados CTR 002/2024 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
|
23347.011181.2024-60 | Inexigibilidade de Licitação 322/2024 UASG 158132 | 70.000,00 | 70.000,00 | Assinado | 33903944 |
1441 | DR | Ver Imprimir | 6/2025 DR |
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Competência janeiro/2024. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
|
23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 | 62.235,36 | 62.235,36 | Assinado | 33903917 |
1442 | RT | Ver Imprimir | 11/2025 RT |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: para apropriação de faturas referentes ao exercício 2024. AQ (158448) - CG (158449) - DR (155848) - PP (158453) - RT (158132)
|
23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 3.928,76 | 3.928,76 | Assinado | 33909200 |
1443 | IFMS | Ver Imprimir | 3/2025 IFMS |
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfEPT 2025.
|
23347.000453.2025-87 | Não se aplica | 31.930,00 | 31.930,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1446 | IFMS | Ver Imprimir | 4/2025 IFMS |
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfNIT - 2025.
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23347.000327.2025-22 | Não se aplica | 37.930,00 | 37.930,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1447 | CG | Ver Imprimir | 8/2025 CG |
Auxílio financeiro para participação de estudantes no Global Game Jam 2025, em Dourados.
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23347.000016.2025-63 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33909218 |
1448 | CG | Ver Imprimir | 9/2025 CG |
Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
|
23347.008565.2021-52 | Pregão 07/2020 UASG 201057 | 5.593,83 | 5.593,83 | Assinado | 33903979 |
1450 | CG | Ver Imprimir | 10/2025 CG |
Serviço continuado do tipo gerenciamento da frota de veículos do campus Campo Grande (gasolina e diesel).
|
23347.004420.2024-25 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 2.298,53 | 2.298,53 | Assinado | 33903919 |
1451 | DR | Ver Imprimir | 7/2025 DR |
Contrato n° 06/2020. Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada de limpeza, asseio e conservação empresa Total Administração de Serviços Terceirizados LTDA
|
23347.000498.2025-51 | Pregão 03/2019 | 255.892,62 | 278.124,72 | Ajustado | 33903704;33903978;33903701 |
1452 | RT | Ver Imprimir | 12/2025 RT |
Reconhecimento de dívida - Contrato nº 45/2021- Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - Saldo inscrito em RAP R$ 5.000,00
|
23347.001071.2022-28 | Pregão 07/2020 | 7.549,46 | 7.549,46 | Assinado | 33909200 |
1453 | PROEN | Ver Imprimir | 13/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 3.059.492,09 | 0,00 | Cancelado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1454 | PROEN | Ver Imprimir | 14/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Assistência Estudantil - RIP - Regime de Internato Pleno 2025. Processos 23347.000323.2025-44 e 23347.011851.2024-48.
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 228.642,00 | 234.052,63 | Ajustado | 33900000 |
1455 | DR | Ver Imprimir | 8/2025 DR |
Contrato 132024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
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23347.003726.2024-64 | Pregão 900082024 | 75.230,16 | 75.230,16 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701 |
1456 | CX | Ver Imprimir | 19/2025 CX |
Fornecimento de energia elétrica (reconhecimento de dívida de ano anterior) - Energisa - Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, CNPJ nº 15.413.826/0001-50
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23347.000310.2024-94 | Dispensa de Licitação 06/2014 | 2.532,71 | 2.532,71 | Assinado | 33909200 |
1457 | DR | Ver Imprimir | 9/2025 DR |
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2025
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23347.000721.2025-61 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33901414 |
1458 | CX | Ver Imprimir | 20/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: serviço continuado de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra (competência 12/2024)
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 42.068,21 | 42.068,21 | Assinado | 33909200 |
1459 | IFMS | Ver Imprimir | 5/2025 IFMS |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº 18/2022 - Empresa MBM - para pagamento da Fatura nº: 00012/24.
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23347.005755.2022-07 | Dispensa de Licitação 19/2022 | 24,11 | 24,11 | Assinado | 33909239 |
1460 | NV | Ver Imprimir | 3/2025 NV |
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as demandas das aulas de Ed. Física no IFMS Campus Naviraí
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23347.011126.2024-70 | Pregão 90259/2024 | 1.980,00 | 1.980,00 | Assinado | 33903014 |
1461 | RT | Ver Imprimir | 13/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na notas fiscal Nº: 008.293.672 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.555.622 (out/2024).
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 164,53 | 164,53 | Assinado | 33909239 |
1462 | RT | Ver Imprimir | 14/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - (Reitoria - Belizário Lima)- Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na nota fiscal Nº: 008.433.726 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.674.272 (out/2024).
|
23347.001757.2022-19 | Dispensa de Licitação 02/2022 | 274,81 | 274,81 | Assinado | 33909239 |
1463 | CB | Ver Imprimir | 3/2025 CB |
Termo de Reconhecimento de Dívida - referente ao pagamento de parte da NFS-e 2448 - Gradi Vigilância e Segurança Ltda - Contrato 23/2021. Campus CB.
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23347.005035.2021-52 | Dispensa de Licitação 08/2021 | 584,55 | 0,00 | Cancelado | 33909237 |
1464 | NV | Ver Imprimir | 4/2025 NV |
Despesas com diárias para o exercício 2025
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23347.000770.2025-01 | Não se aplica | 6.000,00 | 26.000,00 | Ajustado | 33901414 |
1465 | AQ | Ver Imprimir | 3/2025 AQ |
Contratação de empresa para prestação de pontos de acesso dedicado à Internet com garantia de 100% da banda contratada, para atender ao Campus Aquidauana do IFMS.
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23347.003173.2021-05 | Pregão 02/2020 | 2.209,90 | 2.209,90 | Assinado | 33904013 |
1466 | CX | Ver Imprimir | 21/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33901414 |
1467 | PP | Ver Imprimir | 3/2025 PP |
Processo de pagamento da Concessionária de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - SANESUL Fatura nº 200302175, mês 12/2024.
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23347.001472.2024-40 | Inexigibilidade de Licitação 3/2014 - UASG 158453 | 2.146,75 | 2.146,75 | Assinado | 33903944 |
1468 | PP | Ver Imprimir | 4/2025 PP |
Pagamento concessão de suprimento de fundos ao servidor Elvis Leandro dos Santos. 03-24
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23347.011976.2024-78 | Não se aplica | 2.121,46 | 2.121,46 | Assinado | 33903096 |
1469 | PP | Ver Imprimir | 5/2025 PP |
Nova Contratação 2025 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.006828.2024-31 | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 | 4.318,00 | 4.318,00 | Assinado | 33903944 |
1470 | PP | Ver Imprimir | 6/2025 PP |
Contratação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para tratamento. Para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000757.2024-63 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 | 150,20 | 150,20 | Assinado | 33903978 |
1471 | PP | Ver Imprimir | 7/2025 PP |
Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.003210.2021-77 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 16.248,30 | 16.248,30 | Assinado | 33903701 |
1472 | AQ | Ver Imprimir | 4/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012304.2023-07 | Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903943 |
1473 | PROEN | Ver Imprimir | 15/2025 PROEN 2994 |
Termo de reconhecimento de dívida - referente à não efetivação do pagamento da parcela 09 da bolsa destinada à estudante Milena Alissa Marques da Silva, conforme estipulado no edital nº 004/2024, sendo devida a quitação retroativa. Ação 2994.
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23347.003894.2024-50 | Não se aplica | 400,00 | 400,00 | Assinado | 33901801 |
1474 | AQ | Ver Imprimir | 5/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012231.2023-45 | Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1475 | CB | Ver Imprimir | 4/2025 CB |
ATENDER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO: FESTIVAL DA JUVENTUDE - ANTOLOGIA CONTOS POEMAS E CRÔNICAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/01/2025 EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME OFICIO CIRCULAR - CB 1/2025 - CB-DIREN.
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23347.000437.2025-94 | Não se aplica | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33901801 |
1476 | NA | Ver Imprimir | 2/2025 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000037.2025-89 | Inexigibilidade de Licitação 94/2025 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903944 |
1477 | NA | Ver Imprimir | 3/2025 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000039.2025-78 | Inexigibilidade de Licitação 95/2025 | 60.000,00 | 60.000,00 | Assinado | 33903943 |
1478 | PP | Ver Imprimir | 8/2025 PP |
Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 38.883,95 | 38.883,95 | Assinado | 33903978 |
1479 | NA | Ver Imprimir | 4/2025 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 96/2025 | 204.000,00 | 204.000,00 | Assinado | 33903943 |
1480 | NA | Ver Imprimir | 5/2025 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Casa do Estudante Universitário (CEU) do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 97/2025 | 19.800,00 | 19.800,00 | Assinado | 33903943 |
1481 | PP | Ver Imprimir | 9/2025 PP |
Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
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23347.000850.2025-59 | Pregão 03/2020 - UASG 158453 | 18.126,81 | 18.126,81 | Assinado | 33903701 |
1482 | PP | Ver Imprimir | 10/2025 PP |
Contratação da concessionaria Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A, para fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 21.908,20 | 21.908,20 | Assinado | 33903943;33904722 |
1483 | NV | Ver Imprimir | 5/2025 NV |
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 01/2025.
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23347.000570.2025-41 | Não se aplica | 4.879,44 | 4.879,44 | Assinado | 33903996;33903096 |
1484 | DR | Ver Imprimir | 10/2025 DR |
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência fevereiro/2024. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 70.434,20 | 70.434,20 | Assinado | 33903203 |
1485 | PP | Ver Imprimir | 11/2025 PP |
Contratação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. Sanagua.
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23347.000385.2025-56 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 13.110,19 | 13.110,19 | Assinado | 33903905;33903702 |
1486 | PP | Ver Imprimir | 12/2025 PP |
Processo de solicitação de empenhos de diárias nacionais e internacionais 2025.
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23347.000854.2025-37 | Não se aplica | 1.000,00 | 4.000,00 | Ajustado | 33901414 |
1487 | PROPI | Ver Imprimir | 4/2025 PROPI 21B3 |
Para atendimento ao Registro de Propriedade Intelectual (PI), resultado de pesquisas no IFMS - 2025.
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23347.000817.2025-29 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33913904 |
1488 | NV | Ver Imprimir | 6/2025 NV |
Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa.
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23347.016793.2019-81 | Inexigibilidade de Licitação | 114,06 | 114,06 | Assinado | 33903943;33904722 |
1489 | PP | Ver Imprimir | 13/2025 PP |
Pagamento do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 – referente ao fornecimento de energia p/ Unidade II do Campus Ponta Porã.
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23347.009296.2022-22 | Dispensa de Licitação 03/2021 UASG 158132 | 1.749,03 | 1.749,03 | Assinado | 33903943;33904722 |
1490 | PP | Ver Imprimir | 14/2025 PP |
Pagamento do auxílio referente ao EDITAL N° 035/2024 – PROPI/IFMS - Programa Permanente de Avaliação e Acompanhamento da Pós-Graduação da instituição — relativos ao período de janeiro a junho de 2025 - Campus Ponta Porã.
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23347.007144.2024-57 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
1491 | CB | Ver Imprimir | 5/2025 CB |
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.000776.2025-71 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
1492 | CB | Ver Imprimir | 6/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DOS COLABORADORES EXTERNOS DO IFMS CAMPUS
CORUMBÁ QUE ATUARAM NO EXAME DE SELEÇÃO 2025. PROCESSO RT 23347.003915.2024-37. PROCESSO CB 23347.011929.2024-24
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23347.011929.2024-24 | Não se aplica | 30,34 | 30,34 | Assinado | 33919247;33914718 |
1493 | RT | Ver Imprimir | 15/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº49/2023 de serviço continuado de apoio técnico-operacional de oficial de manutenção e auxiliar de almoxarifado para atender a Reitoria do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
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23347.010851.2024-21 | Dispensa de Licitação Emergencial 37/2023 | 1.529,49 | 1.529,49 | Assinado | 33909237 |
1494 | PROPI | Ver Imprimir | 5/2025 PROPI 21B3 |
Auxílios para estudantes participarem da FEBRACE 2025.
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23347.000955.2025-16 | Não se aplica | 34.000,00 | 34.000,00 | Assinado | 33901801 |
1495 | CB | Ver Imprimir | 7/2025 CB |
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO EFD-REINF. CONTRATO CB 12/2024 , FATURA 624.
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23347.003776.2024-41 | Não se aplica | 6,44 | 6,44 | Assinado | 33914720 |
1496 | CX | Ver Imprimir | 22/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 10,00 | 10,00 | Assinado | 33903943 |
1497 | CG | Ver Imprimir | 11/2025 CG |
Fornecimento de energia ao Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.002728.2019-79 | Dispensa de Licitação 07/2019 | 36.975,67 | 36.975,67 | Assinado | 33903943 |
1498 | CG | Ver Imprimir | 12/2025 CG |
Aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios de Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.011479.2024-70 | Dispensa de Licitação 90098/2025 | 32.906,14 | 32.906,14 | Assinado | 33903035;44905212;33903042;33903033;33903026;33903024 |
1499 | RT | Ver Imprimir | 16/2025 RT |
Aquisição de impressora de crachá e insumo (ribbon).
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23347.001085.2025-94 | Pregão 90201/2024 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
1500 | RT | Ver Imprimir | 17/2025 RT |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional e Material Plástico Polaseal.
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23347.000797.2025-96 | Pregão 90027/2024 | 980,00 | 1.054,45 | Ajustado | 33903023;33903023 |
1501 | JD | Ver Imprimir | 2/2025 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Abastecimento da Frota - Exercício 2025
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23347.000971.2025-09 | Pregão 25/2023 | 41.166,19 | 41.166,19 | Assinado | 33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001 |
1502 | NV | Ver Imprimir | 7/2025 NV |
Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa.
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23347.006865.2024-40 | Inexigibilidade de Licitação | 328.294,56 | 328.294,56 | Assinado | 33903943 |
1503 | DR | Ver Imprimir | 11/2025 DR |
Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 1.829,52 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
1505 | AQ | Ver Imprimir | 6/2025 AQ |
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.003526.2024-10 | Pregão 90008/2024 | 6.304,08 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903701 |
1506 | JD | Ver Imprimir | 3/2025 JD |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000966.2025-98 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33901414 |
1507 | TL | Ver Imprimir | 6/2025 TL |
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Três Lagoas (período de fevereiro a junho/2025).
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23347.007145.2024-00 | Não se aplica | 3.885,00 | 3.885,00 | Assinado | 33904801 |
1508 | TL | Ver Imprimir | 7/2025 TL |
Diárias para servidores Campus TL - Exercício de 2025
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23347.000045.2025-25 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
1509 | TL | Ver Imprimir | 8/2025 TL |
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 02/214 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.001651.2018-39 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 50.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903943 |
1510 | TL | Ver Imprimir | 9/2025 TL |
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024, referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.012488.2024-88 | Inexigibilidade de Licitação 220/2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1511 | TL | Ver Imprimir | 10/2025 TL |
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.007768.2024-74 | Pregão 90006/2024 | 22.620,02 | 22.620,02 | Assinado | 33903705 |
1512 | CG | Ver Imprimir | 13/2025 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2025
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23347.000223.2025-18 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903999 |
1513 | TL | Ver Imprimir | 11/2025 TL |
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 | 24.663,49 | 24.663,49 | Assinado | 33903704;33903701;33903701 |
1514 | NV | Ver Imprimir | 8/2025 NV |
Contratação de serviços de Cozinheira e Auxiliar de Cozinha - Empresa Setta
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23347.001204.2025-17 | Pregão 90006/2024 | 96.000,00 | 96.000,00 | Assinado | 33903705 |
1515 | TL | Ver Imprimir | 12/2025 TL |
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.011899.2024-56 | Pregão 90013/2024 | 28.222,52 | 28.222,52 | Assinado | 33903702 |
1516 | NV | Ver Imprimir | 9/2025 NV |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Naviraí
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23347.007141.2024-13 | Não se aplica | 5.439,00 | 5.439,00 | Assinado | 33904801 |
1517 | DR | Ver Imprimir | 12/2025 DR |
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2025
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23347.001236.2025-12 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2025 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903996;33903096 |
1518 | DR | Ver Imprimir | 13/2025 DR |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS A SER PRESTADO AO
CAMPUS DOURADOS DO IFMS. PE Nº 02/2020. CT Nº 19/2020.
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23347.011847.2020-56 | Pregão 02/2020 | 15.799,60 | 15.799,60 | Assinado | 33904014 |
1520 | PROEN | Ver Imprimir | 16/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CG
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 607.889,64 | 607.889,64 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1522 | PROEN | Ver Imprimir | 17/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus Aquidauana - AQ
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 274.843,56 | 274.843,56 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1523 | PROEN | Ver Imprimir | 18/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CB
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 312.469,80 | 312.469,80 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1524 | PROEN | Ver Imprimir | 19/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CX
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 310.117,28 | 310.117,28 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1525 | DR | Ver Imprimir | 14/2025 DR |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO
DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 143.523,00 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001 |
1526 | NV | Ver Imprimir | 10/2025 NV |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 228.492,97 | 228.492,97 | Assinado | 33903001 |
1527 | PROEN | Ver Imprimir | 20/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus DR
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 236.614,45 | 236.614,45 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1528 | PROEN | Ver Imprimir | 21/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus JD
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 179.951,61 | 179.951,61 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1529 | PROEN | Ver Imprimir | 22/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus NV
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 243.198,44 | 243.198,44 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1530 | PROEN | Ver Imprimir | 23/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus NA
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 186.653,90 | 186.653,90 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1531 | PROEN | Ver Imprimir | 24/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus PP
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 450.814,78 | 450.814,78 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1532 | DR | Ver Imprimir | 15/2025 DR |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO
DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 114.523,00 | 114.523,00 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001 |
1533 | PROEN | Ver Imprimir | 25/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus TL
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 244.707,78 | 244.707,78 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1534 | RT | Ver Imprimir | 18/2025 RT |
2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 (Vigência até 01/03/2025). Gerenciamento de Combustíveis. Reitoria
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 763.224,51 | 763.224,51 | Assinado | 33903001;33903919 |
1535 | NA | Ver Imprimir | 6/2025 NA |
Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
|
23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 22.123,60 | 22.123,60 | Assinado | 33909239;33909292 |
1536 | JD | Ver Imprimir | 4/2025 JD |
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Jardim.
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23347.001120.2025-75 | Pregão 90027/2024 | 4.623,80 | 4.623,80 | Assinado | 33903016;33903023;33903023 |
1537 | CX | Ver Imprimir | 23/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o IFMS Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 39.399,69 | 39.399,69 | Assinado | 33903919;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919 |
1538 | DR | Ver Imprimir | 16/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA AS
UNIDADES DO IFMS. PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
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23347.011835.2024-55 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 3.556,04 | 3.556,04 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
1539 | DR | Ver Imprimir | 17/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.465,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1540 | NA | Ver Imprimir | 7/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 274.549,15 | 274.549,15 | Assinado | 33903001;33903919 |
1541 | PROPI | Ver Imprimir | 6/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Gestor de Pesquisa e Propriedade Intelectual (GEPPI)", de autoria principal do Professor André Quintiliano Bezerra Silva, do campus Jardim.
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23347.001004.2025-56 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1542 | PROPI | Ver Imprimir | 7/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Bebiterm" - de autoria principal do Professor Eder de Souza Rodrigues, do campus Campo Grande;
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23347.001039.2025-95 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1543 | PP | Ver Imprimir | 15/2025 PP |
Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 367.149,16 | 367.149,16 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
1544 | PROPI | Ver Imprimir | 8/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Saúde em qualquer lugar" - de autoria principal do Professor Eder de Souza Rodrigues, do campus Campo Grande.
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23347.001042.2025-17 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1545 | PROPI | Ver Imprimir | 9/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "AcessaIFMS", de autoria de professores do IFMS, entre esses Rogério Alves dos Santos Antoniassi, do campus Três Lagoas.
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23347.001048.2025-86 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1546 | CG | Ver Imprimir | 14/2025 CG |
Pagamento de bolsas aos estudantes e orientador. Edital 059/2024 - IFMaker Empreendedor Campus Campo Grande - parcela dezembro/2024.
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23347.012139.2024-66 | Não se aplica | 5.785,10 | 5.785,10 | Assinado | 33904801;33901801 |
1547 | CG | Ver Imprimir | 15/2025 CG |
AUXÍLIO AOS ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE PARA VISITA AO PROJETO CATALOGANDO AVENTURAS.
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23347.001391.2025-21 | Não se aplica | 1.100,00 | 1.100,00 | Assinado | 33909218 |
1548 | CG | Ver Imprimir | 16/2025 CG |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 95.320,94 | 57.418,82 | Ajustado | 33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
1549 | CX | Ver Imprimir | 24/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 33/2023 (Campus COXIM) - Empresa Servplan (competência 12/2024) - serviço continuado de apoio técnico operacional (oficial de manutenção predial com dedicação exclusiva de mão de obra)
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 1.847,45 | 1.847,45 | Assinado | 33909200 |
1550 | TL | Ver Imprimir | 13/2025 TL |
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 2024.24.10.36268313 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.005408.2024-38 | Inexigibilidade de Licitação 238/2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903943 |
1551 | CB | Ver Imprimir | 8/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO CONTINUADA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA VEICULAR. CONTRATO 08/2024.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 85.743,93 | 40.000,00 | Ajustado | 33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001 |
1552 | CB | Ver Imprimir | 9/2025 CB |
Contratação de software para gestão de merenda escolar dos campi Corumbá, Aquidauana, Dourados, Três Lagoas e Jardim
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23347.008284.2023-61 | Dispensa de Licitação 90242/2023 | 2.500,00 | 0,00 | Cancelado | 33904006 |
1553 | TL | Ver Imprimir | 14/2025 TL |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Empresa Prime - Gerenciamento da frota Campus TL (renovação contratual).
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 107.878,62 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001 |
1554 | TL | Ver Imprimir | 15/2025 TL |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Empresa Prime - Gerenciamento da frota Campus TL (renovação contratual).
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 96.297,81 | 96.297,81 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
1555 | AQ | Ver Imprimir | 7/2025 AQ |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 172.052,93 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903919 |
1556 | CB | Ver Imprimir | 10/2025 CB |
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PAGAMENTO DE GECC AVALIADOR INTERNO DE PROCESSO RSC. COMPETÊNCIA NOV/20217.
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23347.000877.2024-61 | Não se aplica | 748,30 | 748,30 | Assinado | 33909236 |
1557 | NA | Ver Imprimir | 8/2025 NA |
PCSF nº 01/2025 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 04/02/2025 à 24/04/2025, prestação de contas: 23/05/2025.
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23347.001499.2025-13 | Suprimento de Fundos 1/2025 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
1558 | NV | Ver Imprimir | 11/2025 NV |
Aquisição de materiais de construção (adequação da rede elétrica) - Campus Naviraí
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23347.011171.2024-24 | Dispensa de Licitação | 59.355,68 | 59.355,68 | Assinado | 33903024 |
1559 | AQ | Ver Imprimir | 8/2025 AQ |
Contribuição para o PIS/PASEP, sobre as receitas arrecadadas com aluguel, por meio da concessão onerosa de espaço público para prestação de serviços próprios de cantina/lanchonete.
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23347.019742.2019-10 | Pregão 4/2019 | 21,09 | 21,09 | Assinado | 33914712 |
1560 | AQ | Ver Imprimir | 9/2025 AQ |
Notificação de Penalidade - NIC, com recolhimento de multa por não identificação de condutor infrator, imposta a pessoa jurídica.
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23347.000747.2025-17 | Não se aplica | 208,25 | 208,25 | Assinado | 33903936 |
1561 | CG | Ver Imprimir | 17/2025 CG |
Aquisição de gases especiais para os laboratórios da Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.005793.2024-13 | Dispensa de Licitação | 16.800,00 | 16.800,00 | Assinado | 33903004 |
1562 | CB | Ver Imprimir | 11/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (IPTU).
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23347.001262.2021-17 | Não se aplica | 1.431,00 | 1.431,00 | Assinado | 33904710 |
1563 | CG | Ver Imprimir | 18/2025 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903979 |
1564 | CG | Ver Imprimir | 19/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 52.081,73 | 52.081,73 | Assinado | 33903943 |
1565 | RT | Ver Imprimir | 19/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na notas fiscal Nº: 008.293.672 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.555.622 (out/2024).
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 164,53 | 164,53 | Rascunho | 33909239 |
1566 | RT | Ver Imprimir | 20/2025 RT |
Pagamento do Contrato nº 02/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Reitoria.
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23347.001430.2022-47 | Pregão SRP 09/2021 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903917 |
1567 | CX | Ver Imprimir | 25/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME (competência 12/2024) - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU’s diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 | 1.898,00 | 1.898,00 | Assinado | 33909200 |
1568 | RT | Ver Imprimir | 21/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida referente ao pagamento na NF 482791 do Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
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23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 | 536,00 | 536,00 | Assinado | 33909239 |
1569 | RT | Ver Imprimir | 22/2025 RT |
Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
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23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33904023 |
1570 | RT | Ver Imprimir | 23/2025 RT |
Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria. 2º Termo aditivo - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
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23347.001652.2023-41 | Pregão Pregão 90008/2024 | 398.788,35 | 398.788,35 | Assinado | 33903701 |
1571 | RT | Ver Imprimir | 24/2025 RT |
Contrato 38/2021: OSHIRO IMOVEIS LTDA - ME. Aluguel do prédio na rua Belizário Lima, 236, sede provisória da Reitoria: Execução do Estimado de janeiro a dezembro de 2025 do orçamento da UASG 158132 -REITORIA.23347.000203.2022-02
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23347.000203.2022-02 | Dispensa de Licitação 46/2021 | 434.438,16 | 434.438,16 | Assinado | 33903910 |
1572 | AQ | Ver Imprimir | 10/2025 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 528.404,28 | 528.404,28 | Assinado | 33903702 |
1573 | CX | Ver Imprimir | 26/2025 CX |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 7.535,42 | 7.535,42 | Assinado | 33903978;33903978 |
1574 | AQ | Ver Imprimir | 11/2025 AQ |
Contratação de serviço de assinatura anual de plataforma digital e biblioteca virtual, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003956.2022-61 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 | 12.402,25 | 0,00 | Cancelado | 33904018 |
1575 | PROPI | Ver Imprimir | 10/2025 PROPI 21B3 |
Propi - Edital de Fluxo Contínuo de Auxílio à Publicação de Artigos Científicos e Relatos de Experiência do IFMS - 2025.
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23347.000195.2025-39 | Não se aplica | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33904801 |
1576 | NV | Ver Imprimir | 12/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 até o encerramento do contrato no dia 07/08/2025
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23347.008309.2023-27 | Pregão 04/2023 | 27.622,14 | 27.622,14 | Assinado | 33903705 |
1577 | NV | Ver Imprimir | 13/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 até o encerramento do contrato no dia 03/04/2025.
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23347.001776.2023-26 | Pregão 13/2022 | 24.608,19 | 24.608,19 | Assinado | 33903705 |
1578 | NV | Ver Imprimir | 14/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.009430.2024-57 | Pregão 90006/2024 | 51.773,76 | 52.461,87 | Ajustado | 33903705 |
1579 | NV | Ver Imprimir | 15/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.004425.2024-58 | Não se aplica | 44,92 | 0,00 | Cancelado | 33914718 |
1580 | NV | Ver Imprimir | 16/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 58.393,08 | 0,00 | Cancelado | 33904013 |
1581 | NV | Ver Imprimir | 17/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 58.393,08 | 0,00 | Cancelado | 33904013 |
1583 | NV | Ver Imprimir | 18/2025 NV |
Acessoline - Emissão de empenho pelo valor total para despesa do exercício 2025.
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 58.393,08 | 58.393,08 | Assinado | 33904013 |
1584 | NV | Ver Imprimir | 19/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.004425.2024-58 | Não se aplica | 44,92 | 0,00 | Cancelado | 33914718 |
1585 | NV | Ver Imprimir | 20/2025 NV |
Prime - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
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23347.004425.2024-58 | Não se aplica | 44,92 | 44,92 | Assinado | 33914718 |
1586 | NV | Ver Imprimir | 21/2025 NV |
Sancristo - emissão de empenho para exercício de 2025 - fim do contrato em 01/04/2025
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23347.003025.2024-25 | Não se aplica | 711,65 | 711,65 | Assinado | 33903978 |
1587 | CX | Ver Imprimir | 27/2025 CX |
Pagamento de anuidade 2025 e de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - Conselho Regional de Medicina Veterinária: funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
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23347.003925.2021-20 | Não se aplica | 795,00 | 795,00 | Assinado | 33904710;33904710 |
1588 | CX | Ver Imprimir | 28/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901414 |
1589 | NV | Ver Imprimir | 22/2025 NV |
Empresa Multimax - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009995.2022-72 | Pregão | 34.649,86 | 69.299,72 | Ajustado | 33903702 |
1590 | NV | Ver Imprimir | 23/2025 NV |
Empresa Servplan - jardineiro - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 5.042,71 | 60.512,52 | Ajustado | 33903701 |
1591 | NV | Ver Imprimir | 24/2025 NV |
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 17.244,87 | 217.285,36 | Ajustado | 33903701 |
1592 | RT | Ver Imprimir | 25/2025 RT |
Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA. Estimado janeiro a julho/2025.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 04/2021 | 10.792,04 | 10.792,04 | Assinado | 33909240 |
1593 | NV | Ver Imprimir | 25/2025 NV |
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 11.414,16 | 143.818,42 | Ajustado | 33903701 |
1595 | NV | Ver Imprimir | 26/2025 NV |
Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 5.313,33 | 66.947,96 | Ajustado | 33903701 |
1596 | NV | Ver Imprimir | 27/2025 NV |
Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 8.041,92 | 16.083,84 | Ajustado | 33903701 |
1598 | CB | Ver Imprimir | 12/2025 CB |
Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências para atender ao Campus Corumbá competência jan a fev/2025 e termo aditivo de prorrogação de vigência de mar a dez/2025.Contrato 23/2023 Empresa SEM LIMITES.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 396.520,92 | 396.520,92 | Assinado | 33903702 |
1600 | CG | Ver Imprimir | 20/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 11.462,92 | 0,00 | Cancelado | 33909239 |
1601 | CG | Ver Imprimir | 21/2025 CG |
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.010280.2024-24 | Pregão 90013/2024 | 1.174,21 | 1.174,21 | Assinado | 33909239 |
1602 | CB | Ver Imprimir | 13/2025 CB |
Contratação de serviços técnico especializado para manutenção corretiva de equipamento de Análise Térmica - STA do Laboratório de metalurgia do Campus Corumbá.
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23347.000719.2025-91 | Inexigibilidade de Licitação | 37.400,00 | 37.400,00 | Assinado | 33903917 |
1603 | NV | Ver Imprimir | 28/2025 NV |
Uniforme escolar - emissão de empenho para a aquisição de uniformes.
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 | 19.200,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
1604 | RT | Ver Imprimir | 26/2025 RT |
Contrato 01/2024 - Empresa TECAP- sistema informatizado de escrituração fiscal digital – EFD Reinf e DCTFWeb - 2025.
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23347.011518.2023-58 | Inexigibilidade de Licitação 26/2023 | 43.161,12 | 43.161,12 | Assinado | 33904020;33904019 |
1605 | RT | Ver Imprimir | 27/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento da NF 645 0 Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
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23347.004284.2024-73 | Pregão Pregão 90008/2024 | 2.349,55 | 2.349,55 | Assinado | 33909239 |
1606 | RT | Ver Imprimir | 28/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento da NF 645 Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
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23347.004284.2024-73 | Pregão Pregão 90008/2024 | 2.349,55 | 2.349,55 | Rascunho | 33909239 |
1607 | RT | Ver Imprimir | 29/2025 RT |
ADO referente ao termo de reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de dezembro em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 referente ao contrato nº08/2024 para Serviço de gerenciamento informatizado de frota (manutenção e abastecimento);
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 51.389,61 | 51.389,61 | Assinado | 33909239 |
1608 | NA | Ver Imprimir | 9/2025 NA |
Contratação de serviço continuado do tipo transporte escolar para atender demandas do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000462.2024-97 | Pregão 90001/2025 | 750.000,00 | 750.000,00 | Assinado | 33903305 |
1609 | CB | Ver Imprimir | 14/2025 CB |
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ CT 63/2024, CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 308/2024 UG 158132. PROCESSO: 23347.010665.2024-91
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23347.010665.2024-91 | Inexigibilidade de Licitação 308/2024 | 89.000,00 | 89.000,00 | Assinado | 33903944 |
1610 | CB | Ver Imprimir | 15/2025 CB |
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. PREGAO 04/2023 UASG 158132. CT 51/2023.
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23347.009826.2023-13 | Pregão 04/2023 | 46.731,43 | 46.731,43 | Assinado | 33903701 |
1611 | CB | Ver Imprimir | 16/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 61/2024. CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 307/2024 UG 158132.
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23347.010662.2024-58 | Inexigibilidade de Licitação 307/2024 | 511.959,73 | 511.959,73 | Assinado | 33903943;33904722 |
1612 | CB | Ver Imprimir | 17/2025 CB |
ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, DIÁRIAS, HORA EXTRA SEMANAL DIURNA, HORA EXTRA SEMANAL NOTURNA, HORA EXTRA FIM DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS IFMS CORUMBA.
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23347.001652.2023-41 | Pregão 90008/2024 | 27.366,40 | 76.370,81 | Ajustado | 33903701 |
1613 | RT | Ver Imprimir | 30/2025 RT |
Reconhecimento de dívida Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - referente à Nota de Empenho nº 2024NE000140 para a liquidação da fatura 18.310, emitida para o exercício de 2024, que foi identificada como saldo insuficiente.
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23347.004751.2021-12 | Pregão SRP 02/2020 | 1.634,88 | 1.634,88 | Assinado | 33909240 |
1614 | CB | Ver Imprimir | 18/2025 CB |
CONTRATAÇÃO DE CHEFE DE COZINHA, DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM CESSÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ, EXERCÍCIO 2025.
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23347.010584.2024-91 | Pregão 90006/2024 | 43.507,20 | 43.507,20 | Assinado | 33903705 |
1615 | CB | Ver Imprimir | 19/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM CESSAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS IFMS CORUMBA,PROCESSO: 23347.012082.2024-03. PE 90014/2024 UASG 158132.
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23347.012082.2024-03 | Pregão 90014/2024 | 399.501,59 | 399.501,59 | Assinado | 33903703;33903703 |
1616 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2025 PROPI 20RL |
APORTE orçamentário para a continuidade das ações envolvidas na publicação do Edital para Seleção de Propostas para a Participação de Pesquisadores e Estudantes Negros e Indígenas em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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23347.011809.2024-27 | Não se aplica | 65.400,00 | 65.400,00 | Assinado | 33901801;33902001 |
1617 | RT | Ver Imprimir | 31/2025 RT |
Reconhecimento de dívida Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - considerando o saldo dos empenhos 2024NE000293 e 2024NE000303, emitidas para o exercício de 2024, para a liquidação das Faturas com ref. janeiro/2025, que foram identificadas como saldo insuficiente.
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23347.005399.2023-02 | Pregão SRP Nº 25/2022 | 11.398,85 | 11.398,85 | Assinado | 33909240 |
1618 | RT | Ver Imprimir | 32/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - janeiro/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 7,50 | 7,50 | Assinado | 33909200 |
1619 | DR | Ver Imprimir | 18/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.580,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1620 | NV | Ver Imprimir | 29/2025 NV |
SERVPLAN - auxiliar de campo - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 39.654,40 | 39.654,40 | Assinado | 33903701 |
1621 | DR | Ver Imprimir | 19/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.580,00 | 1.580,00 | Assinado | 33903916 |
1622 | DR | Ver Imprimir | 20/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento – Vett Via Express Tecnologia e Telecomunicações LTDA-ME ref. a prestação de serviço de fornecimento de internet para o IFMS Campus Dourados. Competência 12/24. Proc. origem nº 23347. 11847.2020-56.
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23347.001216.2025-33 | Pregão 02/2020 | 99,15 | 99,15 | Assinado | 33909240 |
1623 | DR | Ver Imprimir | 21/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.580,00 | 1.580,00 | Assinado | 33909239 |
1624 | NV | Ver Imprimir | 30/2025 NV |
Aquisição de estacas de sinalização agrícola para atender as necessidades do
Campus Naviraí.
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23347.004390.2023-76 | Dispensa de Licitação | 10.170,00 | 10.170,00 | Assinado | 33903044 |
1625 | IFMS | Ver Imprimir | 6/2025 IFMS |
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Prorrogação da Vigência Contratual por mais 12 meses ( período de 01/03/2025 a 01/03/2026 ) e Reajuste ICTI: 7,26%. Valor Estimado de março a dezembro/2025, incluindo a prorrogação.
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23347.011867.2022-99 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 | 93.347,59 | 93.347,59 | Assinado | 33904006 |
1626 | CX | Ver Imprimir | 29/2025 CX |
Atestado de Disponibilidade Orçamentária - Pagamento da Anuidade 2025 do CRMV-MS e da Anotação de Responsabilidade Técnica - funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
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23347.003925.2021-20 | Não se aplica | 795,00 | 795,00 | Assinado | 33904710;33904710 |
1627 | DR | Ver Imprimir | 22/2025 DR |
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química, Física e Biologia
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23347.001825.2025-92 | Pregão 10/2023 - UASG 158132. | 5.514,92 | 5.514,92 | Assinado | 33903011;33903035 |
1628 | CG | Ver Imprimir | 22/2025 CG |
ADO referente ao reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de dezembro em favor da empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - CNPJ 18.727.597/0001-36 referente ao contrato nº 48/2021 para serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 11.462,92 | 11.462,92 | Assinado | 33909239 |
1629 | NA | Ver Imprimir | 10/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75.
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23347.012764.2024-16 | Inexigibilidade de Licitação 338/2024 | 119.999,88 | 119.999,88 | Assinado | 33903910 |
1630 | NV | Ver Imprimir | 31/2025 NV |
Uniforme escolar - emissão de empenho para a aquisição de uniformes.
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 | 19.200,00 | 19.200,00 | Assinado | 33903203 |
1631 | NA | Ver Imprimir | 11/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Nova Andradina dez/24.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 7/2022 | 24.642,85 | 24.642,85 | Assinado | 33909237 |
1632 | CB | Ver Imprimir | 20/2025 CB |
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER CONTRATO 34/2022. PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA NA UNIDADE DO IFMS-CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.011903.2022-14 | Pregão 13/2022 | 16.716,96 | 75.208,32 | Ajustado | 33903701 |
1633 | RT | Ver Imprimir | 33/2025 RT |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2025
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903947 |
1634 | NA | Ver Imprimir | 12/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2020 - Correios - Ref. Processo licitatório 23347.006742.2020-85. Campus Nova Andradina.
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 14/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33903947 |
1635 | CB | Ver Imprimir | 21/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 33/2023.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 | 19.861,96 | 19.861,96 | Assinado | 33903701 |
1636 | CB | Ver Imprimir | 22/2025 CB |
Atender despesa com Prestação de serviços de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha, com cessão de mão de obra, Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
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23347.008958.2022-47 | Pregão | 31.533,04 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
1637 | CB | Ver Imprimir | 23/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM Contrato 23/2023 - SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prestação de serviços de limpeza e conservação - Campus Corumbá
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 66.086,82 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
1638 | CB | Ver Imprimir | 24/2025 CB |
Atender despesa com prestação de SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 26/2021.
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23347.003478.2022-90 | Pregão 02/2020 | 3.000,00 | 13.500,00 | Ajustado | 33904013 |
1639 | CB | Ver Imprimir | 25/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 39.000,00 | 39.000,00 | Assinado | 33903302;33903301;33903301 |
1640 | DR | Ver Imprimir | 23/2025 DR |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Dourados dez/24.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 7/2022 | 22.538,68 | 22.538,68 | Assinado | 33909237 |
1641 | RT | Ver Imprimir | 34/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento referente a retenções tributárias, devidas à empresa POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 08.720.790/0001-91. Contrato nº 09/2024 (Reitoria)
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23347.004284.2024-73 | Pregão Pregão 90008/2024 | 977,90 | 977,90 | Assinado | 33909239 |
1642 | PP | Ver Imprimir | 16/2025 PP |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Ponta Porã dez/24.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 07/2022 - UASG 158132 | 34.735,75 | 34.735,75 | Assinado | 33909237 |
1643 | JD | Ver Imprimir | 5/2025 JD |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR 155850 - Campus Jardim - Referência - 12/2024
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23347.002706.2024-76 | Pregão 07/2022 - UASG 158132 | 22.523,96 | 22.523,96 | Assinado | 33909237 |
1644 | NV | Ver Imprimir | 32/2025 NV |
Servplan - JARDINEIRO - Processo de pagamento do Contrato nº 56/2023 (Naviraí)
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 5.042,71 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
1645 | NA | Ver Imprimir | 13/2025 NA |
Manutenção emergencial do poço artesiano que abastece o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000387.2025-45 | Dispensa de Licitação 100/2025 | 98.973,30 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1646 | CB | Ver Imprimir | 26/2025 CB |
Atender despesa com Prestação de serviços de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha, com cessão de mão de obra, Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
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23347.008958.2022-47 | Pregão | 31.533,04 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
1647 | AQ | Ver Imprimir | 12/2025 AQ |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
1648 | CX | Ver Imprimir | 30/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,87 | 34.959,87 | Pendente de assinatura pelo OD | 33909237 |
1649 | CX | Ver Imprimir | 31/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,87 | 34.959,87 | Assinado | 33909237 |
1650 | NV | Ver Imprimir | 33/2025 NV |
Multimax - serviço de limpeza - Prestação de Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra para IFMS Naviraí.
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23347.009995.2022-72 | Pregão 09/2022 | 34.649,86 | 34.649,86 | Assinado | 33903702 |
1651 | TL | Ver Imprimir | 16/2025 TL |
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 12/2024 (DEA)
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23347.002706.2024-76 | Pregão SRP 02/2021 (158132) | 35.031,51 | 0,00 | Cancelado | 33903703 |
1652 | DR | Ver Imprimir | 24/2025 DR |
Contrato nº 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilância armada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 22.538,68 | 22.538,68 | Assinado | 33903703 |
1653 | DR | Ver Imprimir | 25/2025 DR |
Aquisição de materiais esportivos para atender as demandas das aulas de Educação Física do IFMS campus Dourados Pregão Eletrônico Nº 90005/2024 e 90256/2024
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23347.001970.2025-73 | Pregão 90005/2024 UASG 158132 | 14.619,99 | 14.619,99 | Assinado | 33903014;33903019 |
1656 | NV | Ver Imprimir | 35/2025 NV |
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Naviraí.
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23347.001558.2024-72 | Pregão 90027/2024 | 4.917,80 | 4.917,80 | Assinado | 33903016;33903023;33903023 |
1657 | AQ | Ver Imprimir | 13/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 | 22.778,17 | 22.778,17 | Assinado | 33909237;33909237 |
1658 | PP | Ver Imprimir | 17/2025 PP |
Referente ao pagamento do mês de janeiro 2025 (NF-e 027 emitida no valor de R$ 30.940,00) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
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23347.000862.2025-83 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 30.940,00 | 30.940,00 | Assinado | 33903007 |
1659 | PP | Ver Imprimir | 18/2025 PP |
Pagamentos referente ao ano 2025 do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 – referente ao fornecimento de energia p/ Unidade II do Campus Ponta Porã.
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23347.009296.2022-22 | Dispensa de Licitação 03/2021 UASG 158132 | 27.500,00 | 27.500,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
1660 | TL | Ver Imprimir | 17/2025 TL |
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 12/2024 (DEA)
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23347.002706.2024-76 | Pregão SRP 02/2021 (158132) | 35.031,51 | 35.031,51 | Assinado | 33909237 |
1661 | DR | Ver Imprimir | 26/2025 DR |
Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 1.927,08 | 1.927,08 | Assinado | 33903978 |
1662 | DR | Ver Imprimir | 27/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI referente ao mês de julho de 2024
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 132,93 | 132,93 | Assinado | 33909239 |
1663 | RT | Ver Imprimir | 35/2025 RT |
Pagamento do Contrato nº RT 09/2022 - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Reitoria (Sede provisória - Rua Jornalista Belizário Lima) - Estimado exercício 2025.
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23347.001757.2022-19 | Dispensa de Licitação 02/2022 | 130.000,00 | 130.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
1664 | RT | Ver Imprimir | 36/2025 RT |
Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Estimado exercício 2025.
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 90.000,00 | 90.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
1666 | DR | Ver Imprimir | 29/2025 DR |
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA
OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057,
PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
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23347.007720.2023-85 | Pregão 07/2020-UASG 201057 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903984 |
1667 | DR | Ver Imprimir | 30/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS
DOURADOS. PREGÃO 05/2021
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
1668 | AQ | Ver Imprimir | 14/2025 AQ |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001589.2024-23 | Pregão 90027/2024 | 6.020,00 | 6.020,00 | Assinado | 33903023 |
1669 | AQ | Ver Imprimir | 15/2025 AQ |
Aquisição de uma impressora de cartão para impressão de crachá, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001592.2024-47 | Pregão 90201/2024 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
1671 | AQ | Ver Imprimir | 16/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903984 |
1672 | AQ | Ver Imprimir | 17/2025 AQ |
Aquisição de uniformes escolares para os estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000140.2025-29 | Pregão 90241/2024 | 25.400,00 | 25.400,00 | Assinado | 33903203 |
1673 | AQ | Ver Imprimir | 18/2025 AQ |
Aquisição de software para a gestão da alimentação escolar, tipo merenda quente, no IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012167.2023-01 | Dispensa de Licitação 90242/2023 | 4.422,64 | 4.422,64 | Assinado | 33904006 |
1674 | TL | Ver Imprimir | 18/2025 TL |
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 | 342.643,20 | 0,00 | Cancelado | 33903704;33903701;33903701 |
1675 | TL | Ver Imprimir | 19/2025 TL |
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro com repactuação até dezembro/2025.
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 | 342.643,20 | 342.643,20 | Assinado | 33903704;33903701;33903701 |
1676 | RT | Ver Imprimir | 37/2025 RT |
Atender caráter excepcional, o cadastro do empenho de diárias da PROPI para lançamento de diárias para participação dos campi na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).No valor provisório de R$ 30.000,00
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23347.000327.2025-22 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33901414 |
1677 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2025 PROEN 20RL |
Contratação de serviço de buffet para atender capacitação de Comissão Permanente de Avaliação de Projetos de Ensino.
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23347.001315.2025-15 | Dispensa de Licitação PCA 125.2025. | 805,90 | 805,90 | Assinado | 33903922 |
1678 | NA | Ver Imprimir | 14/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 212.000,00 | 212.000,00 | Assinado | 33903919;33903001 |
1679 | RT | Ver Imprimir | 38/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Reconhecimento de dívida referente a competência 12/2024 e valores retroativos - repactuação.
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23347.011894.2022-61 | Pregão 09/2022 | 8.479,86 | 8.479,86 | Assinado | 33909237 |
1680 | NV | Ver Imprimir | 36/2025 NV |
Reconhecimento de dívida referente a prestação de serviços de oficial pleno de 27 a 30/09/24 (CT nº 15/2024)
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23347.002027.2025-88 | Não se aplica | 1.521,88 | 1.521,88 | Assinado | 33909237 |
1681 | IFMS | Ver Imprimir | 7/2025 IFMS |
Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora - Prestação de serviços de seguro aos estudantesdo IFMS. Estimativa janeiro a abril de 2025.
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23347.005755.2022-07 | Dispensa de Licitação 19/2022 | 1.480,00 | 1.480,00 | Assinado | 33903969 |
1682 | TL | Ver Imprimir | 20/2025 TL |
Diárias para servidores Campus TL - Exercício de 2025
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23347.000045.2025-25 | Não se aplica | 35.000,00 | 35.000,00 | Assinado | 33901414 |
1683 | TL | Ver Imprimir | 21/2025 TL |
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 2024.24.10.36268313 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.005408.2024-38 | Inexigibilidade de Licitação 238/2024 | 335.000,00 | 145.538,17 | Ajustado | 33903943 |
1684 | TL | Ver Imprimir | 22/2025 TL |
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024 para Exercício de 2025.
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23347.012488.2024-88 | Inexigibilidade de Licitação 220/2024 | 74.000,00 | 74.000,00 | Assinado | 33903944 |
1685 | TL | Ver Imprimir | 23/2025 TL |
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.007768.2024-74 | Pregão 90006/2024 | 212.901,15 | 212.901,15 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
1686 | TL | Ver Imprimir | 24/2025 TL |
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.011899.2024-56 | Pregão 90013/2024 | 457.247,45 | 457.247,45 | Assinado | 33903702 |
1687 | TL | Ver Imprimir | 25/2025 TL |
Contratação de serviço de vigilância armada diurna e noturna para o IFMS campus Três Lagoas, conforme CT 08/2025 referente prestação de serviços de fevereiro a dezembro/2025.
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23347.005132.2024-98 | Pregão 90014/2024 | 380.399,47 | 380.399,47 | Assinado | 33903703;33903703 |
1688 | TL | Ver Imprimir | 26/2025 TL |
Serviços de recarga de gás GLP P45 para o IFMS Campus TL conforme Contrato 41/2024 para o exercício de 2025.
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação 10/2024 UASG 158132 | 13.860,00 | 13.860,00 | Assinado | 33903004 |
1689 | PP | Ver Imprimir | 19/2025 PP |
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Ponta Porã - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
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23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 | 26.148,60 | 26.148,60 | Assinado | 33903701;33903705;33903704 |
1690 | NA | Ver Imprimir | 15/2025 NA |
Renovação Contrato nº 15/2024 - POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA. Prestação de serviços de motorista no IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.001652.2023-41. 20/03/2025 à 31/12/2025.
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23347.003535.2024-01 | Pregão 90008/2024 | 49.083,39 | 49.083,39 | Assinado | 33903701 |
1691 | DR | Ver Imprimir | 31/2025 DR |
Aquisição de uniformes escolares para estudantes do IFMS Campus Dourados
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 | 18.560,00 | 18.560,00 | Assinado | 33903203 |
1693 | PROEN | Ver Imprimir | 26/2025 PROEN 2994 |
Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2025
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23347.001638.2025-17 | Não se aplica | 202.800,00 | 0,00 | Cancelado | 33901801;33901801 |
1694 | PROEN | Ver Imprimir | 27/2025 PROEN 2994 |
Proen - Dimensão Ensino - Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2025
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23347.001638.2025-17 | Não se aplica | 202.800,00 | 202.800,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1696 | RT | Ver Imprimir | 39/2025 RT |
Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Reitoria e os Campi do IFMS. Estimado de janeiro a 17 de abril/ 2025.
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23347.005399.2023-02 | Pregão SRP Nº 25/2022 | 63.312,00 | 63.312,00 | Assinado | 33909240 |
1697 | CX | Ver Imprimir | 32/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1698 | RT | Ver Imprimir | 40/2025 RT |
Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - Execução do Estimado 2025 (vigência mês 11).
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23347.004751.2021-12 | Pregão SRP 02/2020 | 17.994,68 | 17.994,68 | Assinado | 33904014 |
1699 | NA | Ver Imprimir | 16/2025 NA |
Repactuação 2025. Contrato nº 5/2024. Impacto Prestadora de Serviços Ltda EPP. Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.008384.2023-98. 01/01/2025 à 15/10/2025.
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23347.007081.2024-39 | Pregão 90013/2024 | 465.705,45 | 414.776,80 | Ajustado | 33903978 |
1700 | JD | Ver Imprimir | 6/2025 JD |
Provisão para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Jardim,Contrato 14/2022
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 - UASG 158132 | 9.015,31 | 9.015,31 | Assinado | 33903917 |
1701 | AQ | Ver Imprimir | 19/2025 AQ |
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.003526.2024-10 | Pregão 90008/2024 | 75.648,96 | 75.648,96 | Assinado | 33903701;33903701 |
1702 | RT | Ver Imprimir | 41/2025 RT |
Reconhecimento de Dívida - Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 04/2021 | 3.644,76 | 3.644,76 | Assinado | 33909240 |
1703 | CX | Ver Imprimir | 33/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 1.000,00 | 1.000,00 | Assinado | 33903704 |
1704 | PP | Ver Imprimir | 20/2025 PP |
Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA referente a fatura 2267082 de dezembro de 2024.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 5.790,36 | 5.790,36 | Assinado | 33903919 |
1705 | JD | Ver Imprimir | 7/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 130.917,32 | 0,00 | Cancelado | 33909237;33903702 |
1706 | RT | Ver Imprimir | 42/2025 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias de viagem ao Campus Jardim, enquanto membro do Cerimonial da Reitoria do IFMS, em favor do servidor federal, Cláudio de Lima Fontoura Júnior, conforme Despacho 7/2025 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
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23347.001655.2025-46 | Não se aplica | 411,60 | 411,60 | Assinado | 33909214 |
1707 | JD | Ver Imprimir | 8/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 130.917,32 | 130.917,32 | Assinado | 33903702;33909237 |
1708 | RT | Ver Imprimir | 43/2025 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias de viagem ao Campus Naviraí, enquanto membro do Cerimonial da Reitoria do IFMS, em favor do servidor federal, Cláudio de Lima Fontoura Júnior, conforme Despacho 6/2025 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
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23347.001474.2025-10 | Não se aplica | 411,60 | 411,60 | Assinado | 33909214 |
1709 | CG | Ver Imprimir | 23/2025 CG |
Ressarcimento de pagamento de pedágio - visita técnica contemplada pelo edital 016.7/2024
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23347.002327.2025-67 | Não se aplica | 1.112,10 | 1.112,10 | Assinado | 33909314 |
1710 | CG | Ver Imprimir | 24/2025 CG |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional para o Campus Campo Grande.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 | 2.100,00 | 2.100,00 | Assinado | 33903016 |
1711 | CG | Ver Imprimir | 25/2025 CG |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 5.692,49 | 5.692,49 | Assinado | 33903917 |
1712 | NA | Ver Imprimir | 17/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
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23347.001799.2022-50 | Pregão 14/2022 | 9.611,80 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
1713 | NA | Ver Imprimir | 18/2025 NA |
Contratação destinada à materialização da identidade visual e divulgação da unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000447.2025-20 | Dispensa de Licitação 102/2025 | 59.000,00 | 59.000,00 | Assinado | 33903916;33903916 |
1714 | DR | Ver Imprimir | 32/2025 DR |
Pagamento dos valores retroativos 1 º Reajuste ao contrato Nº 27/2023 firmado entre o IFMS Campus Dourados e a Ed Wilson Neto de Oliveira, Objeto: Fornecimento de merenda fria para atendimento das do IFMS Campus Dourados período dezembro de 2023 a dezembro de 2024
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23347.014685.2022-70 | Pregão 32/2022 UASG 158132 | 25.889,41 | 25.889,41 | Assinado | 33909232 |
1715 | CG | Ver Imprimir | 26/2025 CG |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Campo Grande. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 415,87 | 415,87 | Assinado | 33903001;33903919 |
1716 | RT | Ver Imprimir | 44/2025 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias em favor da servidora federal, Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes, referente a PCPD09/21.
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23347.010202.2024-20 | Não se aplica | 455,21 | 455,21 | Assinado | 33909214 |
1717 | IFMS | Ver Imprimir | 8/2025 IFMS |
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2025.
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23347.007435.2024-45 | Inexigibilidade de Licitação PCA 213.2024 UASG 158132 | 10.774,62 | 10.774,62 | Assinado | 33903059 |
1718 | NA | Ver Imprimir | 19/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
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23347.001799.2022-50 | Pregão 14/2022 | 16.440,40 | 16.440,40 | Assinado | 33903917 |
1719 | DR | Ver Imprimir | 33/2025 DR |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.007923.2021-18 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 11.087,96 | 11.087,96 | Assinado | 33904016 |
1720 | NV | Ver Imprimir | 37/2025 NV |
Aquisição de software para gestão de alimentação escolar
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23347.001782.2025-45 | Dispensa de Licitação 90242/2023 | 4.102,20 | 4.422,64 | Ajustado | 33904006;33904006 |
1721 | CG | Ver Imprimir | 27/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 7.783,62 | 7.783,62 | Assinado | 33903701 |
1722 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a janeiro de 2025 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS.
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23347.001727.2025-55 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 34.995,63 | 34.995,63 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701 |
1724 | DR | Ver Imprimir | 34/2025 DR |
Contrato 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI - Serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Dourados.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 21.739,78 | 21.739,78 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301;33903302 |
1725 | NV | Ver Imprimir | 38/2025 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí. Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 3.852,75 | 3.852,75 | Assinado | 33903701 |
1726 | AQ | Ver Imprimir | 20/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 13.865,87 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1727 | AQ | Ver Imprimir | 21/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 36.134,13 | 36.134,13 | Assinado | 33903916 |
1728 | DR | Ver Imprimir | 35/2025 DR |
Processo nº 23347.012767.2024-41 Objeto: Aquisição de Materiais Diversos - Pregão 14/2023 - Campus DR - Processo Origem 23347.008196.2023-60. [UG Gerenciadora Reitoria]. IRP 29/2023
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23347.008225.2023-93 | Pregão 14/2023 UASG 158132 | 17.222,80 | 17.222,80 | Assinado | 33903019;33903042;33903026;33903024;33903028 |
1729 | AQ | Ver Imprimir | 22/2025 AQ |
Contratação de serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003761.2024-83 | Pregão 90197/2024 | 112.690,75 | 112.690,75 | Assinado | 33903701;33903704;33903701 |
1730 | CG | Ver Imprimir | 28/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 63.396,97 | 63.396,97 | Assinado | 33903944 |
1731 | AQ | Ver Imprimir | 23/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo cozinheiro e auxiliar de cozinha para atender as demandas da oferta da alimentação escolar do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.007076.2023-45 | Pregão 90006/2024 | 100.206,45 | 100.206,45 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
1732 | RT | Ver Imprimir | 45/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - referente à obra do CAMPUS PARANAÍBA.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 331,46 | 331,46 | Assinado | 33904710 |
1733 | AQ | Ver Imprimir | 24/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006374.2023-18 | Pregão 04/2023 | 37.250,60 | 37.250,60 | Assinado | 33903704;33903701 |
1734 | AQ | Ver Imprimir | 25/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha, cozinheiro e porteiro para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.011634.2022-96 | Pregão 13/2022 | 162.700,16 | 162.700,16 | Rascunho | 33903705;33903705;33903701 |
1735 | AQ | Ver Imprimir | 26/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012304.2023-07 | Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 | 310.000,00 | 310.000,00 | Assinado | 33903943 |
1736 | TL | Ver Imprimir | 27/2025 TL |
Prestação de serviços de Instalação de ares-condicionados para o campus Três Lagoas.
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23347.001539.2024-46 | Pregão 90194/2024 UASG 158132 | 5.472,00 | 5.472,00 | Assinado | 33903917 |
1737 | AQ | Ver Imprimir | 27/2025 AQ |
Contratação de empresa para prestação de pontos de acesso dedicado à Internet com garantia de 100% da banda contratada, para atender ao Campus Aquidauana do IFMS.
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23347.003173.2021-05 | Pregão 02/2020 | 25.524,29 | 25.524,29 | Assinado | 33904013 |
1738 | PP | Ver Imprimir | 21/2025 PP |
Prorrogação do contrato 01/2024 a partir de 02/03/2025 a 02/03/2026 (12 meses) sobre a Contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra para a devida coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e/ou lixo eletrônico para IFMS campus Ponta Porã, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 e seus anexos - Empresa: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.147.098/0001-19.
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23347.000757.2024-63 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 | 2.910,50 | 2.910,50 | Assinado | 33903978 |
1739 | AQ | Ver Imprimir | 28/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012231.2023-45 | Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 | 67.000,00 | 67.000,00 | Assinado | 33903944 |
1740 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a janeiro de 2025, para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001726.2025-19 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 95.721,32 | 95.721,32 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
1741 | PP | Ver Imprimir | 22/2025 PP |
Aquisição de uniformes escolares para estudantes do IFMS Campus Ponta Porã. Proc licitatório 23347.006553.2024-36. [UG Gerenciadora Jardim].
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 - UASG 158132 | 17.920,00 | 17.920,00 | Assinado | 33903203 |
1742 | NV | Ver Imprimir | 39/2025 NV |
Contratação de empresa especializadas em sistemas de monitoramento 24h - para atender as dependência do Campus Naviraí - Inviolável
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23347.000762.2024-76 | Dispensa de Licitação 19/2024 EMERGENCIAL | 19.967,19 | 19.967,19 | Assinado | 33903977 |
1743 | JD | Ver Imprimir | 9/2025 JD |
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
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23347.002586.2025-98 | Não se aplica | 6.623,80 | 6.623,80 | Assinado | 33903943 |
1744 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2025 PROEX 2994 |
Premier Serviços e Empreendimentos LTDA - CT n° 34/2023 - Serviço de intérprete de LIBRAS para o campus Corumbá. Competência fev/2025.
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23347.002744.2023-48 | Pregão Contrato 34/2023 | 13.108,83 | 13.108,83 | Assinado | 33903701 |
1745 | PROPI | Ver Imprimir | 11/2025 PROPI 21B3 |
Edital de apoio aos estudantes para a participação em Olimpíadas Científicas Nacionais. 2025
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23347.002426.2025-49 | Não se aplica | 115.155,30 | 115.155,30 | Assinado | 33902001 |
1746 | CG | Ver Imprimir | 29/2025 CG |
Fornecimento de energia ao Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.002728.2019-79 | Dispensa de Licitação 07/2019 | 46.235,00 | 46.235,00 | Assinado | 33903943 |
1747 | CG | Ver Imprimir | 30/2025 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 | 2.536,00 | 2.536,00 | Assinado | 33903979 |
1748 | CG | Ver Imprimir | 31/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901414 |
1749 | CB | Ver Imprimir | 27/2025 CB |
Concessão de Suprimento de Fundos Cartão do governo federal 01/2025
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23347.002656.2025-16 | Não se aplica | 5.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903000;33903905;33903606 |
1750 | DR | Ver Imprimir | 36/2025 DR |
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos - Pregão 24/2023 Campus DR - Processo Origem 23347.008225.2023-93.
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23347.012768.2024-96 | Pregão 24/2023 UASG 158132 | 6.225,50 | 0,00 | Cancelado | 33903024;33903026;33903026;33903022 |
1751 | NV | Ver Imprimir | 40/2025 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí. Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 26.969,25 | 26.969,25 | Assinado | 33903701 |
1752 | PP | Ver Imprimir | 23/2025 PP |
Contratação de empresa especializada em inspeção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme legislação do Corpo de Bombeiros MS, emissão de laudos, emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs e Curso com Atestado de Brigada de Incêndio para IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000740.2025-97 | Dispensa de Licitação 157/2025 - UASG 158132 | 22.406,48 | 22.406,48 | Rascunho | 33903905 |
1753 | DR | Ver Imprimir | 37/2025 DR |
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos - Pregão 24/2023 Campus DR - Processo Origem 23347.008225.2023-93.
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23347.012768.2024-96 | Pregão 24/2023 UASG 158132 | 4.809,17 | 4.809,17 | Assinado | 33903024;33903026;33903022 |
1754 | PROPI | Ver Imprimir | 12/2025 PROPI 21B3 |
Recurso para viabilizar participação na Feira International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025.
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23347.011558.2024-81 | Não se aplica | 15.107,16 | 15.107,16 | Assinado | 33904801;33904801;33904801;33904801 |
1755 | NV | Ver Imprimir | 41/2025 NV |
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
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23347.002639.2025-71 | Não se aplica | 770,80 | 0,00 | Cancelado | 33909302 |
1756 | NV | Ver Imprimir | 42/2025 NV |
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
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23347.002639.2025-71 | Não se aplica | 770,80 | 770,80 | Assinado | 33909302 |
1757 | JD | Ver Imprimir | 10/2025 JD |
Aquisição de Impressora de Cartão PVC (frente e verso) - Modelo Ribbon
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23347.001810.2025-24 | Pregão PE 90201/2024 - UASG 158132 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
1758 | RT | Ver Imprimir | 46/2025 RT |
Contrato nº 09/2024 (Reitoria) - Contratação de serviço continuado de motorista para atender as demandas do IFMS - Reitoria Estimado para 2024.
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 33.433,03 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903919 |
1759 | NA | Ver Imprimir | 20/2025 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.012699.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 346/2024 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903944 |
1760 | NA | Ver Imprimir | 21/2025 NA |
Contrato 22/2020 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviços de TIC do tipo comunicação de dados para atender as demandas do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.011245.2019-65.
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23347.011855.2020-01 | Pregão 22/2020 | 34.372,80 | 34.372,80 | Assinado | 33904013 |
1761 | NA | Ver Imprimir | 22/2025 NA |
Pagamentos do Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.009607.2023-34. PE 90197/2024.
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23347.009118.2024-63 | Pregão 90197/2024 | 51.654,80 | 51.654,80 | Assinado | 33903704;33903701;33903701 |
1762 | NA | Ver Imprimir | 23/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 03/2025 - Ativanet Telecom Ltda. Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da unidade II. Proc. origem 23347.008931.2024-16.
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23347.001966.2025-13 | Dispensa de Licitação 279/2024 | 48.000,00 | 48.000,00 | Assinado | 33904013 |
1763 | RT | Ver Imprimir | 47/2025 RT |
Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Competência jan/2025.
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 33.433,03 | 33.433,03 | Assinado | 33903919;33903001 |
1764 | PP | Ver Imprimir | 24/2025 PP |
Pagamento referente a Fatura de janeiro de 2025 - Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 1.437,08 | 1.437,08 | Assinado | 33903001 |
1765 | PP | Ver Imprimir | 25/2025 PP |
Reforço para complementar a Nota de Empenho n° 2024NE000212, para realizar o pagamento da concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A, referente ao mês de fevereiro de 2025.
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 3.931,39 | 3.931,39 | Assinado | 33903943 |
1766 | CG | Ver Imprimir | 32/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 38.410,39 | 38.410,39 | Assinado | 33903943 |
1767 | PP | Ver Imprimir | 26/2025 PP |
Contratação de empresa especializada em inspeção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme legislação do Corpo de Bombeiros MS, emissão de laudos, emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs e Curso com Atestado de Brigada de Incêndio para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000740.2025-97 | Dispensa de Licitação 127/2025 - UASG 158453 | 22.406,48 | 22.406,48 | Assinado | 33903905 |
1768 | RT | Ver Imprimir | 48/2025 RT |
Termo de reconhecimento de dívida. Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - REITORIA - Processo 23347.001153.2021-91. Competência dezembro/2024.
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23347.002706.2024-76 | Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 | 23.029,15 | 23.029,15 | Assinado | 33909237 |
1769 | NV | Ver Imprimir | 43/2025 NV |
Renovação do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Naviraí - Contrato n° 02/2022 - Empresa: JONATAN P O SANCHES – ME
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23347.002536.2021-87 | Pregão 09/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903917 |
1770 | AQ | Ver Imprimir | 29/2025 AQ |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 8.800,00 | 8.800,00 | Assinado | 33904016 |
1771 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2025 PROEX 21B3 |
PROEX - Edital de Eventos de Extensão
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23347.002480.2025-94 | Não se aplica | 239.000,00 | 239.000,00 | Assinado | 33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801 |
1772 | IFMS | Ver Imprimir | 9/2025 IFMS |
PROEX - Edital de Eventos de Extensão - Jogos Institucionais (Sede)
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23347.002480.2025-94 | Não se aplica | 90.000,00 | 90.000,00 | Assinado | 33904801 |
1774 | RT | Ver Imprimir | 49/2025 RT |
Atender contrato 08/2022 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2025
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23347.003941.2022-01 | Inexigibilidade de Licitação 30/2021 | 50.000,00 | 5.195,06 | Ajustado | 33903944 |
1775 | TL | Ver Imprimir | 28/2025 TL |
Prestação de Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas d'Água e Cisterna para o IFMS Campus TL - Contrato 40/2022 (1ª Aplicação)
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23347.012570.2022-41 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 4.892,90 | 4.892,90 | Assinado | 33903978;33903978;33903978;33903978;33903978;33903978 |
1776 | TL | Ver Imprimir | 29/2025 TL |
Prestação de serviços de Manutenção Predial para o IFMS Campus Três Lagoas conforme Contrato nº 48/2021
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23347.000656.2022-21 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 0,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1777 | RT | Ver Imprimir | 50/2025 RT |
Contratação da empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - Valor Estimado para o exercício 2025.
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23347.008963.2022-50 | Pregão 13/2022 | 92.496,72 | 92.496,72 | Assinado | 33903701 |
1778 | NV | Ver Imprimir | 44/2025 NV |
Contrato da empresa H2L Equipamentos.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 10.864,70 | 10.864,70 | Assinado | 33904016 |
1779 | CG | Ver Imprimir | 33/2025 CG |
Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no campus.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 13/2020 | 21.600,00 | 21.600,00 | Assinado | 33904016 |
1780 | RT | Ver Imprimir | 51/2025 RT |
Processo de pagamento de fatura de água. Empresa Águas Guariroba . Rua Ceará, 972, Santa Fé - Campo Grande - MS. Processo de contratação nº Processo 23347.006617.2024-07 - ESTIMADO EXERCÍCIO 2025.
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23347.002770.2025-38 | Inexigibilidade de Licitação 32/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903944 |
1781 | CG | Ver Imprimir | 34/2025 CG |
Termo de reconhecimento de dívida. Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - CAMPUS CAMPO GRANDE - Processo 23347.001153.2021- 91. Competência dezembro/2024.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 02/2021 | 54.237,27 | 54.237,27 | Assinado | 33909237 |
1782 | JD | Ver Imprimir | 11/2025 JD |
Serviços de outsoursing de impressão. Contrato 25/2021.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 15.541,68 | 15.541,68 | Assinado | 33904016;33904016;33904016 |
1783 | RT | Ver Imprimir | 52/2025 RT |
1º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência para mais 12 (doze) meses - Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas.
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23347.010185.2023-40 | Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 | 1.645.161,04 | 1.645.161,04 | Assinado | 44905180 |
1784 | CG | Ver Imprimir | 35/2025 CG |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903917 |
1785 | NA | Ver Imprimir | 24/2025 NA |
Contrato 25/2021 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Outsourcing de impressão. IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.002716.2020-88 | Pregão PE 13/2020 - UASG 786810 | 14.062,30 | 14.062,30 | Assinado | 33904016 |
1786 | CB | Ver Imprimir | 28/2025 CB |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 13.335,63 | 13.335,63 | Assinado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
1787 | PP | Ver Imprimir | 27/2025 PP |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão (H2l Equipamentos) para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã 2025.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 - UASG 158132 | 18.625,20 | 18.625,20 | Assinado | 33904016 |
1790 | CG | Ver Imprimir | 36/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 17.761,85 | 17.761,85 | Assinado | 33903916 |
1791 | TL | Ver Imprimir | 30/2025 TL |
Aquisição de Materiais Diversos - Pregão 14/2023 - Campus TL
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23347.011491.2024-84 | Pregão 14/2023 UASG 158132 | 7.236,00 | 7.236,00 | Assinado | 33903024 |
1792 | AQ | Ver Imprimir | 30/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005148.2024-09 | Pregão 90014/2024 | 233.314,60 | 233.314,60 | Assinado | 33903703;33903703 |
1793 | CG | Ver Imprimir | 37/2025 CG |
Aquisição de materiais esportivos para a disciplina/prática de Educação Física no campus Campo Grande
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23347.011987.2024-58 | Pregão 90005/2024 | 4.650,00 | 4.650,00 | Assinado | 33903014;33903014 |
1794 | NV | Ver Imprimir | 45/2025 NV |
Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 80.419,20 | 80.419,20 | Assinado | 33903701 |
1795 | PP | Ver Imprimir | 28/2025 PP |
Referente ao pagamento do mês de fevereiro 2025 (NF-e 030 emitida no valor de R$ 31.850,00) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
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23347.000862.2025-83 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 31.850,00 | 31.850,00 | Assinado | 33903007 |
1796 | CX | Ver Imprimir | 34/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1798 | CX | Ver Imprimir | 35/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
1800 | CX | Ver Imprimir | 36/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1801 | CX | Ver Imprimir | 37/2025 CX |
Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 45.213,59 | 45.213,59 | Assinado | 33903978 |
1802 | CX | Ver Imprimir | 38/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 5.713,49 | 5.773,49 | Ajustado | 33903704 |
1803 | CX | Ver Imprimir | 39/2025 CX |
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
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23347.000947.2022-19 | Pregão 05/2021 | 5.333,08 | 5.333,08 | Assinado | 33903916 |
1804 | CX | Ver Imprimir | 40/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. (Empresa Security)
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,88 | 0,00 | Cancelado | 33909237;33909237 |
1805 | CX | Ver Imprimir | 41/2025 CX |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 18.625,44 | 0,00 | Cancelado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
1806 | CX | Ver Imprimir | 42/2025 CX |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Coxim.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 18.625,44 | 18.625,44 | Assinado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
1807 | TL | Ver Imprimir | 31/2025 TL |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 8.800,00 | 8.800,00 | Assinado | 33904016 |
1808 | CX | Ver Imprimir | 43/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 36.480,77 | 36.480,77 | Assinado | 33903703;33903703 |
1809 | CX | Ver Imprimir | 44/2025 CX |
Contratação de licença de aplicação para gerenciamento de alimentação escolar
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23347.008284.2023-61 | Dispensa de Licitação | 2.172,64 | 2.172,64 | Assinado | 33904006;33904006 |
1810 | AQ | Ver Imprimir | 31/2025 AQ |
Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipos P13 e P45, sob demanda, para atender a oferta da alimentação escolar no IFMS Campus Aquidauana.
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23347.011474.2022-85 | Dispensa de Licitação 51/2022 | 6.832,44 | 6.832,44 | Assinado | 33903004 |
1811 | CG | Ver Imprimir | 38/2025 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
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23347.003705.2024-49 | Pregão 02/2024 | 7.998,93 | 7.998,93 | Assinado | 33903701 |
1812 | RT | Ver Imprimir | 53/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato 48/2021: Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia, que englobe os serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria
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23347.000666.2022-66 | Pregão Contrato RT 48/2021 | 18.944,85 | 18.944,85 | Assinado | 33909239 |
1813 | RT | Ver Imprimir | 54/2025 RT |
Contrato 48/2021: Empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - Reitoria - serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria - referente ao pagamento da NF 2.054/OS 01-2025.
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23347.000666.2022-66 | Pregão Contrato RT 48/2021 | 4.487,22 | 4.487,22 | Assinado | 33903916 |
1815 | NV | Ver Imprimir | 46/2025 NV |
Aquisição de passagens aéreas e terrestres para atender as demandas do Campus Naviraí.
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23347.005885.2023-12 | Não se aplica | 5.000,00 | 6.566,05 | Ajustado | 33903301 |
1816 | CB | Ver Imprimir | 29/2025 CB |
Contrato nº 45/2021- Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A . Serviço de Almoxarifado Virtual
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23347.001071.2022-28 | Pregão 07/2020 | 5.520,92 | 5.520,92 | Assinado | 33903984 |
1817 | RT | Ver Imprimir | 55/2025 RT |
Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. Estimado 2025 - Reitoria
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 12.160,00 | 12.160,00 | Assinado | 33903984 |
1818 | TL | Ver Imprimir | 32/2025 TL |
Concessão de Suprimentos de Fundos - CPGF Aplicação 01/2025
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23347.002543.2025-11 | Suprimento de Fundos 01/2025 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
1821 | PROPI | Ver Imprimir | 13/2025 PROPI 21B3 |
contratação de serviços de terceiros para redação de patentes.
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23347.014368.2023-34 | Dispensa de Licitação PCA 169/2025. | 62.000,00 | 62.000,00 | Assinado | 33904023;33903905 |
1822 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2025 PROEN 20RL |
Edital do Processo Seletivo para realização de Visitas Técnicas - 2025
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23347.001639.2025-53 | Não se aplica | 170.000,00 | 170.000,00 | Rascunho | 33901801;33901801;33901801 |
1823 | NV | Ver Imprimir | 47/2025 NV |
Prorrogação Contrato nº 32/2023 - DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA
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23347.000295.2023-01 | Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3 | 3.350,79 | 3.350,79 | Assinado | 33903978 |
1824 | PROPI | Ver Imprimir | 14/2025 PROPI 21B3 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2025/2026
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23347.001721.2025-88 | Não se aplica | 85.000,00 | 85.000,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801 |
1825 | RT | Ver Imprimir | 56/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT - despesas de caráter inadiável
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23347.000129.2025-69 | Não se aplica | 105.000,00 | 105.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1826 | AQ | Ver Imprimir | 32/2025 AQ |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 800,00 | 800,00 | Assinado | 33903947 |
1827 | CG | Ver Imprimir | 40/2025 CG |
APORTE para Construção do Refeitório / Restaurante Estudantil do Campus Campo Grande - contratação da obra - Novo PAC - TED 15360.
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23347.002482.2024-01 | Concorrência 90030/2025 | 500.000,00 | 500.000,00 | Assinado | 44905191 |
1828 | PP | Ver Imprimir | 29/2025 PP |
Segundo Termo Aditivo do contrato nº 32/2023, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de dedetização prestados pela empresa DD LIMPE CNPJ 09.642.212/0001-47.
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 - UASG 158132 | 53.894,25 | 53.894,25 | Assinado | 33903978 |
1829 | NV | Ver Imprimir | 48/2025 NV |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1830 | CB | Ver Imprimir | 30/2025 CB |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1831 | TL | Ver Imprimir | 33/2025 TL |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 840,00 | 840,00 | Assinado | 33903947 |
1832 | JD | Ver Imprimir | 12/2025 JD |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33903947 |
1833 | CG | Ver Imprimir | 41/2025 CG |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Campo Grande.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 800,00 | 800,00 | Assinado | 33903947 |
1834 | CG | Ver Imprimir | 42/2025 CG |
Aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios da Elétrica e Eletrotécnica do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.011842.2024-57 | Dispensa de Licitação 90099/2025 | 37.151,24 | 37.151,24 | Assinado | 33903026 |
1835 | IFMS | Ver Imprimir | 10/2025 IFMS |
Atender o Exame de Seleção dos Cursos Técnicos Integrados 2026
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23347.002991.2025-14 | Não se aplica | 79.803,21 | 79.803,21 | Rascunho | 33903045;33903628 |
1836 | AQ | Ver Imprimir | 33/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 13.865,87 | 13.865,87 | Assinado | 33909239 |
1837 | CX | Ver Imprimir | 45/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 87,79 | 87,79 | Assinado | 33903001 |
1838 | CX | Ver Imprimir | 46/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME (competência 12/2024) - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU’s diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 | 3.536,77 | 3.536,77 | Assinado | 33909200;33909200 |
1839 | RT | Ver Imprimir | 57/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - fevereiro/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 12,10 | 12,10 | Assinado | 33914712 |
1840 | NA | Ver Imprimir | 25/2025 NA |
Contrato 32/2023 - DD Limpe Dedetizadora Ltda. Dedetização Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3. IFMS Nova Andradina. Renovação 27/04/2025 - 31/12/2025.
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 | 31.074,74 | 31.074,74 | Assinado | 33903978 |
1841 | NV | Ver Imprimir | 49/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - MANAIM COMERCIAL LTDA
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23347.007928.2024-85 | Pregão 37/2023 Ata nº 00011/2024 | 11.488,00 | 11.488,00 | Assinado | 33903203 |
1842 | NV | Ver Imprimir | 50/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA
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23347.007927.2024-31 | Pregão 37/2023 Ata nº 00043/2024 | 23.508,18 | 23.508,18 | Assinado | 33903203 |
1843 | CX | Ver Imprimir | 47/2025 CX |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Coxim
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1844 | NV | Ver Imprimir | 51/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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23347.006280.2024-20 | Pregão 37/2023 Ata nº 00011/2024 | 37.015,88 | 37.015,88 | Assinado | 33903203 |
1845 | NV | Ver Imprimir | 52/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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23347.007912.2024-72 | Pregão 37/2023 Ata nº 00044/2024 | 20.269,80 | 20.269,80 | Assinado | 33903203 |
1846 | NA | Ver Imprimir | 26/2025 NA |
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2025.
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23347.011576.2021-10 | Pregão 5/2021 | 35.010,04 | 35.010,04 | Assinado | 33903916 |
1847 | NA | Ver Imprimir | 27/2025 NA |
Reajuste de preço do Contrato 1/2024 - Pampa Agroveterinaria Ltda. Contratação para fornecimento parcelado de ração destinada aos animais do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.014749.2023-13 | Pregão 1/2024 | 14.478,63 | 14.478,63 | Assinado | 33903006 |
1848 | DR | Ver Imprimir | 38/2025 DR |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2025
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33903947 |
1849 | PP | Ver Imprimir | 30/2025 PP |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS 2025 para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 - UASG 158132 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1850 | PP | Ver Imprimir | 31/2025 PP |
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2026.
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 - UASG 158132 | 400.100,25 | 400.100,25 | Assinado | 33903916 |
1851 | PROEN | Ver Imprimir | 28/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Processo Seletivo do Programa de Auxílios de Iniciação à Docência do IFMS (PIBID) 2025 - Processo 23347.001589.2021-81
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23347.001589.2021-81 | Não se aplica | 25.200,00 | 25.200,00 | Assinado | 33901801 |
1852 | NV | Ver Imprimir | 53/2025 NV |
Processo de pagamento Empresa AmericaMix nº 26/2023
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23347.005231.2023-99 | Pregão 13/2022 | 82,51 | 82,51 | Assinado | 33913937 |
1853 | CX | Ver Imprimir | 48/2025 CX |
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
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23347.000947.2022-19 | Pregão 05/2021 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903916 |
1854 | JD | Ver Imprimir | 13/2025 JD |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903916 |
1855 | NV | Ver Imprimir | 54/2025 NV |
Contratação de empresa especializada em monitoramento 24h com sistema de alarme (COMODATO), para os campi Naviraí
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23347.007626.2024-15 | Pregão | 112.598,95 | 112.598,95 | Assinado | 33903977;33903912;33903979;33903977;33903912;33903979 |
1856 | PP | Ver Imprimir | 32/2025 PP |
Pagamento de juros de mora e multa referente pagamento atrasado da fatura de energia elétrica referente a fevereiro de 2025.
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23347.001869.2025-12 | Dispensa de Licitação 03/2021 - UASG 158132 | 37,58 | 37,58 | Assinado | 33903937 |
1858 | JD | Ver Imprimir | 14/2025 JD |
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial - (Processo de origem 23347.008196.2023-60) - Campus Jardim - PE 14/2023
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23347.003300.2025-91 | Pregão 14/2023 - UASG 158132 | 3.447,60 | 3.447,60 | Assinado | 33903000 |
1859 | JD | Ver Imprimir | 15/2025 JD |
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial - (Processo de origem 23347.008196.2023-60) - Campus Jardim - PE 14/2023
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23347.003263.2025-11 | Pregão 14/2023 - UASG 158132 | 1.875,52 | 1.875,52 | Assinado | 33903000 |
1860 | JD | Ver Imprimir | 16/2025 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
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23347.003256.2025-10 | Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 | 219.036,24 | 219.036,24 | Assinado | 33903701 |
1863 | DR | Ver Imprimir | 39/2025 DR |
ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DEFINITIVA DO IFMS CAMPUS DOURADOS. DI Nº
07/2018. CT Nº 02/2018. PROC. 23347.009743.2018-67
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23347.009743.2018-67 | Dispensa de Licitação 07/2018 UASG 155848 | 8.166,57 | 8.166,57 | Assinado | 33903943;33904722 |
1864 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 1/2025 CAPACITAÇÃO 4572 |
Capacitação formação de servidores 9º SEBROP – SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS
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23347.001723.2025-77 | Inexigibilidade de Licitação PCA 168.2025 | 20.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903948 |
1865 | NV | Ver Imprimir | 55/2025 NV |
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2026.
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23347.011576.2021-10 | Pregão Pregão 05/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
1866 | CX | Ver Imprimir | 49/2025 CX |
Emissãode empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. NF 00001444 - Valores Retroativos - Repactuação(2024)
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 31.927,80 | 31.927,80 | Assinado | 33909200 |
1867 | AQ | Ver Imprimir | 34/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 | 375.132,81 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1868 | CX | Ver Imprimir | 50/2025 CX |
Repactuação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2025/2025 do Contrato nº 29/2024 – SETTA - Serviços Terceirizados LTDA – Processo 23347.007773.2024-87.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 29/2024 | 1.315,17 | 1.315,17 | Assinado | 33909237 |
1869 | RT | Ver Imprimir | 58/2025 RT |
Contrato RT 22/2022 - Manutenção preventiva e corretiva de elevador situado no prédio da Reitoria provisória. Estimado 2025. Vigência 27/06/2025
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23347.009212.2022-51 | Dispensa de Licitação Nº 23/2022 | 3.171,15 | 3.171,15 | Assinado | 33903916 |
1870 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a fevereiro de 2025 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS.
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23347.001727.2025-55 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 42.664,78 | 42.664,78 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701 |
1871 | RT | Ver Imprimir | 59/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - referente aos Anteprojetos do Campus Amambai.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 331,46 | 331,46 | Assinado | 33904710 |
1872 | CG | Ver Imprimir | 43/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33901414 |
1873 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 2/2025 CAPACITAÇÃO 4572 |
Capacitação formação de servidores 9º SEBROP – SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS
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23347.001723.2025-77 | Inexigibilidade de Licitação PCA 168.2025 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903948 |
1874 | CG | Ver Imprimir | 44/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 270.775,53 | 270.775,53 | Assinado | 33903916 |
1875 | TL | Ver Imprimir | 34/2025 TL |
Renovação Contrato 48/2021 - Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial
preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Três Lagoas.
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 100.000,00 | 50.000,00 | Ajustado | 33903916 |
1876 | PROPI | Ver Imprimir | 15/2025 PROPI 21B3 |
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) Ciclo 2025-2026 (de agosto a dezembro de 2025).
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23347.003976.2024-02 | Não se aplica | 238.000,00 | 238.000,00 | Assinado | 33901801;33904801;33901801 |
1878 | JD | Ver Imprimir | 17/2025 JD |
09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
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23347.000736.2025-29 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903984 |
1879 | PP | Ver Imprimir | 33/2025 PP |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional e Material Plástico Polaseal para as unidades do IFMS. Campus Ponta Porã.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 - UASG 158132 | 6.317,80 | 6.317,80 | Assinado | 33903016;33903023;33903016 |
1880 | NV | Ver Imprimir | 56/2025 NV |
Contratação de empresa de saneamento básico (Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário)
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23347.006867.2024-39 | Inexigibilidade de Licitação | 78.480,87 | 78.480,87 | Assinado | 33903944 |
1881 | CB | Ver Imprimir | 31/2025 CB |
AQUISIÇÃO CORDÃO DIGITAL PERSONALIZADO P/ CRACHÁ 880 X 22mm, 4X4 CORES (FRENTE E VERSO) EM PET ACETINADO TF; ACABAMENTO/MONTAGEM COM CHAPINHA DENTADA NIQUELADA, ARGOLA E PRESILHA JACARÉ.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 | 5.950,00 | 5.950,00 | Assinado | 33903023;33903023 |
1882 | CG | Ver Imprimir | 45/2025 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 | 3.500,00 | 3.500,00 | Assinado | 33903979 |
1883 | RT | Ver Imprimir | 60/2025 RT |
Contrato RT 49/2024 - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Reitoria. Estimativa 2025
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23347.010851.2024-21 | Pregão 197/2024 | 77.119,92 | 77.119,92 | Assinado | 33903701;33903704 |
1884 | RT | Ver Imprimir | 61/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a passagens aéreas nacionais- SCDP: Gabin/RT - despesas de caráter inadiável
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23347.000129.2025-69 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903301 |
1885 | RT | Ver Imprimir | 62/2025 RT |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado 2025- RT
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23347.003394.2024-18 | Pregão SRP 01/2020. | 25.500,00 | 25.500,00 | Assinado | 33904014 |
1886 | RT | Ver Imprimir | 63/2025 RT |
Contratação de sistema eletrônico de segurança e monitoramento, para atendimento da segurança do prédio definitivo da Reitoria do IFMS. Estimado de fev. a dez. 2025.
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23347.001853.2025-18 | Dispensa de Licitação PCA 335/2024. | 18.150,00 | 18.150,00 | Assinado | 33903977 |
1887 | CX | Ver Imprimir | 51/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. (Empresa Security)
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,88 | 34.959,88 | Assinado | 33903703;33903703 |
1888 | CG | Ver Imprimir | 46/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 7.783,62 | 7.783,62 | Assinado | 33903701 |
1889 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a competência fevereiro de 2025, para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001726.2025-19 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 133.604,30 | 133.604,30 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
1890 | RT | Ver Imprimir | 64/2025 RT |
Termo de reconhecimento de dívida - referente à prestação de serviço do professor substituto Diego da Silva Gomes, CPF: 025.745.172-29, RG: 536.296 POLITEC/AP, junto ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Coxim, no período de 03 a 07 de outubro de 2024, sem cobertura contratual no SIAPE.
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23347.009991.2024-56 | Não se aplica | 899,79 | 899,79 | Assinado | 31900401 |
1891 | TL | Ver Imprimir | 35/2025 TL |
Aquisição de Cordões e Crachás para o IFMS Campus TL
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23347.003755.2025-15 | Pregão 90027/2024 UASG 158132 | 3.526,70 | 3.526,70 | Assinado | 33903016;33903023 |
1892 | RT | Ver Imprimir | 65/2025 RT |
Renovação Contrato 48/2021 - Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial
preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS/Reitoria. Exercício 2025.
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 120.000,00 | 120.000,00 | Assinado | 33903916 |
1893 | PP | Ver Imprimir | 34/2025 PP |
Celebração do 4º Termo de Apostilamento para Repactuação/2025 ao Contrato n.º 29/2021, firmado entre a empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP CNPJ: 25.245.628/0001-88 e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA/MS, mão de obra em regime de dedicação exclusiva que tem como objeto a prestação de serviços continuados e terceirizados de motorista, tratorista e auxiliar operacional de campo, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
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23347.000395.2020-87 | Pregão SRP Nº 03/2020 | 267.330,12 | 267.330,12 | Assinado | 33903701 |
1894 | CB | Ver Imprimir | 32/2025 CB |
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO EFD-REINF. CONTRATO CB N° 27/2024, NFS-e N° 13.559.
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23347.012704.2024-95 | Não se aplica | 8,65 | 8,65 | Assinado | 33914720 |
1895 | NA | Ver Imprimir | 28/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75. [IPTU 2025]
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23347.012764.2024-16 | Não se aplica | 12.280,24 | 12.280,24 | Assinado | 33904702 |
1896 | DR | Ver Imprimir | 40/2025 DR |
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Dourados (cordões)
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23347.003732.2025-01 | Pregão 90027/2024 UASG 158132 | 2.212,00 | 2.212,00 | Assinado | 33903023;33903023 |
1897 | RT | Ver Imprimir | 66/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Estimado 2025. Vigência 01/10/2025.
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23347.011894.2022-61 | Pregão 09/2022 | 306.659,34 | 306.659,34 | Assinado | 33903702 |
1898 | CG | Ver Imprimir | 47/2025 CG |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional para o Campus Campo Grande.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 | 3.500,00 | 3.500,00 | Assinado | 33903016 |
1900 | RT | Ver Imprimir | 67/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - pagamento das faturas Nº 110859/10860/ janeiro - Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 26.655,01 | 26.655,01 | Assinado | 33903301 |
1901 | CG | Ver Imprimir | 48/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 24.852,49 | 24.852,49 | Assinado | 33903944 |
1902 | PROPI | Ver Imprimir | 16/2025 PROPI 21B3 |
EDITAL N° 063/2024 – Propi / IFMS - Concessão de incentivo à melhoria de incentivo aos indicadores de pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu do IFMS
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23347.008630.2024-92 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Rascunho | 33902001 |
1903 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 3/2025 CAPACITAÇÃO |
Edital 070/2024 - para concessão de auxílio capacitação a servidores técnico-administrativos matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu. Pagamento da segunda parcela.
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23347.008029.2024-08 | Não se aplica | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33904801 |
1904 | NV | Ver Imprimir | 57/2025 NV |
SANCRISTO - Prorrogação e Reajuste ao Contrato nº 03/2024 - Contratação de serviço de coleta
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23347.003025.2024-25 | Pregão 08/2023 | 3.053,54 | 3.053,54 | Assinado | 33903978 |
1905 | RT | Ver Imprimir | 68/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) referente ao rascunho do PROJETO (layout, elétrico e incêndio) do Stand do IFMS no Evento Showtec 2025.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 125,40 | 125,40 | Assinado | 33904710 |
1906 | NV | Ver Imprimir | 58/2025 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 18.766,56 | 18.766,56 | Assinado | 33903701 |
1907 | PP | Ver Imprimir | 35/2025 PP |
Processo de pagamentos Empresa I9 Serviços Terceirizados. Referente a prestação de serviço do mês de fevereiro de 2025.
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23347.000850.2025-59 | Pregão 03/2020 - UASG 158132 | 7.943,24 | 7.943,24 | Assinado | 33903701 |
1908 | JD | Ver Imprimir | 18/2025 JD |
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
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23347.002586.2025-98 | Não se aplica | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33903943 |
1909 | TL | Ver Imprimir | 36/2025 TL |
Aquisição de Autotransformador, Compressor, Bomba centrífuga e Inversor Drive para os laboratórios do eixo de controle industrial.
Interessados
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23347.005533.2024-48 | Dispensa de Licitação 90178/2025 | 47.424,73 | 0,00 | Cancelado | 44905230;44905239;44905234;44905238;33903026 |
1910 | NV | Ver Imprimir | 59/2025 NV |
Contrato NV nº 04/2021 (BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - outsourcing para operação de almoxarifado virtual) -
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23347.012598.2022-88 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33903984 |
1911 | CB | Ver Imprimir | 33/2025 CB |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ. CONTRATO 04/2022.
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23347.002959.2022-88 | Pregão 09/2021 | 27.431,69 | 27.431,69 | Assinado | 33903917;33903025 |
1913 | RT | Ver Imprimir | 69/2025 RT |
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2025/RT.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 02/2020 | 20.676,21 | 20.676,21 | Assinado | 33903958 |
1914 | DR | Ver Imprimir | 41/2025 DR |
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar. FATURAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DEZ/2023 A DEZ/2024. DANFE 78. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 33.347,60 | 33.347,60 | Assinado | 33909232 |
1915 | AQ | Ver Imprimir | 35/2025 AQ |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 23.520,46 | 23.520,46 | Assinado | 33903958 |
1916 | PP | Ver Imprimir | 36/2025 PP |
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente as despesas das notas ficais dos meses de dez/24, jan/25 e fev/25.
O valor mensal do referido contrato é de R$ 26.148,60.
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23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 | 78.445,80 | 78.445,80 | Assinado | 33903701;33903705;33903704 |
1917 | DR | Ver Imprimir | 42/2025 DR |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Dourados.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 15.942,32 | 15.942,32 | Assinado | 33903958 |
1918 | PP | Ver Imprimir | 37/2025 PP |
Solicitação de orçamento complementar para pagamento da NF 1.460 do mês de fevereiro de 2025. Contrato de prestação de serviço continuado empresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 3.172,48 | 3.172,48 | Assinado | 33903978 |
1919 | CX | Ver Imprimir | 52/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901414 |
1920 | NV | Ver Imprimir | 60/2025 NV |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas
modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional
(LDI), para atender ao IFMS Campus Naviraí
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 24.563,84 | 24.563,84 | Assinado | 33903958 |
1921 | PP | Ver Imprimir | 38/2025 PP |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 - UASG 158132 | 22.525,29 | 22.525,29 | Assinado | 33903958 |
1922 | CX | Ver Imprimir | 53/2025 CX |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Coxim.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 20.606,06 | 20.606,06 | Assinado | 33903958 |
1923 | CG | Ver Imprimir | 49/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos). Repactuação 2025 (jan e fev).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 1.053,57 | 1.053,57 | Assinado | 33903701 |
1924 | CB | Ver Imprimir | 34/2025 CB |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Corumbá. Contrato n° 29/2023.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 16.000,00 | 16.000,00 | Assinado | 33903958 |
1925 | AQ | Ver Imprimir | 36/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
1926 | TL | Ver Imprimir | 37/2025 TL |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Três Lagoas.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 23.635,94 | 23.635,94 | Assinado | 33903958 |
1927 | JD | Ver Imprimir | 19/2025 JD |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Jardim
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 19.247,36 | 19.247,36 | Assinado | 33903958 |
1928 | TL | Ver Imprimir | 38/2025 TL |
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2023
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23347.001298.2024-35 | Pregão 19/2023 UASG 158132 | 9.110,00 | 9.110,00 | Assinado | 33903978 |
1929 | DR | Ver Imprimir | 43/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI referente ao mês de junho de 2024
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 149,75 | 149,75 | Assinado | 33909239;33904708;33904708 |
1930 | CB | Ver Imprimir | 35/2025 CB |
Concessão de Suprimento de Fundos Cartão do governo federal 01/2025
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23347.002656.2025-16 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Pendente de assinatura pelo OD | 33903606;33903000;33903905 |
1931 | CG | Ver Imprimir | 50/2025 CG |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
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23347.003256.2025-10 | Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 | 47.366,66 | 35.525,00 | Ajustado | 33903701 |
1932 | CG | Ver Imprimir | 51/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 40.778,69 | 40.778,69 | Assinado | 33903943 |
1933 | CX | Ver Imprimir | 54/2025 CX |
Aquisição de Cordões para o IFMS Campus Coxim
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23347.004258.2025-26 | Pregão 90027/2024 UASG 158132 | 4.550,00 | 4.550,00 | Assinado | 33903023 |
1934 | RT | Ver Imprimir | 70/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Correção dos valores da Repactuação 2024 e valores Retroativos - APÓS ATUALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA e e valor anual de 2025 - Reitoria.
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23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022 | 470.600,28 | 470.600,28 | Assinado | 33903702 |
1935 | JD | Ver Imprimir | 20/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2025
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 280.819,10 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
1936 | JD | Ver Imprimir | 21/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2025
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 280.819,10 | 280.819,10 | Rascunho | 33903702 |
1937 | CG | Ver Imprimir | 52/2025 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2025
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23347.004285.2025-07 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903096 |
1938 | JD | Ver Imprimir | 22/2025 JD |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Jardim
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23347.004263.2025-39 | Pregão 90027/2024 | 4.326,00 | 4.326,00 | Assinado | 33903023 |
1939 | AQ | Ver Imprimir | 37/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 41.600,37 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
1940 | TL | Ver Imprimir | 39/2025 TL |
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2023
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23347.001298.2024-35 | Pregão 19/2023 UASG 158132 | 2.949,02 | 2.949,02 | Assinado | 33903978 |
1941 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2025 PROEX 2994 |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial (AEE) para atendimento das demandas de ensino do IFMS.
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23347.004306.2023-14 | Pregão 90106/2025 | 1.513.598,58 | 1.513.598,58 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
1942 | CX | Ver Imprimir | 55/2025 CX |
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus Coxim, conforme CT 59/2023, processo de origem 23347.006216.2023-68, processo de pagamento 23347.001604.2024-33.
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https://suap.ifms.edu.br/processo_eletronico/processo/113473/?tab=documentos | Pregão 19/2023 UASG 158132 | 6.497,48 | 6.497,48 | Assinado | 33903978 |
1943 | TL | Ver Imprimir | 40/2025 TL |
Aquisição de Autotransformador, Compressor, Bomba centrífuga e Inversor Drive para os laboratórios do eixo de controle industrial.
Interessados
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23347.005533.2024-48 | Dispensa de Licitação 90178/2025 | 54.595,03 | 54.595,03 | Assinado | 44905230;44905239;44905234;44905238;33903026;33903026 |
1944 | PP | Ver Imprimir | 39/2025 PP |
Pagamento fornecimento de energia elétrica referente a NOTA FISCAL Nº: 009.623.199 - Série: 002, referente ao mês 03/2025. Considerando o saldo existente nas notas de empenho: 2024NE000210 - R$ 1.000,00 (ENERGIA ELÉTRICA); 2024NE000211 - R$ 350,83 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) e 2025NE000006 - R$ 0,92 (ENERGIA ELÉTRICA).
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 30.115,48 | 30.115,48 | Assinado | 33903943 |
1945 | RT | Ver Imprimir | 71/2025 RT |
Atender contrato nº 77/2024 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2025
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23347.002476.2025-26 | Inexigibilidade de Licitação 243/2024; | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903944 |
1946 | DR | Ver Imprimir | 44/2025 DR |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Dourados
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23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 5.052,52 | 5.052,52 | Assinado | 33903978 |
1947 | NV | Ver Imprimir | 61/2025 NV |
Contratação de serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual
e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores
para atender o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
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23347.000834.2024-85 | Pregão Pregão 19/2023 | 4.190,33 | 4.190,33 | Assinado | 33903978 |
1948 | CB | Ver Imprimir | 36/2025 CB |
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 34/2022 DE SERVIÇO DE PORTARIA DO CAMPUS CORUMBÁ DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025. COMPETÊNCIAS JAN a MAR/2025.
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23347.003210.2021-77 | Pregão 13/2022 | 1.725,87 | 1.725,87 | Assinado | 33903701 |
1949 | PP | Ver Imprimir | 40/2025 PP |
Atestado de disponibilidade orçamentária referente juros e multa de recolhimento em atraso de contribuição previdenciária patronal (264151584532024rp002132) de colaborador externo que atuou no exame de seleção 2025 do IFMS Campus Ponta Porã - edital 042/2024. proc suap: 23347.010321.2024-82.
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23347.010321.2024-82 | Não se aplica | 6,98 | 6,98 | Assinado | 33914718 |
1950 | RT | Ver Imprimir | 72/2025 RT |
Atender caráter excepcional, o cadastro do empenho de diárias da PROPI para lançamento de diárias para participação dos campi na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).No valor provisório de R$ 30.000,00
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23347.000327.2025-22 | Não se aplica | 3.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33909302 |
1951 | RT | Ver Imprimir | 73/2025 RT |
Atender reforço no empenho 1581322025NE000125 no intuito de garantir que as demandas institucionais possam continuar o andamento das ações deste primeiro semestre de 2025.
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23347.001739.2024-07 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
1952 | RT | Ver Imprimir | 74/2025 RT |
Atender despesa referente a ressarcimento com locomoção para servidor acompanhante - da PROAD e da PROPI - na viagem para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharias FEBRACE 2025.
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23347.001739.2024-07 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33909302 |
1953 | CG | Ver Imprimir | 53/2025 CG |
Serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 19.825,20 | 19.825,20 | Pendente de assinatura pelo OD | 33903978 |
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