Distribuição | Orçamento | Aporte | ADOs Emitidos | Saldo |
---|---|---|---|---|
EXTRA | 12.501.371,48 | -11.688.986,82 | 7.882.793,18 |
-7.070.408,52
|
IFMS | 2.618.403,95 | 1.618.634,59 |
999.769,36
|
|
RT | 2.885.080,84 | 10.029.420,77 |
-7.144.339,93
|
|
AQ | 2.199.746,16 | 328.705,50 | 2.523.541,83 |
4.909,83
|
CG | 3.726.944,09 | 3.883.834,60 | 6.891.185,20 |
719.593,49
|
CB | 1.916.089,79 | 683.220,60 | 2.455.613,18 |
143.697,21
|
CX | 2.096.018,15 | 2.082.134,67 |
13.883,48
|
|
DR | 1.711.239,05 | 685.843,88 | 2.323.152,02 |
73.930,91
|
JD | 1.825.320,95 | 2.106.350,50 | 1.985.963,31 |
1.945.708,14
|
NV | 2.479.117,49 | 2.423.198,46 |
55.919,03
|
|
NA | 2.132.741,28 | 1.325.103,46 | 3.441.892,49 |
15.952,25
|
PP | 3.413.050,96 | 816.425,72 | 4.083.450,40 |
146.026,28
|
TL | 2.184.142,50 | 642.004,46 | 2.817.481,36 |
8.665,60
|
ANUIDADES |
0,00
|
|||
CAPACITAÇÃO |
0,00
|
|||
CAPACITAÇÃO | 480.000,00 | 403.008,90 |
76.991,10
|
|
PUBLICIDADE |
0,00
|
|||
PUBLICIDADE |
0,00
|
|||
PROEN 20RL | 805,90 | 805,90 |
0,00
|
|
PROEN 2994 | 5.714.957,80 | 5.529.557,68 |
185.400,12
|
|
PROEN 21B3 | 251.131,80 | 264.163,40 |
-13.031,60
|
|
PROEX 20RL | 664.982,50 | 657.457,50 |
7.525,00
|
|
PROEX 2994 | 1.980.188,90 | 67.309,70 | 1.950.098,58 |
97.400,02
|
PROEX 21B3 | 251.131,80 | 244.500,00 |
6.631,80
|
|
PROPI 20RL | 484.400,00 | 484.400,00 |
0,00
|
|
PROPI 2994 | 466.590,30 | 466.450,00 |
140,30
|
|
PROPI 21B3 | 753.395,40 | 751.702,86 |
1.692,54
|
|
Total | 51.586.662,69 | 0,00 | 61.310.606,28 | -9.723.943,59 |
Carregando ADOs...
ID | Unidade | Ações | Número | Objeto | Processo | Modalidade | Valor Estimado | Valor Real | Situação | NDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362 | AQ | Ver Imprimir | 1/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
|
23347.005148.2024-09 | Pregão 90014/2024 | 23.331,46 | 23.331,46 | Assinado | 33903703;33903703 |
1363 | RT | Ver Imprimir | 1/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - complementar de valor maior para a Repactuação 2024 e valores Retroativos. Campi Coxim, Jardim e a Reitoria
|
23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022 | 357.190,24 | 357.190,24 | Assinado | 33903702 |
1364 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2025 PROPI 21B3 |
Edital Propi - IFmaker Empreendedor- ciclo 2024 - 2025
|
23347.005126.2024-31 | Não se aplica | 50.600,00 | 50.600,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1365 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2025 PROPI 21B3 |
Edital Propi - IFmaker Educador - ciclo 2024 - 2025
|
23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1366 | CX | Ver Imprimir | 1/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1367 | RT | Ver Imprimir | 2/2025 RT |
Pagamento da Nota Fiscal nº 12594 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA PARA A REITORIA DO IFMS- Processo de origem 23347.001743.2021-14
|
23347.012569.2022-16 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 1.435,95 | 1.435,95 | Assinado | 33903978 |
1368 | CX | Ver Imprimir | 2/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
1369 | CX | Ver Imprimir | 3/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
|
23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 25.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903944 |
1370 | CX | Ver Imprimir | 4/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
|
23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 10.000,00 | 0,00 | Ajustado | 33903944 |
1371 | CX | Ver Imprimir | 5/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
|
23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1372 | CX | Ver Imprimir | 6/2025 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
|
23347.000065.2025-04 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 25.000,00 | 9.977,62 | Ajustado | 33903943 |
1373 | CX | Ver Imprimir | 7/2025 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
|
23347.000065.2025-04 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 25.000,00 | 16.710,90 | Ajustado | 33903943 |
1374 | CX | Ver Imprimir | 8/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
|
23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 57.106,38 | 19.035,46 | Ajustado | 33903705;33903705;33903705 |
1375 | CX | Ver Imprimir | 9/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
|
23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 57.106,38 | 19.035,46 | Ajustado | 33903705;33903705;33903705 |
1376 | CX | Ver Imprimir | 10/2025 CX |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
|
23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 1.000,00 | 1.000,00 | Assinado | 33903004;33903004 |
1377 | CX | Ver Imprimir | 11/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
|
23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 45.213,59 | 47.874,24 | Ajustado | 33903978 |
1378 | CX | Ver Imprimir | 12/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
|
23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 45.213,59 | 47.874,24 | Ajustado | 33903978 |
1379 | CX | Ver Imprimir | 13/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
|
23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 5.773,49 | 5.713,49 | Ajustado | 33903704 |
1380 | CX | Ver Imprimir | 14/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
|
23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 5.773,49 | 5.773,49 | Assinado | 33903704 |
1381 | CX | Ver Imprimir | 15/2025 CX |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
|
23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 7.800,00 | 0,00 | Cancelado | 33903978;33903978 |
1382 | PP | Ver Imprimir | 1/2025 PP |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
|
23347.011910.2024-88 | Pregão 90014/2024 | 35.248,21 | 0,00 | Cancelado | 33903703;33903703 |
1383 | CX | Ver Imprimir | 16/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
|
23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 36.480,77 | 36.480,77 | Assinado | 33903703;33903703 |
1384 | CB | Ver Imprimir | 1/2025 CB |
Atender auxílio do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-graduação-PAPG. Edital 035/2024 Propi.
|
23347.007129.2024-17 | Não se aplica | 13.986,00 | 4.798,20 | Ajustado | 33904801 |
1385 | CB | Ver Imprimir | 2/2025 CB |
Aditivo de prazo ao contrato 06/2022 e a empresa NIKKEY COMERCIO E TRANSPORTE LTDA que tem por objeto o fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), dos tipos P-13 e P-45 ao campus Corumbá
|
23347.004964.2021-44 | Pregão 6/2021 | 8.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903004 |
1386 | IFMS | Ver Imprimir | 1/2025 IFMS |
2º TA (vigência e reajuste) - Contrato 58/2022 - contratação de 7.314 (sete mil trezentas e quatorze) licenças para acesso à Plataforma Virtual – Minha Biblioteca visando o atendimento às bibliografias complementares dos Projetos Pedagógicos dos cursos fornecidos pelo IFMS.
|
23347.006699.2022-10 | Inexigibilidade de Licitação 30/2022 | 162.989,58 | 162.989,58 | Assinado | 33904018 |
1387 | PP | Ver Imprimir | 2/2025 PP |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
|
23347.011910.2024-88 | Pregão 90014/2024 | 35.248,21 | 35.248,21 | Assinado | 33903703;33903703 |
1388 | TL | Ver Imprimir | 1/2025 TL |
Contratação de serviço de vigilância armada e desarmada para o campus Três Lagoas - Ref ao mês de Jan/2025
|
23347.005132.2024-98 | Pregão 90014/2024 | 34.581,77 | 0,00 | Cancelado | 33903703 |
1389 | TL | Ver Imprimir | 2/2025 TL |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
1390 | TL | Ver Imprimir | 3/2025 TL |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
|
23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
1391 | TL | Ver Imprimir | 4/2025 TL |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Três Lagoas
|
23347.007145.2024-00 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1392 | JD | Ver Imprimir | 1/2025 JD |
Reconhecimento de dívida - TERMO 1/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS
|
23347.012567.2022-27 | Pregão PE 102023 - UASG 158132 | 2.765,00 | 2.765,00 | Assinado | 33909237 |
1393 | CX | Ver Imprimir | 17/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
|
23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 13.500,00 | 13.500,00 | Assinado | 33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001 |
1394 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2025 - Processo 23347.011269.2024-81
|
23347.011269.2024-81 | Não se aplica | 255.836,60 | 255.836,60 | Assinado | 33901801;33901801;33901801 |
1395 | CX | Ver Imprimir | 18/2025 CX |
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da alimentação escolar no IFMS Campus Coxim.
|
23347.011838.2024-99 | Dispensa de Licitação 91/2025 | 5.110,48 | 5.110,48 | Assinado | 33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007 |
1396 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2025 PROEN 21B3 |
PROEN - 21B3 - atendimento do Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2025 - Processo 23347.011269.2024-81
|
23347.011269.2024-81 | Não se aplica | 264.163,40 | 264.163,40 | Assinado | 33904801;33904801;33901801;33901801;33901801;33904801 |
1397 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2025 PROEX 2994 |
Contrato 31/2022 - Clarear AEE referente ao reconhecimento de dívida no valor de R$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, CNPJ nº 03.452.299/0001-03, situada à RUA Luiz da Costa Gomes, 564 - CIDADE NOVA, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM),referente ao processo Processo 23347.001310.2024-10, em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.
|
23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 83,78 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
1398 | AQ | Ver Imprimir | 2/2025 AQ |
Contrato 31/2022 - Clarear AEE referente ao reconhecimento de dívida no valor de R$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, CNPJ nº 03.452.299/0001-03, situada à RUA Luiz da Costa Gomes, 564 - CIDADE NOVA, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM),referente ao processo Processo 23347.001310.2024-10, em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.
|
23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 83,78 | 83,78 | Assinado | 33909200 |
1400 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2025 PROPI 2994 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - exercício 2025
|
23347.003977.2024-49 | Não se aplica | 95.200,00 | 85.700,00 | Ajustado | 33901801;33901801 |
1401 | RT | Ver Imprimir | 3/2025 RT |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Reitoria. Proc origem 23347.005028.2024-01.
|
23347.000172.2025-24 | Pregão 90014/2024 | 277.980,48 | 291.898,08 | Ajustado | 33903703 |
1402 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2025 PROPI 21B3 |
Edital Propi de Pesquisa aplicada para a Inovação - Ciclo 2024-2025 - referente ao ano de 2025
|
23347.003979.2024-38 | Não se aplica | 56.100,00 | 56.100,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1403 | NV | Ver Imprimir | 1/2025 NV |
Pagamento de contribuição patronal referente a contratação de microempreendedor individual (MEI) - Vanderlei Monteiro Cavalcanti (Contrato nº 08/2024 - Fatura 2267072)
|
23347.004425.2024-58 | Pregão 25/2023 | 24,92 | 24,92 | Assinado | 33904720 |
1404 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11 - Alimentação Escolar - Campus Ponta Porã
|
23347.000083.2025-88 | Não se aplica | 172.261,80 | 259.660,92 | Ajustado | 33909200;33903007 |
1405 | CG | Ver Imprimir | 1/2025 CG |
Materiais consumíveis para atender os laboratórios de Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
|
23347.011479.2024-70 | Dispensa de Licitação s/n | 39.541,82 | 39.541,82 | Assinado | 33903000 |
1406 | DR | Ver Imprimir | 1/2025 DR |
Pagamento das mensalidades de janeiro a junho de 2025 ao coordenador contemplado no edital do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG Edital 035/2024 - Propi/IFMS
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23347.007138.2024-08 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
1407 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2025 PROPI 2994 |
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT), exercício 2025 (de janeiro até agosto de 2025).
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23347.003976.2024-02 | Não se aplica | 385.800,00 | 369.700,00 | Ajustado | 33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801 |
1408 | RT | Ver Imprimir | 4/2025 RT |
ADO referente ao termo de reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de de novembro em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 referente ao contrato nº08/2024 para Serviço de gerenciamento informatizado de frota (manutenção e abastecimento);
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 40.306,80 | 40.306,80 | Assinado | 33903001;33903919 |
1409 | CG | Ver Imprimir | 2/2025 CG |
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Campo Grande
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23347.007131.2024-88 | Não se aplica | 9.324,00 | 9.324,00 | Assinado | 33904801 |
1410 | RT | Ver Imprimir | 5/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - pagamento das faturas Nº 10248/10249/10575 - Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 5.772,07 | 5.772,07 | Assinado | 33903301 |
1411 | CG | Ver Imprimir | 3/2025 CG |
Serviço de vigilância.
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23347.000210.2025-49 | Pregão 90014_2024 UASG 158132 | 686.888,64 | 57.240,72 | Ajustado | 33903703 |
1412 | CG | Ver Imprimir | 4/2025 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2025
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23347.000223.2025-18 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903096 |
1413 | CG | Ver Imprimir | 5/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33901414 |
1414 | CG | Ver Imprimir | 6/2025 CG |
Serviço de dedetização e desratização.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2022 | 13.100,00 | 13.100,00 | Assinado | 33903978 |
1415 | RT | Ver Imprimir | 6/2025 RT |
Pagamento de anuidade 2025 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
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23347.000131.2025-38 | Não se aplica | 269,35 | 269,35 | Assinado | 33904710 |
1416 | CG | Ver Imprimir | 7/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 6.809,42 | 6.809,42 | Assinado | 33903944 |
1417 | TL | Ver Imprimir | 5/2025 TL |
Prestação de serviços de coleta de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para o IFMS Campus Três Lagoas.
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23347.005172.2024-30 | Pregão | 3.281,61 | 3.281,61 | Assinado | 33903978 |
1418 | PROEN | Ver Imprimir | 3/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Coxim
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23347.000077.2025-21 | Não se aplica | 118.620,62 | 114.292,74 | Ajustado | 33903220 |
1419 | PROEN | Ver Imprimir | 4/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Aquidauana
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23347.000072.2025-06 | Não se aplica | 109.982,49 | 0,00 | Ajustado | 33903220 |
1420 | PROEN | Ver Imprimir | 5/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Campo Grande
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23347.000073.2025-42 | Não se aplica | 232.519,27 | 350.496,20 | Ajustado | 33903220 |
1421 | PROEN | Ver Imprimir | 6/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Corumbá
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23347.000076.2025-86 | Não se aplica | 232.519,27 | 0,00 | Cancelado | 33903220 |
1422 | PROEN | Ver Imprimir | 7/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Dourados
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23347.000078.2025-75 | Não se aplica | 90.505,60 | 136.402,01 | Ajustado | 33903220 |
1423 | PROEN | Ver Imprimir | 8/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Corumbá
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23347.000076.2025-86 | Não se aplica | 119.520,47 | 0,00 | Ajustado | 33903220 |
1424 | PROEN | Ver Imprimir | 9/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Jardim
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23347.000080.2025-44 | Não se aplica | 68.831,93 | 0,00 | Cancelado | 33903220 |
1425 | PROEN | Ver Imprimir | 10/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Nova Andradina
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23347.000082.2025-33 | Não se aplica | 71.395,57 | 107.613,95 | Ajustado | 33903220 |
1426 | PROEN | Ver Imprimir | 11/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Três Lagoas
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23347.000085.2025-77 | Não se aplica | 93.601,32 | 37.169,80 | Ajustado | 33903220 |
1427 | PROEN | Ver Imprimir | 12/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Naviraí
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23347.000081.2025-99 | Não se aplica | 93.024,12 | 60.883,50 | Ajustado | 33903220 |
1428 | RT | Ver Imprimir | 7/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT
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23347.000224.2025-62 | Não se aplica | 17.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414;33903301 |
1429 | RT | Ver Imprimir | 8/2025 RT |
Contratação de ferramenta para auxiliar nas fases dos processos licitatórios - Sollicita.
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23347.013049.2023-10 | Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023 | 15.599,42 | 15.599,42 | Assinado | 33903901 |
1430 | RT | Ver Imprimir | 9/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - dezembro/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 2,00 | 2,00 | Assinado | 33914712 |
1432 | RT | Ver Imprimir | 10/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT
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23347.000224.2025-62 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1433 | NA | Ver Imprimir | 1/2025 NA |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Nova Andradina
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23347.007139.2024-44 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
1434 | IFMS | Ver Imprimir | 2/2025 IFMS |
Contratação de Licenças para Uso de Softwares de Produtividade e Colaboração
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23347.007464.2024-15 | Dispensa de Licitação | 322.956,62 | 322.956,62 | Assinado | 33904019 |
1435 | NV | Ver Imprimir | 2/2025 NV |
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar
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23347.009080.2024-29 | Dispensa de Licitação | 162.087,91 | 0,00 | Cancelado | 33903203;33903203 |
1436 | DR | Ver Imprimir | 2/2025 DR |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA DEMANDAS DO
CAMPUS DOURADOS - MS
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23347.005028.2024-01 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. | 285.765,75 | 285.765,75 | Assinado | 33903703 |
1437 | DR | Ver Imprimir | 3/2025 DR |
Termo de Reconhecimento de Divida referente ao valor remanescente ao exercício fianceiro 2024 do Contrato 03/2017 firmado entre o Campus Dourados e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
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23347.005291.2020-69 | Inexigibilidade de Licitação 03/2017 UASG 155848 | 3.228,55 | 3.228,55 | Assinado | 33909239 |
1438 | DR | Ver Imprimir | 4/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO
Nº 32/2023
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 UASG 155848 | 8.871,80 | 8.871,80 | Assinado | 33903978 |
1439 | DR | Ver Imprimir | 5/2025 DR |
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - IFMS Campus Dourados CTR 002/2024 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
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23347.011181.2024-60 | Inexigibilidade de Licitação 322/2024 UASG 158132 | 70.000,00 | 62.360,60 | Ajustado | 33903944 |
1441 | DR | Ver Imprimir | 6/2025 DR |
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Competência janeiro/2024. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
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23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 | 62.235,36 | 62.235,36 | Assinado | 33903917 |
1442 | RT | Ver Imprimir | 11/2025 RT |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: para apropriação de faturas referentes ao exercício 2024. AQ (158448) - CG (158449) - DR (155848) - PP (158453) - RT (158132)
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 3.928,76 | 3.928,76 | Assinado | 33909200 |
1443 | IFMS | Ver Imprimir | 3/2025 IFMS |
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfEPT 2025.
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23347.000453.2025-87 | Não se aplica | 31.930,00 | 31.930,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1446 | IFMS | Ver Imprimir | 4/2025 IFMS |
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfNIT - 2025.
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23347.000327.2025-22 | Não se aplica | 37.930,00 | 37.930,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1447 | CG | Ver Imprimir | 8/2025 CG |
Auxílio financeiro para participação de estudantes no Global Game Jam 2025, em Dourados.
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23347.000016.2025-63 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33909218 |
1448 | CG | Ver Imprimir | 9/2025 CG |
Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
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23347.008565.2021-52 | Pregão 07/2020 UASG 201057 | 5.593,83 | 5.593,83 | Assinado | 33903979 |
1450 | CG | Ver Imprimir | 10/2025 CG |
Serviço continuado do tipo gerenciamento da frota de veículos do campus Campo Grande (gasolina e diesel).
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23347.004420.2024-25 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 2.298,53 | 2.298,53 | Assinado | 33903919 |
1451 | DR | Ver Imprimir | 7/2025 DR |
Contrato n° 06/2020. Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada de limpeza, asseio e conservação empresa Total Administração de Serviços Terceirizados LTDA
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23347.000498.2025-51 | Pregão 03/2019 | 255.892,62 | 251.743,64 | Ajustado | 33903978;33903701;33903704 |
1452 | RT | Ver Imprimir | 12/2025 RT |
Reconhecimento de dívida - Contrato nº 45/2021- Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - Saldo inscrito em RAP R$ 5.000,00
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23347.001071.2022-28 | Pregão 07/2020 | 7.549,46 | 7.549,46 | Assinado | 33909200 |
1453 | PROEN | Ver Imprimir | 13/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 3.059.492,09 | 0,00 | Cancelado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1454 | PROEN | Ver Imprimir | 14/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Assistência Estudantil - RIP - Regime de Internato Pleno 2025. Processos 23347.000323.2025-44 e 23347.011851.2024-48.
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 228.642,00 | 234.052,63 | Ajustado | 33900000 |
1455 | DR | Ver Imprimir | 8/2025 DR |
Contrato 132024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
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23347.003726.2024-64 | Pregão 900082024 | 75.230,16 | 75.230,16 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701 |
1456 | CX | Ver Imprimir | 19/2025 CX |
Fornecimento de energia elétrica (reconhecimento de dívida de ano anterior) - Energisa - Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, CNPJ nº 15.413.826/0001-50
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23347.000310.2024-94 | Dispensa de Licitação 06/2014 | 2.532,71 | 2.532,71 | Assinado | 33909200 |
1457 | DR | Ver Imprimir | 9/2025 DR |
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2025
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23347.000721.2025-61 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33901414 |
1458 | CX | Ver Imprimir | 20/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: serviço continuado de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra (competência 12/2024)
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 42.068,21 | 42.068,21 | Assinado | 33909200 |
1459 | IFMS | Ver Imprimir | 5/2025 IFMS |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº 18/2022 - Empresa MBM - para pagamento da Fatura nº: 00012/24.
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23347.005755.2022-07 | Dispensa de Licitação 19/2022 | 24,11 | 24,11 | Assinado | 33909239 |
1460 | NV | Ver Imprimir | 3/2025 NV |
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as demandas das aulas de Ed. Física no IFMS Campus Naviraí
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23347.011126.2024-70 | Pregão 90259/2024 | 1.980,00 | 1.980,00 | Assinado | 33903014 |
1461 | RT | Ver Imprimir | 13/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na notas fiscal Nº: 008.293.672 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.555.622 (out/2024).
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 164,53 | 164,53 | Assinado | 33909239 |
1462 | RT | Ver Imprimir | 14/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - (Reitoria - Belizário Lima)- Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na nota fiscal Nº: 008.433.726 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.674.272 (out/2024).
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23347.001757.2022-19 | Dispensa de Licitação 02/2022 | 274,81 | 274,81 | Assinado | 33909239 |
1463 | CB | Ver Imprimir | 3/2025 CB |
Termo de Reconhecimento de Dívida - referente ao pagamento de parte da NFS-e 2448 - Gradi Vigilância e Segurança Ltda - Contrato 23/2021. Campus CB.
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23347.005035.2021-52 | Dispensa de Licitação 08/2021 | 584,55 | 0,00 | Cancelado | 33909237 |
1464 | NV | Ver Imprimir | 4/2025 NV |
Despesas com diárias para o exercício 2025
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23347.000770.2025-01 | Não se aplica | 6.000,00 | 40.000,00 | Ajustado | 33901414 |
1465 | AQ | Ver Imprimir | 3/2025 AQ |
Contratação de empresa para prestação de pontos de acesso dedicado à Internet com garantia de 100% da banda contratada, para atender ao Campus Aquidauana do IFMS.
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23347.003173.2021-05 | Pregão 02/2020 | 2.209,90 | 2.209,90 | Assinado | 33904013 |
1466 | CX | Ver Imprimir | 21/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33901414 |
1467 | PP | Ver Imprimir | 3/2025 PP |
Processo de pagamento da Concessionária de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - SANESUL Fatura nº 200302175, mês 12/2024.
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23347.001472.2024-40 | Inexigibilidade de Licitação 3/2014 - UASG 158453 | 2.146,75 | 2.146,75 | Assinado | 33903944 |
1468 | PP | Ver Imprimir | 4/2025 PP |
Pagamento concessão de suprimento de fundos ao servidor Elvis Leandro dos Santos. 03-24
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23347.011976.2024-78 | Não se aplica | 2.121,46 | 2.121,46 | Assinado | 33903096 |
1469 | PP | Ver Imprimir | 5/2025 PP |
Nova Contratação 2025 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.006828.2024-31 | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 | 4.318,00 | 4.318,00 | Assinado | 33903944 |
1470 | PP | Ver Imprimir | 6/2025 PP |
Contratação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para tratamento. Para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000757.2024-63 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 | 150,20 | 150,20 | Assinado | 33903978 |
1471 | PP | Ver Imprimir | 7/2025 PP |
Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.003210.2021-77 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 16.248,30 | 16.248,30 | Assinado | 33903701 |
1472 | AQ | Ver Imprimir | 4/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012304.2023-07 | Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 | 40.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903943 |
1473 | PROEN | Ver Imprimir | 15/2025 PROEN 2994 |
Termo de reconhecimento de dívida - referente à não efetivação do pagamento da parcela 09 da bolsa destinada à estudante Milena Alissa Marques da Silva, conforme estipulado no edital nº 004/2024, sendo devida a quitação retroativa. Ação 2994.
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23347.003894.2024-50 | Não se aplica | 400,00 | 400,00 | Assinado | 33901801 |
1474 | AQ | Ver Imprimir | 5/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012231.2023-45 | Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1475 | CB | Ver Imprimir | 4/2025 CB |
ATENDER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO: FESTIVAL DA JUVENTUDE - ANTOLOGIA CONTOS POEMAS E CRÔNICAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/01/2025 EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME OFICIO CIRCULAR - CB 1/2025 - CB-DIREN.
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23347.000437.2025-94 | Não se aplica | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33901801 |
1476 | NA | Ver Imprimir | 2/2025 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000037.2025-89 | Inexigibilidade de Licitação 94/2025 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903944 |
1477 | NA | Ver Imprimir | 3/2025 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000039.2025-78 | Inexigibilidade de Licitação 95/2025 | 60.000,00 | 60.000,00 | Assinado | 33903943 |
1478 | PP | Ver Imprimir | 8/2025 PP |
Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 38.883,95 | 38.883,95 | Assinado | 33903978 |
1479 | NA | Ver Imprimir | 4/2025 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 96/2025 | 204.000,00 | 204.000,00 | Assinado | 33903943 |
1480 | NA | Ver Imprimir | 5/2025 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Casa do Estudante Universitário (CEU) do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 97/2025 | 19.800,00 | 19.800,00 | Assinado | 33903943 |
1481 | PP | Ver Imprimir | 9/2025 PP |
Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
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23347.000850.2025-59 | Pregão 03/2020 - UASG 158453 | 18.126,81 | 18.126,81 | Assinado | 33903701 |
1482 | PP | Ver Imprimir | 10/2025 PP |
Contratação da concessionaria Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A, para fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 21.908,20 | 21.908,20 | Assinado | 33903943;33904722 |
1483 | NV | Ver Imprimir | 5/2025 NV |
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 01/2025.
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23347.000570.2025-41 | Não se aplica | 4.879,44 | 5.908,59 | Ajustado | 33903996;33903096 |
1484 | DR | Ver Imprimir | 10/2025 DR |
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência fevereiro/2024. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 70.434,20 | 70.434,20 | Assinado | 33903203 |
1485 | PP | Ver Imprimir | 11/2025 PP |
Contratação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. Sanagua.
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23347.000385.2025-56 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 13.110,19 | 13.110,19 | Assinado | 33903702;33903905 |
1486 | PP | Ver Imprimir | 12/2025 PP |
Processo de solicitação de empenhos de diárias nacionais e internacionais 2025.
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23347.000854.2025-37 | Não se aplica | 1.000,00 | 4.000,00 | Ajustado | 33901414 |
1487 | PROPI | Ver Imprimir | 4/2025 PROPI 21B3 |
Para atendimento ao Registro de Propriedade Intelectual (PI), resultado de pesquisas no IFMS - 2025.
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23347.000817.2025-29 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33913904 |
1488 | NV | Ver Imprimir | 6/2025 NV |
Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa.
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23347.016793.2019-81 | Inexigibilidade de Licitação | 114,06 | 114,06 | Assinado | 33903943;33904722 |
1489 | PP | Ver Imprimir | 13/2025 PP |
Pagamento do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 – referente ao fornecimento de energia p/ Unidade II do Campus Ponta Porã.
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23347.009296.2022-22 | Dispensa de Licitação 03/2021 UASG 158132 | 1.749,03 | 1.749,03 | Assinado | 33903943;33904722 |
1490 | PP | Ver Imprimir | 14/2025 PP |
Pagamento do auxílio referente ao EDITAL N° 035/2024 – PROPI/IFMS - Programa Permanente de Avaliação e Acompanhamento da Pós-Graduação da instituição — relativos ao período de janeiro a junho de 2025 - Campus Ponta Porã.
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23347.007144.2024-57 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
1491 | CB | Ver Imprimir | 5/2025 CB |
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.000776.2025-71 | Não se aplica | 10.000,00 | 20.000,00 | Ajustado | 33901414 |
1492 | CB | Ver Imprimir | 6/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DOS COLABORADORES EXTERNOS DO IFMS CAMPUS
CORUMBÁ QUE ATUARAM NO EXAME DE SELEÇÃO 2025. PROCESSO RT 23347.003915.2024-37. PROCESSO CB 23347.011929.2024-24
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23347.011929.2024-24 | Não se aplica | 30,34 | 30,34 | Assinado | 33919247;33914718 |
1493 | RT | Ver Imprimir | 15/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº49/2023 de serviço continuado de apoio técnico-operacional de oficial de manutenção e auxiliar de almoxarifado para atender a Reitoria do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
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23347.010851.2024-21 | Dispensa de Licitação Emergencial 37/2023 | 1.529,49 | 1.529,49 | Assinado | 33909237 |
1494 | PROPI | Ver Imprimir | 5/2025 PROPI 21B3 |
Auxílios para estudantes participarem da FEBRACE 2025.
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23347.000955.2025-16 | Não se aplica | 34.000,00 | 34.000,00 | Assinado | 33901801 |
1495 | CB | Ver Imprimir | 7/2025 CB |
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO EFD-REINF. CONTRATO CB 12/2024 , FATURA 624.
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23347.003776.2024-41 | Não se aplica | 6,44 | 6,44 | Assinado | 33914720 |
1496 | CX | Ver Imprimir | 22/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 10,00 | 10,00 | Assinado | 33903943 |
1497 | CG | Ver Imprimir | 11/2025 CG |
Fornecimento de energia ao Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.002728.2019-79 | Dispensa de Licitação 07/2019 | 36.975,67 | 36.975,67 | Assinado | 33903943 |
1498 | CG | Ver Imprimir | 12/2025 CG |
Aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios de Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.011479.2024-70 | Dispensa de Licitação 90098/2025 | 32.906,14 | 32.906,14 | Assinado | 33903042;33903033;33903026;33903024;33903035;44905212 |
1499 | RT | Ver Imprimir | 16/2025 RT |
Aquisição de impressora de crachá e insumo (ribbon).
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23347.001085.2025-94 | Pregão 90201/2024 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
1500 | RT | Ver Imprimir | 17/2025 RT |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional e Material Plástico Polaseal.
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23347.000797.2025-96 | Pregão 90027/2024 | 980,00 | 1.054,45 | Ajustado | 33903023;33903023 |
1501 | JD | Ver Imprimir | 2/2025 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Abastecimento da Frota - Exercício 2025
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23347.000971.2025-09 | Pregão 25/2023 | 41.166,19 | 41.166,19 | Assinado | 33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001 |
1502 | NV | Ver Imprimir | 7/2025 NV |
Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa.
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23347.006865.2024-40 | Inexigibilidade de Licitação | 328.294,56 | 335.754,22 | Ajustado | 33903943 |
1503 | DR | Ver Imprimir | 11/2025 DR |
Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 1.829,52 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
1505 | AQ | Ver Imprimir | 6/2025 AQ |
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.003526.2024-10 | Pregão 90008/2024 | 6.304,08 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903701 |
1506 | JD | Ver Imprimir | 3/2025 JD |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000966.2025-98 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33901414 |
1507 | TL | Ver Imprimir | 6/2025 TL |
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Três Lagoas (período de fevereiro a junho/2025).
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23347.007145.2024-00 | Não se aplica | 3.885,00 | 3.885,00 | Assinado | 33904801 |
1508 | TL | Ver Imprimir | 7/2025 TL |
Diárias para servidores Campus TL - Exercício de 2025
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23347.000045.2025-25 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
1509 | TL | Ver Imprimir | 8/2025 TL |
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 02/214 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.001651.2018-39 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 50.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903943 |
1510 | TL | Ver Imprimir | 9/2025 TL |
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024, referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.012488.2024-88 | Inexigibilidade de Licitação 220/2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
1511 | TL | Ver Imprimir | 10/2025 TL |
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.007768.2024-74 | Pregão 90006/2024 | 22.620,02 | 22.620,02 | Assinado | 33903705 |
1512 | CG | Ver Imprimir | 13/2025 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2025
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23347.000223.2025-18 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903999 |
1513 | TL | Ver Imprimir | 11/2025 TL |
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 | 24.663,49 | 24.663,49 | Assinado | 33903701;33903704;33903701 |
1514 | NV | Ver Imprimir | 8/2025 NV |
Contratação de serviços de Cozinheira e Auxiliar de Cozinha - Empresa Setta
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23347.001204.2025-17 | Pregão 90006/2024 | 96.000,00 | 132.973,58 | Ajustado | 33903705 |
1515 | TL | Ver Imprimir | 12/2025 TL |
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.011899.2024-56 | Pregão 90013/2024 | 28.222,52 | 28.222,52 | Assinado | 33903702 |
1516 | NV | Ver Imprimir | 9/2025 NV |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Naviraí
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23347.007141.2024-13 | Não se aplica | 5.439,00 | 5.439,00 | Assinado | 33904801 |
1517 | DR | Ver Imprimir | 12/2025 DR |
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2025
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23347.001236.2025-12 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2025 | 10.000,00 | 6.000,00 | Ajustado | 33903996;33903096 |
1518 | DR | Ver Imprimir | 13/2025 DR |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS A SER PRESTADO AO
CAMPUS DOURADOS DO IFMS. PE Nº 02/2020. CT Nº 19/2020.
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23347.011847.2020-56 | Pregão 02/2020 | 15.799,60 | 15.799,60 | Assinado | 33904014 |
1520 | PROEN | Ver Imprimir | 16/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CG
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 607.889,64 | 607.889,64 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1522 | PROEN | Ver Imprimir | 17/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus Aquidauana - AQ
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 274.843,56 | 274.843,56 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1523 | PROEN | Ver Imprimir | 18/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CB
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 312.469,80 | 312.469,80 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1524 | PROEN | Ver Imprimir | 19/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CX
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 310.117,28 | 310.117,28 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1525 | DR | Ver Imprimir | 14/2025 DR |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO
DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 143.523,00 | 0,00 | Cancelado | 33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919 |
1526 | NV | Ver Imprimir | 10/2025 NV |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 228.492,97 | 0,00 | Cancelado | 33903001 |
1527 | PROEN | Ver Imprimir | 20/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus DR
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 236.614,45 | 236.614,45 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1528 | PROEN | Ver Imprimir | 21/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus JD
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 179.951,61 | 179.951,61 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1529 | PROEN | Ver Imprimir | 22/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus NV
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 243.198,44 | 243.198,44 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1530 | PROEN | Ver Imprimir | 23/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus NA
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 186.653,90 | 186.653,90 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1531 | PROEN | Ver Imprimir | 24/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus PP
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 450.814,78 | 450.814,78 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1532 | DR | Ver Imprimir | 15/2025 DR |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO
DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 114.523,00 | 114.523,00 | Assinado | 33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919 |
1533 | PROEN | Ver Imprimir | 25/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus TL
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23347.011851.2024-48 | Não se aplica | 244.707,78 | 244.707,78 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
1534 | RT | Ver Imprimir | 18/2025 RT |
2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 (Vigência até 01/03/2025). Gerenciamento de Combustíveis. Reitoria
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 763.224,51 | 763.224,51 | Assinado | 33903001;33903919 |
1535 | NA | Ver Imprimir | 6/2025 NA |
Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 22.123,60 | 22.123,60 | Assinado | 33909239;33909292 |
1536 | JD | Ver Imprimir | 4/2025 JD |
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Jardim.
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23347.001120.2025-75 | Pregão 90027/2024 | 4.623,80 | 4.623,80 | Assinado | 33903016;33903023;33903023 |
1537 | CX | Ver Imprimir | 23/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o IFMS Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 39.399,69 | 0,00 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
1538 | DR | Ver Imprimir | 16/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA AS
UNIDADES DO IFMS. PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
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23347.011835.2024-55 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 3.556,04 | 3.556,04 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
1539 | DR | Ver Imprimir | 17/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.465,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1540 | NA | Ver Imprimir | 7/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 274.549,15 | 274.549,15 | Assinado | 33903001;33903919 |
1541 | PROPI | Ver Imprimir | 6/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Gestor de Pesquisa e Propriedade Intelectual (GEPPI)", de autoria principal do Professor André Quintiliano Bezerra Silva, do campus Jardim.
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23347.001004.2025-56 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1542 | PROPI | Ver Imprimir | 7/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Bebiterm" - de autoria principal do Professor Eder de Souza Rodrigues, do campus Campo Grande;
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23347.001039.2025-95 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1543 | PP | Ver Imprimir | 15/2025 PP |
Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 367.149,16 | 425.053,16 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
1544 | PROPI | Ver Imprimir | 8/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Saúde em qualquer lugar" - de autoria principal do Professor Eder de Souza Rodrigues, do campus Campo Grande.
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23347.001042.2025-17 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1545 | PROPI | Ver Imprimir | 9/2025 PROPI 21B3 |
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "AcessaIFMS", de autoria de professores do IFMS, entre esses Rogério Alves dos Santos Antoniassi, do campus Três Lagoas.
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23347.001048.2025-86 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
1546 | CG | Ver Imprimir | 14/2025 CG |
Pagamento de bolsas aos estudantes e orientador. Edital 059/2024 - IFMaker Empreendedor Campus Campo Grande - parcela dezembro/2024.
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23347.012139.2024-66 | Não se aplica | 5.785,10 | 5.785,10 | Assinado | 33904801;33901801 |
1547 | CG | Ver Imprimir | 15/2025 CG |
AUXÍLIO AOS ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE PARA VISITA AO PROJETO CATALOGANDO AVENTURAS.
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23347.001391.2025-21 | Não se aplica | 1.100,00 | 1.100,00 | Assinado | 33909218 |
1548 | CG | Ver Imprimir | 16/2025 CG |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 95.320,94 | 57.418,82 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
1549 | CX | Ver Imprimir | 24/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 33/2023 (Campus COXIM) - Empresa Servplan (competência 12/2024) - serviço continuado de apoio técnico operacional (oficial de manutenção predial com dedicação exclusiva de mão de obra)
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 1.847,45 | 1.847,45 | Assinado | 33909200 |
1550 | TL | Ver Imprimir | 13/2025 TL |
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 2024.24.10.36268313 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.005408.2024-38 | Inexigibilidade de Licitação 238/2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903943 |
1551 | CB | Ver Imprimir | 8/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO CONTINUADA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA VEICULAR. CONTRATO 08/2024.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 85.743,93 | 15.000,00 | Ajustado | 33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919 |
1552 | CB | Ver Imprimir | 9/2025 CB |
Contratação de software para gestão de merenda escolar dos campi Corumbá, Aquidauana, Dourados, Três Lagoas e Jardim
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23347.008284.2023-61 | Dispensa de Licitação 90242/2023 | 2.500,00 | 0,00 | Cancelado | 33904006 |
1553 | TL | Ver Imprimir | 14/2025 TL |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Empresa Prime - Gerenciamento da frota Campus TL (renovação contratual).
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 107.878,62 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
1554 | TL | Ver Imprimir | 15/2025 TL |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Empresa Prime - Gerenciamento da frota Campus TL (renovação contratual).
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 96.297,81 | 30.743,90 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
1555 | AQ | Ver Imprimir | 7/2025 AQ |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 172.052,93 | 0,00 | Cancelado | 33903919;33903001 |
1556 | CB | Ver Imprimir | 10/2025 CB |
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PAGAMENTO DE GECC AVALIADOR INTERNO DE PROCESSO RSC. COMPETÊNCIA NOV/20217.
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23347.000877.2024-61 | Não se aplica | 748,30 | 748,30 | Assinado | 33909236 |
1557 | NA | Ver Imprimir | 8/2025 NA |
PCSF nº 01/2025 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 04/02/2025 à 24/04/2025, prestação de contas: 23/05/2025.
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23347.001499.2025-13 | Suprimento de Fundos 1/2025 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
1558 | NV | Ver Imprimir | 11/2025 NV |
Aquisição de materiais de construção (adequação da rede elétrica) - Campus Naviraí
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23347.011171.2024-24 | Dispensa de Licitação | 59.355,68 | 43.535,82 | Ajustado | 33903024 |
1559 | AQ | Ver Imprimir | 8/2025 AQ |
Contribuição para o PIS/PASEP, sobre as receitas arrecadadas com aluguel, por meio da concessão onerosa de espaço público para prestação de serviços próprios de cantina/lanchonete.
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23347.019742.2019-10 | Pregão 4/2019 | 21,09 | 21,09 | Assinado | 33914712 |
1560 | AQ | Ver Imprimir | 9/2025 AQ |
Notificação de Penalidade - NIC, com recolhimento de multa por não identificação de condutor infrator, imposta a pessoa jurídica.
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23347.000747.2025-17 | Não se aplica | 208,25 | 208,25 | Assinado | 33903936 |
1561 | CG | Ver Imprimir | 17/2025 CG |
Aquisição de gases especiais para os laboratórios da Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.005793.2024-13 | Dispensa de Licitação | 16.800,00 | 16.800,00 | Assinado | 33903004 |
1562 | CB | Ver Imprimir | 11/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (IPTU).
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23347.001262.2021-17 | Não se aplica | 1.431,00 | 1.431,00 | Assinado | 33904710 |
1563 | CG | Ver Imprimir | 18/2025 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903979 |
1564 | CG | Ver Imprimir | 19/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 52.081,73 | 52.081,73 | Assinado | 33903943 |
1565 | RT | Ver Imprimir | 19/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na notas fiscal Nº: 008.293.672 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.555.622 (out/2024).
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 164,53 | 164,53 | Rascunho | 33909239 |
1566 | RT | Ver Imprimir | 20/2025 RT |
Pagamento do Contrato nº 02/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Reitoria.
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23347.001430.2022-47 | Pregão SRP 09/2021 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903917 |
1567 | CX | Ver Imprimir | 25/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME (competência 12/2024) - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU’s diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 | 1.898,00 | 1.898,00 | Assinado | 33909200 |
1568 | RT | Ver Imprimir | 21/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida referente ao pagamento na NF 482791 do Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
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23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 | 536,00 | 536,00 | Assinado | 33909239 |
1569 | RT | Ver Imprimir | 22/2025 RT |
Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
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23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33904023 |
1570 | RT | Ver Imprimir | 23/2025 RT |
Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria. 2º Termo aditivo - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
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23347.001652.2023-41 | Pregão Pregão 90008/2024 | 398.788,35 | 398.788,35 | Assinado | 33903701 |
1571 | RT | Ver Imprimir | 24/2025 RT |
Contrato 38/2021: OSHIRO IMOVEIS LTDA - ME. Aluguel do prédio na rua Belizário Lima, 236, sede provisória da Reitoria: Execução do Estimado de janeiro a dezembro de 2025 do orçamento da UASG 158132 -REITORIA.23347.000203.2022-02
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23347.000203.2022-02 | Dispensa de Licitação 46/2021 | 434.438,16 | 434.438,16 | Assinado | 33903910 |
1572 | AQ | Ver Imprimir | 10/2025 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 528.404,28 | 528.404,28 | Assinado | 33903702 |
1573 | CX | Ver Imprimir | 26/2025 CX |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 7.535,42 | 7.535,42 | Assinado | 33903978;33903978 |
1574 | AQ | Ver Imprimir | 11/2025 AQ |
Contratação de serviço de assinatura anual de plataforma digital e biblioteca virtual, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003956.2022-61 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 | 12.402,25 | 0,00 | Cancelado | 33904018 |
1575 | PROPI | Ver Imprimir | 10/2025 PROPI 21B3 |
Propi - Edital de Fluxo Contínuo de Auxílio à Publicação de Artigos Científicos e Relatos de Experiência do IFMS - 2025.
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23347.000195.2025-39 | Não se aplica | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33904801 |
1576 | NV | Ver Imprimir | 12/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 até o encerramento do contrato no dia 07/08/2025
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23347.008309.2023-27 | Pregão 04/2023 | 27.622,14 | 30.129,78 | Ajustado | 33903705 |
1577 | NV | Ver Imprimir | 13/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 até o encerramento do contrato no dia 03/04/2025.
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23347.001776.2023-26 | Pregão 13/2022 | 24.608,19 | 14.929,92 | Ajustado | 33903705 |
1578 | NV | Ver Imprimir | 14/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.009430.2024-57 | Pregão 90006/2024 | 51.773,76 | 10.036,12 | Ajustado | 33903705 |
1579 | NV | Ver Imprimir | 15/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.004425.2024-58 | Não se aplica | 44,92 | 0,00 | Cancelado | 33914718 |
1580 | NV | Ver Imprimir | 16/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 58.393,08 | 0,00 | Cancelado | 33904013 |
1581 | NV | Ver Imprimir | 17/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 58.393,08 | 0,00 | Cancelado | 33904013 |
1583 | NV | Ver Imprimir | 18/2025 NV |
Acessoline - Emissão de empenho pelo valor total para despesa do exercício 2025.
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 58.393,08 | 57.707,59 | Ajustado | 33904013 |
1584 | NV | Ver Imprimir | 19/2025 NV |
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
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23347.004425.2024-58 | Não se aplica | 44,92 | 0,00 | Cancelado | 33914718 |
1585 | NV | Ver Imprimir | 20/2025 NV |
Prime - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
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23347.004425.2024-58 | Não se aplica | 44,92 | 44,92 | Assinado | 33914718 |
1586 | NV | Ver Imprimir | 21/2025 NV |
Sancristo - emissão de empenho para exercício de 2025 - fim do contrato em 01/04/2025
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23347.003025.2024-25 | Não se aplica | 711,65 | 581,10 | Ajustado | 33903978 |
1587 | CX | Ver Imprimir | 27/2025 CX |
Pagamento de anuidade 2025 e de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - Conselho Regional de Medicina Veterinária: funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
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23347.003925.2021-20 | Não se aplica | 795,00 | 0,00 | Cancelado | 33904710;33904710 |
1588 | CX | Ver Imprimir | 28/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901414 |
1589 | NV | Ver Imprimir | 22/2025 NV |
Empresa Multimax - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009995.2022-72 | Pregão | 34.649,86 | 69.299,72 | Ajustado | 33903702 |
1590 | NV | Ver Imprimir | 23/2025 NV |
Empresa Servplan - jardineiro - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 5.042,71 | 68.164,53 | Ajustado | 33903701 |
1591 | NV | Ver Imprimir | 24/2025 NV |
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 17.244,87 | 167.064,49 | Ajustado | 33903701 |
1592 | RT | Ver Imprimir | 25/2025 RT |
Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA. Estimado janeiro a julho/2025.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 04/2021 | 10.792,04 | 10.792,04 | Assinado | 33909240 |
1593 | NV | Ver Imprimir | 25/2025 NV |
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 11.414,16 | 126.532,60 | Ajustado | 33903701 |
1595 | NV | Ver Imprimir | 26/2025 NV |
Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 5.313,33 | 51.363,92 | Ajustado | 33903701 |
1596 | NV | Ver Imprimir | 27/2025 NV |
Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 8.041,92 | 72.774,01 | Ajustado | 33903701 |
1598 | CB | Ver Imprimir | 12/2025 CB |
Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências para atender ao Campus Corumbá competência jan a fev/2025 e termo aditivo de prorrogação de vigência de mar a dez/2025.Contrato 23/2023 Empresa SEM LIMITES.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 396.520,92 | 436.131,84 | Ajustado | 33903702 |
1600 | CG | Ver Imprimir | 20/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 11.462,92 | 0,00 | Cancelado | 33909239 |
1601 | CG | Ver Imprimir | 21/2025 CG |
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.010280.2024-24 | Pregão 90013/2024 | 1.174,21 | 1.174,21 | Assinado | 33909239 |
1602 | CB | Ver Imprimir | 13/2025 CB |
Contratação de serviços técnico especializado para manutenção corretiva de equipamento de Análise Térmica - STA do Laboratório de metalurgia do Campus Corumbá.
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23347.000719.2025-91 | Inexigibilidade de Licitação | 37.400,00 | 37.400,00 | Assinado | 33903917 |
1603 | NV | Ver Imprimir | 28/2025 NV |
Uniforme escolar - emissão de empenho para a aquisição de uniformes.
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 | 19.200,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
1604 | RT | Ver Imprimir | 26/2025 RT |
Contrato 01/2024 - Empresa TECAP- sistema informatizado de escrituração fiscal digital – EFD Reinf e DCTFWeb - 2025.
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23347.011518.2023-58 | Inexigibilidade de Licitação 26/2023 | 43.161,12 | 43.161,12 | Assinado | 33904020;33904019 |
1605 | RT | Ver Imprimir | 27/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento da NF 645 0 Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
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23347.004284.2024-73 | Pregão Pregão 90008/2024 | 2.349,55 | 2.349,55 | Assinado | 33909239 |
1606 | RT | Ver Imprimir | 28/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento da NF 645 Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
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23347.004284.2024-73 | Pregão Pregão 90008/2024 | 2.349,55 | 2.349,55 | Rascunho | 33909239 |
1607 | RT | Ver Imprimir | 29/2025 RT |
ADO referente ao termo de reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de dezembro em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 referente ao contrato nº08/2024 para Serviço de gerenciamento informatizado de frota (manutenção e abastecimento);
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 51.389,61 | 51.389,61 | Assinado | 33909239 |
1608 | NA | Ver Imprimir | 9/2025 NA |
Contratação de serviço continuado do tipo transporte escolar para atender demandas do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000462.2024-97 | Pregão 90001/2025 | 750.000,00 | 750.000,00 | Assinado | 33903305 |
1609 | CB | Ver Imprimir | 14/2025 CB |
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ CT 63/2024, CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 308/2024 UG 158132. PROCESSO: 23347.010665.2024-91
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23347.010665.2024-91 | Inexigibilidade de Licitação 308/2024 | 89.000,00 | 89.000,00 | Assinado | 33903944 |
1610 | CB | Ver Imprimir | 15/2025 CB |
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. PREGAO 04/2023 UASG 158132. CT 51/2023.
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23347.009826.2023-13 | Pregão 04/2023 | 46.731,43 | 55.329,00 | Ajustado | 33903701 |
1611 | CB | Ver Imprimir | 16/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 61/2024. CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 307/2024 UG 158132.
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23347.010662.2024-58 | Inexigibilidade de Licitação 307/2024 | 511.959,73 | 300.000,00 | Ajustado | 33903943;33904722 |
1612 | CB | Ver Imprimir | 17/2025 CB |
ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, DIÁRIAS, HORA EXTRA SEMANAL DIURNA, HORA EXTRA SEMANAL NOTURNA, HORA EXTRA FIM DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS IFMS CORUMBA.
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23347.001652.2023-41 | Pregão 90008/2024 | 27.366,40 | 76.370,81 | Ajustado | 33903701 |
1613 | RT | Ver Imprimir | 30/2025 RT |
Reconhecimento de dívida Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - referente à Nota de Empenho nº 2024NE000140 para a liquidação da fatura 18.310, emitida para o exercício de 2024, que foi identificada como saldo insuficiente.
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23347.004751.2021-12 | Pregão SRP 02/2020 | 1.634,88 | 1.634,88 | Assinado | 33909240 |
1614 | CB | Ver Imprimir | 18/2025 CB |
CONTRATAÇÃO DE CHEFE DE COZINHA, DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM CESSÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ, EXERCÍCIO 2025.
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23347.010584.2024-91 | Pregão 90006/2024 | 43.507,20 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
1615 | CB | Ver Imprimir | 19/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM CESSAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS IFMS CORUMBA,PROCESSO: 23347.012082.2024-03. PE 90014/2024 UASG 158132.
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23347.012082.2024-03 | Pregão 90014/2024 | 399.501,59 | 399.501,59 | Assinado | 33903703;33903703 |
1616 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2025 PROPI 20RL |
APORTE orçamentário para a continuidade das ações envolvidas na publicação do Edital para Seleção de Propostas para a Participação de Pesquisadores e Estudantes Negros e Indígenas em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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23347.011809.2024-27 | Não se aplica | 65.400,00 | 65.400,00 | Assinado | 33902001;33901801 |
1617 | RT | Ver Imprimir | 31/2025 RT |
Reconhecimento de dívida Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - considerando o saldo dos empenhos 2024NE000293 e 2024NE000303, emitidas para o exercício de 2024, para a liquidação das Faturas com ref. janeiro/2025, que foram identificadas como saldo insuficiente.
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23347.005399.2023-02 | Pregão SRP Nº 25/2022 | 11.398,85 | 11.398,85 | Assinado | 33909240 |
1618 | RT | Ver Imprimir | 32/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - janeiro/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 7,50 | 7,50 | Assinado | 33909200 |
1619 | DR | Ver Imprimir | 18/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.580,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1620 | NV | Ver Imprimir | 29/2025 NV |
SERVPLAN - auxiliar de campo - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 39.654,40 | 39.654,40 | Assinado | 33903701 |
1621 | DR | Ver Imprimir | 19/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.580,00 | 1.580,00 | Assinado | 33903916 |
1622 | DR | Ver Imprimir | 20/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento – Vett Via Express Tecnologia e Telecomunicações LTDA-ME ref. a prestação de serviço de fornecimento de internet para o IFMS Campus Dourados. Competência 12/24. Proc. origem nº 23347. 11847.2020-56.
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23347.001216.2025-33 | Pregão 02/2020 | 99,15 | 99,15 | Assinado | 33909240 |
1623 | DR | Ver Imprimir | 21/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
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23347.008404.2021-69 | Dispensa de Licitação Nº 33/2021 | 1.580,00 | 1.580,00 | Assinado | 33909239 |
1624 | NV | Ver Imprimir | 30/2025 NV |
Aquisição de estacas de sinalização agrícola para atender as necessidades do
Campus Naviraí.
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23347.004390.2023-76 | Dispensa de Licitação | 10.170,00 | 6.600,00 | Ajustado | 33903044 |
1625 | IFMS | Ver Imprimir | 6/2025 IFMS |
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Prorrogação da Vigência Contratual por mais 12 meses ( período de 01/03/2025 a 01/03/2026 ) e Reajuste ICTI: 7,26%. Valor Estimado de março a dezembro/2025, incluindo a prorrogação.
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23347.011867.2022-99 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 | 93.347,59 | 93.347,59 | Assinado | 33904006 |
1626 | CX | Ver Imprimir | 29/2025 CX |
Atestado de Disponibilidade Orçamentária - Pagamento da Anuidade 2025 do CRMV-MS e da Anotação de Responsabilidade Técnica - funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
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23347.003925.2021-20 | Não se aplica | 795,00 | 795,00 | Assinado | 33904710;33904710 |
1627 | DR | Ver Imprimir | 22/2025 DR |
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química, Física e Biologia
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23347.001825.2025-92 | Pregão 10/2023 - UASG 158132. | 5.514,92 | 5.514,92 | Assinado | 33903011;33903035 |
1628 | CG | Ver Imprimir | 22/2025 CG |
ADO referente ao reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de dezembro em favor da empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - CNPJ 18.727.597/0001-36 referente ao contrato nº 48/2021 para serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 11.462,92 | 11.462,92 | Assinado | 33909239 |
1629 | NA | Ver Imprimir | 10/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75.
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23347.012764.2024-16 | Inexigibilidade de Licitação 338/2024 | 119.999,88 | 119.999,88 | Assinado | 33903910 |
1630 | NV | Ver Imprimir | 31/2025 NV |
Uniforme escolar - emissão de empenho para a aquisição de uniformes.
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 | 19.200,00 | 19.200,00 | Assinado | 33903203 |
1631 | NA | Ver Imprimir | 11/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Nova Andradina dez/24.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 7/2022 | 24.642,85 | 24.642,85 | Assinado | 33909237 |
1632 | CB | Ver Imprimir | 20/2025 CB |
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER CONTRATO 34/2022. PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA NA UNIDADE DO IFMS-CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.011903.2022-14 | Pregão 13/2022 | 16.716,96 | 107.251,44 | Ajustado | 33903701 |
1633 | RT | Ver Imprimir | 33/2025 RT |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2025
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903947 |
1634 | NA | Ver Imprimir | 12/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2020 - Correios - Ref. Processo licitatório 23347.006742.2020-85. Campus Nova Andradina.
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 14/2020 | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33903947 |
1635 | CB | Ver Imprimir | 21/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 33/2023.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 | 19.861,96 | 71.295,00 | Ajustado | 33903701 |
1636 | CB | Ver Imprimir | 22/2025 CB |
Atender despesa com Prestação de serviços de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha, com cessão de mão de obra, Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
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23347.008958.2022-47 | Pregão | 31.533,04 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
1637 | CB | Ver Imprimir | 23/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM Contrato 23/2023 - SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prestação de serviços de limpeza e conservação - Campus Corumbá
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 66.086,82 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
1638 | CB | Ver Imprimir | 24/2025 CB |
Atender despesa com prestação de SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 26/2021.
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23347.003478.2022-90 | Pregão 02/2020 | 3.000,00 | 13.500,00 | Ajustado | 33904013 |
1639 | CB | Ver Imprimir | 25/2025 CB |
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 39.000,00 | 20.000,00 | Ajustado | 33903302;33903301;33903301 |
1640 | DR | Ver Imprimir | 23/2025 DR |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Dourados dez/24.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 7/2022 | 22.538,68 | 22.538,68 | Assinado | 33909237 |
1641 | RT | Ver Imprimir | 34/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento referente a retenções tributárias, devidas à empresa POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 08.720.790/0001-91. Contrato nº 09/2024 (Reitoria)
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23347.004284.2024-73 | Pregão Pregão 90008/2024 | 977,90 | 977,90 | Assinado | 33909239 |
1642 | PP | Ver Imprimir | 16/2025 PP |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Ponta Porã dez/24.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 07/2022 - UASG 158132 | 34.735,75 | 34.735,75 | Assinado | 33909237 |
1643 | JD | Ver Imprimir | 5/2025 JD |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR 155850 - Campus Jardim - Referência - 12/2024
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23347.002706.2024-76 | Pregão 07/2022 - UASG 158132 | 22.523,96 | 22.523,96 | Assinado | 33909237 |
1644 | NV | Ver Imprimir | 32/2025 NV |
Servplan - JARDINEIRO - Processo de pagamento do Contrato nº 56/2023 (Naviraí)
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 5.042,71 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
1645 | NA | Ver Imprimir | 13/2025 NA |
Manutenção emergencial do poço artesiano que abastece o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000387.2025-45 | Dispensa de Licitação 100/2025 | 98.973,30 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1646 | CB | Ver Imprimir | 26/2025 CB |
Atender despesa com Prestação de serviços de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha, com cessão de mão de obra, Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
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23347.008958.2022-47 | Pregão | 31.533,04 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
1647 | AQ | Ver Imprimir | 12/2025 AQ |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
1648 | CX | Ver Imprimir | 30/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,87 | 34.959,87 | Pendente de assinatura pelo OD | 33909237 |
1649 | CX | Ver Imprimir | 31/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,87 | 34.959,87 | Assinado | 33909237 |
1650 | NV | Ver Imprimir | 33/2025 NV |
Multimax - serviço de limpeza - Prestação de Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra para IFMS Naviraí.
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23347.009995.2022-72 | Pregão 09/2022 | 34.649,86 | 34.649,86 | Assinado | 33903702 |
1651 | TL | Ver Imprimir | 16/2025 TL |
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 12/2024 (DEA)
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23347.002706.2024-76 | Pregão SRP 02/2021 (158132) | 35.031,51 | 0,00 | Cancelado | 33903703 |
1652 | DR | Ver Imprimir | 24/2025 DR |
Contrato nº 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilância armada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 22.538,68 | 22.538,68 | Assinado | 33903703 |
1653 | DR | Ver Imprimir | 25/2025 DR |
Aquisição de materiais esportivos para atender as demandas das aulas de Educação Física do IFMS campus Dourados Pregão Eletrônico Nº 90005/2024 e 90256/2024
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23347.001970.2025-73 | Pregão 90005/2024 UASG 158132 | 14.619,99 | 14.619,99 | Assinado | 33903014;33903019 |
1656 | NV | Ver Imprimir | 35/2025 NV |
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Naviraí.
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23347.001558.2024-72 | Pregão 90027/2024 | 4.917,80 | 4.917,80 | Assinado | 33903016;33903023;33903023 |
1657 | AQ | Ver Imprimir | 13/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 | 22.778,17 | 22.778,17 | Assinado | 33909237;33909237 |
1658 | PP | Ver Imprimir | 17/2025 PP |
Referente ao pagamento do mês de janeiro 2025 (NF-e 027 emitida no valor de R$ 30.940,00) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
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23347.000862.2025-83 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 30.940,00 | 30.940,00 | Assinado | 33903007 |
1659 | PP | Ver Imprimir | 18/2025 PP |
Pagamentos referente ao ano 2025 do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 – referente ao fornecimento de energia p/ Unidade II do Campus Ponta Porã.
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23347.009296.2022-22 | Dispensa de Licitação 03/2021 UASG 158132 | 27.500,00 | 27.500,00 | Assinado | 33904722;33903943 |
1660 | TL | Ver Imprimir | 17/2025 TL |
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 12/2024 (DEA)
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23347.002706.2024-76 | Pregão SRP 02/2021 (158132) | 35.031,51 | 35.031,51 | Assinado | 33909237 |
1661 | DR | Ver Imprimir | 26/2025 DR |
Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 1.927,08 | 1.927,08 | Assinado | 33903978 |
1662 | DR | Ver Imprimir | 27/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI referente ao mês de julho de 2024
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 132,93 | 132,93 | Assinado | 33909239 |
1663 | RT | Ver Imprimir | 35/2025 RT |
Pagamento do Contrato nº RT 09/2022 - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Reitoria (Sede provisória - Rua Jornalista Belizário Lima) - Estimado exercício 2025.
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23347.001757.2022-19 | Dispensa de Licitação 02/2022 | 130.000,00 | 130.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
1664 | RT | Ver Imprimir | 36/2025 RT |
Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Estimado exercício 2025.
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 90.000,00 | 90.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
1666 | DR | Ver Imprimir | 29/2025 DR |
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA
OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057,
PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
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23347.007720.2023-85 | Pregão 07/2020-UASG 201057 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903984 |
1667 | DR | Ver Imprimir | 30/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS
DOURADOS. PREGÃO 05/2021
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
1668 | AQ | Ver Imprimir | 14/2025 AQ |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001589.2024-23 | Pregão 90027/2024 | 6.020,00 | 6.020,00 | Assinado | 33903023 |
1669 | AQ | Ver Imprimir | 15/2025 AQ |
Aquisição de uma impressora de cartão para impressão de crachá, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001592.2024-47 | Pregão 90201/2024 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
1671 | AQ | Ver Imprimir | 16/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903984 |
1672 | AQ | Ver Imprimir | 17/2025 AQ |
Aquisição de uniformes escolares para os estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000140.2025-29 | Pregão 90241/2024 | 25.400,00 | 25.400,00 | Assinado | 33903203 |
1673 | AQ | Ver Imprimir | 18/2025 AQ |
Aquisição de software para a gestão da alimentação escolar, tipo merenda quente, no IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012167.2023-01 | Dispensa de Licitação 90242/2023 | 4.422,64 | 4.422,64 | Assinado | 33904006 |
1674 | TL | Ver Imprimir | 18/2025 TL |
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 | 342.643,20 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903704;33903701 |
1675 | TL | Ver Imprimir | 19/2025 TL |
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro com repactuação até dezembro/2025.
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 | 342.643,20 | 342.643,20 | Assinado | 33903704;33903701;33903701 |
1676 | RT | Ver Imprimir | 37/2025 RT |
Atender caráter excepcional, o cadastro do empenho de diárias da PROPI para lançamento de diárias para participação dos campi na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).No valor provisório de R$ 30.000,00
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23347.000327.2025-22 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33901414 |
1677 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2025 PROEN 20RL |
Contratação de serviço de buffet para atender capacitação de Comissão Permanente de Avaliação de Projetos de Ensino.
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23347.001315.2025-15 | Dispensa de Licitação PCA 125.2025. | 805,90 | 805,90 | Assinado | 33903922 |
1678 | NA | Ver Imprimir | 14/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 212.000,00 | 212.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
1679 | RT | Ver Imprimir | 38/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Reconhecimento de dívida referente a competência 12/2024 e valores retroativos - repactuação.
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23347.011894.2022-61 | Pregão 09/2022 | 8.479,86 | 8.479,86 | Assinado | 33909237 |
1680 | NV | Ver Imprimir | 36/2025 NV |
Reconhecimento de dívida referente a prestação de serviços de oficial pleno de 27 a 30/09/24 (CT nº 15/2024)
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23347.002027.2025-88 | Não se aplica | 1.521,88 | 1.521,88 | Assinado | 33909237 |
1681 | IFMS | Ver Imprimir | 7/2025 IFMS |
Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora - Prestação de serviços de seguro aos estudantesdo IFMS. Estimativa janeiro a abril de 2025.
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23347.005755.2022-07 | Dispensa de Licitação 19/2022 | 1.480,00 | 1.480,00 | Assinado | 33903969 |
1682 | TL | Ver Imprimir | 20/2025 TL |
Diárias para servidores Campus TL - Exercício de 2025
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23347.000045.2025-25 | Não se aplica | 35.000,00 | 31.000,00 | Ajustado | 33901414 |
1683 | TL | Ver Imprimir | 21/2025 TL |
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 2024.24.10.36268313 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
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23347.005408.2024-38 | Inexigibilidade de Licitação 238/2024 | 335.000,00 | 143.615,53 | Ajustado | 33903943 |
1684 | TL | Ver Imprimir | 22/2025 TL |
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024 para Exercício de 2025.
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23347.012488.2024-88 | Inexigibilidade de Licitação 220/2024 | 74.000,00 | 74.000,00 | Assinado | 33903944 |
1685 | TL | Ver Imprimir | 23/2025 TL |
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.007768.2024-74 | Pregão 90006/2024 | 212.901,15 | 212.901,15 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
1686 | TL | Ver Imprimir | 24/2025 TL |
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
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23347.011899.2024-56 | Pregão 90013/2024 | 457.247,45 | 457.247,45 | Assinado | 33903702 |
1687 | TL | Ver Imprimir | 25/2025 TL |
Contratação de serviço de vigilância armada diurna e noturna para o IFMS campus Três Lagoas, conforme CT 08/2025 referente prestação de serviços de fevereiro a dezembro/2025.
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23347.005132.2024-98 | Pregão 90014/2024 | 380.399,47 | 380.399,47 | Assinado | 33903703;33903703 |
1688 | TL | Ver Imprimir | 26/2025 TL |
Serviços de recarga de gás GLP P45 para o IFMS Campus TL conforme Contrato 41/2024 para o exercício de 2025.
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação 10/2024 UASG 158132 | 13.860,00 | 13.860,00 | Assinado | 33903004 |
1689 | PP | Ver Imprimir | 19/2025 PP |
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Ponta Porã - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
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23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 | 26.148,60 | 26.148,60 | Assinado | 33903701;33903705;33903704 |
1690 | NA | Ver Imprimir | 15/2025 NA |
Renovação Contrato nº 15/2024 - POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA. Prestação de serviços de motorista no IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.001652.2023-41. 20/03/2025 à 31/12/2025.
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23347.003535.2024-01 | Pregão 90008/2024 | 49.083,39 | 49.083,39 | Assinado | 33903701 |
1691 | DR | Ver Imprimir | 31/2025 DR |
Aquisição de uniformes escolares para estudantes do IFMS Campus Dourados
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 | 18.560,00 | 18.560,00 | Assinado | 33903203 |
1693 | PROEN | Ver Imprimir | 26/2025 PROEN 2994 |
Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2025
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23347.001638.2025-17 | Não se aplica | 202.800,00 | 0,00 | Cancelado | 33901801;33901801 |
1694 | PROEN | Ver Imprimir | 27/2025 PROEN 2994 |
Proen - Dimensão Ensino - Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2025
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23347.001638.2025-17 | Não se aplica | 202.800,00 | 202.800,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
1696 | RT | Ver Imprimir | 39/2025 RT |
Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Reitoria e os Campi do IFMS. Estimado de janeiro a 17 de abril/ 2025.
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23347.005399.2023-02 | Pregão SRP Nº 25/2022 | 63.312,00 | 63.312,00 | Assinado | 33909240 |
1697 | CX | Ver Imprimir | 32/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1698 | RT | Ver Imprimir | 40/2025 RT |
Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - Execução do Estimado 2025 (vigência mês 11).
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23347.004751.2021-12 | Pregão SRP 02/2020 | 17.994,68 | 17.994,68 | Assinado | 33904014 |
1699 | NA | Ver Imprimir | 16/2025 NA |
Repactuação 2025. Contrato nº 5/2024. Impacto Prestadora de Serviços Ltda EPP. Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.008384.2023-98. 01/01/2025 à 15/10/2025.
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23347.007081.2024-39 | Pregão 90013/2024 | 465.705,45 | 414.776,80 | Ajustado | 33903978 |
1700 | JD | Ver Imprimir | 6/2025 JD |
Provisão para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Jardim,Contrato 14/2022
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 - UASG 158132 | 9.015,31 | 9.015,31 | Assinado | 33903917 |
1701 | AQ | Ver Imprimir | 19/2025 AQ |
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.003526.2024-10 | Pregão 90008/2024 | 75.648,96 | 75.648,96 | Assinado | 33903701;33903701 |
1702 | RT | Ver Imprimir | 41/2025 RT |
Reconhecimento de Dívida - Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 04/2021 | 3.644,76 | 3.644,76 | Assinado | 33909240 |
1703 | CX | Ver Imprimir | 33/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 1.000,00 | 1.000,00 | Assinado | 33903704 |
1704 | PP | Ver Imprimir | 20/2025 PP |
Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA referente a fatura 2267082 de dezembro de 2024.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 5.790,36 | 0,00 | Ajustado | 33903919 |
1705 | JD | Ver Imprimir | 7/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 130.917,32 | 0,00 | Cancelado | 33903702;33909237 |
1706 | RT | Ver Imprimir | 42/2025 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias de viagem ao Campus Jardim, enquanto membro do Cerimonial da Reitoria do IFMS, em favor do servidor federal, Cláudio de Lima Fontoura Júnior, conforme Despacho 7/2025 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
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23347.001655.2025-46 | Não se aplica | 411,60 | 411,60 | Assinado | 33909214 |
1707 | JD | Ver Imprimir | 8/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 130.917,32 | 0,00 | Cancelado | 33903702;33909237 |
1708 | RT | Ver Imprimir | 43/2025 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias de viagem ao Campus Naviraí, enquanto membro do Cerimonial da Reitoria do IFMS, em favor do servidor federal, Cláudio de Lima Fontoura Júnior, conforme Despacho 6/2025 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
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23347.001474.2025-10 | Não se aplica | 411,60 | 411,60 | Assinado | 33909214 |
1709 | CG | Ver Imprimir | 23/2025 CG |
Ressarcimento de pagamento de pedágio - visita técnica contemplada pelo edital 016.7/2024
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23347.002327.2025-67 | Não se aplica | 1.112,10 | 1.112,10 | Assinado | 33909314 |
1710 | CG | Ver Imprimir | 24/2025 CG |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional para o Campus Campo Grande.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 | 2.100,00 | 2.100,00 | Assinado | 33903016 |
1711 | CG | Ver Imprimir | 25/2025 CG |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 5.692,49 | 5.692,49 | Assinado | 33903917 |
1712 | NA | Ver Imprimir | 17/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
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23347.001799.2022-50 | Pregão 14/2022 | 9.611,80 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
1713 | NA | Ver Imprimir | 18/2025 NA |
Contratação destinada à materialização da identidade visual e divulgação da unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000447.2025-20 | Dispensa de Licitação 102/2025 | 59.000,00 | 59.000,00 | Assinado | 33903916;33903916 |
1714 | DR | Ver Imprimir | 32/2025 DR |
Pagamento dos valores retroativos 1 º Reajuste ao contrato Nº 27/2023 firmado entre o IFMS Campus Dourados e a Ed Wilson Neto de Oliveira, Objeto: Fornecimento de merenda fria para atendimento das do IFMS Campus Dourados período dezembro de 2023 a dezembro de 2024
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23347.014685.2022-70 | Pregão 32/2022 UASG 158132 | 25.889,41 | 25.889,41 | Assinado | 33909232 |
1715 | CG | Ver Imprimir | 26/2025 CG |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Campo Grande. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 415,87 | 415,87 | Assinado | 33903001;33903919 |
1716 | RT | Ver Imprimir | 44/2025 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias em favor da servidora federal, Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes, referente a PCPD09/21.
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23347.010202.2024-20 | Não se aplica | 455,21 | 455,21 | Assinado | 33909214 |
1717 | IFMS | Ver Imprimir | 8/2025 IFMS |
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2025.
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23347.007435.2024-45 | Inexigibilidade de Licitação PCA 213.2024 UASG 158132 | 10.774,62 | 10.774,62 | Assinado | 33903059 |
1718 | NA | Ver Imprimir | 19/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
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23347.001799.2022-50 | Pregão 14/2022 | 16.440,40 | 16.440,40 | Assinado | 33903917 |
1719 | DR | Ver Imprimir | 33/2025 DR |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.007923.2021-18 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 11.087,96 | 11.087,96 | Assinado | 33904016 |
1720 | NV | Ver Imprimir | 37/2025 NV |
Aquisição de software para gestão de alimentação escolar
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23347.001782.2025-45 | Dispensa de Licitação 90242/2023 | 4.102,20 | 4.422,64 | Ajustado | 33904006;33904006 |
1721 | CG | Ver Imprimir | 27/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 7.783,62 | 7.783,62 | Assinado | 33903701 |
1722 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a janeiro de 2025 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS.
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23347.001727.2025-55 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 34.995,63 | 34.995,63 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701 |
1724 | DR | Ver Imprimir | 34/2025 DR |
Contrato 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI - Serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Dourados.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 21.739,78 | 21.739,78 | Assinado | 33903301;33903301;33903302;33903903;33903969 |
1725 | NV | Ver Imprimir | 38/2025 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí. Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 3.852,75 | 3.852,75 | Assinado | 33903701 |
1726 | AQ | Ver Imprimir | 20/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 13.865,87 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1727 | AQ | Ver Imprimir | 21/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 36.134,13 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1728 | DR | Ver Imprimir | 35/2025 DR |
Processo nº 23347.012767.2024-41 Objeto: Aquisição de Materiais Diversos - Pregão 14/2023 - Campus DR - Processo Origem 23347.008196.2023-60. [UG Gerenciadora Reitoria]. IRP 29/2023
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23347.008225.2023-93 | Pregão 14/2023 UASG 158132 | 17.222,80 | 17.222,80 | Assinado | 33903024;33903028;33903019;33903042;33903026 |
1729 | AQ | Ver Imprimir | 22/2025 AQ |
Contratação de serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003761.2024-83 | Pregão 90197/2024 | 112.690,75 | 112.690,75 | Assinado | 33903701;33903704;33903701 |
1730 | CG | Ver Imprimir | 28/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 63.396,97 | 63.396,97 | Assinado | 33903944 |
1731 | AQ | Ver Imprimir | 23/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo cozinheiro e auxiliar de cozinha para atender as demandas da oferta da alimentação escolar do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.007076.2023-45 | Pregão 90006/2024 | 100.206,45 | 100.206,45 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
1732 | RT | Ver Imprimir | 45/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - referente à obra do CAMPUS PARANAÍBA.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 331,46 | 331,46 | Assinado | 33904710 |
1733 | AQ | Ver Imprimir | 24/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006374.2023-18 | Pregão 04/2023 | 37.250,60 | 37.250,60 | Assinado | 33903701;33903704 |
1734 | AQ | Ver Imprimir | 25/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha, cozinheiro e porteiro para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.011634.2022-96 | Pregão 13/2022 | 162.700,16 | 162.700,16 | Assinado | 33903705;33903705;33903701 |
1735 | AQ | Ver Imprimir | 26/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012304.2023-07 | Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 | 310.000,00 | 310.000,00 | Assinado | 33903943 |
1736 | TL | Ver Imprimir | 27/2025 TL |
Prestação de serviços de Instalação de ares-condicionados para o campus Três Lagoas.
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23347.001539.2024-46 | Pregão 90194/2024 UASG 158132 | 5.472,00 | 5.472,00 | Assinado | 33903917 |
1737 | AQ | Ver Imprimir | 27/2025 AQ |
Contratação de empresa para prestação de pontos de acesso dedicado à Internet com garantia de 100% da banda contratada, para atender ao Campus Aquidauana do IFMS.
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23347.003173.2021-05 | Pregão 02/2020 | 25.524,29 | 25.524,29 | Assinado | 33904013 |
1738 | PP | Ver Imprimir | 21/2025 PP |
Prorrogação do contrato 01/2024 a partir de 02/03/2025 a 02/03/2026 (12 meses) sobre a Contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra para a devida coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e/ou lixo eletrônico para IFMS campus Ponta Porã, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 e seus anexos - Empresa: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.147.098/0001-19.
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23347.000757.2024-63 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 | 2.910,50 | 3.144,68 | Ajustado | 33903978 |
1739 | AQ | Ver Imprimir | 28/2025 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012231.2023-45 | Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 | 67.000,00 | 67.000,00 | Assinado | 33903944 |
1740 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a janeiro de 2025, para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001726.2025-19 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 95.721,32 | 95.721,32 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
1741 | PP | Ver Imprimir | 22/2025 PP |
Aquisição de uniformes escolares para estudantes do IFMS Campus Ponta Porã. Proc licitatório 23347.006553.2024-36. [UG Gerenciadora Jardim].
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23347.006553.2024-36 | Pregão 90241/2024 - UASG 158132 | 17.920,00 | 17.920,00 | Assinado | 33903203 |
1742 | NV | Ver Imprimir | 39/2025 NV |
Contratação de empresa especializadas em sistemas de monitoramento 24h - para atender as dependência do Campus Naviraí - Inviolável
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23347.000762.2024-76 | Dispensa de Licitação 19/2024 EMERGENCIAL | 19.967,19 | 19.967,19 | Assinado | 33903977 |
1743 | JD | Ver Imprimir | 9/2025 JD |
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
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23347.002586.2025-98 | Não se aplica | 6.623,80 | 6.623,80 | Assinado | 33903943 |
1744 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2025 PROEX 2994 |
Premier Serviços e Empreendimentos LTDA - CT n° 34/2023 - Serviço de intérprete de LIBRAS para o campus Corumbá. Competência fev/2025.
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23347.002744.2023-48 | Pregão Contrato 34/2023 | 13.108,83 | 13.108,83 | Assinado | 33903701 |
1745 | PROPI | Ver Imprimir | 11/2025 PROPI 21B3 |
Edital de apoio aos estudantes para a participação em Olimpíadas Científicas Nacionais. 2025
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23347.002426.2025-49 | Não se aplica | 115.155,30 | 115.155,30 | Assinado | 33902001 |
1746 | CG | Ver Imprimir | 29/2025 CG |
Fornecimento de energia ao Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.002728.2019-79 | Dispensa de Licitação 07/2019 | 46.235,00 | 46.235,00 | Assinado | 33903943 |
1747 | CG | Ver Imprimir | 30/2025 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 | 2.536,00 | 2.536,00 | Assinado | 33903979 |
1748 | CG | Ver Imprimir | 31/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901414 |
1749 | CB | Ver Imprimir | 27/2025 CB |
Concessão de Suprimento de Fundos Cartão do governo federal 01/2025
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23347.002656.2025-16 | Não se aplica | 5.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903000;33903905;33903606 |
1750 | DR | Ver Imprimir | 36/2025 DR |
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos - Pregão 24/2023 Campus DR - Processo Origem 23347.008225.2023-93.
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23347.012768.2024-96 | Pregão 24/2023 UASG 158132 | 6.225,50 | 0,00 | Cancelado | 33903022;33903024;33903026;33903026 |
1751 | NV | Ver Imprimir | 40/2025 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí. Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 26.969,25 | 26.969,25 | Assinado | 33903701 |
1752 | PP | Ver Imprimir | 23/2025 PP |
Contratação de empresa especializada em inspeção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme legislação do Corpo de Bombeiros MS, emissão de laudos, emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs e Curso com Atestado de Brigada de Incêndio para IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000740.2025-97 | Dispensa de Licitação 157/2025 - UASG 158132 | 22.406,48 | 22.406,48 | Rascunho | 33903905 |
1753 | DR | Ver Imprimir | 37/2025 DR |
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos - Pregão 24/2023 Campus DR - Processo Origem 23347.008225.2023-93.
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23347.012768.2024-96 | Pregão 24/2023 UASG 158132 | 4.809,17 | 4.809,17 | Assinado | 33903024;33903026;33903022 |
1754 | PROPI | Ver Imprimir | 12/2025 PROPI 21B3 |
Recurso para viabilizar participação na Feira International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025.
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23347.011558.2024-81 | Não se aplica | 15.107,16 | 15.107,16 | Assinado | 33904801;33904801;33904801;33904801 |
1755 | NV | Ver Imprimir | 41/2025 NV |
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
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23347.002639.2025-71 | Não se aplica | 770,80 | 0,00 | Cancelado | 33909302 |
1756 | NV | Ver Imprimir | 42/2025 NV |
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
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23347.002639.2025-71 | Não se aplica | 770,80 | 770,80 | Assinado | 33909302 |
1757 | JD | Ver Imprimir | 10/2025 JD |
Aquisição de Impressora de Cartão PVC (frente e verso) - Modelo Ribbon
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23347.001810.2025-24 | Pregão PE 90201/2024 - UASG 158132 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
1758 | RT | Ver Imprimir | 46/2025 RT |
Contrato nº 09/2024 (Reitoria) - Contratação de serviço continuado de motorista para atender as demandas do IFMS - Reitoria Estimado para 2024.
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 33.433,03 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903919 |
1759 | NA | Ver Imprimir | 20/2025 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.012699.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 346/2024 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903944 |
1760 | NA | Ver Imprimir | 21/2025 NA |
Contrato 22/2020 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviços de TIC do tipo comunicação de dados para atender as demandas do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.011245.2019-65.
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23347.011855.2020-01 | Pregão 22/2020 | 34.372,80 | 34.372,80 | Assinado | 33904013 |
1761 | NA | Ver Imprimir | 22/2025 NA |
Pagamentos do Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.009607.2023-34. PE 90197/2024.
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23347.009118.2024-63 | Pregão 90197/2024 | 51.654,80 | 51.654,80 | Assinado | 33903701;33903704;33903701 |
1762 | NA | Ver Imprimir | 23/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 03/2025 - Ativanet Telecom Ltda. Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da unidade II. Proc. origem 23347.008931.2024-16.
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23347.001966.2025-13 | Dispensa de Licitação 279/2024 | 48.000,00 | 48.000,00 | Assinado | 33904013 |
1763 | RT | Ver Imprimir | 47/2025 RT |
Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Competência jan/2025.
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 | 33.433,03 | 33.433,03 | Assinado | 33903001;33903919 |
1764 | PP | Ver Imprimir | 24/2025 PP |
Pagamento referente a Fatura de janeiro de 2025 - Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 1.437,08 | 0,00 | Ajustado | 33903001 |
1765 | PP | Ver Imprimir | 25/2025 PP |
Reforço para complementar a Nota de Empenho n° 2024NE000212, para realizar o pagamento da concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A, referente ao mês de fevereiro de 2025.
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 3.931,39 | 3.931,39 | Assinado | 33903943 |
1766 | CG | Ver Imprimir | 32/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 38.410,39 | 38.410,39 | Assinado | 33903943 |
1767 | PP | Ver Imprimir | 26/2025 PP |
Contratação de empresa especializada em inspeção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme legislação do Corpo de Bombeiros MS, emissão de laudos, emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs e Curso com Atestado de Brigada de Incêndio para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000740.2025-97 | Dispensa de Licitação 127/2025 - UASG 158453 | 22.406,48 | 22.406,48 | Assinado | 33903905 |
1768 | RT | Ver Imprimir | 48/2025 RT |
Termo de reconhecimento de dívida. Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - REITORIA - Processo 23347.001153.2021-91. Competência dezembro/2024.
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23347.002706.2024-76 | Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 | 23.029,15 | 23.029,15 | Assinado | 33909237 |
1769 | NV | Ver Imprimir | 43/2025 NV |
Renovação do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Naviraí - Contrato n° 02/2022 - Empresa: JONATAN P O SANCHES – ME
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23347.002536.2021-87 | Pregão 09/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903917 |
1770 | AQ | Ver Imprimir | 29/2025 AQ |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 8.800,00 | 8.800,00 | Assinado | 33904016 |
1771 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2025 PROEX 21B3 |
PROEX - Edital de Eventos de Extensão
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23347.002480.2025-94 | Não se aplica | 239.000,00 | 203.500,00 | Ajustado | 33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801 |
1772 | IFMS | Ver Imprimir | 9/2025 IFMS |
PROEX - Edital de Eventos de Extensão - Jogos Institucionais (Sede)
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23347.002480.2025-94 | Não se aplica | 90.000,00 | 90.000,00 | Assinado | 33904801 |
1774 | RT | Ver Imprimir | 49/2025 RT |
Atender contrato 08/2022 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2025
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23347.003941.2022-01 | Inexigibilidade de Licitação 30/2021 | 50.000,00 | 5.195,06 | Ajustado | 33903944 |
1775 | TL | Ver Imprimir | 28/2025 TL |
Prestação de Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas d'Água e Cisterna para o IFMS Campus TL - Contrato 40/2022 (1ª Aplicação)
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23347.012570.2022-41 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 4.892,90 | 4.892,90 | Assinado | 33903978;33903978;33903978;33903978;33903978;33903978 |
1776 | TL | Ver Imprimir | 29/2025 TL |
Prestação de serviços de Manutenção Predial para o IFMS Campus Três Lagoas conforme Contrato nº 48/2021
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23347.000656.2022-21 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 0,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1777 | RT | Ver Imprimir | 50/2025 RT |
Contratação da empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - Valor Estimado para o exercício 2025.
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23347.008963.2022-50 | Pregão 13/2022 | 92.496,72 | 92.496,72 | Assinado | 33903701 |
1778 | NV | Ver Imprimir | 44/2025 NV |
Contrato da empresa H2L Equipamentos.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 10.864,70 | 18.625,20 | Ajustado | 33904016 |
1779 | CG | Ver Imprimir | 33/2025 CG |
Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no campus.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 13/2020 | 21.600,00 | 21.600,00 | Assinado | 33904016 |
1780 | RT | Ver Imprimir | 51/2025 RT |
Processo de pagamento de fatura de água. Empresa Águas Guariroba . Rua Ceará, 972, Santa Fé - Campo Grande - MS. Processo de contratação nº Processo 23347.006617.2024-07 - ESTIMADO EXERCÍCIO 2025.
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23347.002770.2025-38 | Inexigibilidade de Licitação 32/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903944 |
1781 | CG | Ver Imprimir | 34/2025 CG |
Termo de reconhecimento de dívida. Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - CAMPUS CAMPO GRANDE - Processo 23347.001153.2021- 91. Competência dezembro/2024.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 02/2021 | 54.237,27 | 54.237,27 | Assinado | 33909237 |
1782 | JD | Ver Imprimir | 11/2025 JD |
Serviços de outsoursing de impressão. Contrato 25/2021.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 15.541,68 | 15.541,68 | Assinado | 33904016;33904016;33904016 |
1783 | RT | Ver Imprimir | 52/2025 RT |
1º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência para mais 12 (doze) meses - Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas.
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23347.010185.2023-40 | Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 | 1.645.161,04 | 1.645.161,04 | Assinado | 44905180 |
1784 | CG | Ver Imprimir | 35/2025 CG |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903917 |
1785 | NA | Ver Imprimir | 24/2025 NA |
Contrato 25/2021 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Outsourcing de impressão. IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.002716.2020-88 | Pregão PE 13/2020 - UASG 786810 | 14.062,30 | 14.062,30 | Assinado | 33904016 |
1786 | CB | Ver Imprimir | 28/2025 CB |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 13.335,63 | 13.335,63 | Assinado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
1787 | PP | Ver Imprimir | 27/2025 PP |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão (H2l Equipamentos) para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã 2025.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 - UASG 158132 | 18.625,20 | 18.625,20 | Assinado | 33904016 |
1790 | CG | Ver Imprimir | 36/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 17.761,85 | 17.761,85 | Assinado | 33903916 |
1791 | TL | Ver Imprimir | 30/2025 TL |
Aquisição de Materiais Diversos - Pregão 14/2023 - Campus TL
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23347.011491.2024-84 | Pregão 14/2023 UASG 158132 | 7.236,00 | 7.236,00 | Assinado | 33903024 |
1792 | AQ | Ver Imprimir | 30/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005148.2024-09 | Pregão 90014/2024 | 233.314,60 | 233.314,60 | Assinado | 33903703;33903703 |
1793 | CG | Ver Imprimir | 37/2025 CG |
Aquisição de materiais esportivos para a disciplina/prática de Educação Física no campus Campo Grande
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23347.011987.2024-58 | Pregão 90005/2024 | 4.650,00 | 4.650,00 | Assinado | 33903014;33903014 |
1794 | NV | Ver Imprimir | 45/2025 NV |
Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 80.419,20 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
1795 | PP | Ver Imprimir | 28/2025 PP |
Referente ao pagamento do mês de fevereiro 2025 (NF-e 030 emitida no valor de R$ 31.850,00) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
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23347.000862.2025-83 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 31.850,00 | 31.850,00 | Assinado | 33903007 |
1796 | CX | Ver Imprimir | 34/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
1798 | CX | Ver Imprimir | 35/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 25.000,00 | 23.950,00 | Ajustado | 33903943 |
1800 | CX | Ver Imprimir | 36/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 10.000,00 | 3.500,00 | Ajustado | 33903944 |
1801 | CX | Ver Imprimir | 37/2025 CX |
Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 45.213,59 | 45.213,59 | Assinado | 33903978 |
1802 | CX | Ver Imprimir | 38/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 5.713,49 | 5.773,49 | Ajustado | 33903704 |
1803 | CX | Ver Imprimir | 39/2025 CX |
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
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23347.000947.2022-19 | Pregão 05/2021 | 5.333,08 | 5.333,08 | Assinado | 33903916 |
1804 | CX | Ver Imprimir | 40/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. (Empresa Security)
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,88 | 0,00 | Cancelado | 33909237;33909237 |
1805 | CX | Ver Imprimir | 41/2025 CX |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 18.625,44 | 0,00 | Cancelado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
1806 | CX | Ver Imprimir | 42/2025 CX |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Coxim.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 18.625,44 | 18.625,44 | Assinado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
1807 | TL | Ver Imprimir | 31/2025 TL |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 8.800,00 | 8.800,00 | Assinado | 33904016 |
1808 | CX | Ver Imprimir | 43/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 36.480,77 | 36.480,77 | Assinado | 33903703;33903703 |
1809 | CX | Ver Imprimir | 44/2025 CX |
Contratação de licença de aplicação para gerenciamento de alimentação escolar
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23347.008284.2023-61 | Dispensa de Licitação | 2.172,64 | 2.172,64 | Assinado | 33904006;33904006 |
1810 | AQ | Ver Imprimir | 31/2025 AQ |
Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipos P13 e P45, sob demanda, para atender a oferta da alimentação escolar no IFMS Campus Aquidauana.
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23347.011474.2022-85 | Dispensa de Licitação 51/2022 | 6.832,44 | 6.832,44 | Assinado | 33903004 |
1811 | CG | Ver Imprimir | 38/2025 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
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23347.003705.2024-49 | Pregão 02/2024 | 7.998,93 | 7.998,93 | Assinado | 33903701 |
1812 | RT | Ver Imprimir | 53/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato 48/2021: Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia, que englobe os serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria
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23347.000666.2022-66 | Pregão Contrato RT 48/2021 | 18.944,85 | 18.944,85 | Assinado | 33909239 |
1813 | RT | Ver Imprimir | 54/2025 RT |
Contrato 48/2021: Empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - Reitoria - serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria - referente ao pagamento da NF 2.054/OS 01-2025.
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23347.000666.2022-66 | Pregão Contrato RT 48/2021 | 4.487,22 | 4.487,22 | Assinado | 33903916 |
1815 | NV | Ver Imprimir | 46/2025 NV |
Aquisição de passagens aéreas e terrestres para atender as demandas do Campus Naviraí.
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23347.005885.2023-12 | Não se aplica | 5.000,00 | 6.000,00 | Ajustado | 33903301 |
1816 | CB | Ver Imprimir | 29/2025 CB |
Contrato nº 45/2021- Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A . Serviço de Almoxarifado Virtual
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23347.001071.2022-28 | Pregão 07/2020 | 5.520,92 | 9.520,92 | Ajustado | 33903984 |
1817 | RT | Ver Imprimir | 55/2025 RT |
Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. Estimado 2025 - Reitoria
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 12.160,00 | 12.160,00 | Assinado | 33903984 |
1818 | TL | Ver Imprimir | 32/2025 TL |
Concessão de Suprimentos de Fundos - CPGF Aplicação 01/2025
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23347.002543.2025-11 | Suprimento de Fundos 01/2025 | 25.000,00 | 10.872,76 | Ajustado | 33903096;33903996 |
1821 | PROPI | Ver Imprimir | 13/2025 PROPI 21B3 |
contratação de serviços de terceiros para redação de patentes.
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23347.014368.2023-34 | Dispensa de Licitação PCA 169/2025. | 62.000,00 | 33.000,00 | Ajustado | 33904023;33903905 |
1822 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2025 PROEN 20RL |
Edital do Processo Seletivo para realização de Visitas Técnicas - 2025
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23347.001639.2025-53 | Não se aplica | 170.000,00 | 170.000,00 | Rascunho | 33901801;33901801;33901801 |
1823 | NV | Ver Imprimir | 47/2025 NV |
Prorrogação Contrato nº 32/2023 - DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA
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23347.000295.2023-01 | Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3 | 3.350,79 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
1824 | PROPI | Ver Imprimir | 14/2025 PROPI 21B3 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2025/2026
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23347.001721.2025-88 | Não se aplica | 85.000,00 | 85.000,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801 |
1825 | RT | Ver Imprimir | 56/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT - despesas de caráter inadiável
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23347.000129.2025-69 | Não se aplica | 105.000,00 | 105.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1826 | AQ | Ver Imprimir | 32/2025 AQ |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 800,00 | 800,00 | Assinado | 33903947 |
1827 | CG | Ver Imprimir | 40/2025 CG |
APORTE para Construção do Refeitório / Restaurante Estudantil do Campus Campo Grande - contratação da obra - Novo PAC - TED 15360.
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23347.002482.2024-01 | Concorrência 90030/2025 | 500.000,00 | 500.000,00 | Assinado | 44905191 |
1828 | PP | Ver Imprimir | 29/2025 PP |
Segundo Termo Aditivo do contrato nº 32/2023, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de dedetização prestados pela empresa DD LIMPE CNPJ 09.642.212/0001-47.
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 - UASG 158132 | 53.894,25 | 25.000,00 | Ajustado | 33903978 |
1829 | NV | Ver Imprimir | 48/2025 NV |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1830 | CB | Ver Imprimir | 30/2025 CB |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1831 | TL | Ver Imprimir | 33/2025 TL |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 840,00 | 840,00 | Assinado | 33903947 |
1832 | JD | Ver Imprimir | 12/2025 JD |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33903947 |
1833 | CG | Ver Imprimir | 41/2025 CG |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Campo Grande.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 800,00 | 800,00 | Assinado | 33903947 |
1834 | CG | Ver Imprimir | 42/2025 CG |
Aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios da Elétrica e Eletrotécnica do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.011842.2024-57 | Dispensa de Licitação 90099/2025 | 37.151,24 | 37.151,24 | Assinado | 33903026 |
1835 | IFMS | Ver Imprimir | 10/2025 IFMS |
Atender o Exame de Seleção dos Cursos Técnicos Integrados 2026
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23347.002991.2025-14 | Não se aplica | 79.803,21 | 119.165,21 | Ajustado | 33903045;33903628 |
1836 | AQ | Ver Imprimir | 33/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 13.865,87 | 13.865,87 | Assinado | 33909239 |
1837 | CX | Ver Imprimir | 45/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 87,79 | 87,79 | Assinado | 33903001 |
1838 | CX | Ver Imprimir | 46/2025 CX |
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME (competência 12/2024) - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU’s diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 | 3.536,77 | 3.536,77 | Assinado | 33909200;33909200 |
1839 | RT | Ver Imprimir | 57/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - fevereiro/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 12,10 | 12,10 | Assinado | 33914712 |
1840 | NA | Ver Imprimir | 25/2025 NA |
Contrato 32/2023 - DD Limpe Dedetizadora Ltda. Dedetização Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3. IFMS Nova Andradina. Renovação 27/04/2025 - 31/12/2025.
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 | 31.074,74 | 31.074,74 | Assinado | 33903978 |
1841 | NV | Ver Imprimir | 49/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - MANAIM COMERCIAL LTDA
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23347.007928.2024-85 | Pregão 37/2023 Ata nº 00011/2024 | 11.488,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
1842 | NV | Ver Imprimir | 50/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA
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23347.007927.2024-31 | Pregão 37/2023 Ata nº 00043/2024 | 23.508,18 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
1843 | CX | Ver Imprimir | 47/2025 CX |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Coxim
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1844 | NV | Ver Imprimir | 51/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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23347.006280.2024-20 | Pregão 37/2023 Ata nº 00011/2024 | 37.015,88 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
1845 | NV | Ver Imprimir | 52/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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23347.007912.2024-72 | Pregão 37/2023 Ata nº 00044/2024 | 20.269,80 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
1846 | NA | Ver Imprimir | 26/2025 NA |
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2025.
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23347.011576.2021-10 | Pregão 5/2021 | 35.010,04 | 35.010,04 | Assinado | 33903916 |
1847 | NA | Ver Imprimir | 27/2025 NA |
Reajuste de preço do Contrato 1/2024 - Pampa Agroveterinaria Ltda. Contratação para fornecimento parcelado de ração destinada aos animais do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.014749.2023-13 | Pregão 1/2024 | 14.478,63 | 14.478,63 | Assinado | 33903006 |
1848 | DR | Ver Imprimir | 38/2025 DR |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2025
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33903947 |
1849 | PP | Ver Imprimir | 30/2025 PP |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS 2025 para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 - UASG 158132 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
1850 | PP | Ver Imprimir | 31/2025 PP |
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2026.
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 - UASG 158132 | 400.100,25 | 150.000,00 | Ajustado | 33903916 |
1851 | PROEN | Ver Imprimir | 28/2025 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Processo Seletivo do Programa de Auxílios de Iniciação à Docência do IFMS (PIBID) 2025 - Processo 23347.001589.2021-81
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23347.001589.2021-81 | Não se aplica | 25.200,00 | 25.200,00 | Assinado | 33901801 |
1852 | NV | Ver Imprimir | 53/2025 NV |
Processo de pagamento Empresa AmericaMix nº 26/2023
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23347.005231.2023-99 | Pregão 13/2022 | 82,51 | 82,51 | Assinado | 33913937 |
1853 | CX | Ver Imprimir | 48/2025 CX |
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
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23347.000947.2022-19 | Pregão 05/2021 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903916 |
1854 | JD | Ver Imprimir | 13/2025 JD |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903916 |
1855 | NV | Ver Imprimir | 54/2025 NV |
Contratação de empresa especializada em monitoramento 24h com sistema de alarme (COMODATO), para os campi Naviraí
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23347.007626.2024-15 | Pregão | 112.598,95 | 16.675,00 | Ajustado | 33903977;33903912;33903979;33903977;33903912;33903979 |
1856 | PP | Ver Imprimir | 32/2025 PP |
Pagamento de juros de mora e multa referente pagamento atrasado da fatura de energia elétrica referente a fevereiro de 2025.
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23347.001869.2025-12 | Dispensa de Licitação 03/2021 - UASG 158132 | 37,58 | 37,58 | Assinado | 33903937 |
1858 | JD | Ver Imprimir | 14/2025 JD |
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial - (Processo de origem 23347.008196.2023-60) - Campus Jardim - PE 14/2023
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23347.003300.2025-91 | Pregão 14/2023 - UASG 158132 | 3.447,60 | 3.447,60 | Assinado | 33903000 |
1859 | JD | Ver Imprimir | 15/2025 JD |
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial - (Processo de origem 23347.008196.2023-60) - Campus Jardim - PE 14/2023
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23347.003263.2025-11 | Pregão 14/2023 - UASG 158132 | 1.875,52 | 1.875,52 | Assinado | 33903000 |
1860 | JD | Ver Imprimir | 16/2025 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
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23347.003256.2025-10 | Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 | 219.036,24 | 219.036,24 | Assinado | 33903701 |
1863 | DR | Ver Imprimir | 39/2025 DR |
ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DEFINITIVA DO IFMS CAMPUS DOURADOS. DI Nº
07/2018. CT Nº 02/2018. PROC. 23347.009743.2018-67
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23347.009743.2018-67 | Dispensa de Licitação 07/2018 UASG 155848 | 8.166,57 | 8.166,57 | Assinado | 33903943;33904722 |
1864 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 1/2025 CAPACITAÇÃO 4572 |
Capacitação formação de servidores 9º SEBROP – SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS
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23347.001723.2025-77 | Inexigibilidade de Licitação PCA 168.2025 | 20.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903948 |
1865 | NV | Ver Imprimir | 55/2025 NV |
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2026.
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23347.011576.2021-10 | Pregão Pregão 05/2021 | 50.000,00 | 150.000,00 | Ajustado | 33903916 |
1866 | CX | Ver Imprimir | 49/2025 CX |
Emissãode empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. NF 00001444 - Valores Retroativos - Repactuação(2024)
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 31.927,80 | 31.927,80 | Assinado | 33909200 |
1867 | AQ | Ver Imprimir | 34/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 | 375.132,81 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1868 | CX | Ver Imprimir | 50/2025 CX |
Repactuação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2025/2025 do Contrato nº 29/2024 – SETTA - Serviços Terceirizados LTDA – Processo 23347.007773.2024-87.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 29/2024 | 1.315,17 | 1.315,17 | Assinado | 33909237 |
1869 | RT | Ver Imprimir | 58/2025 RT |
Contrato RT 22/2022 - Manutenção preventiva e corretiva de elevador situado no prédio da Reitoria provisória. Estimado 2025. Vigência 27/06/2025
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23347.009212.2022-51 | Dispensa de Licitação Nº 23/2022 | 3.171,15 | 3.171,15 | Assinado | 33903916 |
1870 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a fevereiro de 2025 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS.
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23347.001727.2025-55 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 42.664,78 | 42.664,78 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701 |
1871 | RT | Ver Imprimir | 59/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - referente aos Anteprojetos do Campus Amambai.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 331,46 | 331,46 | Assinado | 33904710 |
1872 | CG | Ver Imprimir | 43/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33901414 |
1873 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 2/2025 CAPACITAÇÃO 4572 |
Capacitação formação de servidores 9º SEBROP – SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS
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23347.001723.2025-77 | Inexigibilidade de Licitação PCA 168.2025 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903948 |
1874 | CG | Ver Imprimir | 44/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 270.775,53 | 270.775,53 | Assinado | 33903916 |
1875 | TL | Ver Imprimir | 34/2025 TL |
Renovação Contrato 48/2021 - Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial
preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Três Lagoas.
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 100.000,00 | 50.000,00 | Ajustado | 33903916 |
1876 | PROPI | Ver Imprimir | 15/2025 PROPI 21B3 |
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) Ciclo 2025-2026 (de agosto a dezembro de 2025).
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23347.003976.2024-02 | Não se aplica | 238.000,00 | 238.000,40 | Ajustado | 33901801;33901801;33904801 |
1878 | JD | Ver Imprimir | 17/2025 JD |
09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
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23347.000736.2025-29 | Não se aplica | 3.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903984 |
1879 | PP | Ver Imprimir | 33/2025 PP |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional e Material Plástico Polaseal para as unidades do IFMS. Campus Ponta Porã.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 - UASG 158132 | 6.317,80 | 6.317,80 | Assinado | 33903016;33903023;33903016 |
1880 | NV | Ver Imprimir | 56/2025 NV |
Contratação de empresa de saneamento básico (Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário)
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23347.006867.2024-39 | Inexigibilidade de Licitação | 78.480,87 | 30.000,00 | Ajustado | 33903944 |
1881 | CB | Ver Imprimir | 31/2025 CB |
AQUISIÇÃO CORDÃO DIGITAL PERSONALIZADO P/ CRACHÁ 880 X 22mm, 4X4 CORES (FRENTE E VERSO) EM PET ACETINADO TF; ACABAMENTO/MONTAGEM COM CHAPINHA DENTADA NIQUELADA, ARGOLA E PRESILHA JACARÉ.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 | 5.950,00 | 5.950,00 | Assinado | 33903023;33903023 |
1882 | CG | Ver Imprimir | 45/2025 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 | 3.500,00 | 3.500,00 | Assinado | 33903979 |
1883 | RT | Ver Imprimir | 60/2025 RT |
Contrato RT 49/2024 - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Reitoria. Estimativa 2025
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23347.010851.2024-21 | Pregão 197/2024 | 77.119,92 | 77.119,92 | Assinado | 33903704;33903701 |
1884 | RT | Ver Imprimir | 61/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a passagens aéreas nacionais- SCDP: Gabin/RT - despesas de caráter inadiável
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23347.000129.2025-69 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903301 |
1885 | RT | Ver Imprimir | 62/2025 RT |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado 2025- RT
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23347.003394.2024-18 | Pregão SRP 01/2020. | 25.500,00 | 25.500,00 | Assinado | 33904014 |
1886 | RT | Ver Imprimir | 63/2025 RT |
Contratação de sistema eletrônico de segurança e monitoramento, para atendimento da segurança do prédio definitivo da Reitoria do IFMS. Estimado de fev. a dez. 2025.
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23347.001853.2025-18 | Dispensa de Licitação PCA 335/2024. | 18.150,00 | 18.150,00 | Assinado | 33903977 |
1887 | CX | Ver Imprimir | 51/2025 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. (Empresa Security)
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 34.959,88 | 34.959,88 | Assinado | 33903703;33903703 |
1888 | CG | Ver Imprimir | 46/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 7.783,62 | 7.783,62 | Assinado | 33903701 |
1889 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2025 PROEX 2994 |
ADO - Referente a competência fevereiro de 2025, para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001726.2025-19 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 133.604,30 | 133.604,30 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
1890 | RT | Ver Imprimir | 64/2025 RT |
Termo de reconhecimento de dívida - referente à prestação de serviço do professor substituto Diego da Silva Gomes, CPF: 025.745.172-29, RG: 536.296 POLITEC/AP, junto ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Coxim, no período de 03 a 07 de outubro de 2024, sem cobertura contratual no SIAPE.
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23347.009991.2024-56 | Não se aplica | 899,79 | 899,79 | Assinado | 31900401 |
1891 | TL | Ver Imprimir | 35/2025 TL |
Aquisição de Cordões e Crachás para o IFMS Campus TL
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23347.003755.2025-15 | Pregão 90027/2024 UASG 158132 | 3.526,70 | 3.526,70 | Assinado | 33903016;33903023 |
1892 | RT | Ver Imprimir | 65/2025 RT |
Renovação Contrato 48/2021 - Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial
preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS/Reitoria. Exercício 2025.
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 120.000,00 | 120.000,00 | Assinado | 33903916 |
1893 | PP | Ver Imprimir | 34/2025 PP |
Celebração do 4º Termo de Apostilamento para Repactuação/2025 ao Contrato n.º 29/2021, firmado entre a empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP CNPJ: 25.245.628/0001-88 e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA/MS, mão de obra em regime de dedicação exclusiva que tem como objeto a prestação de serviços continuados e terceirizados de motorista, tratorista e auxiliar operacional de campo, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
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23347.000395.2020-87 | Pregão SRP Nº 03/2020 | 267.330,12 | 142.103,53 | Ajustado | 33903701 |
1894 | CB | Ver Imprimir | 32/2025 CB |
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO EFD-REINF. CONTRATO CB N° 27/2024, NFS-e N° 13.559.
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23347.012704.2024-95 | Não se aplica | 8,65 | 8,65 | Assinado | 33914720 |
1895 | NA | Ver Imprimir | 28/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75. [IPTU 2025]
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23347.012764.2024-16 | Não se aplica | 12.280,24 | 12.280,24 | Assinado | 33904702 |
1896 | DR | Ver Imprimir | 40/2025 DR |
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Dourados (cordões)
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23347.003732.2025-01 | Pregão 90027/2024 UASG 158132 | 2.212,00 | 2.212,00 | Assinado | 33903023;33903023 |
1897 | RT | Ver Imprimir | 66/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Estimado 2025. Vigência 01/10/2025.
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23347.011894.2022-61 | Pregão 09/2022 | 306.659,34 | 306.659,34 | Assinado | 33903702 |
1898 | CG | Ver Imprimir | 47/2025 CG |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional para o Campus Campo Grande.
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23347.001026.2024-35 | Pregão 90027/2024 | 3.500,00 | 3.500,00 | Assinado | 33903016 |
1900 | RT | Ver Imprimir | 67/2025 RT |
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - pagamento das faturas Nº 110859/10860/ janeiro - Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 26.655,01 | 26.655,01 | Assinado | 33903301 |
1901 | CG | Ver Imprimir | 48/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 24.852,49 | 24.852,49 | Assinado | 33903944 |
1903 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 3/2025 CAPACITAÇÃO |
Edital 070/2024 - para concessão de auxílio capacitação a servidores técnico-administrativos matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu. Pagamento da segunda parcela.
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23347.008029.2024-08 | Não se aplica | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33904801 |
1904 | NV | Ver Imprimir | 57/2025 NV |
SANCRISTO - Prorrogação e Reajuste ao Contrato nº 03/2024 - Contratação de serviço de coleta
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23347.003025.2024-25 | Pregão 08/2023 | 3.053,54 | 1.500,00 | Ajustado | 33903978 |
1905 | RT | Ver Imprimir | 68/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) referente ao rascunho do PROJETO (layout, elétrico e incêndio) do Stand do IFMS no Evento Showtec 2025.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 125,40 | 125,40 | Assinado | 33904710 |
1906 | NV | Ver Imprimir | 58/2025 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 18.766,56 | 19.070,55 | Ajustado | 33903701 |
1907 | PP | Ver Imprimir | 35/2025 PP |
Processo de pagamentos Empresa I9 Serviços Terceirizados. Referente a prestação de serviço do mês de fevereiro de 2025.
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23347.000850.2025-59 | Pregão 03/2020 - UASG 158132 | 7.943,24 | 7.943,24 | Assinado | 33903701 |
1908 | JD | Ver Imprimir | 18/2025 JD |
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
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23347.002586.2025-98 | Não se aplica | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33903943 |
1909 | TL | Ver Imprimir | 36/2025 TL |
Aquisição de Autotransformador, Compressor, Bomba centrífuga e Inversor Drive para os laboratórios do eixo de controle industrial.
Interessados
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23347.005533.2024-48 | Dispensa de Licitação 90178/2025 | 47.424,73 | 0,00 | Cancelado | 44905234;44905238;33903026;44905230;44905239 |
1910 | NV | Ver Imprimir | 59/2025 NV |
Contrato NV nº 04/2021 (BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - outsourcing para operação de almoxarifado virtual) -
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23347.012598.2022-88 | Não se aplica | 2.000,00 | 8.000,00 | Ajustado | 33903984 |
1911 | CB | Ver Imprimir | 33/2025 CB |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ. CONTRATO 04/2022.
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23347.002959.2022-88 | Pregão 09/2021 | 27.431,69 | 45.069,12 | Ajustado | 33903917;33903025 |
1913 | RT | Ver Imprimir | 69/2025 RT |
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2025/RT.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 02/2020 | 20.676,21 | 20.676,21 | Assinado | 33903958 |
1914 | DR | Ver Imprimir | 41/2025 DR |
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar. FATURAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DEZ/2023 A DEZ/2024. DANFE 78. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 33.347,60 | 33.347,60 | Assinado | 33909232 |
1915 | AQ | Ver Imprimir | 35/2025 AQ |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 23.520,46 | 23.520,46 | Assinado | 33903958 |
1916 | PP | Ver Imprimir | 36/2025 PP |
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente as despesas das notas ficais dos meses de dez/24, jan/25 e fev/25.
O valor mensal do referido contrato é de R$ 26.148,60.
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23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 | 78.445,80 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903705;33903704 |
1917 | DR | Ver Imprimir | 42/2025 DR |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Dourados.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 15.942,32 | 15.942,32 | Assinado | 33903958 |
1918 | PP | Ver Imprimir | 37/2025 PP |
Solicitação de orçamento complementar para pagamento da NF 1.460 do mês de fevereiro de 2025. Contrato de prestação de serviço continuado empresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 3.172,48 | 42.057,43 | Ajustado | 33903978 |
1919 | CX | Ver Imprimir | 52/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901414 |
1920 | NV | Ver Imprimir | 60/2025 NV |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas
modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional
(LDI), para atender ao IFMS Campus Naviraí
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 24.563,84 | 24.563,84 | Assinado | 33903958 |
1921 | PP | Ver Imprimir | 38/2025 PP |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 - UASG 158132 | 22.525,29 | 22.525,29 | Assinado | 33903958 |
1922 | CX | Ver Imprimir | 53/2025 CX |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Coxim.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 20.606,06 | 20.606,06 | Assinado | 33903958 |
1923 | CG | Ver Imprimir | 49/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos). Repactuação 2025 (jan e fev).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 1.053,57 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
1924 | CB | Ver Imprimir | 34/2025 CB |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Corumbá. Contrato n° 29/2023.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 16.000,00 | 16.000,00 | Assinado | 33903958 |
1925 | AQ | Ver Imprimir | 36/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 50.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
1926 | TL | Ver Imprimir | 37/2025 TL |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Três Lagoas.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 23.635,94 | 23.635,94 | Assinado | 33903958 |
1927 | JD | Ver Imprimir | 19/2025 JD |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Jardim
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 19.247,36 | 19.247,36 | Assinado | 33903958 |
1928 | TL | Ver Imprimir | 38/2025 TL |
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2023
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23347.001298.2024-35 | Pregão 19/2023 UASG 158132 | 9.110,00 | 9.110,00 | Assinado | 33903978 |
1929 | DR | Ver Imprimir | 43/2025 DR |
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI referente ao mês de junho de 2024
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 149,75 | 149,75 | Assinado | 33909239;33904708;33904708 |
1930 | CB | Ver Imprimir | 35/2025 CB |
Concessão de Suprimento de Fundos Cartão do governo federal 01/2025
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23347.002656.2025-16 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903000;33903905;33903606 |
1931 | CG | Ver Imprimir | 50/2025 CG |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
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23347.003256.2025-10 | Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 | 47.366,66 | 35.525,00 | Ajustado | 33903701 |
1932 | CG | Ver Imprimir | 51/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 40.778,69 | 40.778,69 | Assinado | 33903943 |
1933 | CX | Ver Imprimir | 54/2025 CX |
Aquisição de Cordões para o IFMS Campus Coxim
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23347.004258.2025-26 | Pregão 90027/2024 UASG 158132 | 4.550,00 | 4.550,00 | Assinado | 33903023 |
1934 | RT | Ver Imprimir | 70/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Correção dos valores da Repactuação 2024 e valores Retroativos - APÓS ATUALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA e e valor anual de 2025 - Reitoria.
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23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022 | 470.600,28 | 470.600,28 | Assinado | 33903702 |
1935 | JD | Ver Imprimir | 20/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2025
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 280.819,10 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
1936 | JD | Ver Imprimir | 21/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2025
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 280.819,10 | 280.819,10 | Rascunho | 33903702 |
1937 | CG | Ver Imprimir | 52/2025 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2025
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23347.004285.2025-07 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903096 |
1938 | JD | Ver Imprimir | 22/2025 JD |
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Jardim
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23347.004263.2025-39 | Pregão 90027/2024 | 4.326,00 | 4.326,00 | Assinado | 33903023 |
1939 | AQ | Ver Imprimir | 37/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 41.600,37 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
1940 | TL | Ver Imprimir | 39/2025 TL |
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2023
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23347.001298.2024-35 | Pregão 19/2023 UASG 158132 | 2.949,02 | 2.949,02 | Assinado | 33903978 |
1941 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2025 PROEX 2994 |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial (AEE) para atendimento das demandas de ensino do IFMS.
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23347.004306.2023-14 | Pregão 90106/2025 | 1.513.598,58 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
1942 | CX | Ver Imprimir | 55/2025 CX |
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus Coxim, conforme CT 59/2023, processo de origem 23347.006216.2023-68, processo de pagamento 23347.001604.2024-33.
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https://suap.ifms.edu.br/processo_eletronico/processo/113473/?tab=documentos | Pregão 19/2023 UASG 158132 | 6.497,48 | 6.497,48 | Assinado | 33903978 |
1943 | TL | Ver Imprimir | 40/2025 TL |
Aquisição de Autotransformador, Compressor, Bomba centrífuga e Inversor Drive para os laboratórios do eixo de controle industrial.
Interessados
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23347.005533.2024-48 | Dispensa de Licitação 90178/2025 | 54.595,03 | 43.365,02 | Ajustado | 33903026;33903026;44905230;44905239;44905234;44905238 |
1944 | PP | Ver Imprimir | 39/2025 PP |
Pagamento fornecimento de energia elétrica referente a NOTA FISCAL Nº: 009.623.199 - Série: 002, referente ao mês 03/2025. Considerando o saldo existente nas notas de empenho: 2024NE000210 - R$ 1.000,00 (ENERGIA ELÉTRICA); 2024NE000211 - R$ 350,83 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) e 2025NE000006 - R$ 0,92 (ENERGIA ELÉTRICA).
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 30.115,48 | 30.115,48 | Assinado | 33903943 |
1945 | RT | Ver Imprimir | 71/2025 RT |
Atender contrato nº 77/2024 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2025
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23347.002476.2025-26 | Inexigibilidade de Licitação 243/2024; | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903944 |
1946 | DR | Ver Imprimir | 44/2025 DR |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Dourados
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23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 5.052,52 | 5.052,52 | Assinado | 33903978 |
1947 | NV | Ver Imprimir | 61/2025 NV |
Contratação de serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual
e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores
para atender o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
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23347.000834.2024-85 | Pregão Pregão 19/2023 | 4.190,33 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
1948 | CB | Ver Imprimir | 36/2025 CB |
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 34/2022 DE SERVIÇO DE PORTARIA DO CAMPUS CORUMBÁ DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025. COMPETÊNCIAS JAN a MAR/2025.
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23347.003210.2021-77 | Pregão 13/2022 | 1.725,87 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
1949 | PP | Ver Imprimir | 40/2025 PP |
Atestado de disponibilidade orçamentária referente juros e multa de recolhimento em atraso de contribuição previdenciária patronal (264151584532024rp002132) de colaborador externo que atuou no exame de seleção 2025 do IFMS Campus Ponta Porã - edital 042/2024. proc suap: 23347.010321.2024-82.
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23347.010321.2024-82 | Não se aplica | 6,98 | 6,98 | Assinado | 33914718 |
1950 | RT | Ver Imprimir | 72/2025 RT |
Atender caráter excepcional, o cadastro do empenho de diárias da PROPI para lançamento de diárias para participação dos campi na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).No valor provisório de R$ 30.000,00
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23347.000327.2025-22 | Não se aplica | 3.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33909302 |
1951 | RT | Ver Imprimir | 73/2025 RT |
Atender reforço no empenho 1581322025NE000125 no intuito de garantir que as demandas institucionais possam continuar o andamento das ações deste primeiro semestre de 2025.
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23347.001739.2024-07 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
1952 | RT | Ver Imprimir | 74/2025 RT |
Atender despesa referente a ressarcimento com locomoção para servidor acompanhante - da PROAD e da PROPI - na viagem para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharias FEBRACE 2025.
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23347.001739.2024-07 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33909302 |
1953 | CG | Ver Imprimir | 53/2025 CG |
Serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 19.825,20 | 19.825,20 | Assinado | 33903978 |
1954 | AQ | Ver Imprimir | 38/2025 AQ |
Diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o exercício de 2025.
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23347.004366.2025-07 | Não se aplica | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33901414;33901414;33901414 |
1956 | AQ | Ver Imprimir | 39/2025 AQ |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 13.132,34 | 13.132,34 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
1957 | CG | Ver Imprimir | 54/2025 CG |
Complemento referente ao reajuste anual do serviço de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 3.313,64 | 3.313,64 | Assinado | 33903978 |
1958 | PP | Ver Imprimir | 41/2025 PP |
Pagamento de juros de mora e multa referente pagamento atrasado da fatura de energia elétrica referente ao mês de março de 2025.
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23347.001869.2025-12 | Dispensa de Licitação 03/2021 - UASG 158132 | 83,11 | 83,11 | Assinado | 33903937 |
1959 | CG | Ver Imprimir | 55/2025 CG |
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2025/CG.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 02/2020 | 26.666,11 | 26.666,11 | Assinado | 33903958 |
1960 | NA | Ver Imprimir | 29/2025 NA |
Contrato nº 29/2023 VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Nova Andradina. Prorrogação de vigência.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 21.058,43 | 21.058,43 | Assinado | 33903958 |
1961 | CX | Ver Imprimir | 56/2025 CX |
Emissão de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. Valor complementar da Repactuação 2024.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 22.640,85 | 22.640,85 | Assinado | 33909200 |
1962 | PP | Ver Imprimir | 42/2025 PP |
Processo de pagamento empresa Sanagua ETE, notas fiscais nº 26368, 26369 e 26370 referente aos meses 01 e 02/2025 no valor total de R$ 25.113,26
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23347.000385.2025-56 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 21.993,83 | 21.993,83 | Assinado | 33903702;33903905 |
1963 | DR | Ver Imprimir | 45/2025 DR |
Aquisição de de ribbons para atender as impressoras de crachás das Unidades do IFMS, empresa COMERCIO DE INSUMOS E IMPRESSORAS IITA LTDA - CNPJ 23.484.497/0001-66, processo originário 23347.001276.2024-75.. [UG Gerenciadora Campo Grande]. IRP 181/2025
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23347.004345.2025-83 | Dispensa de Licitação 181/2025 UASG 158132 | 930,00 | 930,00 | Assinado | 33903017 |
1964 | NV | Ver Imprimir | 62/2025 NV |
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
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23347.002639.2025-71 | Não se aplica | 752,26 | 752,26 | Assinado | 33909302 |
1965 | JD | Ver Imprimir | 23/2025 JD |
Complemento referente ao reajuste anual do serviço de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores - Campus Jardim
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 2.224,55 | 2.224,55 | Assinado | 33903978 |
1966 | JD | Ver Imprimir | 24/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 364.971,87 | 0,00 | Cancelado | 33903702;33909237 |
1967 | TL | Ver Imprimir | 41/2025 TL |
Prestação de serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais para o IFMS Campus TL conforme Contrato 54/2023
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23347.001523.2024-33 | Pregão 20/2023 UASG 158132 | 3.661,02 | 3.661,02 | Assinado | 33903903;33903301;33903301 |
1968 | PP | Ver Imprimir | 43/2025 PP |
Pagamento mês de fevereiro de 2025 - Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.003210.2021-77 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 6.140,18 | 6.140,18 | Assinado | 33903701 |
1969 | DR | Ver Imprimir | 46/2025 DR |
Pagamento da taxa de coleta de lixo do campus Dourados referente ao exercício 2025
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23347.002914.2024-75 | Não se aplica | 3.783,62 | 3.783,62 | Assinado | 33904710 |
1970 | RT | Ver Imprimir | 75/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - março/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 3.391,80 | 3.391,80 | Assinado | 33914712 |
1971 | NV | Ver Imprimir | 63/2025 NV |
Despesas com diárias para pagamento de colaborador eventual
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23347.000770.2025-01 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33903602 |
1972 | PP | Ver Imprimir | 44/2025 PP |
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente as despesas das notas ficais dos meses de jan/25 e fev/25.
O valor mensal do referido contrato é de R$ 26.148,60.
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23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 | 52.297,20 | 52.297,20 | Assinado | 33903701;33903705;33903704 |
1973 | PP | Ver Imprimir | 45/2025 PP |
Pagamento referente a exercício anterior 2024 da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente a despesa da nota fiscal do mês de dez/2024.
O valor mensal do referido contrato é de R$ 26.148,60.
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23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 | 26.148,60 | 26.148,60 | Assinado | 33903701;33903705;33903704 |
1975 | JD | Ver Imprimir | 25/2025 JD |
Reajuste de valor da Nota de Empenho - 2024NE000128 - EMPRESA SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
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23347.010502.2024-17 | Pregão PE 102023 - UASG 158132 | 5.123,47 | 5.123,47 | Assinado | 44905208;44905208;44905208 |
1976 | PP | Ver Imprimir | 46/2025 PP |
REPACTUAÇÃO/2025 do Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. O valor total (anual) passará de R$ 134.331,10 para R$ 142.120,32 e o valor mensal passará de R$ 11.194,26
para R$ 11.843,36, Diferença de R$ 649,10.
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23347.007652.2023-54 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 119.731,84 | 78.125,12 | Ajustado | 33903701 |
1977 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 4/2025 CAPACITAÇÃO |
Disponibilização de orçamento da Ação 4572 para capacitação - Curso Escuta Especializada e Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (2025) - Turma V - Esmagis/Turma II - IFMS.
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23347.003321.2025-15 | Inexigibilidade de Licitação PCA 247/2024 | 34.720,35 | 34.720,35 | Assinado | 33903948 |
1979 | CG | Ver Imprimir | 56/2025 CG |
Recolhimento do PIS/PASEP do aluguel da concessão do espaço para exploração da cantina.
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23347.009814.2022-16 | Não se aplica | 58,00 | 58,00 | Assinado | 33914712 |
1980 | DR | Ver Imprimir | 47/2025 DR |
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência março/2024. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 71.438,40 | 71.438,40 | Assinado | 33903203 |
1981 | NV | Ver Imprimir | 64/2025 NV |
Aquisição em caráter de urgência de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação escolar para o Campus Naviraí
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23347.004376.2025-34 | Dispensa de Licitação | 30.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203;33903203 |
1982 | DR | Ver Imprimir | 48/2025 DR |
Atender despesa referente à Contribuição p/ o PIS/PASEP sobre receitas próprias do campus Dourados exercício 2025
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23347.004590.2025-91 | Não se aplica | 80,00 | 80,00 | Assinado | 33914712 |
1983 | RT | Ver Imprimir | 76/2025 RT |
Planejamento 2025: Solicitação de emissão Nota de Empenho para Diárias - Proex.
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23347.004535.2025-09 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33901414 |
1984 | JD | Ver Imprimir | 26/2025 JD |
Provisão para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Jardim,Contrato 14/2022
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 - UASG 158132 | 25.984,69 | 25.984,69 | Assinado | 33903917 |
1985 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2025 PROEX 21B3 |
Edital Integrado das Atividades de Extensão Proex_Bolsas/2025.
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23347.004207.2025-02 | Não se aplica | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33904801 |
1986 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2025 PROEX 20RL |
Atender Edital Integrado das Atividades de Extensão Proex_Bolsas/2025.
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23347.004207.2025-02 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33904801 |
1987 | PROEX | Ver Imprimir | 8/2025 PROEX 2994 |
Edital de Apoio às Atividades de Extensão 2024 - PROEX - Auxílio financeiro a estudantes
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23347.004207.2025-02 | Não se aplica | 533.900,00 | 418.500,00 | Ajustado | 33901801;33901801;33901801;33901801 |
1988 | JD | Ver Imprimir | 27/2025 JD |
Pagamento referente as taxas de coleta de lixo do campus Jardim - 2025
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23347.004463.2025-91 | Não se aplica | 1.283,57 | 1.283,57 | Assinado | 33904710 |
1990 | DR | Ver Imprimir | 49/2025 DR |
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Dourados.
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23347.011180.2024-15 | Inexigibilidade de Licitação 323/2024 155848 | 100.939,34 | 100.939,34 | Assinado | 33904722;33903943 |
1991 | PP | Ver Imprimir | 47/2025 PP |
Celebração do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contratação de serviço continuado de Copeira, Oficial de Manutenção, Porteiro e Recepcionista para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 | 345.342,72 | 240.748,32 | Ajustado | 33903704;33903701;33903705 |
1992 | RT | Ver Imprimir | 77/2025 RT |
Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - REITORIA - Referente a competência 01/2025 Processo 23347.001153.2021-91.
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23347.001925.2022-76 | Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 | 23.029,15 | 23.029,15 | Assinado | 33903703 |
1993 | JD | Ver Imprimir | 28/2025 JD |
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
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23347.002586.2025-98 | Não se aplica | 165.376,20 | 165.376,20 | Assinado | 33903943 |
1994 | NV | Ver Imprimir | 65/2025 NV |
SERVPLAN - auxiliar de campo - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 70.188,96 | 70.188,96 | Assinado | 33903701 |
1996 | PP | Ver Imprimir | 48/2025 PP |
Pagamentos referente a MARÇO de 2025 Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 27.450,00 | 0,00 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
1997 | PP | Ver Imprimir | 49/2025 PP |
Pagamento 2025 contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.006828.2024-31 | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 | 2.150,00 | 2.150,00 | Assinado | 33903944 |
1998 | PP | Ver Imprimir | 50/2025 PP |
Pagamento 2025 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 36.000,00 | 36.000,00 | Assinado | 33903943 |
1999 | PP | Ver Imprimir | 51/2025 PP |
Pagamento de 2025 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 38.883,95 | 42.057,43 | Ajustado | 33903978 |
2000 | PP | Ver Imprimir | 52/2025 PP |
Pagamento mês de março de 2025 - Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.003210.2021-77 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 11.843,36 | 11.843,36 | Assinado | 33903701 |
2001 | PP | Ver Imprimir | 53/2025 PP |
Pagamento de 2025 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
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23347.000850.2025-59 | Pregão 03/2020 - UASG 158453 | 18.126,81 | 18.126,81 | Assinado | 33903701 |
2002 | PP | Ver Imprimir | 54/2025 PP |
Processo de pagamento empresa Sanagua ETE - Referente ao mês de março de 2025.
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23347.000385.2025-56 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 3.119,43 | 3.119,43 | Assinado | 33903905 |
2003 | PP | Ver Imprimir | 55/2025 PP |
Pagamento de 2025 do Contrato 01/2024 exclusiva de mão de obra para a devida coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e/ou lixo eletrônico para IFMS campus Ponta Porã do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - Empresa: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.147.098/0001-19.
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23347.000757.2024-63 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903978 |
2004 | PP | Ver Imprimir | 56/2025 PP |
Processo de solicitação de empenhos de diárias nacionais e internacionais 2025.
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23347.000854.2025-37 | Não se aplica | 15.000,00 | 35.240,00 | Ajustado | 33901414 |
2005 | NA | Ver Imprimir | 30/2025 NA |
Contratação destinada à manutenção corretiva na Estufa Agrícola Hidropônica do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.002801.2025-51 | Dispensa de Licitação 174/2025 | 21.968,00 | 0,00 | Cancelado | 33903920 |
2006 | JD | Ver Imprimir | 29/2025 JD |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 33.924.772/0003-30
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23347.000132.2025-82 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. | 277.750,00 | 0,00 | Cancelado | 33903703 |
2007 | PROEX | Ver Imprimir | 9/2025 PROEX 2994 |
Valor atualizado para contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial (AEE) para atendimento das demandas de ensino do IFMS. Valor Original: R$ 1.513.598,58
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23347.004306.2023-14 | Pregão 90106/2025 | 1.193.503,72 | 1.193.503,72 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
2008 | TL | Ver Imprimir | 42/2025 TL |
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 01/2025
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23347.002706.2024-76 | Pregão SRP 02/2021 (158132) | 35.031,51 | 35.031,51 | Assinado | 33909237 |
2009 | NA | Ver Imprimir | 31/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Nova Andradina. Jan/25.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 7/2022 | 24.642,85 | 24.642,85 | Assinado | 33903703 |
2010 | TL | Ver Imprimir | 43/2025 TL |
Contratação de software para gestão de alimentação escolar do IFMS Campus TL conforme CT 01/2025
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23347.008325.2023-10 | Dispensa de Licitação 90242/2024 | 1.922,64 | 1.922,64 | Assinado | 33904006 |
2011 | JD | Ver Imprimir | 30/2025 JD |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR 155850 - Campus Jardim
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23347.002706.2024-76 | Pregão 07/2022 - UASG 158132 | 22.523,96 | 22.523,96 | Assinado | 33909237 |
2012 | AQ | Ver Imprimir | 40/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 | 22.778,17 | 22.778,17 | Assinado | 33909237;33909237 |
2013 | AQ | Ver Imprimir | 41/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006374.2023-18 | Pregão 04/2023 | 43.622,08 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903704 |
2014 | RT | Ver Imprimir | 78/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. Competência 12/2024
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23347.001071.2022-28 | Pregão 07/2020 | 12.135,74 | 12.135,74 | Assinado | 33909239 |
2015 | PP | Ver Imprimir | 57/2025 PP |
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus Ponta Porã conforme CT 07/2022 - Security - Competência 01/2025.
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23347.002706.2024-76 | Pregão 02/2021 - UASG 158132 | 34.735,75 | 34.735,75 | Assinado | 33909237 |
2016 | RT | Ver Imprimir | 79/2025 RT |
Repactuação 2025 do Contrato 49/2024, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho. Serviços de oficial de manutenção e auxiliar de almoxarifado para atendimento na unidade: Reitoria.
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23347.008739.2024-20 | Pregão 197/2024 | 136.133,80 | 136.147,56 | Ajustado | 33903701;33903704 |
2017 | CX | Ver Imprimir | 57/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 73.049,42 | 73.049,42 | Assinado | 33903704 |
2018 | CG | Ver Imprimir | 57/2025 CG |
Contrato no 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilânciaarmada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 56.650,38 | 56.650,38 | Assinado | 33903703 |
2019 | CX | Ver Imprimir | 58/2025 CX |
Pagamento de juros e multa de mora por atraso no pagamento da fatura 02/2025 - Serviço fornecimento de energia elétrica - empresa Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001-50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 322,31 | 322,31 | Assinado | 33903937 |
2020 | PP | Ver Imprimir | 58/2025 PP |
Prestação de serviço 2025 Contrato: 54/2023 empresa CERRADO VIAGENS LTDA - Agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.013058.2023-01 | Pregão 20/2023 UASG 158132 | 21.224,20 | 21.224,20 | Assinado | 33903903;33903903;33903301 |
2021 | NV | Ver Imprimir | 66/2025 NV |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 90.000,00 | 140.000,00 | Ajustado | 33903001;33903919 |
2022 | CG | Ver Imprimir | 58/2025 CG |
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.002561.2025-94 | Concorrência 90218/2024 | 603.400,00 | 0,00 | Cancelado | 44905191 |
2023 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2025 PROEX 20RL |
APORTE RT referente à parcela 2025 para pagamento de auxílio financeiro inerente a projeto do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) - Integrando Educação, Cultura e Comunidade no IFMS.
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23347.004391.2024-00 | Não se aplica | 66.000,00 | 66.000,00 | Assinado | 33904801 |
2024 | DR | Ver Imprimir | 50/2025 DR |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Dourados.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 11.620,16 | 11.620,16 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
2025 | PP | Ver Imprimir | 59/2025 PP |
Pagamento Contrato nº 02/2025 GADU SEGURANCA LTDA empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial referente a MARÇO DE 2025 para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
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23347.011910.2024-88 | Pregão 90014/2024 | 35.248,21 | 35.248,21 | Assinado | 33903703;33903703 |
2026 | CX | Ver Imprimir | 59/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 | 10.000,00 | 1.200,00 | Ajustado | 33903944 |
2027 | CX | Ver Imprimir | 60/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
2028 | CX | Ver Imprimir | 61/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
2029 | CX | Ver Imprimir | 62/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 47.874,24 | 47.874,24 | Assinado | 33903978 |
2030 | CX | Ver Imprimir | 63/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 7.039,70 | 6.905,57 | Ajustado | 33903704 |
2031 | CX | Ver Imprimir | 64/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 36.480,77 | 36.480,77 | Assinado | 33903703;33903703 |
2032 | CX | Ver Imprimir | 65/2025 CX |
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
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23347.000947.2022-19 | Pregão 05/2021 | 20.000,00 | 5.000,00 | Ajustado | 33903916 |
2033 | CX | Ver Imprimir | 66/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 20.391,32 | 20.391,32 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
2034 | PP | Ver Imprimir | 60/2025 PP |
Pagamento referente a Fatura de MARÇO de 2025 - Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 2.990,69 | 0,00 | Ajustado | 33903001 |
2035 | CX | Ver Imprimir | 67/2025 CX |
Aquisição de impressora de crachá
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23347.001276.2024-75 | Pregão 201/2024 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
2036 | CX | Ver Imprimir | 68/2025 CX |
Aquisição de impressora de crachá
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23347.001276.2024-75 | Pregão 201/2024 | 930,00 | 930,00 | Assinado | 33903017;33903017 |
2037 | CX | Ver Imprimir | 69/2025 CX |
Aquisição de equipamentos (cortina de ar, exterminador de mosquito e lava louça) para atendimento das necessidades da cozinha do IFMS Campus Coxim
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23347.010821.2024-14 | Dispensa de Licitação 900024/2024 | 24.189,62 | 24.189,62 | Assinado | 44905212;44905212;44905212 |
2039 | CX | Ver Imprimir | 70/2025 CX |
Aquisição de equipamentos e utensílios para utilização na cozinha para o fornecimento próprio de merenda no IFMS Campus Coxim. Itens: forno elétrico, geladeira e freezer (remanescentes Pregão 90010/2024)
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23347.007181.2023-84 | Pregão | 19.285,00 | 19.285,00 | Assinado | 44905212;44905228;44905228 |
2040 | CX | Ver Imprimir | 71/2025 CX |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 2.290,00 | 1.000,00 | Ajustado | 33903004;33903004 |
2041 | CX | Ver Imprimir | 72/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 5.000,00 | 10.000,00 | Ajustado | 33901414 |
2042 | NA | Ver Imprimir | 32/2025 NA |
Contrato nº 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI - Agenciamento de viagens. Passagens aéreas e rodoviárias. Ref. Processo licitatório: 23347.005885.2023-12 - Campus Nova Andradina. Exercício 2025.
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23347.008040.2024-60 | Pregão 20/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33903301 |
2043 | CG | Ver Imprimir | 59/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 32.181,37 | 32.181,37 | Assinado | 33903944 |
2044 | PP | Ver Imprimir | 61/2025 PP |
Aquisição de um (01) veículo do tipo pick-up para renovação da frota do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.009743.2024-13 | Pregão 90215-2024 - UASG 158132 | 245.834,00 | 245.834,00 | Assinado | 44905248 |
2045 | TL | Ver Imprimir | 44/2025 TL |
Aquisição de materiais comuns para atender as demandas do NAPNE do IFMS Campus Três Lagoas
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23347.004477.2023-43 | Pregão 90185/2024 UASG 158132 | 1.362,00 | 1.362,00 | Assinado | 44905242 |
2046 | RT | Ver Imprimir | 80/2025 RT |
Termo de reconhecimento de dívida: Contrato 48/2021: Empresa JM Comércio, Construção e Serviços LTDA - Reitoria - serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria - referente ao pagamento da NF 2.054/OS 17/2024 e 18/2024 - NF 2.686/OS 19/2024
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23347.000666.2022-66 | Pregão Contrato RT 48/2021 | 18.944,85 | 18.944,85 | Assinado | 33909239 |
2047 | RT | Ver Imprimir | 81/2025 RT |
Aquisição de impressora de crachá e insumo (ribbon).
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23347.004765.2025-60 | Dispensa de Licitação 181/2025 | 930,00 | 930,00 | Assinado | 44905235;44905235 |
2049 | DR | Ver Imprimir | 51/2025 DR |
Processo de pagamento referente aos valores retroativos apurado (período de 01/01/2025 à 28/02/2025) no pedido de repactuação/reajuste 2025 da Total faturados na NFSe 9.385
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23347.004892.2025-69 | Pregão 03/2019 | 7.410,70 | 7.410,70 | Assinado | 33903978;33903701;33903704 |
2051 | PP | Ver Imprimir | 62/2025 PP |
Aquisição de estacas de sinalização agrícola para atender as necessidades do Campus Ponta Porã.
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23347.004390.2023-76 | Dispensa de Licitação 90242/2025 - UASG 158132 | 3.300,00 | 3.300,00 | Assinado | 33903044 |
2052 | RT | Ver Imprimir | 82/2025 RT |
Emissão/Renovação de certificado digital e-CNPJ tipo A3 com validade de 36 meses.
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23347.003484.2025-90 | Dispensa de Licitação PCA 182/2025. | 302,00 | 302,00 | Assinado | 33904023 |
2053 | JD | Ver Imprimir | 31/2025 JD |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 51.990,14 | 51.990,14 | Assinado | 33903704;33903701 |
2054 | CG | Ver Imprimir | 60/2025 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 | 14.464,00 | 14.464,00 | Assinado | 33903979 |
2055 | CG | Ver Imprimir | 61/2025 CG |
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.002561.2025-94 | Concorrência 90218/2024 | 603.400,00 | 603.400,00 | Assinado | 44905191 |
2056 | RT | Ver Imprimir | 83/2025 RT |
ADO complementar para pagamento da nota fiscal Nº 6074 - Contrato nº 70/2024 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUNDACAO UNISELVA- CNPJ 04.845.150/0001-57, para realizar a gestão administrativa-financeira do projeto intitulado: Centro de Referência de Inclusão e Inovação na Educação- CREIE
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23347.008535.2024-99 | Dispensa de Licitação PCA 288.2024 | 271.560,00 | 271.560,00 | Assinado | 44903965 |
2057 | RT | Ver Imprimir | 84/2025 RT |
Emissão de nota de empenho referente ao Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas.
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23347.000238.2024-03 | Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 | 500.000,00 | 500.000,00 | Assinado | 44905180 |
2058 | CB | Ver Imprimir | 37/2025 CB |
SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS CORUMBÁ. CONTRATO n° 29/2022.
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23347.011676.2022-27 | Pregão 13/2022 | 83.272,57 | 83.272,57 | Assinado | 33903705 |
2059 | PP | Ver Imprimir | 63/2025 PP |
Aquisição de Impressora de Cartão PVC (frente e verso) - Modelo Ribbon para atender demanda do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.001203.2025-64 | Pregão PE 90201/2024 - UASG 158132 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
2060 | PP | Ver Imprimir | 64/2025 PP |
Aquisição de insumos para impressora de crachá e insumo (ribbon), para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.001203.2025-64 | Dispensa de Licitação 181/2025 | 1.280,00 | 1.280,00 | Assinado | 44905235;44905235 |
2061 | DR | Ver Imprimir | 52/2025 DR |
Contratação da empresa Moreira & Lopes Serviços para prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado para atendimento das demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.000469.2024-17).
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23347.004763.2025-71 | Pregão 90194/2024 UASG 158132 | 6.784,00 | 6.784,00 | Assinado | 33903917 |
2062 | NV | Ver Imprimir | 67/2025 NV |
Aquisição em caráter de urgência de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação escolar para o Campus Naviraí
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23347.004376.2025-34 | Dispensa de Licitação | 30.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203;33903203 |
2063 | IFMS | Ver Imprimir | 11/2025 IFMS |
4º TA (prorrogação da vigência contratual e reajuste ) - Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora, conforme segue: Cláusula Segunda - Prorrogação da vigência contratual e Cláusula Terceira – Preço ( Reajuste). Prestação de serviços de seguro aos estudantes do IFMS em estágio obrigatório.
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23347.001168.2022-31 | Dispensa de Licitação 19/2022 | 5.456,64 | 5.456,64 | Assinado | 33903969 |
2064 | CG | Ver Imprimir | 62/2025 CG |
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 15.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903301;33903301 |
2065 | CG | Ver Imprimir | 63/2025 CG |
Pagamento da taxa de lixo - IPTU 2025
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23347.012257.2024-74 | Não se aplica | 1.386,11 | 1.386,11 | Assinado | 33904710 |
2066 | JD | Ver Imprimir | 32/2025 JD |
Pagamento de dívida de exercício anterior do Contrato nº 09/2023 - Empresa DPaulla - Ref. Processo licitatório 23347.004936.2022-16
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23347.001317.2023-42 | Regime Diferenciado de Contratações RDC 08/2022 UASG 158132 | 6.350,50 | 6.350,50 | Assinado | 44905100 |
2067 | CG | Ver Imprimir | 64/2025 CG |
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 14.776,94 | 14.776,94 | Assinado | 33903301;33903301 |
2068 | RT | Ver Imprimir | 85/2025 RT |
Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo - ASCOM
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23347.006352.2024-39 | Dispensa de Licitação 90236/2025 | 17.756,42 | 17.756,42 | Assinado | 44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233 |
2069 | RT | Ver Imprimir | 86/2025 RT |
Anuidade 2025 da participação do IFMS junto ao FORTEC.
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23347.002100.2022-79 | Não se aplica | 2.040,00 | 2.040,00 | Assinado | 33504108 |
2070 | JD | Ver Imprimir | 33/2025 JD |
Prestação de de serviços em Agenciamento de Viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender as demandas das Unidades do IFMS
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23347.011005.2024-28 | Pregão SRP 20/2023 UASG 158132 | 13.132,26 | 13.132,26 | Assinado | 33903300 |
2071 | CX | Ver Imprimir | 73/2025 CX |
Contratação de serviços em Agenciamento de Viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender as demandas das Unidades do IFMS
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23347.006413.2024-68 | Pregão Pregão 20/2023 UASG 158451 | 6.314,33 | 6.314,33 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
2072 | DR | Ver Imprimir | 53/2025 DR |
Contrato 132024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
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23347.003726.2024-64 | Pregão 900082024 | 1.435,46 | 1.435,46 | Assinado | 33903701 |
2073 | NA | Ver Imprimir | 33/2025 NA |
Contrato nº 02/2025 - Gadu Segurança Ltda. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.005028.2024-01.
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23347.007689.2024-63 | Pregão 90014/2024 | 25.242,27 | 25.242,27 | Assinado | 33903703 |
2074 | CG | Ver Imprimir | 65/2025 CG |
Fornecimento de merenda escolar (kit merenda fria), competência março/2024, ao estudantes do Campus Campo Grande. Contrato nº 18/2023 - Empresa M.A.B - Aporte da RT autorizado [Aporte Orçamentário CG - 0601/2025]
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23347.001969.2023-87 | Pregão Pregão SRP nº 32/2022 UASG 158132 | 150.102,60 | 150.102,60 | Assinado | 33903203 |
2075 | CG | Ver Imprimir | 66/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
2076 | IFMS | Ver Imprimir | 12/2025 IFMS |
Contrato nº 43/2024 (Repositório do IFMS DSPACE) - Empresa ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Ref. Processo licitatório: 23347.002885.2024-41. Vigência 10/2025
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23347.010648.2024-54 | Inexigibilidade de Licitação PCA 28/2024. | 25.600,00 | 25.600,00 | Assinado | 33904001 |
2077 | PP | Ver Imprimir | 65/2025 PP |
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Competência janeiro/2024. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
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23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 | 62.235,36 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
2078 | PP | Ver Imprimir | 66/2025 PP |
Previsão para manutenção preventiva e corretiva 2025 de aparelhos de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Ponta Porã - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES.
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23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903917 |
2079 | CX | Ver Imprimir | 74/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89. (complementação do valor de março/2025)
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 1.974,24 | 1.974,24 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
2080 | RT | Ver Imprimir | 87/2025 RT |
Contratação de plataforma de comunicação social vinculada ao chip de telefonia celular gratuita, para fins de inclusão digital.
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23347.002623.2025-68 | Inexigibilidade de Licitação PCA 175/2025. | 1.547.760,00 | 1.547.760,00 | Assinado | 33904014 |
2081 | PP | Ver Imprimir | 67/2025 PP |
Contrato PP n° 02/2022 empresa Sanágua. Referente a prestação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. (Valor mensal do contrato R$ 13.110,19).
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23347.003551.2021-42 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 15.110,19 | 15.110,19 | Assinado | 33903702;33903024;33903905 |
2082 | CG | Ver Imprimir | 67/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 42.954,63 | 42.954,63 | Assinado | 33903943 |
2083 | NA | Ver Imprimir | 34/2025 NA |
PCSF nº 02/2025 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 05/05/2025 à 24/07/2025, prestação de contas: 23/08/2025.
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23347.005285.2025-16 | Suprimento de Fundos 2/2025 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
2084 | PP | Ver Imprimir | 68/2025 PP |
Pagamento NOTA FISCAL Nº: 00002858 – referente a diferença de repactuação 2025 reajuste 2024/2025- ref jan e fev de 2025.
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23347.003210.2021-77 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 1.298,24 | 1.298,24 | Assinado | 33903701 |
2085 | PP | Ver Imprimir | 69/2025 PP |
Pagamento 2025 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 36.000,00 | 36.000,00 | Assinado | 33903943 |
2086 | PP | Ver Imprimir | 70/2025 PP |
Pagamento 2025 contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.006828.2024-31 | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 | 2.150,00 | 2.150,00 | Assinado | 33903944 |
2087 | PP | Ver Imprimir | 71/2025 PP |
Pagamento de 2025 do Contrato 01/2024 exclusiva de mão de obra para a devida coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e/ou lixo eletrônico para IFMS campus Ponta Porã do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - Empresa: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.147.098/0001-19.
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23347.000757.2024-63 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903978 |
2088 | PP | Ver Imprimir | 72/2025 PP |
Pagamento de 2025 - Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.003210.2021-77 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 11.843,36 | 11.843,36 | Assinado | 33903701 |
2089 | PP | Ver Imprimir | 73/2025 PP |
Pagamento de 2025 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 42.057,43 | 42.057,43 | Assinado | 33903978 |
2090 | PP | Ver Imprimir | 74/2025 PP |
Pagamento de 2025 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
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23347.000850.2025-59 | Pregão 03/2020 - UASG 158453 | 18.126,81 | 18.126,81 | Assinado | 33903701 |
2091 | RT | Ver Imprimir | 88/2025 RT |
Projeto de extensão IFMS na comunidade - Tanques de geomembrana - Tilapicultura no assentamento Itamaraty em Ponta Porã/MS 2024. (parte final)
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23347.005819.2024-23 | Não se aplica | 47.409,12 | 47.409,12 | Assinado | 33904801;33904801;33901414;33901801;33901801;33904801 |
2092 | RT | Ver Imprimir | 89/2025 RT |
Aporte financeiro para o Projeto "Tilapicultura sustentável em assentamentos rurais – Nova Andradina"- (parte final).
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23347.005744.2024-81 | Não se aplica | 39.233,60 | 39.233,60 | Assinado | 33901801;33901801;33904801;33904801;33901414 |
2093 | RT | Ver Imprimir | 90/2025 RT |
Aporte financeiro para o Projeto de Extensão para Implantação do Laboratório de Solos do Campus Naviraí (parte final).
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23347.011223.2024-62 | Não se aplica | 4.590,84 | 4.590,84 | Assinado | 33901801 |
2094 | CG | Ver Imprimir | 68/2025 CG |
Termo de Repactuação de preços do contrato 29/2022 de prestação de serviço terceirizado de oficial de manutenção em decorrência da celebração de nova convenção coletiva de trabalho/2025.
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23347.008958.2022-47 | Pregão 13/2022 | 18.507,40 | 18.507,40 | Assinado | 33903999;33903999 |
2095 | IFMS | Ver Imprimir | 13/2025 IFMS |
Descentralização de crédito orçamentário para atendimento dos auxílios para estudantes-atletas que irão participar do JIFMS 2025. Hospedagem.
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23347.005303.2025-60 | Não se aplica | 162.000,00 | 162.000,00 | Assinado | 33901801 |
2096 | CG | Ver Imprimir | 69/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 7.783,62 | 7.783,62 | Assinado | 33903701 |
2098 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2025 PROEX 20RL |
Aporte para contratação de de serviços para Showtec - 2025 (Promoção de Eventos)
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23347.002016.2025-06 | Dispensa de Licitação PCA 185/2025. | 35.000,00 | 35.000,00 | Assinado | 33903922 |
2099 | RT | Ver Imprimir | 91/2025 RT |
Repactuação do Contrato RT 36/2022- empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - atendimento do apostilamento da Repactuação em decorrência de nova CCT/2025.
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23347.008963.2022-50 | Pregão 13/2022 | 1.567,62 | 1.567,62 | Assinado | 33903701 |
2100 | RT | Ver Imprimir | 92/2025 RT |
PROPI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2025 - Solicita, em caráter excepcional, o reforço do empenho de diárias nacionais e criação de empenho de diárias internacionais e de passagens da PROPI para lançamento de viagens no sistema SCDP.
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23347.000327.2025-22 | Não se aplica | 26.000,00 | 26.000,00 | Assinado | 33903301;33901416;33901414 |
2101 | TL | Ver Imprimir | 45/2025 TL |
Auxílio Viagem para realização de Visita Técnica Riosoft - Campus TL
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23347.005463.2025-17 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33901801 |
2102 | PP | Ver Imprimir | 75/2025 PP |
Para pagamentos referente as faturas de abril e maio de 2025 do Contrato 08/2024. Empresa Prime Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 76.450,00 | 0,00 | Ajustado | 33903001;33903001;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001 |
2103 | IFMS | Ver Imprimir | 14/2025 IFMS |
Aporte para Auxílio aos estudantes que participarão da Showtec 2025.
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23347.005548.2025-97 | Não se aplica | 14.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903922 |
2104 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2025 PROEX 20RL |
Aporte para Auxílio aos estudantes que participarão da Showtec 2025.
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23347.005548.2025-97 | Não se aplica | 14.000,00 | 14.000,00 | Assinado | 33901801 |
2105 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2025 PROEX 20RL |
Aporte para pagamento de diárias de servidores e colaboradores eventuais que participarão da Showtec 2025.
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23347.005551.2025-19 | Não se aplica | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903602;33901414 |
2106 | AQ | Ver Imprimir | 42/2025 AQ |
Contrato nº 08/2024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
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23347.004419.2024-09 | Não se aplica | 178,07 | 178,07 | Assinado | 33914718 |
2107 | NV | Ver Imprimir | 68/2025 NV |
Américamix - Contrato nº 26/2023 - repactuação em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho - Valor proporcional ao término do contrato em 1º/03/2025.
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23347.001776.2023-26 | Pregão 13/2022 | 1.772,58 | 1.772,58 | Assinado | 33903705 |
2108 | PP | Ver Imprimir | 76/2025 PP |
Reconhecimento de Dívida referente a multa e juros de mora decorrente do atraso no recolhimento de tributos federais competência de FEVEREIRO/2025.
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23347.005581.2025-17 | Não se aplica | 980,60 | 980,60 | Assinado | 33914799 |
2109 | RT | Ver Imprimir | 93/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - março/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 14.571,00 | 0,00 | Cancelado | 33914712 |
2110 | RT | Ver Imprimir | 94/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - abril/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 14.571,00 | 14.571,00 | Assinado | 33914712 |
2111 | PP | Ver Imprimir | 77/2025 PP |
Pagamento de taxa de alvará de funcionamento do IFMS Campus Ponta Porã referente ao exercício de 2025.
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23347.005445.2025-27 | Não se aplica | 1.753,92 | 1.753,92 | Assinado | 33904710 |
2112 | PP | Ver Imprimir | 78/2025 PP |
Pagamento de auxílio financeiro para participação dos estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMS Campus Ponta Porã nos Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - JIFMS 2025.
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23347.005519.2025-25 | Não se aplica | 8.240,00 | 8.240,00 | Assinado | 33901801 |
2113 | PP | Ver Imprimir | 79/2025 PP |
Para pagamento da manutenção preventiva e corretiva anual dos serviços de recarga e manutenção de extintores para o Campus Ponta Porã 2025.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 | 5.120,75 | 5.120,75 | Assinado | 33903917 |
2114 | CG | Ver Imprimir | 70/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 38.153,05 | 38.153,05 | Assinado | 33903944 |
2115 | EXTRA | Ver Imprimir | 1/2025 EXTRA |
Contratação de Fundação de Apoio para realizar a gestão administrativa e financeira da REDITEC 2025. - TED 15575
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23347.005306.2025-01 | Dispensa de Licitação | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | Assinado | 33903965 |
2116 | RT | Ver Imprimir | 95/2025 RT |
Diárias e passagens - SCDP: Gabin/RT
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23347.000224.2025-62 | Não se aplica | 53.534,40 | 53.534,40 | Assinado | 33901414;33903301 |
2117 | CX | Ver Imprimir | 75/2025 CX |
PRIMEIRA REVISÃO DO CONTRATO CX Nº 29/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ Nº 11.301.568/0001-69 - Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 0006/2024 UASG 158132 | 16.270,22 | 16.270,22 | Assinado | 33903705 |
2118 | CX | Ver Imprimir | 76/2025 CX |
Repactuação - Primeiro Termo de Apostilamento - Contrato CX nº 06/2025 - GADU SEGURANÇA LTDA - Vigilância e segurança patrimonial no IFMS Campus Coxim
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23347.000164.2025-88 | Pregão 0014/2024 UASG 158132 | 21.011,69 | 21.011,69 | Assinado | 33909237 |
2119 | IFMS | Ver Imprimir | 15/2025 IFMS |
PROEX - Edital de Eventos de Extensão - Jogos Institucionais - auxílios Alimentação - Transporte e Viagem.
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23347.005303.2025-60 | Não se aplica | 148.080,00 | 148.080,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801 |
2120 | CG | Ver Imprimir | 71/2025 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
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23347.003705.2024-49 | Pregão 02/2024 | 13.767,12 | 13.767,12 | Assinado | 33903701 |
2121 | IFMS | Ver Imprimir | 16/2025 IFMS |
Empenho de diárias aos servidores da organização, chefes de delegação, auxiliares e enfermeiros para Jogos IFMS - JIFMS 2025.
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23347.005706.2025-17 | Não se aplica | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33901414 |
2122 | AQ | Ver Imprimir | 43/2025 AQ |
Concessão de Suprimento de Fundos por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).
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23347.005717.2025-99 | Não se aplica | 12.545,10 | 12.545,10 | Assinado | 33903096;33903996 |
2123 | RT | Ver Imprimir | 96/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato RT 09/2022 - (Reitoria - Belizário Lima)- Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na Nota fiscal nº: 009.959.745 - Série: 002 (abril/2025), referentes ao atraso no pagamento da NFS-e 009242309 (fev/2025).
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23347.001757.2022-19 | Dispensa de Licitação 02/2022 | 224,27 | 224,27 | Assinado | 33909239 |
2124 | RT | Ver Imprimir | 97/2025 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato RT 05/2018 - (Reitoria - Ceará)- Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na Nota fiscal nº: 009.815.380 - Série: 002 (abril/2025), referentes ao atraso no pagamento da NFS-e 009242309 (fev/2025).
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 146,87 | 146,87 | Assinado | 33909239 |
2126 | RT | Ver Imprimir | 98/2025 RT |
Pagamento Reitoria estimado para 2025 do Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 145.302,48 | 145.302,48 | Assinado | 33903301 |
2127 | CG | Ver Imprimir | 72/2025 CG |
Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no campus.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 13/2020 | 4.235,85 | 4.235,85 | Assinado | 33904016 |
2128 | NV | Ver Imprimir | 69/2025 NV |
Empresa Multimax - Repactuação 2025 do Contrato 32/2022, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho.
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23347.000949.2023-99 | Pregão | 19.154,40 | 19.154,40 | Assinado | 33903702 |
2129 | RT | Ver Imprimir | 99/2025 RT |
Contrato RT 22/2022 - Manutenção preventiva e corretiva de elevador situado no prédio da Reitoria provisória. Estimado 2025. Vigência 27/06/2026.
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23347.009212.2022-51 | Dispensa de Licitação Nº 23/2022 | 4.114,02 | 4.114,02 | Assinado | 33903916 |
2130 | RT | Ver Imprimir | 100/2025 RT |
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2026.
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23347.007435.2024-45 | Inexigibilidade de Licitação PCA 213.2024 UASG 158132 | 11.690,46 | 0,00 | Cancelado | 33903059 |
2131 | DR | Ver Imprimir | 54/2025 DR |
Contrato nº 27/2023 - Empresa Ed Wilson - Ref. Processo licitatório 23347.014685.2022-70 referente à merenda fria do Campus Dourados
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 77.539,20 | 82.414,81 | Ajustado | 33903203 |
2132 | CG | Ver Imprimir | 73/2025 CG |
Atender despesa com contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à Educação Especial para suprir demandas de Enisno do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.005334.2025-11 | Pregão 90106/2025 | 29.086,90 | 29.086,90 | Assinado | 33903701 |
2133 | RT | Ver Imprimir | 101/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) referente ao rascunho do PROJETO ARQ QUADRA E REFEITÓRIO - Campus PP.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 125,40 | 125,40 | Assinado | 33904710 |
2134 | RT | Ver Imprimir | 102/2025 RT |
Contratação de Empresa especializada em Manutenção de Nobreak's
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23347.005570.2025-37 | Dispensa de Licitação PCA 198/2025. | 13.760,00 | 13.760,00 | Assinado | 33904012 |
2135 | IFMS | Ver Imprimir | 17/2025 IFMS |
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2026. Estimado até dez 2025.
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23347.007435.2024-45 | Inexigibilidade de Licitação PCA 213.2024 UASG 158132 | 11.690,46 | 11.690,46 | Assinado | 33903059 |
2136 | JD | Ver Imprimir | 34/2025 JD |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000966.2025-98 | Não se aplica | 72.000,00 | 72.000,00 | Assinado | 33901414;33901416;33903602;33909314 |
2137 | NV | Ver Imprimir | 70/2025 NV |
Empresa Polo Administração - motorista - Repactuação 2025 do Contrato 14/2024, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 4.675,54 | 4.675,54 | Assinado | 33903701 |
2138 | TL | Ver Imprimir | 46/2025 TL |
Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção dos Ares Condicionados do IFMS - Campus Aquidauana e Três Lagoas
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23347.008522.2020-96 | Pregão 01/2023 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903917 |
2139 | EXTRA | Ver Imprimir | 2/2025 EXTRA |
Pagamento da anuidade 2025 da participação do IFMS junto ao FOPROP (FÓRUM NACIONAL DE
PRÓ-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DAS IES BRASILEIRAS).
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23347.011139.2022-87 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33504108 |
2140 | DR | Ver Imprimir | 55/2025 DR |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial para atendimento das demandas de ensino do IFMS - Contrato Nº 40/2025 - Campus Dourados
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23347.005381.2025-64 | Pregão 90106/2025 - UASG 15813 | 14.428,57 | 14.428,57 | Assinado | 33903701;33903701 |
2141 | AQ | Ver Imprimir | 44/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia de manutenção preventiva de ar condicionado, e sob demanda, de manutenção corretiva e assistência técnica com fornecimento de peças, componentes e mão de obra de equipamentos e nas instalações, além da confecção,
execução e acompanhamento do PMOC (Lei 13.589/2018) visando atender às necessidades dos Campus Aquidauana.
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23347.008522.2020-96 | Pregão 01/2023 | 43.644,87 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
2142 | AQ | Ver Imprimir | 45/2025 AQ |
Contribuição para o PIS/PASEP, sobre as receitas arrecadadas com aluguel, por meio da concessão onerosa de espaço público para prestação de serviços próprios de cantina/lanchonete.
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23347.005962.2025-04 | Dispensa de Licitação 90146/2025 | 31,50 | 31,50 | Assinado | 33914712 |
2143 | NA | Ver Imprimir | 35/2025 NA |
Solução para controle de acesso de pessoas às dependências da Unidade II do Campus Nova Andradina.
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23347.008853.2024-50 | Dispensa de Licitação 203/2025 | 6.564,85 | 6.564,85 | Assinado | 44905224 |
2144 | CX | Ver Imprimir | 77/2025 CX |
Aquisição de café, açúcar e chás
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 2.000,00 | 0,00 | Ajustado | 33903007 |
2145 | PP | Ver Imprimir | 80/2025 PP |
Contrato nº 68-2024 Fornecimento de café e açúcar para o IFMS Campus Ponta Porã 2025.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 15.392,00 | 8.217,25 | Ajustado | 33903007 |
2146 | NA | Ver Imprimir | 36/2025 NA |
CT 68/2024 - Empresa CAFÉ COLISEU LTDA - CNPJ: 42.619.993/0001-24. Aquisição de café para consumo no IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.003240.2024-26. Reequilíbrio econômico-financeiro.
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23347.002373.2025-66 | Dispensa de Licitação 90020/2024 | 2.536,00 | 3.656,00 | Ajustado | 33903007 |
2147 | TL | Ver Imprimir | 47/2025 TL |
Contrato nº 68-2024 Fornecimento de café para o IFMS Campus Três Lagoas 2025.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 2.693,60 | 2.693,60 | Assinado | 33903007 |
2148 | IFMS | Ver Imprimir | 18/2025 IFMS |
Descentralização de crédito orçamentário para custear auxílios destinados a estudantes do projeto “Catalogando Aventuras” do IFMS Campus Aquidauana, visando viabilizar a participação dos mesmos nos Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2025.
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23347.005303.2025-60 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33901801 |
2149 | IFMS | Ver Imprimir | 19/2025 IFMS |
Atender despesa com diárias a colaborador eventual, que acompanhará a delegação do IFMS Campus Dourados, para a participação dos Jogos IFMS, que serão realizados em Ponta Porã/MS, no período de 03 a 06 de junho de 2025.
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23347.005942.2025-25 | Não se aplica | 1.507,50 | 1.507,50 | Assinado | 33903602 |
2150 | NV | Ver Imprimir | 71/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA
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23347.007927.2024-31 | Pregão 37/2023 Ata nº 00043/2024 | 1.916,36 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
2151 | RT | Ver Imprimir | 103/2025 RT |
Adesão à IRP 01/2024 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) - Licenças de Softwares de Design Gráfico - Item 14 (Autodesk AutoCAD - Licença Subscrição por 36 meses) - Cedência PRODI
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23347.006180.2025-84 | Pregão 90001/2024 | 58.996,65 | 58.996,65 | Assinado | 33904006 |
2152 | CG | Ver Imprimir | 74/2025 CG |
Serviço de dedetização e desratização.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2022 | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33903978 |
2153 | DR | Ver Imprimir | 56/2025 DR |
Atendimento à solicitação de Reequilíbrio Contrato nº 68-2024 Fornecimento de café e açúcar para o IFMS Campus Dourados 2025.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 4.344,00 | 4.344,00 | Assinado | 33903007 |
2154 | CG | Ver Imprimir | 75/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 7.550,11 | 7.550,11 | Assinado | 33903701 |
2155 | DR | Ver Imprimir | 57/2025 DR |
Contratação da empresa Setta Serviços Terceirizados para prestação de serviço de jardineiro e oficial de manutenção para atendimento das demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.009607.2023-34).
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23347.006185.2025-15 | Pregão 90197/2024 UASG 158132 | 11.235,33 | 11.235,33 | Assinado | 33903701;33903704 |
2156 | CG | Ver Imprimir | 76/2025 CG |
APORTE para construção do Refeitório / Restaurante estudantil do campus Campo Grande. Atendimento do valor total do contrato 03/2025, em COMPLEMENTEO ao aporte aprovado em 15/04/2025, ADO (ADO 40/2025 CG).
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Processo 23347.002561.2025-94 | Concorrência 90030/2025 | 859.302,42 | 859.302,42 | Assinado | 44905191 |
2157 | AQ | Ver Imprimir | 46/2025 AQ |
Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipo P13 para atender as demandas no IFMS Campus Aquidauana.
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23347.011474.2022-85 | Dispensa de Licitação 51/2022 | 104,88 | 104,88 | Assinado | 33903004 |
2158 | CX | Ver Imprimir | 78/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903944 |
2159 | CX | Ver Imprimir | 79/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
2161 | CG | Ver Imprimir | 77/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 43.404,57 | 43.404,57 | Assinado | 33903943 |
2162 | CX | Ver Imprimir | 80/2025 CX |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 2.290,00 | 2.290,00 | Assinado | 33903004;33903004 |
2163 | DR | Ver Imprimir | 58/2025 DR |
Restituição de Despesas - Prestação de Contas, servidor Yuri Tomas
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23347.004863.2025-05 | Não se aplica | 1.174,80 | 0,00 | Cancelado | 33909314;33903918 |
2164 | CG | Ver Imprimir | 78/2025 CG |
Aquisição de impressora de crachá para atender demandas do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.001276.2024-75 | Pregão 90201/2024 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
2165 | CG | Ver Imprimir | 79/2025 CG |
Aquisição de insumo (ribbon) para impressora de crachá para atender demandas do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.001276.2024-75 | Dispensa de Licitação 181/2025 | 1.280,00 | 1.280,00 | Assinado | 33903017 |
2166 | CX | Ver Imprimir | 81/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 | 20.000,00 | 5.000,00 | Ajustado | 33903944 |
2167 | CX | Ver Imprimir | 82/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 50.000,00 | 35.000,00 | Ajustado | 33903943 |
2168 | CX | Ver Imprimir | 83/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 777,00 | 777,00 | Assinado | 33904801 |
2169 | CX | Ver Imprimir | 84/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 143.622,72 | 143.622,72 | Assinado | 33903978 |
2170 | CX | Ver Imprimir | 85/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 13.811,14 | 13.811,14 | Assinado | 33903704 |
2171 | CX | Ver Imprimir | 86/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 72.961,54 | 72.961,54 | Assinado | 33903703;33903703 |
2172 | CX | Ver Imprimir | 87/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 40.782,64 | 40.782,64 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
2173 | CX | Ver Imprimir | 88/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
2174 | CX | Ver Imprimir | 89/2025 CX |
Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU’s diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903917;33903917;33903905;33903025;33903917;33903917;33903917 |
2175 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 5/2025 CAPACITAÇÃO |
Qualifica IFMS para 2025 via Termo de Execução Descentralizada (TED) com a finalidade de reserva de vagas para os programas stricto sensu da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).TED IFMS/UFMS.
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23347.006196.2025-97 | Não se aplica | 150.000,00 | 150.000,00 | Assinado | 33904801 |
2176 | CX | Ver Imprimir | 90/2025 CX |
Emissãode empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. NF 00001444 - Valores Retroativos - Repactuação(2024)
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 18.552,95 | 18.552,95 | Assinado | 33909200 |
2177 | CX | Ver Imprimir | 91/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 5.252,94 | 5.252,94 | Assinado | 33903703 |
2178 | CX | Ver Imprimir | 92/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 3.396,24 | 3.396,24 | Assinado | 33903704 |
2179 | NA | Ver Imprimir | 37/2025 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
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23347.001799.2022-50 | Pregão 14/2022 | 2.669,00 | 2.669,00 | Assinado | 33903917 |
2180 | CX | Ver Imprimir | 93/2025 CX |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
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23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 7.583,72 | 0,00 | Ajustado | 33903978 |
2181 | CX | Ver Imprimir | 94/2025 CX |
SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - Processo de pagamento do Contrato nº RT 40/2022 (Campus Coxim) - Empresa DD Limpe - Processo 23347.001743.2021-14
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23347.012566.2022-82 | Pregão Pregão 10/2022 | 1.759,66 | 1.759,66 | Assinado | 33903978 |
2182 | PP | Ver Imprimir | 81/2025 PP |
Reforço de empenho para atender contrato 02/2025- GADU, serviços de vigilância do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.001018.2025-70 | Pregão 90014/2024 | 17.852,74 | 17.852,74 | Assinado | 33903703 |
2183 | CB | Ver Imprimir | 38/2025 CB |
Serviço sob demanda de capina, roçagem de vegetação e gramado em solo natural, estacionamento, pavers, meio fios e calçadas
IFMS Campus Corumbá. Contrato 20/2024.
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23347.005649.2024-87 | Pregão 19/2023 | 10.312,09 | 11.277,00 | Ajustado | 33903978 |
2184 | CG | Ver Imprimir | 80/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 76.031,22 | 76.031,22 | Assinado | 33903916 |
2185 | CG | Ver Imprimir | 81/2025 CG |
Serviço de Oficial Pleno (Servplan - contrato 2022)
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23347.011663.2022-58 | Pregão 13/2022 | 31.819,56 | 31.819,56 | Assinado | 33903704 |
2186 | CG | Ver Imprimir | 82/2025 CG |
Serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 12.511,39 | 12.511,39 | Assinado | 33903978 |
2187 | AQ | Ver Imprimir | 47/2025 AQ |
Contrato nº 08/2024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
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23347.009104.2023-69 | Não se aplica | 569,84 | 569,84 | Assinado | 33914718 |
2188 | CX | Ver Imprimir | 95/2025 CX |
Aplicação 01.2025 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Marcos Vinicius Hendges
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23347.006543.2025-81 | Não se aplica | 4.000,00 | 0,00 | Ajustado | 33903096;33903996 |
2189 | RT | Ver Imprimir | 104/2025 RT |
Contratação de uma perícia na estrutura do prédio da Reitoria (Ceará) e elaboração de projeto estrutural e de estruturas metálicas.
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23347.006009.2025-75 | Dispensa de Licitação PCA 205/2025. | 56.000,00 | 56.000,00 | Assinado | 33903905 |
2190 | CB | Ver Imprimir | 39/2025 CB |
Aquisição de impressora de crachá ao IFMS Campus Corumbá.
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23347.001276.2024-75 | Pregão 90201/2024 | 8.300,00 | 8.300,00 | Assinado | 44905235 |
2191 | TL | Ver Imprimir | 48/2025 TL |
Contratação de serviço de TIC do tipo enlace de dados na modalidade acesso link dedicado para atender as demandas do IFMS - Campus Três Lagoas
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23347.006597.2025-47 | Pregão 90024/2024 UASG 158132 | 4.020,02 | 4.020,02 | Assinado | 33904013;33904013 |
2192 | PP | Ver Imprimir | 82/2025 PP |
Auxílio financeiro para participação do estudante Arthur Pereira da Conceição como representante da escola pública da região Centro-Oeste na premiação especial da Olimpíada Brasileira de Biologia Sintética (OBBS).
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23347.005432.2025-58 | Não se aplica | 2.300,00 | 2.300,00 | Assinado | 33901801 |
2193 | CB | Ver Imprimir | 40/2025 CB |
Aquisição de insumos para impressora de crachá ao IFMS Campus Corumbá.
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23347.001276.2024-75 | Dispensa de Licitação 181/2025 | 1.280,00 | 1.280,00 | Assinado | 33903016 |
2194 | RT | Ver Imprimir | 105/2025 RT |
Contrato 37/2022 - Reitoria - Recarga e manutenção de extintores. Referente a NF 46121-8ª MEDIÇÃO (processo de pagamento/RT 23347.013705.2022-95)
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 | 273,17 | 273,17 | Assinado | 33903917 |
2195 | CG | Ver Imprimir | 83/2025 CG |
ADO referente ao reconhecimento de dívida para o pagamento termo de repactuação de preços do contrato 29/2022 de prestação de serviço terceirizado de oficial de manutenção em decorrência da celebração de nova convenção coletiva de trabalho/2024.
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23347.008958.2022-47 | Pregão 13/2022 | 9.354,00 | 9.354,00 | Assinado | 33909239 |
2196 | AQ | Ver Imprimir | 48/2025 AQ |
Repactuação do contrato, dos valores retroativos, devidos no exercício de 2024 e período de janeiro/2025 a 16/08/2025, em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha, cozinheiro e porteiro para o IFMS Campus Aquidauana.
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23347.008958.2022-47 | Pregão 13/2022 | 35.834,48 | 35.834,48 | Assinado | 33903701;33903705 |
2197 | NA | Ver Imprimir | 38/2025 NA |
Cautela de veículo apreendido pela Polícia Civil de Nova Andradina. Autorização de uso pelo IFMS.
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23347.005832.2023-00 | Não se aplica | 238,36 | 238,36 | Assinado | 33904710 |
2198 | CG | Ver Imprimir | 84/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
2199 | NA | Ver Imprimir | 39/2025 NA |
Alimentação escolar do tipo merenda fria ao IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.014686.2022-14 | Pregão 32/2022 | 94.375,75 | 0,00 | Cancelado | 33903000 |
2200 | DR | Ver Imprimir | 59/2025 DR |
Pagamento da DANFE Nº 000.000.083 da empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA referente à oferta da merenda fria Contrato nº : 27/2023 no campus Dourados ref. 05/2025
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23347.005662.2023-55 | Pregão Pregão 32/2022 UASG 158132 | 6.538,79 | 6.538,79 | Assinado | 33903203 |
2201 | PP | Ver Imprimir | 83/2025 PP |
Pagamentos 2025 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000773.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 | 230.681,50 | 102.009,12 | Ajustado | 33903943 |
2202 | PP | Ver Imprimir | 84/2025 PP |
Pagamentos 2025 contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.006828.2024-31 | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 | 28.366,14 | 12.840,37 | Ajustado | 33903944 |
2203 | PP | Ver Imprimir | 85/2025 PP |
Processo de pagamento empresa Sanagua ETE - Contrato PP n° 02/2022. Referente a prestação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto do Campus Ponta Porã.
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23347.000385.2025-56 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 106.988,54 | 106.988,54 | Assinado | 33903702;33903024;33903905 |
2204 | PP | Ver Imprimir | 86/2025 PP |
Pagamentos de 2025 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 301.551,16 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
2205 | PP | Ver Imprimir | 87/2025 PP |
Pagamento 2025 Contrato nº 02/2025 GADU SEGURANCA LTDA empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.011910.2024-88 | Pregão 90014/2024 | 317.233,79 | 317.233,79 | Assinado | 33903703;33903703 |
2206 | NV | Ver Imprimir | 72/2025 NV |
Aquisição de Balões Infláveis - atualizado de 23347.013035.2022-15.
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação | 5.092,70 | 5.429,00 | Ajustado | 44905234 |
2207 | DR | Ver Imprimir | 60/2025 DR |
Contratação da empresa Letícia da Cruz Vaz (LCV) para prestação de serviço de limpeza em atendimento as demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.008384.2023-98).
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23347.006714.2025-72 | Pregão 90013/2024 - UASG 158132. | 128.009,36 | 128.009,36 | Assinado | 33903978 |
2208 | DR | Ver Imprimir | 61/2025 DR |
Restituição de Despesas - Prestação de Contas, servidor Yuri Tomas
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23347.004863.2025-05 | Não se aplica | 1.174,80 | 1.174,80 | Assinado | 33909314;33909314 |
2209 | DR | Ver Imprimir | 62/2025 DR |
Aquisição de Balões Infláveis - atualizado de 23347.013035.2022-15.
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação | 12.479,62 | 7.429,00 | Ajustado | 44905234 |
2210 | CG | Ver Imprimir | 85/2025 CG |
Aquisição de Balões Infláveis.
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação | 6.466,98 | 0,00 | Cancelado | 44905234 |
2211 | PP | Ver Imprimir | 88/2025 PP |
Aquisição de Balões Infláveis - processo atualizado do processo 23347.013035.2022-15 - proc. gerenciado Campus Naviraí. Para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação | 18.541,06 | 14.858,00 | Ajustado | 44905234 |
2212 | CG | Ver Imprimir | 86/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos). Repactuação 2025 (jan e abr).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 2.126,99 | 2.126,99 | Assinado | 33903701 |
2213 | RT | Ver Imprimir | 106/2025 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - maio/2025.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 37,10 | 37,10 | Assinado | 33914712 |
2214 | PP | Ver Imprimir | 89/2025 PP |
Pagamento de auxílios para os estudantes do IFMS Campus Ponta Porâ p/ participarem na ShowTec 2025. Recursos do campus.
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23347.005734.2025-26 | Não se aplica | 1.100,00 | 1.100,00 | Assinado | 33901801 |
2215 | CG | Ver Imprimir | 87/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 31.502,77 | 31.502,77 | Assinado | 33903944 |
2216 | EXTRA | Ver Imprimir | 3/2025 EXTRA |
Reforço do empenho referente ao processo 2025NC800006 destinado à ação “Apoio técnico-científico e operacional para subsidiar o Ministério dos Povos Indígenas na implementação do Programa Teko Porã” (TED).
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23347.009588.2024-27 | Dispensa de Licitação PCA 296.2024 | 2.546.408,61 | 0,00 | Cancelado | 33903965 |
2217 | NA | Ver Imprimir | 40/2025 NA |
Pagamento de anotação de responsabilidade técnica (ART) sobre área de produção de soja
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23347.006934.2025-04 | Não se aplica | 103,03 | 103,03 | Assinado | 33914710 |
2218 | NA | Ver Imprimir | 41/2025 NA |
Aquisição de Balões Infláveis - atualizado de 23347.013035.2022-15.
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação 196/2025 | 6.418,18 | 6.418,18 | Assinado | 44905234 |
2219 | CX | Ver Imprimir | 96/2025 CX |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, ÀS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, LOCALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 7/2020 CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903984 |
2220 | EXTRA | Ver Imprimir | 4/2025 EXTRA |
Emissão de nota empenho complementar, oriunda da Nota de Crédito 2025NC800006, destinada ao custeio da ação “Apoio técnico-científico e operacional para subsidiar o Ministério dos Povos Indígenas na implementação do Programa Teko Porã” (TED firmado com o MPI).
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23347.009588.2024-27 | Dispensa de Licitação PCA 296.2024 | 2.613.124,07 | 2.613.124,07 | Assinado | 33903965 |
2221 | JD | Ver Imprimir | 35/2025 JD |
Contratação de empresa especializada para instalação de aparelhos de ar condicionado de propriedade do IFMS - Campus Jardim
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23347.006719.2025-03 | Pregão 90194/2024 | 16.800,00 | 16.800,00 | Assinado | 33903917 |
2222 | JD | Ver Imprimir | 36/2025 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 38.755,99 | 38.755,99 | Assinado | 33903039;33903919;33903919;33903001;33903001 |
2223 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2025 PROPI 20RL |
Aporte para Edital para concessão de Auxílio TCC a estudantes matriculados nos cursos de Pós-graduação do IFMS.
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23347.003756.2025-51 | Não se aplica | 22.500,00 | 22.500,00 | Assinado | 33901801 |
2224 | JD | Ver Imprimir | 37/2025 JD |
Contrato para manutenção equipamentos de combate à incêndio. Contrato nº 37/2022 (JARDIM) - Empresa MS Extintores
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022, UASG 158132 | 1.290,36 | 1.290,36 | Assinado | 33903917 |
2227 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2025 PROPI 20RL |
Aporte para atendimento ao Edital IFMaker Empreendedor- Ciclo 2025/2026
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23347.004666.2025-88 | Não se aplica | 82.000,00 | 82.000,00 | Assinado | 33902001;33901801;33901801 |
2228 | PROPI | Ver Imprimir | 4/2025 PROPI 20RL |
Aporte para atendimento ao Edital IFMaker Educador- Ciclo 2025/2026
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23347.004665.2025-33 | Não se aplica | 82.000,00 | 82.000,00 | Assinado | 33902001;33901801;33901801 |
2229 | RT | Ver Imprimir | 107/2025 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) - REFERENTE À EDIFICAÇÃO: IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 125,40 | 125,40 | Assinado | 33904710 |
2230 | RT | Ver Imprimir | 108/2025 RT |
Pagamento Reitoria Contrato Nº 54/2023 - faturas Nº 12336, 12337 e 12171 (maio a junho/2025)- Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 56.567,88 | 56.567,88 | Assinado | 33903301 |
2231 | RT | Ver Imprimir | 109/2025 RT |
Aquisição de Balões Infláveis/ RT - atualizado de 23347.013035.2022-15.
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação | 6.466,98 | 8.218,00 | Ajustado | 44905234 |
2232 | PROPI | Ver Imprimir | 5/2025 PROPI 20RL |
Aporte para atender ao EDITAL N° 063/2024 – Propi / IFMS - Concessão de incentivo à melhoria de incentivo aos indicadores de pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu do IFMS
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23347.008630.2024-92 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33902001 |
2233 | PROPI | Ver Imprimir | 6/2025 PROPI 20RL |
Aporte para atender ao Edital Propi de Pesquisa aplicada para a Inovação - Ciclo 2025-2026
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23347.004661.2025-55 | Não se aplica | 82.000,00 | 82.000,00 | Assinado | 33901801;33902001 |
2234 | CG | Ver Imprimir | 88/2025 CG |
APORTE para Construção do Refeitório / Restaurante Estudantil do Campus Campo Grande - contratação da obra - Novo PAC - TED 15360.
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23347.002482.2024-01 | Concorrência 90030/2025 | 400.000,00 | 400.000,00 | Assinado | 44905191 |
2235 | PP | Ver Imprimir | 90/2025 PP |
Construção de refeitório / restaurante estudantil no Campus Ponta Porã (APORTE).
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23347.000549.2024-64 | Concorrência 90130/2025 | 700.000,00 | 700.000,00 | Assinado | 44905191 |
2236 | CG | Ver Imprimir | 89/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 7.263,65 | 7.263,65 | Assinado | 33903701 |
2237 | PP | Ver Imprimir | 91/2025 PP |
Aquisição de 33 Microcomputador completo para atender as necessidades do IFMS Campus Ponta Porã - IRP 31/2023 UASG 158132.
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23347.001224.2025-80 | Pregão 26/2023 UASG 158132 | 247.807,23 | 247.807,23 | Assinado | 44905241 |
2238 | RT | Ver Imprimir | 110/2025 RT |
Planejamento de Diárias e Passagens 2025 - Autorização 20% para lançamento de viagens no sistema SCDP - Setores Reitoria - RT.
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23347.006036.2025-48 | Não se aplica | 358.692,12 | 358.692,12 | Rascunho | 33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33901414;33903301 |
2239 | RT | Ver Imprimir | 111/2025 RT |
Planejamento de Diárias e Passagens 2025 - Autorização 100% para lançamento de viagens no sistema SCDP - GABINETE - RT.
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23347.006036.2025-48 | Não se aplica | 324.893,50 | 324.893,50 | Rascunho | 33903302;33901414;33903301;33901416 |
2240 | CG | Ver Imprimir | 90/2025 CG |
ADO referente ao reconhecimento de dívida Exercício Anterior para pagamento de pendência na PCDP n. 00890/24 à servidora.
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23347.007116.2025-11 | Não se aplica | 107,35 | 107,35 | Assinado | 33909302 |
2241 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 6/2025 CAPACITAÇÃO |
Contratação de Capacitação in company presencial "Gestão de Riscos e Controles Internos na Administração Pública"
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23347.005542.2025-10 | Inexigibilidade de Licitação PCA 210/2025. | 40.250,00 | 40.250,00 | Assinado | 33903948 |
2242 | DR | Ver Imprimir | 63/2025 DR |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial para atendimento das demandas de ensino do IFMS - Contrato Nº 40/2025 - Campus Dourados
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23347.005381.2025-64 | Pregão 90106/2025 - UASG 15813 | 3.912,23 | 3.912,23 | Assinado | 33903701 |
2243 | JD | Ver Imprimir | 38/2025 JD |
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as demandas das aulas de Ed. Física do IFMS - Campus Jardim
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23347.004855.2023-99 | Pregão PE 90005/2024 - UASG 158132 | 30.612,20 | 0,00 | Cancelado | 33903000;44905200 |
2244 | NV | Ver Imprimir | 73/2025 NV |
Ressarcimento de despesas com pedágios - Visita técnica à 30º HORTITEC
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23347.007200.2025-34 | Não se aplica | 854,30 | 0,00 | Cancelado | 33909302 |
2245 | RT | Ver Imprimir | 112/2025 RT |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado até dezembro de 2025 somente da Reitoria.
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23347.016786.2019-80 | Pregão SRP 01/2020. | 26.702,26 | 26.702,26 | Assinado | 33904014 |
2246 | EXTRA | Ver Imprimir | 5/2025 EXTRA |
Para atendimento do apostilamento do contrato 04/2025, entre o IFMS e INSTITUTO AOCP, referente a contratação de empresa especializada em realização concurso publico de provas e títulos.
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23347.004633.2024-57 | Dispensa de Licitação 283.2024. | 1.264.516,56 | 0,00 | Cancelado | 33903948 |
2247 | AQ | Ver Imprimir | 49/2025 AQ |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.000,00 | 7.000,00 | Assinado | 33904014 |
2248 | CG | Ver Imprimir | 91/2025 CG |
Contrato 08/2020 RT. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Estimado 2025, Campus Campo Grande.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 01/2020 | 7.000,00 | 7.000,00 | Assinado | 33904014 |
2249 | PROEX | Ver Imprimir | 10/2025 PROEX 2994 |
Aporte para manutenção do serviço de profissionais de apoio à educação especial - Campus Corumbá.
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23347.005616.2025-18 | Pregão 90106/2025 | 182.025,85 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
2250 | NV | Ver Imprimir | 74/2025 NV |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Naviraí.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.000,00 | 7.000,00 | Assinado | 33904014 |
2251 | JD | Ver Imprimir | 39/2025 JD |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.138,27 | 7.138,27 | Assinado | 33904014 |
2252 | CX | Ver Imprimir | 97/2025 CX |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender o IFMS Campus Coxim
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.138,27 | 7.138,27 | Assinado | 33904014 |
2253 | EXTRA | Ver Imprimir | 6/2025 EXTRA |
Aporte para atendimento do valor complementar do apostilamento do contrato 04/2025, entre o IFMS e INSTITUTO AOCP, referente à contratação de empresa especializada em realização concurso público de provas e títulos para o IFMS.
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23347.004633.2024-57 | Dispensa de Licitação 283.2024. | 383.206,56 | 0,00 | Cancelado | 33903948 |
2254 | CG | Ver Imprimir | 92/2025 CG |
Contrato 08/2020 RT. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Estimado 2025, Campus Campo Grande.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 01/2020 | 7.836,00 | 7.836,00 | Assinado | 33904014 |
2255 | EXTRA | Ver Imprimir | 7/2025 EXTRA |
Aporte para atendimento do valor complementar ao ADO 21/2024(ajustado 2024NE000928) e para apostilamento do contrato 04/2025, entre o IFMS e INSTITUTO AOCP, referente à contratação de empresa especializada em realização concurso público de provas e títulos para o IFMS.
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23347.004633.2024-57 | Dispensa de Licitação 283.2024. | 470.202,56 | 470.202,56 | Assinado | 33903948 |
2256 | PP | Ver Imprimir | 92/2025 PP |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.138,27 | 7.138,27 | Assinado | 33904014 |
2257 | DR | Ver Imprimir | 64/2025 DR |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 6.897,70 | 6.897,70 | Assinado | 33904014 |
2258 | CB | Ver Imprimir | 41/2025 CB |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia móvel e fornecimento de aparelhos celulares em comodato: Execução do Estimado de junho a dezembro de 2025 Campus Corumbá.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 01/2020 | 3.453,11 | 3.453,11 | Assinado | 33904014 |
2259 | CG | Ver Imprimir | 93/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 32.556,35 | 32.556,35 | Assinado | 33903943 |
2260 | TL | Ver Imprimir | 49/2025 TL |
3º Termo Aditivo de prorrogação e reajuste ao Contrato nº 08/2020 - Serviços de Telefonia Móvel para atender as demandas do IFMS Campus TL.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 01/2020 UASG 158132 | 6.906,23 | 6.906,23 | Assinado | 33904014 |
2261 | JD | Ver Imprimir | 40/2025 JD |
Pagamento do Contrato nº RT 40/2022 (Campus Jardim) - Empresa DD Limpe - Serviço de Dedetização e Limpeza de Caixa d'água.
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23347.012567.2022-27 | Pregão PE 102023 - UASG 158132 | 5.530,00 | 5.530,00 | Assinado | 33909237;33909237;33909237;33909237 |
2263 | NA | Ver Imprimir | 42/2025 NA |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado até dezembro de 2025. Campus Nova Andradina
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23347.016786.2019-80 | Pregão SRP 01/2020 | 7.138,27 | 7.138,27 | Assinado | 33904014 |
2264 | PP | Ver Imprimir | 93/2025 PP |
Previsão de Pagamento de diárias internacionais referente ao EDITAL PROEX/IFMS para servidores do IFMS Campus Ponta Porã participarem do curso de Imersão em Língua Espanhola, a ser ofertado pela Universidade Nacional de Assunção (UNA) em Assunção, no Paraguai.
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23347.007083.2024-28 | Não se aplica | 24.000,00 | 20.000,00 | Ajustado | 33901416 |
2265 | CX | Ver Imprimir | 98/2025 CX |
Pagamento de juros e multa de mora por atraso no pagamento da fatura 02/2025 - Serviço fornecimento de energia elétrica - empresa Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001-50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 534,56 | 534,56 | Assinado | 33903937 |
2266 | DR | Ver Imprimir | 65/2025 DR |
Aquisição de bens para biblioteca - painéis de acabamento para estantes da biblioteca do Campus Dourados
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23347.013433.2023-12 | Dispensa de Licitação 90197/2025 UASG 158132 | 2.639,40 | 2.639,40 | Assinado | 33903025 |
2267 | PP | Ver Imprimir | 94/2025 PP |
Previsão de pagamento processo Seletivo Interno para Estágio Curricular Obrigatório para Estudantes do IFMS Campus Ponta Porã na Universidade Nacional de Assunção (UNA) 2025.
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23347.006840.2025-27 | Não se aplica | 25.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901802 |
2268 | NV | Ver Imprimir | 75/2025 NV |
Ressarcimento de despesas com pedágios - Visita técnica à 30º HORTITEC
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23347.007200.2025-34 | Não se aplica | 854,30 | 854,30 | Assinado | 33909314 |
2269 | NA | Ver Imprimir | 43/2025 NA |
Manutenção emergencial do poço artesiano que abastece o IFMS Campus Nova Andradina
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23347.000387.2025-45 | Dispensa de Licitação 100/2025 | 98.973,30 | 98.973,30 | Assinado | 33903916 |
2270 | CG | Ver Imprimir | 94/2025 CG |
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.002561.2025-94 | Concorrência 90218/2024 | 336.144,94 | 0,00 | Cancelado | 44905191 |
2271 | DR | Ver Imprimir | 66/2025 DR |
Contrato nº 27/2023 - Empresa Ed Wilson - Ref. Processo licitatório 23347.014685.2022-70 referente à merenda fria do Campus Dourados
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 100.269,60 | 100.269,60 | Assinado | 33903203 |
2272 | CG | Ver Imprimir | 95/2025 CG |
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.002561.2025-94 | Concorrência 90218/2024 | 336.144,94 | 336.144,94 | Assinado | 44905191 |
2273 | PP | Ver Imprimir | 95/2025 PP |
Concessão de suprimento de fundos ao servidor Elvis Leandro dos Santos. 01-25.
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23347.007401.2025-31 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
2274 | CG | Ver Imprimir | 96/2025 CG |
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande. Primeiro reajuste - Conforme Cláusula Sétima do contrato índice INCC-M acumulado de 12 meses de 7,52%. - obra do Galpão p/ os Cursos de Mecânica.
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23347.002561.2025-94 | Concorrência 90218/2024 | 80.245,52 | 80.245,52 | Assinado | 44905191 |
2275 | CB | Ver Imprimir | 42/2025 CB |
Aquisição de painel de acabamento das estantes de biblioteca W-teca.
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23347.013433.2023-12 | Dispensa de Licitação 90128/2025 | 879,80 | 879,80 | Assinado | 33903000 |
2276 | NA | Ver Imprimir | 44/2025 NA |
Repactuação de preço CCT-2025 - Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.003547.2024-27 | Pregão 90197/2024 | 38.245,38 | 38.245,38 | Assinado | 33903701;33903701;33903704 |
2277 | PP | Ver Imprimir | 96/2025 PP |
pagamento dos auxílios aos estudantes do Curso Gestão do Agronegócio - ShowTec 2025. Recursos do Campus Ponta Porã
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23347.005734.2025-26 | Não se aplica | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33901801 |
2278 | NA | Ver Imprimir | 45/2025 NA |
Recolhimento de PASEP sobre a arrecadação própria do IFMS Campus Nova Andradina conforme Lei nº 9.715/1998.
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23347.013358.2019-03 | Não se aplica | 56,24 | 56,24 | Assinado | 33914712 |
2279 | NA | Ver Imprimir | 46/2025 NA |
Autuações de trânsito (condutor não identificado). Cautela de veículo apreendido pela Polícia Civil de Nova Andradina. Autorização de uso pelo IFMS.
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23347.005832.2023-00 | Não se aplica | 935,94 | 935,94 | Assinado | 33903936 |
2280 | CG | Ver Imprimir | 97/2025 CG |
Serviço de Oficial Pleno (Servplan - contrato 2022)
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23347.011663.2022-58 | Pregão 13/2022 | 62.374,57 | 62.374,57 | Assinado | 33903704 |
2281 | RT | Ver Imprimir | 113/2025 RT |
Aquisição de papel moeda para impressão de diplomas para atender às demandas do IFMS.
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23347.006721.2025-74 | Dispensa de Licitação PCA 226/2025. | 25.500,00 | 25.500,00 | Assinado | 33903016 |
2282 | PP | Ver Imprimir | 97/2025 PP |
2º Termo de Apostilamento tem por objeto Repactuação 2024/2025 de 01/11/2024 a 31/10/2025, com a empresa SANÁGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, contratação de empresa para prestação de serviços continuado de gestão e operação com manutenção (preditiva, preventiva e corretiva com remoção de resíduos) e análises fisicoquímicas dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do IFMS, Campus Ponta Porã.
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23347.003551.2021-42 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 4.839,36 | 4.839,36 | Assinado | 33903702 |
2283 | PP | Ver Imprimir | 98/2025 PP |
Contrato n.º 26/2022 da empresa MULTIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA empresa especializada na prestação de serviços continuados, terceirizados e com dedicação exclusiva de mão de obra, em limpeza, asseio e conservação, além do fornecimento: uniformes, materiais dominossanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do IFMS - Campus Ponta Porã. Valor total R$ 551.082,52 - ADO s anteriores R$ 165.056,24, valor residual R$ 386.026,28.
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23347.000841.2025-68 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 386.026,28 | 120.000,00 | Ajustado | 33903978 |
2284 | CG | Ver Imprimir | 98/2025 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
2285 | PROPI | Ver Imprimir | 7/2025 PROPI 20RL |
APORTE - para a realização das comemorações da Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) do IFMS e das Feiras Científicas, em conformidade com o previsto no calendário acadêmico, em todos os dez campi do IFMS.
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23347.006627.2025-15 | Não se aplica | 107.000,00 | 107.000,00 | Assinado | 33902001 |
2286 | NV | Ver Imprimir | 76/2025 NV |
Aquisição de bens para biblioteca - painéis de acabamento para estantes da biblioteca do Campus Naviraí
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23347.013433.2023-12 | Dispensa de Licitação 90197/2025 - 158132 | 5.278,80 | 5.278,80 | Assinado | 33903025 |
2287 | CB | Ver Imprimir | 43/2025 CB |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.011349.2023-56 | Concorrência 90085/2025 | 300.000,00 | 300.000,00 | Assinado | 44905100 |
2288 | CG | Ver Imprimir | 99/2025 CG |
Reembolso à servidora - serviço de manutenção em piano digital patrimônio do Campus CG
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23347.006998.2025-05 | Não se aplica | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33909302 |
2289 | RT | Ver Imprimir | 114/2025 RT |
Aporte para Licença de uso com manutenção e suporte técnico do software SIPPAG (sistema de protocolo, pagamento e gestão).
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23347.005901.2025-39 | Inexigibilidade de Licitação PCA 206/2025. | 135.415,65 | 135.415,65 | Assinado | 33904006 |
2290 | DR | Ver Imprimir | 67/2025 DR |
Início da obra de construção do refeitório do Campus Dourados.
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23347.003996.2024-75 | Concorrência 90160/2025 UASG 158132 | 300.000,00 | 300.000,00 | Assinado | 44905100 |
2291 | CB | Ver Imprimir | 44/2025 CB |
Serviço de adequações de corrimão e tubulação de hidrantes para atualização PSCIP e Alvará de Funcionamento do Campus Corumbá. Atendimento do Termo de Vistoria dos bombeiros 115/2023.
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23347.006489.2025-74 | Dispensa de Licitação xxxx | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
2292 | CB | Ver Imprimir | 45/2025 CB |
Aquisição de CARTEIRA ESCOLARES para composição de 2 salas de aula de 40 alunos e reposição de unidades danificadas. Empenho de saldo existente em ATA SRP 21/2023.
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23347.002680.2025-47 | Pregão | 61.600,00 | 61.600,00 | Assinado | 44905242 |
2293 | CB | Ver Imprimir | 46/2025 CB |
Aporte para manutenção do serviço de profissionais de apoio à educação especial - Campus Corumbá.
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23347.005616.2025-18 | Pregão 90106/2025 | 182.025,85 | 182.025,85 | Assinado | 33903701 |
2294 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2025 PROEX 20RL |
APORTE - Atender o Projeto "Boletins Climáticos: Conectando Ciência, Campo e Comunidade”
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23347.005332.2025-21 | Não se aplica | 110.000,00 | 110.000,00 | Assinado | 33902001;44902001 |
2295 | AQ | Ver Imprimir | 50/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.006029.2023-84 | Dispensa de Licitação 19/2023 | 10.666,46 | 0,00 | Cancelado | 33903025;33903917 |
2296 | JD | Ver Imprimir | 41/2025 JD |
Contratação de serviços de Auxiliar de Cozinha - IFMS Campus Jardim
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23347.008121.2023-89 | Pregão PE 90034/2024 - UASG 158132 | 34.739,70 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
2297 | NV | Ver Imprimir | 77/2025 NV |
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER CONTRATO 34/2022. PRESTACAO
DE SERVICO DE PORTARIA NA UNIDADE DO IFMS-CAMPUS NAVIRAÍ
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23347.011903.2022-14 | Pregão 13/2022 | 16.529,52 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
2298 | AQ | Ver Imprimir | 51/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada para a execução de obra de engenharia para construção de refeitório com cozinha, destinado ao preparo e à oferta de alimentação escolar aos estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.005010.2024-00 | Concorrência 90167/2025 | 300.000,00 | 0,00 | Cancelado | 44905191 |
2299 | AQ | Ver Imprimir | 52/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada para a execução de obra de engenharia para construção de refeitório com cozinha, destinado ao preparo e à oferta de alimentação escolar aos estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.005010.2024-00 | Concorrência 90167/2025 | 300.000,00 | 300.000,00 | Assinado | 44905191 |
2300 | JD | Ver Imprimir | 42/2025 JD |
Aquisição de ribbons compatíveis com o modelo de impressora de crachá EVOLIS PRIMACY II
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23347.001276.2024-75 | Dispensa de Licitação 181/2025 - UASG 158132 | 1.280,00 | 1.280,00 | Assinado | 33903017;33903017 |
2301 | EXTRA | Ver Imprimir | 8/2025 EXTRA |
TED nº 13096 - Projeto Bolsa Formação EJA/EPT - Vagas de cursos técnicos - EJA/EPT - Ano 2025 - 23347.012495.2023-07.
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23347.004148.2024-83 | Não se aplica | 550.448,55 | 550.448,55 | Assinado | 33903635;33904801;33901801;33903635;33901801;33903635;33901801;33914718;33901801;33914718;33901801;33914718;33903635;33914718;33903635;33914718;33903635;33914718;33901801;33903635;33914718;33901801;33903635;33914718;33901801 |
2302 | CG | Ver Imprimir | 100/2025 CG |
Aquisição Emergencial Esfigmomanômetro Enfermaria Campus Campo Grande.
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23347.006116.2025-01 | Dispensa de Licitação | 728,38 | 728,38 | Assinado | 33903036 |
2304 | RT | Ver Imprimir | 115/2025 RT |
Anuidade Conif 2025 - pagamento parcial conforme crédito disponível na Ação 00PW
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23347.005610.2025-41 | Não se aplica | 54.220,00 | 54.220,00 | Assinado | 33504108 |
2305 | IFMS | Ver Imprimir | 20/2025 IFMS |
Aquisição de materiais gráficos personalizados para atender diversas demandas institucionais do IFMS - Materiais de Divulgação - Processo Seletivo integrado 2026.
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23347.007508.2025-80 | Pregão Ata de Registro de Preços nº 04.13/2023 | 22.000,19 | 28.252,30 | Ajustado | 33903059 |
2306 | CB | Ver Imprimir | 47/2025 CB |
Atender despesa com prestação de SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 26/2021.
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23347.003478.2022-90 | Pregão 02/2020 | 897,00 | 0,00 | Cancelado | 33904013 |
2307 | CB | Ver Imprimir | 48/2025 CB |
Atender despesa com prestação de SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 91/2025. Contratada Empresa NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
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23347.007783.2025-01 | Pregão 90024/2024 | 897,02 | 897,02 | Assinado | 33904013 |
2308 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2025 PROEX 21B3 |
PROEX - complementar para Edital 036/2025 - Atividades de Extensão Proex_Custeio/2025.
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23347.004207.2025-02 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33904801 |
2309 | RT | Ver Imprimir | 116/2025 RT |
Termo de reconhecimento de dívida - Atender despesa referente a ressarcimento de valor referente aos bilhetes de transporte utilizados pela servidora Paula Lobo Soares - por motivo de retorno antecipado de viagem devido ao desligamento Voluntário da Comissão de Organização do JIFMS 2024.
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23347.010976.2024-51 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33909293 |
2310 | NA | Ver Imprimir | 47/2025 NA |
Contratação de empresa especializada para instalação de aparelhos de ar condicionado de propriedade do IFMS.
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23347.000469.2024-17 | Pregão 90194/2024 | 1.035,00 | 1.035,00 | Assinado | 33903917 |
2311 | TL | Ver Imprimir | 50/2025 TL |
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar do IFMS Campus TL conforme Contrato 71/2025 (recursos QDD)
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23347.005080.2025-31 | Pregão 37/2024 Remanescente | 9.630,00 | 9.630,00 | Assinado | 33903203 |
2312 | RT | Ver Imprimir | 117/2025 RT |
Contrato 37/2022 - Reitoria - Recarga e manutenção de extintores. Referente a NF 46813 - 9ª MEDIÇÃO
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23347.013705.2022-95 | Pregão 3/2022 | 1.128,03 | 1.128,03 | Assinado | 33903917 |
2313 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2025 PROEN 21B3 |
Atender Fomento da Bolsa-Formação – programa Mulheres Mil 2025 - Contrato nº 025/2025 - TED 14.325. - Nota de Crédito 2025NC700061
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23347.004947.2024-50 | Dispensa de Licitação | 67.200,00 | 67.200,00 | Rascunho | 33903965 |
2314 | NA | Ver Imprimir | 48/2025 NA |
Autorização de uso provisório do automóvel Caminhão Hyundai, de placa FQT7I89, pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Nova Andradina. Licenciamento 2025.
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23347.003625.2024-93 | Não se aplica | 238,36 | 238,36 | Assinado | 33904710 |
2315 | EXTRA | Ver Imprimir | 9/2025 EXTRA |
Atender Fomento da Bolsa-Formação – programa Mulheres Mil 2025 Contrato nº 025/2025 - TED 14.325. Nota de Crédito 2025NC700061
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23347.004947.2024-50 | Dispensa de Licitação | 67.200,00 | 67.200,00 | Assinado | 33903965 |
2316 | EXTRA | Ver Imprimir | 10/2025 EXTRA |
Contratação de fundação de apoio para gerenciar o projeto intitulado"Cuidador de Idosos" via emenda parlamentar.
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23347.007457.2025-96 | Dispensa de Licitação | 300.000,00 | 300.000,00 | Assinado | 33903965 |
2317 | AQ | Ver Imprimir | 53/2025 AQ |
Contratação de ribbons compatíveis com o modelo de impressora de crachá EVOLIS PRIMACY II para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001592.2024-47 | Dispensa de Licitação 181/2025 | 1.280,00 | 1.280,00 | Assinado | 33903017 |
2318 | CG | Ver Imprimir | 101/2025 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 8.320,33 | 8.320,33 | Assinado | 33903701 |
2319 | PROEN | Ver Imprimir | 29/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Alimentação Escolar - PNAE - 2025 - Campus Aquidauana
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23347.000135.2025-16 | Não se aplica | 165.794,43 | 165.794,43 | Assinado | 33903220 |
2320 | PROEN | Ver Imprimir | 30/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Alimentação Escolar - PNAE - 2025 - Campus Corumbá.
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23347.000135.2025-16 | Não se aplica | 180.141,73 | 180.141,73 | Assinado | 33903220 |
2321 | PROEN | Ver Imprimir | 31/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Alimentação Escolar - PNAE - 2025 - Campus Coxim.
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23347.000135.2025-16 | Não se aplica | 64.533,53 | 64.533,53 | Assinado | 33903220 |
2322 | PROEN | Ver Imprimir | 32/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Alimentação Escolar - PNAE - 2025 - Campus Naviraí.
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23347.000135.2025-16 | Não se aplica | 79.343,28 | 79.343,28 | Assinado | 33903220 |
2323 | PROEN | Ver Imprimir | 33/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Alimentação Escolar - PNAE - 2025 - Três Lagoas.
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23347.000135.2025-16 | Não se aplica | 103.931,04 | 103.931,04 | Assinado | 33903220 |
2324 | CX | Ver Imprimir | 99/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33901414 |
2325 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2025 PROEX 20RL |
APORTE para atender Processos Seletivos de Servidores e Estudantes para intercâmbio no Canadá - 2025.
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23347.007753.2025-97 | Não se aplica | 248.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801;33901801 |
2326 | CG | Ver Imprimir | 102/2025 CG |
Auxílio financeiro para participação de estudantes no Global Game Jam 2025, em Dourados.
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23347.000016.2025-63 | Não se aplica | 21.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901802 |
2327 | CG | Ver Imprimir | 103/2025 CG |
Auxílio para participação de 01 estudante do campus Campo Grande, adicional, ao processo seletivo (edital) para intercâmbio no Canadá - 2025.
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23347.000016.2025-63 | Não se aplica | 21.000,00 | 21.000,00 | Assinado | 33901802 |
2329 | NA | Ver Imprimir | 49/2025 NA |
Renovação do CTR 1/2023 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA para fornecimento parcelado de materiais destinados à alimentação e manejo de animais - eixo de recursos naturais e zootecnia do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.006645.2022-54. 01/08/2025 - 31/12/2025.
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23347.000036.2023-72 | Pregão 34/2022 | 17.273,35 | 17.273,35 | Assinado | 33903006;33903006 |
2330 | PROEX | Ver Imprimir | 8/2025 PROEX 20RL |
APORTE para atender Processos Seletivos de Servidores e Estudantes para intercâmbio no Canadá - 2025.
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23347.007753.2025-97 | Não se aplica | 248.000,00 | 248.000,00 | Assinado | 33904801;33901802 |
2331 | PP | Ver Imprimir | 99/2025 PP |
Auxílio para participação de 01 estudante do Campus Ponta Porã, adicional, ao processo seletivo (edital) para intercâmbio no Canadá - 2025.
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23347.007544.2025-43 | Não se aplica | 21.000,00 | 21.000,00 | Assinado | 33901802 |
2332 | NV | Ver Imprimir | 78/2025 NV |
Solicitação de empenho -Contrato nº 32/2023 (Campus NAVIRAÍ) - Empresa DD Limpe.
Processo n.º 23347.000295.2023-01
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 | 5.075,00 | 5.075,00 | Assinado | 33903978 |
2333 | JD | Ver Imprimir | 43/2025 JD |
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as demandas das aulas de Ed. Física do IFMS - Campus Jardim
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23347.004855.2023-99 | Pregão PE 90005/2024 - UASG 158132 | 30.854,20 | 30.854,20 | Assinado | 33903000;44905200 |
2334 | CX | Ver Imprimir | 100/2025 CX |
Aplicação 01.2025 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Marcos Vinicius Hendges
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23347.006543.2025-81 | Não se aplica | 12.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903096;33903996 |
2335 | CX | Ver Imprimir | 101/2025 CX |
Aplicação 01.2025 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Suprido Érike de Castro Costa
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23347.006543.2025-81 | Não se aplica | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
2336 | JD | Ver Imprimir | 44/2025 JD |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
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23347.000951.2022-87 | Pregão 05/2021 | 30.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
2337 | DR | Ver Imprimir | 68/2025 DR |
Pagamento das mensalidades de julho a dezembro de 2025 ao coordenador contemplado no edital do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG Edital 042/2025 - Propi/IFMS
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23347.008050.2025-86 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
2338 | PROEX | Ver Imprimir | 9/2025 PROEX 20RL |
Pagamento de diárias internacionais aos participantes do 7º Fórum de Governos Subnacionais do Corredor Bioceânico (Jujuy/Argentina).
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23347.008082.2025-81 | Não se aplica | 70.000,00 | 70.000,00 | Assinado | 33901416 |
2339 | TL | Ver Imprimir | 51/2025 TL |
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Três Lagoas (período de fevereiro a junho/2025).
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23347.007145.2024-00 | Não se aplica | 4.662,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
2340 | TL | Ver Imprimir | 52/2025 TL |
Bolsas do Edital 042.3/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Três Lagoas (período de julho a dezembro/2025).
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23347.008055.2025-17 | Não se aplica | 4.662,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
2341 | CB | Ver Imprimir | 49/2025 CB |
Atender ao pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - Ciclo 2025/2026 – Campus Corumbá.
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23347.008047.2025-62 | Não se aplica | 15.246,00 | 15.246,00 | Assinado | 33904801 |
2342 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 7/2025 CAPACITAÇÃO |
Providências para a celebração de TED com o IFRS - MINTER IFRS - Mestrado Profissional em Informática na Educação. Valor para 2025 conforme estabelecido no Plano de Trabalho TED – IFMS/IFRS.
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23347.007847.2025-66 | Não se aplica | 113.838,55 | 113.838,55 | Assinado | 33900000 |
2343 | CG | Ver Imprimir | 104/2025 CG |
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Campo Grande
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23347.008048.2025-15 | Não se aplica | 10.164,00 | 10.164,00 | Assinado | 33904801 |
2344 | TL | Ver Imprimir | 53/2025 TL |
Bolsas do Edital 042.3/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Três Lagoas (período de julho a dezembro/2025).
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23347.008055.2025-17 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
2346 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 8/2025 CAPACITAÇÃO |
Contratação de capacitação in company online "Inteligência Emocional com Foco no Desenvolvimento de Gestores, Líderes e Profissionais de Alta Performance".
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23347.005105.2025-04 | Não se aplica | 26.800,00 | 26.800,00 | Assinado | 33903948 |
2347 | PP | Ver Imprimir | 100/2025 PP |
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ADO relativo às mensalidades de julho a dezembro 2025 do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG, bem como o pagamento da mensalidade de julho de 2025 à coordenadora Marilene da Silva Ribeiro.
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23347.008054.2025-64 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
2348 | NV | Ver Imprimir | 79/2025 NV |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Naviraí
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23347.008051.2025-21 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
2349 | DR | Ver Imprimir | 69/2025 DR |
Pagamento dos valores retroativos apurados referentes à repactuação 2025 do Contrato nº 01/2025 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DO CAMPUS DOURADOS - MS
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23347.005028.2024-01 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. | 5.762,60 | 5.762,60 | Assinado | 33903703 |
2350 | CG | Ver Imprimir | 105/2025 CG |
Aquisição de materiais esportivos para a disciplina/prática de Educação Física no campus Campo Grande
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23347.011987.2024-58 | Pregão 90005/2024 | 1.825,00 | 1.825,00 | Assinado | 33903014 |
2351 | CG | Ver Imprimir | 106/2025 CG |
NOTIFICAÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - NAI: 510221/PMCG - Multa de infração ambiental - acessibilidade.
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23347.002616.2022-13 | Não se aplica | 2.700,00 | 2.700,00 | Assinado | 33903936 |
2352 | AQ | Ver Imprimir | 54/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha, cozinheiro e porteiro para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.011634.2022-96 | Pregão 13/2022 | 22.116,74 | 22.116,74 | Assinado | 33903705;33903705;33903701 |
2353 | DR | Ver Imprimir | 70/2025 DR |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial para atendimento das demandas de ensino do IFMS - Contrato Nº 40/2025 - Campus Dourados
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23347.005381.2025-64 | Pregão 90106/2025 - UASG 15813 | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903701 |
2354 | CG | Ver Imprimir | 107/2025 CG |
Aquisição Emergencial Esfigmomanômetros Enfermaria Campus Campo Grande.
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23347.006116.2025-01 | Dispensa de Licitação 90215/2024 | 479,96 | 479,96 | Assinado | 33903036;33903036 |
2355 | AQ | Ver Imprimir | 55/2025 AQ |
Auxílio financeiro a estudante participante da Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR/MS 2025, Etapa Estadual, evento que será realizado na UFMS em Campo Grande/MS, nos dias 15 e 16 de Agosto de 2025.
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23347.008175.2025-14 | Não se aplica | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33901801 |
2356 | DR | Ver Imprimir | 71/2025 DR |
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2025
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23347.001236.2025-12 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2025 | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33903996;33903096 |
2357 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 9/2025 CAPACITAÇÃO |
Ação de capacitação para participação no Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno 2025 - Cobaci
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23347.006720.2025-20 | Inexigibilidade de Licitação PCA 247/2025. | 2.400,00 | 2.400,00 | Assinado | 33903948 |
2358 | PROEN | Ver Imprimir | 34/2025 PROEN 2994 |
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Jardim
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23347.000080.2025-44 | Não se aplica | 103.744,08 | 103.744,08 | Assinado | 33903000;44905200 |
2359 | NV | Ver Imprimir | 80/2025 NV |
SERVPLAN - auxiliar de campo - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 14.853,68 | 14.853,68 | Assinado | 33903701 |
2360 | CG | Ver Imprimir | 108/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 31.066,01 | 31.066,01 | Assinado | 33903943 |
2361 | CG | Ver Imprimir | 109/2025 CG |
Serviço de dedetização e desratização.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2022 | 7.800,00 | 7.800,00 | Assinado | 33903978 |
2362 | CX | Ver Imprimir | 102/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
2363 | CX | Ver Imprimir | 103/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 25.000,00 | 19.000,00 | Ajustado | 33903943 |
2364 | CX | Ver Imprimir | 104/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 52.192,09 | 52.192,09 | Assinado | 33903978 |
2365 | CX | Ver Imprimir | 105/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 6.905,57 | 6.905,57 | Assinado | 33903704 |
2366 | CX | Ver Imprimir | 106/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 38.231,72 | 38.231,72 | Assinado | 33903703;33903703 |
2367 | CX | Ver Imprimir | 107/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 20.391,32 | 20.391,32 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
2368 | NV | Ver Imprimir | 81/2025 NV |
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA
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23347.007927.2024-31 | Pregão 37/2023 Ata nº 00043/2024 | 23.086,32 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
2369 | TL | Ver Imprimir | 54/2025 TL |
Aquisição de gêneros alimentícios para atender oferta de alimentação escolar no IFMS Campus TL.
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23347.004406.2025-11 | Pregão 90189/2025 UASG 158132 | 8.714,63 | 8.714,63 | Assinado | 33903203;33903203 |
2371 | CX | Ver Imprimir | 108/2025 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Coxim
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23347.008049.2025-51 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
2372 | NA | Ver Imprimir | 50/2025 NA |
PCSF nº 03/2025 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 06/08/2025 à 23/10/2025, prestação de contas: 23/11/2025.
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23347.008305.2025-19 | Suprimento de Fundos 3/2025 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
2373 | AQ | Ver Imprimir | 56/2025 AQ |
Bolsa a coordenador do curso de pós-graduação lato sensu do IFMS Campus Aquidauana, ciclo 2025/2026, Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
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23347.008045.2025-73 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
2374 | NV | Ver Imprimir | 82/2025 NV |
Prorrogação do Contrato nº 37/2022 – MS Extintores
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23347.002630.2021-36 | Não se aplica | 8.700,85 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
2375 | NA | Ver Imprimir | 51/2025 NA |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Nova Andradina
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23347.008053.2025-10 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
2376 | DR | Ver Imprimir | 72/2025 DR |
Ressarcimento de Pagamento de Guia - Consulta tributária - Município de Dourados servidora Elizangela Cristina Magalhães
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23347.008028.2025-36 | Não se aplica | 26,00 | 26,00 | Assinado | 33909302 |
2377 | CB | Ver Imprimir | 50/2025 CB |
ATENDER RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 37/2022 DE SERVICOS SOB DEMANDA DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO. PROCESSO 23347.002630.2021-36.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 UASG 158132 | 579,51 | 579,51 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
2378 | PP | Ver Imprimir | 101/2025 PP |
Referente ao pagamento do mês de julho de 2025 (NF-e 038) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
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23347.000862.2025-83 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 22.390,22 | 22.390,22 | Assinado | 33903007 |
2379 | TL | Ver Imprimir | 55/2025 TL |
Prorrogação Contrato 37/2022 referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores e mangueiras de incêndio para o IFMS Campus TL.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 8.181,69 | 8.181,69 | Assinado | 33903917 |
2380 | NA | Ver Imprimir | 52/2025 NA |
Aporte para alimentação escolar do tipo merenda fria ao Campus Nova Andradina do IFMS. Valor necessário para quitação das obrigações até o mês de referência 07/2025.
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23347.014686.2022-14 | Pregão 32/2022 | 292.348,31 | 292.348,31 | Assinado | 33903203 |
2381 | AQ | Ver Imprimir | 57/2025 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus de Aquidauana.
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23347.001369.2023-19 | Pregão 10/2022 | 15.630,30 | 15.630,30 | Assinado | 33903978 |
2382 | CG | Ver Imprimir | 110/2025 CG |
Aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios de Elétrica e Eletrotécnica do Campus Campo Grande (Itens remanescentes da Dispensa Eletrônica 90099/2025).
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23347.011842.2024-57 | Dispensa de Licitação 211/2025 | 5.048,60 | 5.048,60 | Assinado | 33903026 |
2384 | AQ | Ver Imprimir | 58/2025 AQ |
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.006029.2023-84 | Dispensa de Licitação 19/2023 | 10.018,13 | 10.018,13 | Assinado | 33903025;33903917 |
2385 | RT | Ver Imprimir | 118/2025 RT |
Pagamento de RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DOS REFEITÓRIOS DE AQUIDAUANA E CORUMBÁ PARA APROVAÇÃO NAS RESPECTIVAS PREFEITURAS.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 250,80 | 250,80 | Assinado | 33904710;33904710 |
2386 | AQ | Ver Imprimir | 59/2025 AQ |
Contratação para a prestação de serviços de recarga e manutenção em extintores e mangueiras de combate a incêndios e a aquisição de matérias para manutenção do sistema de combate a incêndios.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 | 3.005,51 | 3.005,51 | Assinado | 33903917;33903917;33903917 |
2387 | NV | Ver Imprimir | 83/2025 NV |
Empresa Multimax - Prorrogação do contrato RT 32/2022 - Limpeza, asseio e conservação
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23347.009995.2022-72 | Pregão | 255.842,86 | 277.790,12 | Ajustado | 33903702 |
2388 | CG | Ver Imprimir | 111/2025 CG |
Pagamento retroativo da diferença de valores, referente aos anos de 2024 e 2025, pelo fornecimento de kits de merenda fria aos estudantes do Campus Campo Grande. [Aporte Orçamentário CG - 0678/2025]
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23347.014683.2022-81 | Pregão Pregão SRP nº 32/2022 UASG 158132 | 166.905,36 | 166.905,36 | Assinado | 33903203 |
2389 | EXTRA | Ver Imprimir | 11/2025 EXTRA |
Contratação de FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN - REDITEC 2025. - TED 15575 - 2ª parcela
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23347.005306.2025-01 | Dispensa de Licitação | 800.000,00 | 800.000,00 | Assinado | 33903965 |
2390 | RT | Ver Imprimir | 119/2025 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - valor complementar para atender a repactuação 2025- Reitoria.
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23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022 | 24.324,91 | 24.324,91 | Assinado | 33903702 |
2391 | NV | Ver Imprimir | 84/2025 NV |
Prime - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
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23347.004425.2024-58 | Não se aplica | 153,45 | 153,45 | Assinado | 33914718 |
2392 | DR | Ver Imprimir | 73/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA AS
UNIDADES DO IFMS. PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
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23347.011835.2024-55 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 464,62 | 464,62 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
2393 | CB | Ver Imprimir | 51/2025 CB |
CONTRATAÇÃO DE CHEFE DE COZINHA, DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM CESSÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ, EXERCÍCIO 2025.
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23347.010584.2024-91 | Pregão 90006/2024 | 4.788,89 | 4.788,89 | Assinado | 33903705 |
2394 | CB | Ver Imprimir | 52/2025 CB |
Aditivo de prazo ao contrato 06/2022 e a empresa NIKKEY COMERCIO E TRANSPORTE LTDA que tem por objeto o fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), dos tipos P-13 e P-45 ao campus Corumbá
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23347.004964.2021-44 | Pregão 6/2021 | 1.840,00 | 1.840,00 | Assinado | 33903004 |
2395 | CB | Ver Imprimir | 53/2025 CB |
Atender despesa com Prestação de serviços de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha, com cessão de mão de obra, Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
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23347.008958.2022-47 | Pregão | 17.085,51 | 17.085,51 | Assinado | 33903705 |
2396 | CG | Ver Imprimir | 112/2025 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.009359.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação 290/2024 | 86.808,67 | 86.808,67 | Assinado | 33903944 |
2397 | CG | Ver Imprimir | 113/2025 CG |
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores no Campus CG. Contrato 37/2022.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 8.027,96 | 8.027,96 | Assinado | 33903917 |
2398 | CX | Ver Imprimir | 109/2025 CX |
Prorrogação Contrato 37/2022 referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores e mangueiras de incêndio para o IFMS Campus TL.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 8.574,34 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
2399 | CX | Ver Imprimir | 110/2025 CX |
Prorrogação Contrato 37/2022 referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores e mangueiras de incêndio para o IFMS Campus CX.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 8.574,34 | 0,00 | Ajustado | 33903917 |
2400 | CG | Ver Imprimir | 114/2025 CG |
Serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 12.500,00 | 12.500,00 | Assinado | 33903978 |
2402 | RT | Ver Imprimir | 120/2025 RT |
Pagamento de RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO DE JARDIM.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 125,40 | 125,40 | Assinado | 33904710 |
2403 | RT | Ver Imprimir | 121/2025 RT |
Contratação da empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - Valor Estimado para o exercício 2025.
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23347.008963.2022-50 | Pregão 13/2022 | 54.086,46 | 54.086,46 | Assinado | 33903701 |
2404 | CX | Ver Imprimir | 111/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho - Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. Referência: REPACTUAÇÃO 2025.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 34.688,34 | 34.688,34 | Assinado | 33903978 |
2405 | CG | Ver Imprimir | 115/2025 CG |
Fornecimento de merenda escolar (kit merenda fria) aos estudantes do Campus Campo Grande. Contrato nº 18/2023 - Empresa M.A.B. Lima & Cia LTDA - Aportes da RT autorizados [previsão até nov/2025]
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23347.001969.2023-87 | Pregão Pregão SRP nº 32/2022 UASG 158132 | 1.314.402,81 | 1.314.402,81 | Assinado | 33903203 |
2406 | NA | Ver Imprimir | 53/2025 NA |
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores. IFMS Campus Nova Andradina. Prorrogação do Contrato nº 37/2022 – MS Extintores
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 | 3.777,60 | 3.777,60 | Assinado | 33903917 |
2407 | TL | Ver Imprimir | 56/2025 TL |
Contratação de empresa especializada para obra do refeitório do campus Três Lagoas (TED 15826)
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23347.003321.2024-26 | Concorrência 90164/2025 | 300.000,00 | 300.000,00 | Assinado | 44905100 |
2408 | JD | Ver Imprimir | 45/2025 JD |
Valor para assinatura de contrato e início da obra de construção do refeitório do Campus Jardim, conforme descentralização inicial realizada pela Setec no TED 15825
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23347.010299.2023-90 | Concorrência 90156/2025 - UASG 158132 | 300.000,00 | 300.000,00 | Assinado | 44905100 |
2409 | CX | Ver Imprimir | 112/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 6.155,44 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
2410 | JD | Ver Imprimir | 46/2025 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2025
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 312.538,89 | 312.538,89 | Assinado | 33903702;33909237;33909237 |
2411 | CX | Ver Imprimir | 113/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 4.854,65 | 4.854,65 | Assinado | 33903919;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919 |
2412 | TL | Ver Imprimir | 57/2025 TL |
Contratação de serviços de Manutenção Predial para o IFMS Campus TL - Contrato 48/2021 - Aporte RT
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23347.000656.2022-21 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903916 |
2413 | TL | Ver Imprimir | 58/2025 TL |
Contratação de 01 posto de AEE/AEI Assistente Educacional Inclusivo para o IFMS Campus TL conforme Contrato 42/2025 - Aporte RT.
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23347.007076.2025-15 | Pregão 90106/2025 UASG 158132 | 91.423,86 | 91.423,86 | Assinado | 33903701 |
2414 | CX | Ver Imprimir | 114/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33901414 |
2415 | CG | Ver Imprimir | 116/2025 CG |
Aquisição de impressora de crachá para atender demandas do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.001276.2024-75 | Pregão 90201/2024 | 9.094,00 | 0,00 | Cancelado | 44905242 |
2416 | CG | Ver Imprimir | 117/2025 CG |
Aquisição de mesa de pebolim (totó) e tênis de mesa para os estudantes do IFMS-Campus Campo Grande
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23347.001276.2024-75 | Dispensa de Licitação 193/2025 | 9.094,00 | 9.094,00 | Assinado | 44905242 |
2417 | TL | Ver Imprimir | 59/2025 TL |
Contratação de serviços Contínuos de Motorista para o IFMS campus Três Lagoas - Aporte RT
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23347.007931.2025-80 | Pregão 90087/2025 UASG 158132 | 29.784,15 | 29.784,15 | Assinado | 33903701;33903701 |
2418 | AQ | Ver Imprimir | 60/2025 AQ |
Notificação de Penalidade - NIC, com recolhimento de multa por não identificação de condutor infrator, imposta a pessoa jurídica.
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23347.000747.2025-17 | Não se aplica | 520,61 | 520,61 | Assinado | 33903936 |
2419 | EXTRA | Ver Imprimir | 12/2025 EXTRA |
Plano de trabalho assinado entre o IFMS e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS, com o objetivo de prestar consultoria técnico-científica ao Depad do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome na identificação das principais variáveis que envolvem o acolhimento de mulheres em Entidades de Acolhimento.
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23347.007070.2025-30 | Não se aplica | 153.780,00 | 153.780,00 | Assinado | 33901414;33901801;33903301;33904801 |
2420 | TL | Ver Imprimir | 60/2025 TL |
Contrato nº 68-2024 Fornecimento de café para o IFMS Campus Três Lagoas 2025 (ADO's Complementar)
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 196,00 | 196,00 | Assinado | 33903007 |
2421 | JD | Ver Imprimir | 47/2025 JD |
Contratação de serviço para limpeza, asseio e conservação IFMS Campus Jardim - IMPACTO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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23347.008384.2023-98 | Pregão PE 90013/2024 | 115.893,66 | 115.893,66 | Assinado | 33903702 |
2422 | PP | Ver Imprimir | 102/2025 PP |
Contrato nº 68-2024 Fornecimento de café para o IFMS Campus Ponta Porã 2025. Apostilamento 1º Reajuste par o exercício 2025 (ADO's Complementar).
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 1.120,00 | 1.120,00 | Assinado | 33903007 |
2423 | PP | Ver Imprimir | 103/2025 PP |
Previsão de pagamento processo Seletivo Interno para Estágio Curricular Obrigatório para Estudantes do IFMS Campus Ponta Porã na Universidade Nacional de Assunção (UNA) 2025.
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23347.006840.2025-27 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33901801 |
2424 | CX | Ver Imprimir | 115/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
2425 | CX | Ver Imprimir | 116/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
2426 | CX | Ver Imprimir | 117/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 52.192,09 | 52.192,09 | Assinado | 33903978 |
2427 | CX | Ver Imprimir | 118/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 6.905,57 | 6.905,57 | Assinado | 33903704 |
2428 | CX | Ver Imprimir | 119/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 38.231,72 | 38.231,72 | Assinado | 33903703;33903703 |
2429 | CX | Ver Imprimir | 120/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 20.391,32 | 20.391,32 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
2430 | CX | Ver Imprimir | 121/2025 CX |
Aquisição de café, açúcar e chás
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 350,00 | 0,00 | Ajustado | 33903007 |
2431 | CX | Ver Imprimir | 122/2025 CX |
Contratação de licença de aplicação para gerenciamento de alimentação escolar
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23347.008284.2023-61 | Dispensa de Licitação | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33904006 |
2432 | NA | Ver Imprimir | 54/2025 NA |
Repactuação de preço CCT-2025 - Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.003547.2024-27 | Pregão 90197/2024 | 38.245,38 | 38.245,38 | Rascunho | 33903701;33903701;33903704 |
2433 | NA | Ver Imprimir | 55/2025 NA |
Aquisição de Balões Infláveis para o IFMS Campus Nova Andradina
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação 90196/2025 | 5.578,00 | 5.578,00 | Assinado | 44905234 |
2434 | CG | Ver Imprimir | 118/2025 CG |
Aquisição de Balões Infláveis.
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23347.004387.2023-52 | Dispensa de Licitação 90196/2025 | 5.429,00 | 5.429,00 | Assinado | 44905234 |
2435 | CG | Ver Imprimir | 119/2025 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 03/2025
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23347.009052.2025-92 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
2436 | CX | Ver Imprimir | 123/2025 CX |
Atender despesas com ressarcimentos de valores pagos por servidores em viagem à serviço.
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33909293 |
2437 | RT | Ver Imprimir | 122/2025 RT |
Contrato 37/2022 - Reitoria - Recarga e manutenção de extintores. Referente à prorrogação e reajuste.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 | 2.510,40 | 2.510,40 | Assinado | 33903917 |
2438 | RT | Ver Imprimir | 123/2025 RT |
Pagamento de RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO DE DOURADOS.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 125,40 | 125,40 | Assinado | 33904710 |
2439 | RT | Ver Imprimir | 124/2025 RT |
ADO complementar para atendimento da renovação de vigência (27/09/2025 a 27/09/2026) do contrato 49/2024-RT- Serviços oficial de manutenção e auxiliar de almoxarifado, para atendimento na unidade: Reitoria.
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23347.008739.2024-20 | Pregão 197/2024 | 89.402,50 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903704 |
2440 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2025 PROPI 2994 |
Auxílios para estudantes vinculados em pesquisas.
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23347.003582.2025-27 | Não se aplica | 11.050,00 | 11.050,00 | Assinado | 33901801 |
2441 | AQ | Ver Imprimir | 61/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia de manutenção preventiva de ar condicionado, e sob demanda, de manutenção corretiva e assistência técnica com fornecimento de peças, componentes e mão de obra de equipamentos e nas instalações, além da confecção, execução e acompanhamento do PMOC (Lei 13.589/2018) visando atender às necessidades dos Campus Aquidauana.
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23347.007762.2025-88 | Pregão 01/2023 | 26.567,97 | 26.567,97 | Assinado | 33903917;33903025 |
2442 | RT | Ver Imprimir | 125/2025 RT |
ADO Complementar - Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria. 1º Termo de Apostilamento do Contrato 09/2024 (Repactuação 2025) - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
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23347.001652.2023-41 | Pregão Pregão 90008/2024 | 24.167,46 | 24.167,46 | Assinado | 33903701 |
2443 | CG | Ver Imprimir | 120/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 28.644,42 | 28.644,42 | Assinado | 33903943 |
2444 | RT | Ver Imprimir | 126/2025 RT |
Contratação de Prestação de Serviços Postais para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação PCA 244/2025. | 55.517,83 | 55.517,83 | Assinado | 33903947 |
2445 | AQ | Ver Imprimir | 62/2025 AQ |
Repactuação contratual, em virtude de Convenção Coletiva de Trabalho 2025, para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 34.634,54 | 34.634,54 | Assinado | 33903702 |
2446 | PP | Ver Imprimir | 104/2025 PP |
Pagamento complementar referente a aquisição licença de Software para elaboração de horário escolar do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.010317.2024-14 | Dispensa de Licitação 90021/2024 - UASG 158132 | 27,01 | 27,01 | Assinado | 33904019 |
2447 | CG | Ver Imprimir | 121/2025 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 12.740,30 | 12.740,30 | Assinado | 33903916 |
2448 | PROEN | Ver Imprimir | 35/2025 PROEN 2994 |
Edital de Apoio às Atividades de Extensão 2024 - PROEX - Auxílio financeiro a estudantes
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23347.004207.2025-02 | Não se aplica | 533.900,00 | 533.900,00 | Rascunho | 33901801;33901801;33901801;33901801 |
2449 | PROEX | Ver Imprimir | 11/2025 PROEX 2994 |
Edital de Atividades de Extensão Inclusivas 2025 - PROEX - Auxílio aos estudantes e Coordenador.
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23347.008387.2025-93 | Não se aplica | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33901801 |
2450 | IFMS | Ver Imprimir | 21/2025 IFMS |
Reforço de nota de empenho para pagamento de diárias a servidores - JIF 2025 - Etapa Regional
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23347.005706.2025-17 | Não se aplica | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33901414 |
2451 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2025 PROEX 21B3 |
Edital de Atividades de Extensão Inclusivas 2025 - PROEX - Auxílio aos estudantes e Coordenador.
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23347.008387.2025-93 | Não se aplica | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33904801 |
2452 | PP | Ver Imprimir | 105/2025 PP |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903984 |
2453 | NV | Ver Imprimir | 85/2025 NV |
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar
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23347.009080.2024-29 | Dispensa de Licitação | 6.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203;33903203 |
2454 | CG | Ver Imprimir | 122/2025 CG |
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.002561.2025-94 | Concorrência 90218/2024 | 523.157,48 | 332.633,37 | Ajustado | 44905191 |
2455 | PROPI | Ver Imprimir | 8/2025 PROPI 20RL |
Aporte à PROPI para Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos.
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23347.003582.2025-27 | Não se aplica | 23.500,00 | 17.700,00 | Ajustado | 33901801 |
2456 | NV | Ver Imprimir | 86/2025 NV |
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 03/2025.
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23347.009560.2025-71 | Não se aplica | 6.235,41 | 6.235,41 | Assinado | 33903996;33903096 |
2457 | PP | Ver Imprimir | 106/2025 PP |
Pagamento da taxa de alvará para Construção do Refeitório do Campus Ponta Porã.
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23347.009592.2025-76 | Não se aplica | 279,19 | 279,19 | Assinado | 33904710 |
2458 | AQ | Ver Imprimir | 63/2025 AQ |
Contrato nº 08/2024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
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23347.009104.2023-69 | Não se aplica | 332,40 | 332,40 | Assinado | 33914718 |
2459 | CG | Ver Imprimir | 123/2025 CG |
Manutenção dos elevadores do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.000658.2022-10 | Dispensa de Licitação 33/2021 | 8.640,00 | 8.640,00 | Assinado | 33903916 |
2460 | IFMS | Ver Imprimir | 22/2025 IFMS |
Descentralização para contratação de seguro aos estudantes e servidores que participarão dos Jogos dos Institutos Federais - Etapa Centro-Oeste (JIFCO 2025).
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23347.009541.2025-44 | Não se aplica | 2.500,00 | 2.500,00 | Assinado | 33903969 |
2462 | DR | Ver Imprimir | 74/2025 DR |
Atendimento à solicitação de Reequilíbrio Contrato nº 68-2024 Fornecimento de café e açúcar para o IFMS Campus Dourados 2025.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 840,00 | 840,00 | Assinado | 33903007 |
2463 | EXTRA | Ver Imprimir | 13/2025 EXTRA |
Cadastramento de empenho de diárias - "Despesas com diárias para participação de servidores na 5ª Semana Nacional da EPT".
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23347.008341.2025-74 | Não se aplica | 46.538,00 | 46.538,00 | Assinado | 33901414;33901801 |
2465 | TL | Ver Imprimir | 61/2025 TL |
Prestação de Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas d'Água e Cisterna para o IFMS Campus TL - Contrato 40/2022 (2ª Aplicação)
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23347.012570.2022-41 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 4.892,90 | 4.892,90 | Assinado | 33903978;33903978;33903978;33903978;33903978;33903978 |
2466 | PROEX | Ver Imprimir | 10/2025 PROEX 20RL |
Aporte - ADO, Empenho e Pagamento de recurso ao Banco do Brasil (Cartão BB Pesquisa) destinado ao Projeto de Extensão: Piscicultura Sustentável e Inclusiva - Quilombola Família Ozório e Ribeirinhos em Corumbá-MS.
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23347.005249.2025-52 | Não se aplica | 98.457,50 | 98.457,50 | Assinado | 33902001;44902001 |
2467 | AQ | Ver Imprimir | 64/2025 AQ |
Concessão de Suprimento de Fundos por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).
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23347.009713.2025-80 | Não se aplica | 12.545,10 | 12.545,10 | Assinado | 33903996;33903096 |
2468 | AQ | Ver Imprimir | 65/2025 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000649.2022-29 | Pregão 05/2021 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
2469 | IFMS | Ver Imprimir | 23/2025 IFMS |
Contratação de gráfica para prestação de serviço contínuo de impressão das provas do Processo Seletivo para ingresso nos cursos Técnicos Integrados/2026.
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23347.007901.2025-73 | Dispensa de Licitação PCA 250.2024 | 16.820,00 | 16.820,00 | Assinado | 33903045 |
2470 | CX | Ver Imprimir | 124/2025 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o IFMS Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 15.986,82 | 0,00 | Ajustado | 33903001;33903001 |
2471 | NA | Ver Imprimir | 56/2025 NA |
Contratação de serviço não continuado para manutenção corretiva em ativos de rede de dados de propriedade do IFMS. 2025.
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23347.002673.2025-45 | Dispensa de Licitação 53/2025 | 7.950,00 | 7.950,00 | Assinado | 33904012 |
2472 | JD | Ver Imprimir | 48/2025 JD |
Aquisição de uniformes escolares
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23347.006553.2024-36 | Pregão PE 90241-2024 - UASG 158132 | 12.800,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
2473 | IFMS | Ver Imprimir | 24/2025 IFMS |
Prorrogação da vigência - Contrato RT nº 43/2024 - Contratação de Empresa de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico do Dspace - Repositório do IFMS. Estimativa 2025: de 08/10/2025 a 08/01/206 - 3 meses.
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23347.002885.2024-41 | Inexigibilidade de Licitação PCA 28/2024. | 10.104,96 | 10.104,96 | Assinado | 33904001 |
2474 | NA | Ver Imprimir | 57/2025 NA |
Pagamento do Contrato nº 28/2023 - Samuel Rodrigues Lopes Ltda. Alimentação escolar do tipo merenda fria ao IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.009800.2021-11. Despesa ref. a ago/25 à nov/25.
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23347.004696.2023-22 | Pregão 32/2022 | 282.755,15 | 282.755,15 | Assinado | 33903203 |
2475 | PP | Ver Imprimir | 107/2025 PP |
Aquisição de 01 mesa de pebolim (totó) e 02 tênis de mesa para os estudantes do IFMS-Campus Ponta Porã.
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23347.001276.2024-75 | Dispensa de Licitação 193/2025 | 3.654,77 | 3.654,77 | Assinado | 44905242 |
2476 | IFMS | Ver Imprimir | 25/2025 IFMS |
Contratação de serviço de clipagem.
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23347.000031.2025-10 | Pregão PCA 93/2025. | 94.480,00 | 94.480,00 | Assinado | 33903947 |
2477 | NV | Ver Imprimir | 87/2025 NV |
Contratação de serviço de manutenção do trator New Holland - TL5.80
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23347.008356.2025-32 | Dispensa de Licitação 90256/2025 | 21.150,82 | 17.652,17 | Ajustado | 33903919 |
2478 | CB | Ver Imprimir | 54/2025 CB |
Aquisição de instrumentos musicais para atender as unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. PREGÃO 90107/2025-PP.
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23347.005210.2024-54 | Pregão 90107/2025 | 10.535,60 | 10.647,60 | Ajustado | 33903029;44905233 |
2479 | TL | Ver Imprimir | 62/2025 TL |
Concessão de Suprimentos de Fundos - CPGF Aplicação 02/2025
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23347.008067.2025-33 | Suprimento de Fundos 02/2025 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
2480 | DR | Ver Imprimir | 75/2025 DR |
Pagamento da Guia de Aprovação emitida pela Prefeitura de Dourados/MS, referente à análise do processo de construção do Refeitório
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23347.009847.2025-09 | Não se aplica | 888,94 | 888,94 | Assinado | 33904710 |
2481 | IFMS | Ver Imprimir | 26/2025 IFMS |
Contratação de impressões gráficas
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23347.006289.2024-31 | Pregão 90092/2025 | 144.545,00 | 144.545,00 | Assinado | 33903059 |
2482 | TL | Ver Imprimir | 63/2025 TL |
Aquisição de equipamentos para atender aos Laboratórios do Eixo de Controle de Processo Industriais e para o IFMAKER Campus TL.
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23347.005533.2024-48 | Dispensa de Licitação 90178/2025 | 32.293,93 | 32.293,93 | Assinado | 44905239 |
2483 | JD | Ver Imprimir | 49/2025 JD |
Aquisição de gêneros alimentícios para o Campus Jardim
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23347.007997.2025-70 | Dispensa de Licitação 255/2025 | 59.023,77 | 59.023,77 | Assinado | 33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203;33903203 |
2484 | RT | Ver Imprimir | 127/2025 RT |
Aquisição de discos rígidos (HDs) destinados ao Datacenter do IFMS para a Reitoria do IFMS.
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23347.009696.2025-81 | Dispensa de Licitação PCA 274/2025. | 29.962,82 | 54.490,00 | Ajustado | 33904012 |
2485 | CX | Ver Imprimir | 125/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
2486 | CX | Ver Imprimir | 126/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
2487 | CX | Ver Imprimir | 127/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 52.192,09 | 52.192,09 | Assinado | 33903978 |
2488 | CX | Ver Imprimir | 128/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 6.905,57 | 6.905,57 | Assinado | 33903704 |
2489 | CX | Ver Imprimir | 129/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 38.231,72 | 38.231,72 | Assinado | 33903703;33903703 |
2490 | CX | Ver Imprimir | 130/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 20.391,32 | 20.391,32 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
2491 | JD | Ver Imprimir | 50/2025 JD |
Aquisição de uniformes escolares
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23347.006553.2024-36 | Pregão PE 90241-2024 - UASG 158132 | 12.800,00 | 12.800,00 | Assinado | 33903203 |
2492 | RT | Ver Imprimir | 128/2025 RT |
2º Termo Aditivo - Contrato 50/2023 - Contratação de assinatura anual do Sistema Web Gestão Tributária - GT- Fácil. Prorrogação por mais 12 meses.
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23347.010098.2023-92 | Inexigibilidade de Licitação nº 10/2023 | 10.788,00 | 10.788,00 | Assinado | 33903901 |
2493 | CB | Ver Imprimir | 55/2025 CB |
Termo de Intimação nº DN188/2025 - Construção de 526,62m ², referente a refeitório no campus do IFMS Corumbá, Área edificada regularizada 6.134,82m². Aprovação de projeto, licença para construção e habite-se.
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23347.009993.2025-26 | Não se aplica | 1.714,71 | 1.714,71 | Assinado | 33904710 |
2494 | TL | Ver Imprimir | 64/2025 TL |
Manutenção dos sistema de alarme de prevenção e combate a incêndio no IFMS Campus TL conforme Notificação do Corpo de Bombeiros Militar
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23347.003505.2025-77 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 49.861,61 | 49.861,61 | Assinado | 33903916 |
2495 | TL | Ver Imprimir | 65/2025 TL |
Aquisição de ingredientes culinários - Contrato nº 76/2024 Empresa AHMED - Competência OUTUBRO A DEZEMBRO/2025 (Aporte RT)
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23347.000196.2025-83 | Dispensa de Licitação 305/2024 | 1.568,24 | 1.568,24 | Assinado | 33903203 |
2496 | TL | Ver Imprimir | 66/2025 TL |
Serviços de recarga de gás P45 conforme Contrato nº 41/2024 Empresa Nordeste Gás - Competência SETEMBRO a DEZEMBRO/2025 (Aporte RT)
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23347.000196.2025-83 | Dispensa de Licitação 10/2024 UASG 158132 | 3.150,00 | 3.150,00 | Assinado | 33903004 |
2497 | TL | Ver Imprimir | 67/2025 TL |
Serviços de Locação Software Alimentação Escolar Inteligente conforme Contrato 01/2025 - LEMOBS - Competência OUTUBRO A DEZEMBRO/2025. (Aporte RT)
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23347.000522.2025-52 | Dispensa de Licitação 90242/2024 UASG 158132 | 480,66 | 480,66 | Assinado | 33904006 |
2498 | TL | Ver Imprimir | 68/2025 TL |
Serviços de Locação Software Alimentação Escolar Inteligente conforme Contrato 01/2025 - LEMOBS - Competência OUTUBRO A DEZEMBRO/2025. (Aporte RT)
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23347.000522.2025-52 | Dispensa de Licitação 90242/2024 UASG 158132 | 83.646,12 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
2499 | TL | Ver Imprimir | 69/2025 TL |
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, competência de SETEMBRO A DEZEMBRO/2025. (Aporte RT)
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23347.000522.2025-52 | Dispensa de Licitação 90242/2024 UASG 158132 | 83.646,12 | 83.646,12 | Assinado | 33903705 |
2500 | NV | Ver Imprimir | 88/2025 NV |
Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
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: 23347.009107.2024-83 | Pregão 74-197/2024 | 17.576,80 | 17.576,80 | Assinado | 33903701 |
2501 | NV | Ver Imprimir | 89/2025 NV |
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão 74-197/2024 | 57.247,07 | 57.247,07 | Assinado | 33903701 |
2502 | NV | Ver Imprimir | 90/2025 NV |
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão 74-197/2024 | 42.524,36 | 42.524,36 | Assinado | 33903701 |
2503 | JD | Ver Imprimir | 51/2025 JD |
09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
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23347.000736.2025-29 | Não se aplica | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903984 |
2505 | PROPI | Ver Imprimir | 9/2025 PROPI 20RL |
Aporte para Edital para concessão de Auxílio TCC a estudantes matriculados nos cursos de Pós-graduação do IFMS.
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23347.003756.2025-51 | Não se aplica | 22.500,00 | 22.500,00 | Rascunho | 33901801 |
2506 | CX | Ver Imprimir | 131/2025 CX |
Aplicação 02.2025 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Marcos Vinicius Hendges
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23347.006543.2025-81 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
2507 | PROPI | Ver Imprimir | 16/2025 PROPI 21B3 |
Aporte para Edital para concessão de Auxílio TCC a estudantes matriculados nos cursos de Pós-graduação do IFMS.
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23347.003756.2025-51 | Não se aplica | 22.500,00 | 22.500,00 | Rascunho | 33901801 |
2508 | PROPI | Ver Imprimir | 10/2025 PROPI 20RL |
Aporte à PROPI para Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos. Auxílio à servidores.
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23347.003582.2025-27 | Não se aplica | 5.800,00 | 5.800,00 | Assinado | 33904801 |
2509 | NA | Ver Imprimir | 58/2025 NA |
Manutenção de plataforma elevatória da unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.000463.2025-12 (DR).
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23347.000696.2025-15 | Dispensa de Licitação 263/2025 | 701,00 | 701,00 | Assinado | 33903916 |
2510 | RT | Ver Imprimir | 129/2025 RT |
Contratação de serviços de Motorista para o IFMS - Reitoria - Pregão 90087/2025 (RETIFICADO). Referente a 3 meses.
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23347.009512.2025-82 | Pregão Pregão 90087/2025 | 181.706,64 | 181.706,64 | Assinado | 33903701 |
2511 | DR | Ver Imprimir | 76/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS
DOURADOS. PREGÃO 05/2021
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 959,31 | 959,31 | Assinado | 33903916 |
2512 | DR | Ver Imprimir | 77/2025 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO
Nº 32/2023
|
23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 UASG 155848 | 1.562,00 | 1.562,00 | Assinado | 33903978 |
2513 | DR | Ver Imprimir | 78/2025 DR |
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva das plataformas elevatórias.
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23347.000463.2025-12 | Dispensa de Licitação 0263/2025 UASG 158132 | 6.400,00 | 6.400,00 | Assinado | 33903916 |
2514 | EXTRA | Ver Imprimir | 14/2025 EXTRA |
Contratação de Fundação de Apoio para realizar a gestão administrativa e financeira TED nº 03/2025 - Emenda 202514450007 - Projeto Envelhecer nos Territórios.
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23347.008442.2025-45 | Não se aplica | 600.000,00 | 600.000,00 | Assinado | 33903965 |
2515 | TL | Ver Imprimir | 70/2025 TL |
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar do IFMS Campus TL conforme CT 94/2025 - JG Comercial (Aporte RT)
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23347.002675.2025-34 | Pregão 90189/2025 UASG 158132 | 6.524,00 | 6.524,00 | Assinado | 33903203 |
2516 | JD | Ver Imprimir | 52/2025 JD |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 33.924.772/0003-30
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23347.000132.2025-82 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. | 291.276,37 | 291.276,37 | Assinado | 33903703;33903703 |
2517 | PP | Ver Imprimir | 108/2025 PP |
Pagamento de auxílio para os estudantes dos cursos de nível Médio Integrado em Informática e Agricultura do Campus Ponta Porã participarem da 1ª Bienal do Livro de MS “Bienal Pantanal” em Campo Grande.
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23347.010274.2025-58 | Não se aplica | 3.300,00 | 3.300,00 | Assinado | 33901801 |
2518 | CG | Ver Imprimir | 124/2025 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 | 52.692,73 | 52.692,73 | Pendente de assinatura pelo OD | 33903943 |
2519 | DR | Ver Imprimir | 79/2025 DR |
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA
OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057,
PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
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23347.007720.2023-85 | Pregão 07/2020-UASG 201057 | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903984 |
2520 | DR | Ver Imprimir | 80/2025 DR |
Contratação de serviço não continuado para manutenção corretiva em ativos de rede de dados de propriedade do IFMS. 2025.
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23347.002673.2025-45 | Dispensa de Licitação 53/2025 | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33904012 |
2521 | CX | Ver Imprimir | 132/2025 CX |
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
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23347.007036.2024-84 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
2522 | CX | Ver Imprimir | 133/2025 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 | 10.000,00 | 6.000,00 | Ajustado | 33903944 |
2523 | CX | Ver Imprimir | 134/2025 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 52.192,09 | 52.192,09 | Assinado | 33903978 |
2524 | CX | Ver Imprimir | 135/2025 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 6.905,57 | 6.905,57 | Assinado | 33903704 |
2525 | CX | Ver Imprimir | 136/2025 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 38.231,72 | 38.231,72 | Assinado | 33903703;33903703 |
2526 | CX | Ver Imprimir | 137/2025 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 20.391,32 | 20.391,32 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
2527 | TL | Ver Imprimir | 71/2025 TL |
Taxa de fiscalização de obra (refeitório campus TL) - Aporte RT
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23347.010257.2025-11 | Não se aplica | 1.862,36 | 1.862,36 | Assinado | 33904710 |
2528 | CX | Ver Imprimir | 138/2025 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33901414 |
2529 | CB | Ver Imprimir | 56/2025 CB |
Reconhecimento de dívida referente ao reajuste por índice econômico do contrato n°
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23347.003083.2021-14 | Não se aplica | 7.247,33 | 7.247,33 | Pendente de assinatura pelo OD | 33909240;33903937 |
2530 | DR | Ver Imprimir | 81/2025 DR |
Contratação da empresa Servplan Serviços de Limpeza Ambiental LTDA para prestação de serviço de apoio operacional em atendimento as demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.009607.2023-34).
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23347.010395.2025-08 | Pregão 197/2024 | 13.501,17 | 0,00 | Cancelado | 33903704 |
2531 | DR | Ver Imprimir | 82/2025 DR |
Contratação de jardineiro e oficial de manutenção para o campus Dourados
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23347.010395.2025-08 | Pregão 197/2024 | 25.828,33 | 0,00 | Cancelado | 33903704;33903701 |
2532 | IFMS | Ver Imprimir | 27/2025 IFMS |
Reforço de nota de empenho para pagamento de diárias a servidores - JIF 2025 - Etapa Nacional
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23347.005706.2025-17 | Não se aplica | 28.000,00 | 28.000,00 | Assinado | 33901414 |
2533 | RT | Ver Imprimir | 130/2025 RT |
Pagamento Reitoria Contrato Nº 54/2023 - faturas referente as competências agosto e setembro/2025- Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 68.435,22 | 68.435,22 | Assinado | 33903301 |
2534 | RT | Ver Imprimir | 131/2025 RT |
Pagamento Reitoria Contrato Nº 54/2023 - faturas referente as competências maio a junho de 2025 /2025- Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12. OBS: devido a instabilidade no SUAP o ADO foi a princípio lançado via SUAP em 01/09/2025
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 101.123,19 | 101.123,19 | Assinado | 33903301 |
2535 | DR | Ver Imprimir | 83/2025 DR |
Contratação de jardineiro e oficial pleno para o campus Dourados
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23347.010395.2025-08 | Pregão 197/2024 | 25.829,27 | 25.829,27 | Assinado | 33903701;33903704 |
Total |