| Distribuição | Orçamento | Aporte | ADOs Emitidos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA | 3.850.875,00 | -454.162,45 | 454.162,45 |
2.942.550,10
|
| IFMS | 2.782.862,69 | 308.317,42 |
2.474.545,27
|
|
| RT | 3.472.278,46 | 1.443.187,41 |
2.029.091,05
|
|
| AQ | 2.421.279,75 | 633.038,80 |
1.788.240,95
|
|
| CG | 5.166.908,03 | 1.836.714,86 |
3.330.193,17
|
|
| CB | 2.549.111,00 | 1.581.497,24 |
967.613,76
|
|
| CX | 2.385.827,37 | 641.866,13 |
1.743.961,24
|
|
| DR | 1.898.350,32 | 1.554.158,22 |
344.192,10
|
|
| JD | 1.812.198,21 | 379.353,72 |
1.432.844,49
|
|
| NV | 3.048.795,06 | 1.438.768,82 |
1.610.026,24
|
|
| NA | 2.614.884,60 | 2.008.905,97 |
605.978,63
|
|
| PP | 3.995.199,17 | 2.826.369,38 |
1.168.829,79
|
|
| TL | 2.730.472,34 | 452.589,72 |
2.277.882,62
|
|
| ANUIDADES |
0,00
|
|||
| CAPACITAÇÃO |
0,00
|
|||
| PUBLICIDADE |
0,00
|
|||
| PROEN 20RL | 454.162,45 |
454.162,45
|
||
| PROEN 2994 | 3.746.716,12 | 3.415.081,54 |
331.634,58
|
|
| PROEN 21B3 | 315.898,20 | 315.898,20 |
0,00
|
|
| PROEN 21IV | 2.675.942,90 |
2.675.942,90
|
||
| PROEX 20RL |
0,00
|
|||
| PROEX 2994 | 245.839,35 |
245.839,35
|
||
| PROEX 21B3 | 315.898,20 |
315.898,20
|
||
| PROEX 21IH | 1.572.636,28 | 1.572.636,28 |
0,00
|
|
| PROPI 20RL |
0,00
|
|||
| PROPI 2994 | 245.839,35 | 180.000,00 |
65.839,35
|
|
| PROPI 21B3 | 947.694,60 | 502.200,00 |
445.494,60
|
|
| Total | 48.795.507,00 | 0,00 | 21.544.746,16 | 27.250.760,84 |
Carregando ADOs...
| ID | Unidade | Ações | Número | Objeto | Processo | Licitação | Contrato | CNPJ | Valor Estimado | Valor Real | Situação | NDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | CG | Ver Imprimir | 1/2026 CG |
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
|
23347.010280.2024-24 | Pregão 90013/2024 | 989.647,79 | 989.647,79 | Assinado | 33903702;33903702 |
| 2580 | CX | Ver Imprimir | 1/2026 CX |
Aquisição de café, açúcar e chás
|
23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 1.263,00 | 1.263,00 | Rascunho | 33903007 |
| 2722 | CX | Ver Imprimir | 2/2026 CX |
Prorrogação do Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
|
23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 163.780,43 | 163.780,43 | Rascunho | 33903978 |
| 2789 | CG | Ver Imprimir | 2/2026 CG |
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Campo Grande
|
23347.008048.2025-15 | Não se aplica | 10.164,00 | 10.164,00 | Assinado | 33904801 |
| 2790 | CG | Ver Imprimir | 3/2026 CG |
Serviço de vigilância.
|
23347.000210.2025-49 | Pregão 90014/2024 Contrato: 03/2026 UASG 158449 CNPJ: 19.097.389/0001-63 | 634.827,12 | 634.827,12 | Assinado | 33903703 |
| 2792 | DR | Ver Imprimir | 1/2026 DR |
Pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Dourados relativos ao período de janeiro a junho de 2026
|
23347.008050.2025-86 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2793 | DR | Ver Imprimir | 2/2026 DR |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA DEMANDAS DO
CAMPUS DOURADOS - MS
|
23347.005028.2024-01 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. | 285.765,75 | 285.765,75 | Assinado | 33903703 |
| 2794 | DR | Ver Imprimir | 3/2026 DR |
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - IFMS Campus Dourados CTR 002/2024 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
|
23347.011181.2024-60 | Inexigibilidade de Licitação 322/2024 UASG 158132 | 70.000,00 | 70.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2795 | DR | Ver Imprimir | 4/2026 DR |
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Dourados.
|
23347.011180.2024-15 | Inexigibilidade de Licitação 323/2024 155848 | 180.939,34 | 180.939,34 | Assinado | 33904722;33903943 |
| 2796 | DR | Ver Imprimir | 5/2026 DR |
Contrato 13/2024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
|
23347.003726.2024-64 | Pregão 900082024 | 81.592,91 | 81.592,91 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
| 2798 | DR | Ver Imprimir | 6/2026 DR |
Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
|
23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 1.927,08 | 1.927,08 | Assinado | 33903978 |
| 2799 | DR | Ver Imprimir | 7/2026 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO
Nº 32/2023
|
23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 UASG 155848 | 8.871,80 | 8.871,80 | Assinado | 33903978 |
| 2800 | DR | Ver Imprimir | 8/2026 DR |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Dourados
|
23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 5.052,52 | 5.052,52 | Assinado | 33903978 |
| 2801 | DR | Ver Imprimir | 9/2026 DR |
Contratação da empresa Letícia da Cruz Vaz (LCV) para prestação de serviço de limpeza em atendimento as demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.008384.2023-98).
|
23347.006714.2025-72 | Pregão 90013/2024 - UASG 158132. | 384.028,02 | 384.028,02 | Assinado | 33903978 |
| 2802 | DR | Ver Imprimir | 10/2026 DR |
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA
OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057,
PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
|
23347.007720.2023-85 | Pregão 07/2020-UASG 201057 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 2803 | DR | Ver Imprimir | 11/2026 DR |
Contratação de jardineiro e oficial pleno para o campus Dourados
|
23347.010395.2025-08 | Pregão 197/2024 | 162.199,68 | 162.199,68 | Assinado | 33903701;33903704 |
| 2804 | DR | Ver Imprimir | 12/2026 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS
DOURADOS. PREGÃO 05/2021
|
23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
| 2805 | CG | Ver Imprimir | 4/2026 CG |
Aquisição de uniformes escolares - CG
|
23347.000559.2025-81 | Pregão 90241/2024 Contrato: 20/2025 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 50.800,00 | 50.800,00 | Assinado | 33903299 |
| 2806 | PP | Ver Imprimir | 1/2026 PP |
Sanagua - Contrato nº 02/2022 Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã.
(R$ 4.839,36 + R$ 8.926,93) - R$ 13.766,29 mensal - R$ 165.195,48 anual.
|
23347.000060.2026-54 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 Contrato: 02/2022 UASG 158453 CNPJ: 02595980000148 | 175.195,48 | 175.195,48 | Assinado | 33903702;33903024;33903905 |
| 2807 | PP | Ver Imprimir | 2/2026 PP |
Pagamento 2026 Contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000090.2026-61 | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 Contrato: 04/2024 - UASG 158132 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2808 | PP | Ver Imprimir | 3/2026 PP |
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000085.2026-58 | Inexigibilidade de Licitação 337/2024 - UASG 158453 Contrato: 7844/2025 - UASG 158453 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 324.000,00 | 324.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2809 | RT | Ver Imprimir | 1/2026 RT |
3º TA - Prorrogação e reajuste conforme Ìndice previsto em contrato ICTI- IPEA referente aos anos: 2023 e 2024 - Contrato RT 01/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificado digital para atender as necessidades do IFMS.
|
23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 Contrato: 01/2023 CNPJ: 33.683.111/0001-07 | 4.920,06 | 4.920,06 | Assinado | 33904023 |
| 2810 | RT | Ver Imprimir | 2/2026 RT |
1º TA do Contrato 18/2025- Vigência - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Reitoria. Proc origem 23347.005028.2024-01.
|
23347.000172.2025-24 | Pregão 90014/2024 Contrato: 18/2025 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 291.898,08 | 291.898,08 | Assinado | 33903703 |
| 2811 | PP | Ver Imprimir | 4/2026 PP |
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã Unidade II.
|
23347.000081.2026-70 | Inexigibilidade de Licitação 343/2024 - UASG 158453 Contrato: 136/2025 - UASG 158453 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 42.000,00 | 42.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2812 | PP | Ver Imprimir | 5/2026 PP |
Pagamento de 2026 do Contrato 01/2024 Serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos - SANCRISTO Contrato 01/2024.
|
23347.000093.2026-02 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 Contrato: 01/2024 - UASG 158132 CNPJ: 14.147.098/0001-19 | 2.400,00 | 2.400,00 | Assinado | 33903978 |
| 2813 | PP | Ver Imprimir | 6/2026 PP |
Pagamento (2026) SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contrato nº 42/2023 - JARDINEIRO.
|
23347.000049.2026-94 | Pregão 13/2022 - UASG 158453 Contrato: 42/2023 - UASG 158453 CNPJ: 26852970000109 | 142.120,32 | 142.120,32 | Assinado | 33903701 |
| 2814 | PP | Ver Imprimir | 7/2026 PP |
Pagamento de 2026 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000094.2026-49 | Pregão 09/2022 UASG 158132 Contrato: 26/2022 UASG 158132 CNPJ: 10.366.370/0001-09 | 538.734,12 | 538.734,12 | Assinado | 33903978 |
| 2815 | PP | Ver Imprimir | 8/2026 PP |
Pagamento de 2026 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
|
23347.000101.2026-11 | Pregão 03/2020 - UASG 158453 Contrato: 29/2021 - UASG 158453 CNPJ: 25.245.628/0001-88 | 217.521,72 | 217.521,72 | Assinado | 33903701 |
| 2816 | PP | Ver Imprimir | 9/2026 PP |
Pagamento 2026 Contrato nº 02/2025 GADU SEGURANCA LTDA empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância.
|
23347.000102.2026-57 | Pregão 90014/2024 UASG 158132 Contrato: 02/2025 UASG 158132 CNPJ: 08953397000148 | 422.978,52 | 422.978,52 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2817 | PP | Ver Imprimir | 10/2026 PP |
Aquisição de uniformes escolares 2026 para estudantes do IFMS Campus Ponta Porã. Empresa CAB Indústria de Confecções.
|
23347.010700.2024-72 | Pregão 90241/2024 - UASG 158132 Contrato: 03/2025 - UASG 158453 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 17.920,00 | 17.920,00 | Assinado | 33903203 |
| 2818 | PP | Ver Imprimir | 11/2026 PP |
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000155.2026-78 | Não se aplica | 142.000,00 | 142.000,00 | Assinado | 33901414;33901416;33903602 |
| 2819 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2026 PROPI 2994 |
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor- Ciclo 2025/2026
|
23347.004666.2025-88 | Não se aplica Contrato: Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor | 64.800,00 | 64.800,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2820 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2026 PROPI 2994 |
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 054/2025 Propi - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026
|
23347.004665.2025-33 | Não se aplica Contrato: Edital 054/2025 - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026 | 115.200,00 | 115.200,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2821 | TL | Ver Imprimir | 1/2026 TL |
Bolsas do Edital 042.3/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e
Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Três Lagoas
(período de Janeiro a Julho/2026).
|
23347.008055.2025-17 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2822 | PP | Ver Imprimir | 12/2026 PP |
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ADO relativo ao pagamento dos auxílios relativos ao período de janeiro a junho de 2026 do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
|
23347.008054.2025-64 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2823 | PP | Ver Imprimir | 13/2026 PP |
Pagamentos 2026 SERVPLAN – Contratação de serviço continuado de Copeira, Oficial de Manutenção, Porteiro e Recepcionista para o IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 Contrato: 33/2023 - UASG 158132 CNPJ: 26852970000109 | 345.343,02 | 345.343,02 | Assinado | 33903704;33903701;33903705 |
| 2824 | RT | Ver Imprimir | 3/2026 RT |
Emissão de Empenho junto ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no âmbito da Reitoria do IFMS, para atendimento das ações institucionais - Cota Gabinete/RT
|
23347.000078.2026-56 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 2825 | CX | Ver Imprimir | 3/2026 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
|
23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 38.231,72 | 38.231,72 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2826 | DR | Ver Imprimir | 13/2026 DR |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO
DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 114.523,00 | 114.523,00 | Assinado | 33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
| 2827 | CX | Ver Imprimir | 4/2026 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 8.000,00 | 10.422,67 | Ajustado | 33903944 |
| 2828 | CX | Ver Imprimir | 5/2026 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
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23347.000065.2025-04 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 25.000,00 | 26.093,50 | Ajustado | 33903943 |
| 2829 | CX | Ver Imprimir | 6/2026 CX |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 1.000,00 | 999,98 | Ajustado | 33903004;33903004 |
| 2830 | CX | Ver Imprimir | 7/2026 CX |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, ÀS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, LOCALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 7/2020 CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 2831 | CX | Ver Imprimir | 8/2026 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Coxim
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23347.008049.2025-51 | Não se aplica | 847,00 | 847,00 | Assinado | 33904801 |
| 2832 | CX | Ver Imprimir | 9/2026 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 47.874,24 | 52.192,09 | Ajustado | 33903978 |
| 2833 | CX | Ver Imprimir | 10/2026 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 6.905,57 | 6.905,57 | Assinado | 33903704 |
| 2834 | CX | Ver Imprimir | 11/2026 CX |
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Marcos Vinicius Hendges
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23347.000189.2026-62 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2835 | CX | Ver Imprimir | 12/2026 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 7,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414 |
| 2836 | CX | Ver Imprimir | 13/2026 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 5.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903001 |
| 2837 | CX | Ver Imprimir | 14/2026 CX |
Serviço de higienização (lavagem) de cortinas de tecido instaladas nas salas de aula, laboratórios e salas administrativas do IFMS Campus Coxim
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23347.010685.2024-62 | Pregão 54/2025 | 9.999,15 | 9.999,15 | Assinado | 33903978 |
| 2838 | CX | Ver Imprimir | 15/2026 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 7.000,00 | 7.000,00 | Assinado | 33901414 |
| 2839 | DR | Ver Imprimir | 14/2026 DR |
Contratação da empresa Netware Telecomunicações e Informática LTDA para prestação de serviço de fornecimento de internet dedicada ao Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.014063.2022-41).
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23347.010892.2025-06 | Pregão 90024/2024 UASG 158132 | 2.976,00 | 2.976,00 | Assinado | 33904013 |
| 2840 | AQ | Ver Imprimir | 1/2026 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.012863.2025-71 | Pregão 09/2022 Contrato: 23/2023 UASG 158132 CNPJ: 00.398.551/0001-55 | 563.038,80 | 563.038,80 | Assinado | 33903702 |
| 2841 | CB | Ver Imprimir | 1/2026 CB |
Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Campus Corumbá. Conforme Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 23/2023.
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23347.012863.2025-71 | Pregão 09/2022 Contrato: 23/2023 UASG 158132 CNPJ: 00.398.551/0001-55 | 436.131,84 | 436.131,84 | Assinado | 33903702 |
| 2842 | CB | Ver Imprimir | 2/2026 CB |
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 61/2024. CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 307/2024 UG 158132.
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23347.010662.2024-58 | Inexigibilidade de Licitação 307/2024 Contrato: 61/2024 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 432.000,00 | 432.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
| 2843 | CB | Ver Imprimir | 3/2026 CB |
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ CT 63/2024, CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 308/2024 UG 158132.
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23347.010665.2024-91 | Inexigibilidade de Licitação 308/2024 Contrato: 63/2024 CNPJ: 03982931000120 | 120.000,00 | 120.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2844 | CB | Ver Imprimir | 4/2026 CB |
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM CESSAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ - GADU SEGURANÇA LTDA
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23347.012082.2024-03 | Pregão 90014/2024 UASG 158132 Contrato: 64/2024 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 420.694,50 | 420.694,50 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2845 | DR | Ver Imprimir | 15/2026 DR |
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
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23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 Contrato: Contrato nº 14/2022 CNPJ: 23.070.991/0001-84 | 103.725,60 | 103.725,60 | Assinado | 33903917 |
| 2847 | DR | Ver Imprimir | 16/2026 DR |
CONTRATO 37/2022 SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O CAMPUS DOURADOS PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
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23347.011835.2024-55 | Pregão 03/2022 UASG 158132 Contrato: 37/2022 CNPJ: 18.275.274/0001-59 | 4.022,56 | 4.022,56 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
| 2848 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2026 PROPI 21B3 |
Descentralizações aos campi referente ao Edital 051/2025 - Pesquisa Aplicada - Ciclo 2025-2026
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23347.004661.2025-55 | Não se aplica | 100.800,00 | 100.800,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2849 | DR | Ver Imprimir | 17/2026 DR |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.007923.2021-18 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 11.087,96 | 11.087,96 | Assinado | 33904016 |
| 2850 | CB | Ver Imprimir | 5/2026 CB |
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. PREGAO 04/2023 UASG 158132. CT 51/2023.
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23347.009826.2023-13 | Pregão 04/2023 Contrato: 51/2023 | 49.348,20 | 49.348,20 | Assinado | 33903701 |
| 2851 | PP | Ver Imprimir | 14/2026 PP |
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã 2026.
Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
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23347.004427.2024-47 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 Contrato: 08/2024 - UASG 158132 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 407.681,96 | 407.681,96 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
| 2852 | CB | Ver Imprimir | 6/2026 CB |
CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, DIÁRIAS, HORA EXTRA SEMANAL DIURNA, HORA EXTRA SEMANAL NOTURNA, HORA EXTRA FIM DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS IFMS CORUMBA. POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - CT 12/2024.
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23347.001652.2023-41 | Pregão 90008/2024 Contrato: 12/2024 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 19.841,73 | 19.841,73 | Assinado | 33903701 |
| 2853 | CB | Ver Imprimir | 7/2026 CB |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 91/2025. Contratada Empresa NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
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23347.007783.2025-01 | Pregão 90024/2024 Contrato: 91/2025 CNPJ: 04.674.092/0001-46 | 2.691,00 | 2.691,00 | Assinado | 33904013 |
| 2854 | CB | Ver Imprimir | 8/2026 CB |
Bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - Ciclo 2025/2026 – Campus Corumbá - relativo às mensalidades de janeiro a junho 2026
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23347.008047.2025-62 | Não se aplica | 15.246,00 | 15.246,00 | Assinado | 33904801 |
| 2855 | DR | Ver Imprimir | 18/2026 DR |
Atender despesa referente à Contribuição p/ o PIS/PASEP sobre receitas próprias do campus Dourados exercício 2026
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23347.004590.2025-91 | Não se aplica | 80,00 | 80,00 | Assinado | 33914712 |
| 2856 | DR | Ver Imprimir | 19/2026 DR |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2026
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33903947 |
| 2857 | DR | Ver Imprimir | 20/2026 DR |
Contratação da empresa Moreira & Lopes Serviços para prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado para atendimento das demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.000469.2024-17).
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23347.004763.2025-71 | Pregão 90194/2024 UASG 158132 | 6.784,00 | 6.784,00 | Assinado | 33903917 |
| 2858 | CB | Ver Imprimir | 9/2026 CB |
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.000225.2026-98 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414;33903602 |
| 2859 | NV | Ver Imprimir | 1/2026 NV |
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 01/2026.
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23347.000256.2026-49 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903996;33903996 |
| 2860 | CX | Ver Imprimir | 16/2026 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 420.548,92 | 420.548,92 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2861 | NV | Ver Imprimir | 2/2026 NV |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Naviraí
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23347.008051.2025-21 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2862 | IFMS | Ver Imprimir | 1/2026 IFMS |
Termo de reconhecimento de dívida - CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - tendo em vista que a Nota de Empenho 2025NE000363, emitida para o exercício de 2025, não possui saldo suficiente para arcar com as Notas Fiscais nº 54.477 e nº 55.345, emitidas pela empresa referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.
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23347.006977.2024-09 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 Contrato: Nº 2/2024 CNPJ: 01.404.158/0018-38 | 10.378,26 | 10.378,26 | Assinado | 33909240 |
| 2863 | AQ | Ver Imprimir | 2/2026 AQ |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.009104.2023-69 | Pregão 25/2023 Contrato: 08/2024 UASG 158132 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 70.000,00 | 70.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 2864 | TL | Ver Imprimir | 2/2026 TL |
Contratação de software para gestão de alimentação escolar do IFMS Campus TL conforme CT 01/2025
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23347.008325.2023-10 | Dispensa de Licitação 90242/2024 | 2.000,88 | 2.000,88 | Assinado | 33904006 |
| 2865 | NA | Ver Imprimir | 1/2026 NA |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Campus Nova Andradina.
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23347.005028.2024-01 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132 Contrato: 02/2025 - UASG 158452 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 302.907,24 | 302.907,24 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2866 | CG | Ver Imprimir | 5/2026 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 Contrato: Contrato 7167 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 1.680,79 | 1.680,79 | Assinado | 33909239 |
| 2867 | RT | Ver Imprimir | 4/2026 RT |
Pagamento de anuidade 2026 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
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23347.000082.2026-14 | Não se aplica | 269,35 | 269,35 | Assinado | 33904710 |
| 2868 | RT | Ver Imprimir | 5/2026 RT |
Contratação de serviço de recepcionista com dedicação exclusiva de mão de obra para a Reitoria do IFMS
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23347.012688.2025-11 | Dispensa de Licitação PCA 47.2026. | 109.238,16 | 109.238,16 | Assinado | 33903701 |
| 2869 | NV | Ver Imprimir | 3/2026 NV |
Empresa Multimax - emissão de empenho para o exercício 2026.
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23347.009995.2022-72 | Pregão | 408.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
| 2870 | NV | Ver Imprimir | 4/2026 NV |
Contrato nº 56/2023 - Empresa Servplan - jardineiro - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à dezembro)
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 65.336,52 | 65.336,52 | Assinado | 33903701 |
| 2871 | NV | Ver Imprimir | 5/2026 NV |
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 168.233,67 | 168.233,67 | Assinado | 33903701 |
| 2872 | NV | Ver Imprimir | 6/2026 NV |
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 126.792,72 | 126.792,72 | Assinado | 33903701 |
| 2873 | NV | Ver Imprimir | 7/2026 NV |
Contrato nº 15/2024 - Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 51.705,54 | 51.705,54 | Assinado | 33903701 |
| 2874 | NV | Ver Imprimir | 8/2026 NV |
Contrato 14/2024 - Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2026 ( janeiro à março).
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 24.000,00 | 24.000,00 | Assinado | 33903701 |
| 2876 | NV | Ver Imprimir | 10/2026 NV |
Contrato nº 10/2021 - Acessoline -
Internet - Emissão de empenho mês janeiro/2026
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 2.416,32 | 2.416,32 | Assinado | 33904013 |
| 2877 | NV | Ver Imprimir | 11/2026 NV |
Contrato nº 118/2025 - BR FIBRA TELECOMUNICAÇÕES - LTDA - Internet - Emissão de empenho pelo valor total para despesa do exercício 2026 - R$ 28.020,00 - (janeiro à dezembro).
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23347.010635.2025-66 | Pregão | 28.020,00 | 28.020,00 | Assinado | 33904013 |
| 2878 | NV | Ver Imprimir | 12/2026 NV |
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - emissão de empenho para exercício de 2026 - fim do contrato em 01/04/2026
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23347.003025.2024-25 | Não se aplica | 570,36 | 570,36 | Assinado | 33903978 |
| 2879 | NV | Ver Imprimir | 13/2026 NV |
Contrato nº 32/2022 - Empresa Multimax - limpeza - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
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23347.009995.2022-72 | Pregão | 306.000,00 | 306.000,00 | Assinado | 33903702 |
| 2880 | NV | Ver Imprimir | 14/2026 NV |
Contrato nº 01/2025 - energia - Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa - exercício 2026 - janeiro à dezembro
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23347.006865.2024-40 | Inexigibilidade de Licitação | 360.000,00 | 360.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2881 | NA | Ver Imprimir | 2/2026 NA |
Pagamentos do Contrato nº 5/2024. Impacto Prestadora de Serviços Ltda EPP. Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina
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23347.010846.2024-18 | Pregão 90013/2024 Contrato: 5/2024 CNPJ: 17.893.955/0001-18 | 412.891,08 | 412.891,08 | Assinado | 33903978 |
| 2885 | NV | Ver Imprimir | 17/2026 NV |
Contrato nº 02/2025 - Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e chefe de cozinha - Empresa Setta - (janeiro à dezembro) - R$ 15.089,17 (valor estimado mensal)
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23347.001204.2025-17 | Pregão 90006/2024 | 181.070,04 | 181.070,04 | Assinado | 33903705 |
| 2886 | NA | Ver Imprimir | 3/2026 NA |
Pagamentos do Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.009118.2024-63 | Pregão 90197/2024 Contrato: 4/2024 CNPJ: 35.604.126/0001-50 | 555.749,64 | 555.749,64 | Assinado | 33903701;33903701;33903704 |
| 2887 | NA | Ver Imprimir | 4/2026 NA |
Pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA referente a abastecimento e manutenção de veículos oficiais do campus Nova Andradina
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 Contrato: 04/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 210.000,00 | 210.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 2888 | CG | Ver Imprimir | 6/2026 CG |
Serviço de dedetização e desratização.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2022 Contrato: 40/2022 CNPJ: 09.642.212/0001-47 | 10.870,00 | 10.870,00 | Assinado | 33903978 |
| 2889 | NA | Ver Imprimir | 5/2026 NA |
Contrato 2813/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 96/2025 Contrato: 2813/2025 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 180.000,00 | 180.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2890 | NV | Ver Imprimir | 18/2026 NV |
Contratação de empresa especializada para aquisição de recargas de gás GLP P45 e P13, e componentes para sistemas de gás para o Campus Naviraí
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23347.006857.2025-84 | Dispensa de Licitação | 4.541,65 | 4.541,65 | Assinado | 33903004;44905212;33903025 |
| 2891 | NA | Ver Imprimir | 6/2026 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Casa do Estudante Universitário (CEU) do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 97/2025 Contrato: 23915/2025 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2892 | NA | Ver Imprimir | 7/2026 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000039.2025-78 | Inexigibilidade de Licitação 95/2025 Contrato: 7/2025 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 60.000,00 | 60.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2893 | NA | Ver Imprimir | 8/2026 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.012699.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação Contrato: 4/2025 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2894 | NA | Ver Imprimir | 9/2026 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000037.2025-89 | Inexigibilidade de Licitação 94/2025 Contrato: 6/2025 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 36.000,00 | 36.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2895 | NA | Ver Imprimir | 10/2026 NA |
Contrato n.º 128/2025 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Contratação de serviço de TIC do tipo enlace de dados na modalidade acesso link dedicado para atender o IFMS Campus Nova Andradina
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23347.013120.2025-18 | Pregão 9024/2024 Contrato: 128/2025 CNPJ: 73.972.002/0001-16 | 18.006,01 | 18.006,01 | Assinado | 33904013 |
| 2896 | NA | Ver Imprimir | 11/2026 NA |
Contrato nº 119/2025_POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - Prestação de serviços de motorista no IFMS Campus Nova Andradina
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23347.012408.2025-75 | Pregão 90087/2025 Contrato: 119/2025 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 92.070,00 | 92.070,00 | Assinado | 33903701 |
| 2897 | NA | Ver Imprimir | 12/2026 NA |
Contrato nº 03/2025 - Ativanet Telecom Ltda. Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da unidade II.
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23347.001966.2025-13 | Dispensa de Licitação 279/2024 Contrato: 03/2025 CNPJ: 00.746.407/0001-62 | 10.200,00 | 10.200,00 | Assinado | 33904013 |
| 2898 | NA | Ver Imprimir | 13/2026 NA |
Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000941.2022-41 | Pregão 5/2021 Contrato: 49/2021 CNPJ: 30.807.045/0001-33 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
| 2899 | NA | Ver Imprimir | 14/2026 NA |
PCSF nº 01/2026 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 26/01/2026 à 22/03/2026, prestação de contas: 15/04/2026.
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23347.000316.2026-23 | Suprimento de Fundos 01/2026 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2900 | NA | Ver Imprimir | 15/2026 NA |
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Nova Andradina
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23347.000344.2026-41 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903602;33901414;33901416 |
| 2901 | NA | Ver Imprimir | 16/2026 NA |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Nova Andradina
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23347.008053.2025-10 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2902 | RT | Ver Imprimir | 6/2026 RT |
Pagamento de inscrição municipal da arquiteta Laura Araújo de Oliveira Lopes, para atuar junto à PMCG em projetos de regularização de edificações do IFMS, em Campo Grande MS.
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23347.014116.2022-24 | Não se aplica | 7.338,56 | 7.384,70 | Ajustado | 33904710 |
| 2903 | RT | Ver Imprimir | 7/2026 RT |
Empenho - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão de textos em Língua Portuguesa
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23347.001304.2025-35 | Dispensa de Licitação 162.2025. CNPJ: 57.301.387/0001-33 | 15.810,00 | 15.810,00 | Assinado | 33903905 |
| 2904 | CX | Ver Imprimir | 17/2026 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 5.013,58 | 5.013,58 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
| 2905 | CG | Ver Imprimir | 7/2026 CG |
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.010280.2024-24 | Pregão 90013/2024 Contrato: 54/2024 CNPJ: 25.072.403/0001-77 | 404,22 | 404,22 | Assinado | 33909237 |
| 2906 | CG | Ver Imprimir | 8/2026 CG |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA O CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 95.320,94 | 95.320,94 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001 |
| 2907 | NV | Ver Imprimir | 19/2026 NV |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 2909 | JD | Ver Imprimir | 1/2026 JD |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 33.924.772/0003-30
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23347.000132.2025-82 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. Contrato: 17/2025 - UASG 155850 CNPJ: 33.924.772/0003-30 | 317.756,04 | 317.756,04 | Assinado | 33903703 |
| 2910 | CB | Ver Imprimir | 10/2026 CB |
Serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos (abastecimento e manutenção veicular).
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 053406390001-30 | 47.100,00 | 47.100,00 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903039;33903919;33903919 |
| 2911 | CX | Ver Imprimir | 18/2026 CX |
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
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23347.013696.2022-32 | Pregão 03/2022 | 225,43 | 0,00 | Cancelado | 33909239;33909239;33909239 |
| 2913 | CX | Ver Imprimir | 19/2026 CX |
TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 55.386,52 | 55.386,52 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
| 2914 | TL | Ver Imprimir | 3/2026 TL |
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Três Lagoas 2026.
Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento
informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS.
Combustíveis e peças.
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23347.004428.2024-91 | Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158454 Contrato: 08/2024 - UASG 158454 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 10.500,00 | 10.500,00 | Assinado | 33903001;33903001;33903001 |
| 2915 | DR | Ver Imprimir | 21/2026 DR |
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2025
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23347.000721.2025-61 | Não se aplica | 39.000,00 | 39.000,00 | Assinado | 33901414;33903602 |
| 2916 | DR | Ver Imprimir | 22/2026 DR |
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2026
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23347.001236.2025-12 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2026 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2917 | CX | Ver Imprimir | 20/2026 CX |
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
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23347.013696.2022-32 | Pregão 03/2022 | 225,43 | 225,43 | Assinado | 33903917;33903917;33903917 |
| 2918 | JD | Ver Imprimir | 2/2026 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA - 3º Termo Aditivo
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 41.166,19 | 41.166,19 | Assinado | 33903001;33903001;33903039;33903919;33903919;33903001 |
| 2919 | TL | Ver Imprimir | 4/2026 TL |
Pagamento dos serviços contínuos de Limpeza, asseio e conservação do campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no ano de 2026.
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23347.000517.2025-40 | Pregão 90013/2024 UASG 158454 Contrato: 59/2024 UASG 158454 CNPJ: 25.072.403/0001-77 | 528.939,12 | 528.939,12 | Rascunho | 33903702 |
| 2920 | CB | Ver Imprimir | 11/2026 CB |
serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Corumbá.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 Contrato: 20/2024 CNPJ: 14.509.513/0001-37 | 10.183,97 | 10.183,97 | Assinado | 33903704 |
| 2921 | TL | Ver Imprimir | 5/2026 TL |
Pagamento dos serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (Apoio Técnico Operacional - Porteiro, Jardineiro e Oficial de Manutenção).
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 UASG 158454 Contrato: 42/2024 UASG 158454 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 332.077,68 | 332.077,68 | Rascunho | 33903701 |
| 2922 | TL | Ver Imprimir | 6/2026 TL |
Pagamento de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (GADU).
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23347.001005.2025-09 | Pregão 90014/2024 UASG 158454 Contrato: 08/2025 UASG 158454 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 435.006,84 | 435.006,84 | Assinado | 33903703 |
| 2923 | IFMS | Ver Imprimir | 2/2026 IFMS |
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Prorrogação da Vigência Contratual por mais 12 meses período de 01/03/2026 a 01/03/2027 ) e Reajuste conforme Índice ICTI acumulado em 12 meses: 3,75%
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23347.011867.2022-99 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 Contrato: 2/2024 CNPJ: 01.404.158/0018-38 | 129.130,85 | 129.130,85 | Assinado | 33904006 |
| 2924 | RT | Ver Imprimir | 8/2026 RT |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para Reitoria do IFMS. Combustíveis e peças.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 053406390001-30 | 763.224,51 | 763.224,51 | Assinado | 33903001;33903039;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001 |
| 2925 | CG | Ver Imprimir | 9/2026 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2026
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23347.000520.2026-44 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2926 | IFMS | Ver Imprimir | 3/2026 IFMS |
Referente ao empenho - 3º TA (vigência e reajuste) - Contrato 58/2022 -Contratação de Plataforma virtual minha biblioteca.
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23347.006699.2022-10 | Inexigibilidade de Licitação 30/2022 Contrato: 58/2022 CNPJ: 13.183.749/0001-63 | 168.808,31 | 168.808,31 | Assinado | 33904018 |
| 2927 | RT | Ver Imprimir | 9/2026 RT |
Empenho referente ao 2º TA - CONTRATO 05/2024 - Contratação de ferramenta para auxiliar nas fases dos processos licitatórios - Sollicita.
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23347.013049.2023-10 | Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023 Contrato: 05/2024 CNPJ: 06.132.270/0001-32 | 15.981,89 | 15.981,89 | Assinado | 33903901 |
| 2928 | CG | Ver Imprimir | 10/2026 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2026
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23347.000565.2026-19 | Não se aplica | 13.000,00 | 13.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2929 | RT | Ver Imprimir | 10/2026 RT |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das faturas do contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Campus Naviraí Ref. Dezembro/2025
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23347.004425.2024-58 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 14.373,26 | 14.373,26 | Assinado | 33903001 |
| 2931 | JD | Ver Imprimir | 3/2026 JD |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - CREATIVE GROUP LTDA
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23347.007147.2025-71 | Pregão PE 90106/2025 - UASG 158132 Contrato: 35/2025 - UASG 155850 CNPJ: 41.022.470/0001-33 | 7.039,25 | 7.039,25 | Assinado | 33903701 |
| 2932 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2026 PROEN 2994 |
PROEN - Edital Programa de Assistência Estudantil - 2026
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23347.010857.2025-89 | Não se aplica | 3.194.442,19 | 3.194.442,19 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
| 2933 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. Campus AQ
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 139.293,64 | 139.293,64 | Assinado | 33903701 |
| 2934 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - PNAES - 2026 - Campus Aquidauana
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 243.425,87 | 243.425,87 | Rascunho | 33903220 |
| 2935 | CB | Ver Imprimir | 12/2026 CB |
CENCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS.
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23347.000566.2026-93 | Não se aplica | 13.000,00 | 13.000,00 | Assinado | 33903000;33903916 |
| 2936 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus CG
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 313.394,96 | 313.394,96 | Assinado | 33903701 |
| 2937 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus CB
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 145.280,14 | 145.280,14 | Assinado | 33903701 |
| 2938 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus CX
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 125.569,76 | 125.569,76 | Assinado | 33903701 |
| 2939 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus DR
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 109.869,61 | 109.869,61 | Assinado | 33903701 |
| 2940 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus JD
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 89.944,31 | 89.939,08 | Ajustado | 33903701 |
| 2941 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus NV
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 157.515,25 | 157.515,25 | Assinado | 33903701 |
| 2942 | PROEX | Ver Imprimir | 8/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus NA
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 133.873,28 | 133.873,28 | Assinado | 33903701 |
| 2943 | PROEX | Ver Imprimir | 9/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus PP
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 196.700,10 | 196.700,10 | Assinado | 33903701 |
| 2944 | PROEX | Ver Imprimir | 10/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus TL
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23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 161.200,46 | 161.200,46 | Assinado | 33903701 |
| 2945 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2026 PROEN 2994 |
Proen - Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2026.
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23347.000586.2026-34 | Não se aplica | 200.700,00 | 200.700,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2947 | NV | Ver Imprimir | 20/2026 NV |
Despesas com diárias para o exercício 2026.
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23347.000622.2026-60 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
| 2951 | EXTRA | Ver Imprimir | 1/2026 EXTRA |
Proen - APORTE para Edital - Seleção de Projetos de fomento de ações lúdicas de Acolhimento e Promoção da Saúde Mental dos Estudantes do IFMS/ 2026
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23347.011788.2025-21 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903000 |
| 2952 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2026 PROEN 21B3 |
PROEN - 21B3 - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
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23347.012181.2025-68 | Não se aplica | 315.898,20 | 315.898,20 | Assinado | 33904801;33904801;33904801;33901801;33901801 |
| 2953 | PROEN | Ver Imprimir | 3/2026 PROEN 2994 |
PROEN - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
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23347.012181.2025-68 | Não se aplica | 19.939,35 | 19.939,35 | Assinado | 33901801 |
| 2954 | JD | Ver Imprimir | 4/2026 JD |
Pagamento de bolsa para estágio remunerado
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23347.012643.2025-47 | Não se aplica Contrato: - CNPJ: - | 13.392,24 | 13.392,24 | Assinado | 33901801 |
| 2955 | EXTRA | Ver Imprimir | 2/2026 EXTRA |
Aporte - Edital do Processo para Seleção de Projetos de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
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23347.012181.2025-68 | Não se aplica | 244.162,45 | 244.162,45 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2956 | CB | Ver Imprimir | 13/2026 CB |
ATENDER OPORTUNIDADE DA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
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23347.000403.2026-81 | Credenciamento 3/2025 UASG 201057 | 5.260,00 | 5.260,00 | Assinado | 33903706 |
| 2957 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2026 PROPI 21B3 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2025/2026 - JAN/JUL.
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23347.001721.2025-88 | Não se aplica | 91.000,00 | 91.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2958 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2026 PROPI 21B3 |
Edital 037/2025 - ICT - Iniciação Científica e Tecnológica
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23347.002928.2025-70 | Não se aplica | 310.400,00 | 310.400,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2959 | RT | Ver Imprimir | 11/2026 RT |
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026
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23347.012643.2025-47 | Não se aplica | 37.103,76 | 37.103,76 | Assinado | 33901801 |
| 2960 | RT | Ver Imprimir | 12/2026 RT |
Pagamento de BOLETO da RRT referente à aprovação do Projeto da Reforma da Reitoria Rua Ceará.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 130,64 | 130,64 | Assinado | 33904710 |
| 2961 | PP | Ver Imprimir | 15/2026 PP |
Viabilização do pagamento de bolsa-estágio no processo seletivo simplificado para realização de estágio remunerado não obrigatório - Edital PROEX/IFMS 2026.
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23347.012643.2025-47 | Não se aplica Contrato: - CNPJ: - | 13.392,24 | 13.392,24 | Assinado | 33901801 |
| 2962 | RT | Ver Imprimir | 13/2026 RT |
Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Reitoria e os Campi do IFMS. Estimado de janeiro a de abril/ 2026.
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23347.010090.2025-98 | Pregão SRP Nº 25/2022 | 82.853,00 | 82.853,00 | Assinado | 33909240 |
| 2963 | EXTRA | Ver Imprimir | 3/2026 EXTRA |
Aporte - Edital de Visitas Técnicas 2026
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23347.000604.2026-88 | Não se aplica | 180.000,00 | 180.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
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