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Atestados de Disponibilidade Orçamentária (ADO) 2026
Atestados de Disponibilidade Orçamentária (ADO)
2026

Visão Geral 2026                   
Distribuição Orçamento Aporte ADOs Emitidos Saldo
EXTRA 3.850.875,00 -1.683.465,54 522.242,45
1.645.167,01  
IFMS 2.782.862,69 1.186.674,69
1.596.188,00  
RT 3.472.278,46 7.014.882,45
-3.542.603,99  
AQ 2.421.279,75 2.102.843,84
318.435,91  
CG 5.166.908,03 16.998,97 2.912.164,00
2.271.743,00  
CB 2.549.111,00 1.952.615,17
596.495,83  
CX 2.385.827,37 1.486.040,95
899.786,42  
DR 1.898.350,32 1.626.343,63
272.006,69  
JD 1.812.198,21 1.499.568,41
312.629,80  
NV 3.048.795,06 2.092.819,26
955.975,80  
NA 2.614.884,60 2.224.685,93
390.198,67  
PP 3.995.199,17 2.810.693,55
1.184.505,62  
TL 2.730.472,34 1.908.688,30
821.784,04  
ANUIDADES 65.871,00
65.871,00  
CAPACITAÇÃO 550.000,00 210.854,27
339.145,73  
PUBLICIDADE 200.000,00
200.000,00  
PROEN 20RL 454.162,45
454.162,45  
PROEN 2994 3.746.716,12 3.440.281,54
306.434,58  
PROEN 21B3 315.898,20 315.898,20
0,00  
PROEN 21IV 2.675.942,90 2.675.696,98
245,92  
PROEX 20RL 410.304,12 160.304,12
250.000,00  
PROEX 2994 245.839,35
245.839,35  
PROEX 21B3 315.898,20 189.000,00
126.898,20  
PROEX 21IH 1.572.636,28 1.572.636,28
0,00  
PROPI 20RL 802.000,00 202.000,00
600.000,00  
PROPI 2994 245.839,35 209.700,00
36.139,35  
PROPI 21B3 947.694,60 919.200,00
28.494,60  
Total 49.611.378,00 0,00 39.235.834,02 10.375.543,98
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ID Unidade Ações Número Objeto Processo Licitação | Contrato | CNPJ Valor
Estimado
Valor
Real
Situação NDs
2577 CG Ver Imprimir 1/2026 CG
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
23347.010280.2024-24 Pregão 90013/2024 989.647,79 989.647,79 Assinado 33903702;33903702
2580 CX Ver Imprimir 1/2026 CX
Aquisição de café, açúcar e chás
23347.003240.2024-26 Dispensa de Licitação 20/2024 1.263,00 1.263,00 Rascunho 33903007
2722 CX Ver Imprimir 2/2026 CX
Prorrogação do Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
23347.006216.2023-68 Pregão Pregão SRP n. 19/2023 163.780,43 163.780,43 Rascunho 33903978
2789 CG Ver Imprimir 2/2026 CG
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Campo Grande
23347.008048.2025-15 Não se aplica 10.164,00 10.164,00 Assinado 33904801
2790 CG Ver Imprimir 3/2026 CG
Serviço de vigilância.
23347.000210.2025-49 Pregão 90014/2024
Contrato: 03/2026 UASG 158449
CNPJ: 19.097.389/0001-63
634.827,12 634.827,12 Assinado 33903703
2792 DR Ver Imprimir 1/2026 DR
Pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Dourados relativos ao período de janeiro a junho de 2026
23347.008050.2025-86 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2793 DR Ver Imprimir 2/2026 DR
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA DEMANDAS DO CAMPUS DOURADOS - MS
23347.005028.2024-01 Pregão 90014/2024 - UASG 158132. 285.765,75 285.765,75 Assinado 33903703
2794 DR Ver Imprimir 3/2026 DR
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - IFMS Campus Dourados CTR 002/2024 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
23347.011181.2024-60 Inexigibilidade de Licitação 322/2024 UASG 158132 70.000,00 70.000,00 Assinado 33903944
2795 DR Ver Imprimir 4/2026 DR
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Dourados.
23347.011180.2024-15 Inexigibilidade de Licitação 323/2024 155848 180.939,34 180.939,34 Assinado 33904722;33903943
2796 DR Ver Imprimir 5/2026 DR
Contrato 13/2024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
23347.003726.2024-64 Pregão 900082024
Contrato: 13/2024
CNPJ: 08.720.790/0001-91
81.592,91 14.602,15 Ajustado 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701
2798 DR Ver Imprimir 6/2026 DR
Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
23347.003474.2024-73 Pregão 08/2024
Contrato: 01/2024
CNPJ: 14.147.098/0001-19
1.927,08 1.927,08 Assinado 33903978
2799 DR Ver Imprimir 7/2026 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO Nº 32/2023
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022 UASG 155848 8.871,80 8.871,80 Assinado 33903978
2800 DR Ver Imprimir 8/2026 DR
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Dourados
23347.006216.2023-68 Pregão Pregão SRP n. 19/2023 5.052,52 5.052,52 Assinado 33903978
2801 DR Ver Imprimir 9/2026 DR
Contratação da empresa Letícia da Cruz Vaz (LCV) para prestação de serviço de limpeza em atendimento as demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.008384.2023-98).
23347.006714.2025-72 Pregão 90013/2024 - UASG 158132. 384.028,02 384.028,02 Assinado 33903978
2802 DR Ver Imprimir 10/2026 DR
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057, PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
23347.007720.2023-85 Pregão 07/2020-UASG 201057 15.000,00 15.000,00 Assinado 33903984
2803 DR Ver Imprimir 11/2026 DR
Contratação de jardineiro e oficial pleno para o campus Dourados
23347.010395.2025-08 Pregão 197/2024
Contrato: CT 61-2025
CNPJ: 26.852.970/0001-09
162.199,68 162.199,68 Assinado 33903704;33903701
2804 DR Ver Imprimir 12/2026 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS DOURADOS. PREGÃO 05/2021
23347.012633.2020-05 Pregão 05/2021 UASG 158132 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903916
2805 CG Ver Imprimir 4/2026 CG
Aquisição de uniformes escolares - CG
23347.000559.2025-81 Pregão 90241/2024
Contrato: 20/2025
CNPJ: 56.136.834/0001-83
50.800,00 50.800,00 Assinado 33903299
2806 PP Ver Imprimir 1/2026 PP
Sanagua - Contrato nº 02/2022 Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. (R$ 4.839,36 + R$ 8.926,93) - R$ 13.766,29 mensal - R$ 165.195,48 anual.
23347.000060.2026-54 Pregão 30/2022 - UASG 158453
Contrato: 02/2022 UASG 158453
CNPJ: 02595980000148
175.195,48 175.195,48 Assinado 33903702;33903024;33903905
2807 PP Ver Imprimir 2/2026 PP
Pagamento 2026 Contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000090.2026-61 Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132
Contrato: 04/2024 - UASG 158132
CNPJ: 03.982.931/0001-20
30.000,00 30.000,00 Assinado 33903944
2808 PP Ver Imprimir 3/2026 PP
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000085.2026-58 Inexigibilidade de Licitação 337/2024 - UASG 158453
Contrato: 7844/2025 - UASG 158453
CNPJ: 15.413.826/0001-50
324.000,00 324.000,00 Assinado 33903943
2809 RT Ver Imprimir 1/2026 RT
3º TA - Prorrogação e reajuste conforme Ìndice previsto em contrato ICTI- IPEA referente aos anos: 2023 e 2024 - Contrato RT 01/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificado digital para atender as necessidades do IFMS.
23347.010987.2022-79 Dispensa de Licitação 71/2022
Contrato: 01/2023
CNPJ: 33.683.111/0001-07
4.920,06 4.920,06 Assinado 33904023
2810 RT Ver Imprimir 2/2026 RT
1º TA do Contrato 18/2025- Vigência - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Reitoria. Proc origem 23347.005028.2024-01.
23347.000172.2025-24 Pregão 90014/2024
Contrato: 18/2025
CNPJ: 08.953.397/0001-48
291.898,08 291.898,08 Assinado 33903703
2811 PP Ver Imprimir 4/2026 PP
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã Unidade II.
23347.000081.2026-70 Inexigibilidade de Licitação 343/2024 - UASG 158453
Contrato: 136/2025 - UASG 158453
CNPJ: 15.413.826/0001-50
42.000,00 42.000,00 Assinado 33903943
2812 PP Ver Imprimir 5/2026 PP
Pagamento de 2026 do Contrato 01/2024 Serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos - SANCRISTO Contrato 01/2024.
23347.000093.2026-02 Pregão 08/2023 - UASG 158132
Contrato: 01/2024 - UASG 158132
CNPJ: 14.147.098/0001-19
2.400,00 2.400,00 Assinado 33903978
2813 PP Ver Imprimir 6/2026 PP
Pagamento (2026) SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contrato nº 42/2023 - JARDINEIRO.
23347.000049.2026-94 Pregão 13/2022 - UASG 158453
Contrato: 42/2023 - UASG 158453
CNPJ: 26852970000109
142.120,32 142.120,32 Assinado 33903701
2814 PP Ver Imprimir 7/2026 PP
Pagamento de 2026 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000094.2026-49 Pregão 09/2022 UASG 158132
Contrato: 26/2022 UASG 158132
CNPJ: 10.366.370/0001-09
538.734,12 538.734,12 Assinado 33903978
2815 PP Ver Imprimir 8/2026 PP
Pagamento de 2026 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
23347.000101.2026-11 Pregão 03/2020 - UASG 158453
Contrato: 29/2021 - UASG 158453
CNPJ: 25.245.628/0001-88
217.521,72 217.521,72 Assinado 33903701
2816 PP Ver Imprimir 9/2026 PP
Pagamento 2026 Contrato nº 02/2025 GADU SEGURANCA LTDA empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância.
23347.000102.2026-57 Pregão 90014/2024 UASG 158132
Contrato: 02/2025 UASG 158132
CNPJ: 08953397000148
422.978,52 422.978,52 Assinado 33903703;33903703
2817 PP Ver Imprimir 10/2026 PP
Aquisição de uniformes escolares 2026 para estudantes do IFMS Campus Ponta Porã. Empresa CAB Indústria de Confecções.
23347.010700.2024-72 Pregão 90241/2024 - UASG 158132
Contrato: 03/2025 - UASG 158453
CNPJ: 56.136.834/0001-83
17.920,00 17.920,00 Assinado 33903203
2818 PP Ver Imprimir 11/2026 PP
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000155.2026-78 Não se aplica 142.000,00 142.000,00 Assinado 33901414;33901416;33903602
2819 PROPI Ver Imprimir 1/2026 PROPI 2994
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor- Ciclo 2025/2026
23347.004666.2025-88 Não se aplica
Contrato: Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor
64.800,00 64.800,00 Assinado 33901801;33901801
2820 PROPI Ver Imprimir 2/2026 PROPI 2994
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 054/2025 Propi - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026
23347.004665.2025-33 Não se aplica
Contrato: Edital 054/2025 - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026
115.200,00 115.200,00 Assinado 33901801;33901801
2821 TL Ver Imprimir 1/2026 TL
Bolsas do Edital 042.3/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Três Lagoas (período de Janeiro a Julho/2026).
23347.008055.2025-17 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2822 PP Ver Imprimir 12/2026 PP
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ADO relativo ao pagamento dos auxílios relativos ao período de janeiro a junho de 2026 do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
23347.008054.2025-64 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2823 PP Ver Imprimir 13/2026 PP
Pagamentos 2026 SERVPLAN – Contratação de serviço continuado de Copeira, Oficial de Manutenção, Porteiro e Recepcionista para o IFMS Campus Ponta Porã.
23347.006414.2023-21 Pregão 04/2023 - UASG 158132
Contrato: 33/2023 - UASG 158132
CNPJ: 26852970000109
345.343,02 345.343,02 Assinado 33903701;33903705;33903704
2824 RT Ver Imprimir 3/2026 RT
Emissão de Empenho junto ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no âmbito da Reitoria do IFMS, para atendimento das ações institucionais - Cota Gabinete/RT
23347.000078.2026-56 Não se aplica 100.000,00 100.000,00 Assinado 33901414;33903301
2825 CX Ver Imprimir 3/2026 CX
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
23347.000084.2025-22 Pregão 90014/2024 38.231,72 38.231,72 Assinado 33903703;33903703
2826 DR Ver Imprimir 13/2026 DR
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 114.523,00 114.523,00 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001
2827 CX Ver Imprimir 4/2026 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 8.000,00 10.422,67 Ajustado 33903944
2828 CX Ver Imprimir 5/2026 CX
Fornecimento de Energia Elétrica
23347.000065.2025-04 Dispensa de Licitação 06/2024 25.000,00 26.093,50 Ajustado 33903943
2829 CX Ver Imprimir 6/2026 CX
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
23347.000102.2024-95 Dispensa de Licitação 1.000,00 999,98 Ajustado 33903004;33903004
2830 CX Ver Imprimir 7/2026 CX
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, ÀS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, LOCALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
23347.007315.2020-14 Pregão 7/2020 CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903984
2831 CX Ver Imprimir 8/2026 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Coxim
23347.008049.2025-51 Não se aplica 847,00 847,00 Assinado 33904801
2832 CX Ver Imprimir 9/2026 CX
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 47.874,24 52.192,09 Ajustado 33903978
2833 CX Ver Imprimir 10/2026 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 6.905,57 6.905,57 Assinado 33903704
2834 CX Ver Imprimir 11/2026 CX
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Marcos Vinicius Hendges
23347.000189.2026-62 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33903096;33903996
2835 CX Ver Imprimir 12/2026 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
23347.000768.2025-24 Não se aplica 7,00 0,00 Cancelado 33901414
2836 CX Ver Imprimir 13/2026 CX
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 5.000,00 0,00 Cancelado 33903001;33903001
2837 CX Ver Imprimir 14/2026 CX
Serviço de higienização (lavagem) de cortinas de tecido instaladas nas salas de aula, laboratórios e salas administrativas do IFMS Campus Coxim
23347.010685.2024-62 Pregão 54/2025 9.999,15 9.999,15 Assinado 33903978
2838 CX Ver Imprimir 15/2026 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
23347.000768.2025-24 Não se aplica 7.000,00 7.000,00 Assinado 33901414
2839 DR Ver Imprimir 14/2026 DR
Contratação da empresa Netware Telecomunicações e Informática LTDA para prestação de serviço de fornecimento de internet dedicada ao Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.014063.2022-41).
23347.010892.2025-06 Pregão 90024/2024 UASG 158132 2.976,00 2.976,00 Assinado 33904013
2840 AQ Ver Imprimir 1/2026 AQ
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.012863.2025-71 Pregão 09/2022
Contrato: 23/2023 UASG 158132
CNPJ: 00.398.551/0001-55
563.038,80 563.038,80 Assinado 33903702
2841 CB Ver Imprimir 1/2026 CB
Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Campus Corumbá. Conforme Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 23/2023.
23347.012863.2025-71 Pregão 09/2022
Contrato: 23/2023 UASG 158132
CNPJ: 00.398.551/0001-55
436.131,84 436.131,84 Assinado 33903702
2842 CB Ver Imprimir 2/2026 CB
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 61/2024. CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 307/2024 UG 158132.
23347.010662.2024-58 Inexigibilidade de Licitação 307/2024
Contrato: 61/2024
CNPJ: 15.413.826/0001-50
432.000,00 432.000,00 Assinado 33903943;33904722
2843 CB Ver Imprimir 3/2026 CB
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ CT 63/2024, CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 308/2024 UG 158132.
23347.010665.2024-91 Inexigibilidade de Licitação 308/2024
Contrato: 63/2024
CNPJ: 03982931000120
120.000,00 120.000,00 Assinado 33903944
2844 CB Ver Imprimir 4/2026 CB
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM CESSAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ - GADU SEGURANÇA LTDA
23347.012082.2024-03 Pregão 90014/2024 UASG 158132
Contrato: 64/2024
CNPJ: 08.953.397/0001-48
420.694,50 420.694,50 Assinado 33903703;33903703
2845 DR Ver Imprimir 15/2026 DR
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
23347.001809.2022-57 Pregão 09/2021
Contrato: Contrato nº 14/2022
CNPJ: 23.070.991/0001-84
103.725,60 103.725,60 Assinado 33903917
2847 DR Ver Imprimir 16/2026 DR
CONTRATO 37/2022 SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O CAMPUS DOURADOS PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
23347.011835.2024-55 Pregão 03/2022 UASG 158132
Contrato: 37/2022
CNPJ: 18.275.274/0001-59
4.022,56 4.022,56 Assinado 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917
2848 PROPI Ver Imprimir 1/2026 PROPI 21B3
Descentralizações aos campi referente ao Edital 051/2025 - Pesquisa Aplicada - Ciclo 2025-2026
23347.004661.2025-55 Não se aplica 100.800,00 100.800,00 Assinado 33901801;33901801
2849 DR Ver Imprimir 17/2026 DR
Outsourcing de impressão/ Reprografia
23347.007923.2021-18 Pregão 13/2020 UASG 786810 11.087,96 11.087,96 Assinado 33904016
2850 CB Ver Imprimir 5/2026 CB
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. PREGAO 04/2023 UASG 158132. CT 51/2023.
23347.009826.2023-13 Pregão 04/2023
Contrato: 51/2023
49.348,20 49.348,20 Assinado 33903701
2851 PP Ver Imprimir 14/2026 PP
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã 2026. Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
23347.004427.2024-47 Pregão 25/2023 - UASG 158132
Contrato: 08/2024 - UASG 158132
CNPJ: 05.340.639/0001-30
407.681,96 175.762,77 Ajustado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
2852 CB Ver Imprimir 6/2026 CB
CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, DIÁRIAS, HORA EXTRA SEMANAL DIURNA, HORA EXTRA SEMANAL NOTURNA, HORA EXTRA FIM DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS IFMS CORUMBA. POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - CT 12/2024.
23347.001652.2023-41 Pregão 90008/2024
Contrato: 12/2024
CNPJ: 08.720.790/0001-91
19.841,73 19.841,73 Assinado 33903701
2853 CB Ver Imprimir 7/2026 CB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 91/2025. Contratada Empresa NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
23347.007783.2025-01 Pregão 90024/2024
Contrato: 91/2025
CNPJ: 04.674.092/0001-46
2.691,00 2.691,00 Assinado 33904013
2854 CB Ver Imprimir 8/2026 CB
Bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - Ciclo 2025/2026 – Campus Corumbá - relativo às mensalidades de janeiro a junho 2026
23347.008047.2025-62 Não se aplica 15.246,00 15.246,00 Assinado 33904801
2855 DR Ver Imprimir 18/2026 DR
Atender despesa referente à Contribuição p/ o PIS/PASEP sobre receitas próprias do campus Dourados exercício 2026
23347.004590.2025-91 Não se aplica 80,00 42,60 Ajustado 33914712
2856 DR Ver Imprimir 19/2026 DR
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2026
23347.011792.2020-84 Dispensa de Licitação 31/2020 1.500,00 0,00 Cancelado 33903947
2857 DR Ver Imprimir 20/2026 DR
Contratação da empresa Moreira & Lopes Serviços para prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado para atendimento das demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.000469.2024-17).
23347.004763.2025-71 Pregão 90194/2024 UASG 158132 6.784,00 6.784,00 Assinado 33903917
2858 CB Ver Imprimir 9/2026 CB
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
23347.000225.2026-98 Não se aplica 10.000,00 45.000,00 Ajustado 33901414;33903602
2859 NV Ver Imprimir 1/2026 NV
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 01/2026.
23347.000256.2026-49 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903996;33903996
2860 CX Ver Imprimir 16/2026 CX
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
23347.000084.2025-22 Pregão 90014/2024 420.548,92 420.548,92 Assinado 33903703;33903703
2861 NV Ver Imprimir 2/2026 NV
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Naviraí
23347.008051.2025-21 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2862 IFMS Ver Imprimir 1/2026 IFMS
Termo de reconhecimento de dívida - CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - tendo em vista que a Nota de Empenho 2025NE000363, emitida para o exercício de 2025, não possui saldo suficiente para arcar com as Notas Fiscais nº 54.477 e nº 55.345, emitidas pela empresa referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.
23347.006977.2024-09 Inexigibilidade de Licitação 90208/2023
Contrato: Nº 2/2024
CNPJ: 01.404.158/0018-38
10.378,26 10.378,26 Assinado 33909240
2863 AQ Ver Imprimir 2/2026 AQ
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.009104.2023-69 Pregão 25/2023
Contrato: 08/2024 UASG 158132
CNPJ: 05.340.639/0001-30
70.000,00 70.000,00 Assinado 33903001;33903919
2864 TL Ver Imprimir 2/2026 TL
Contratação de software para gestão de alimentação escolar do IFMS Campus TL conforme CT 01/2025
23347.008325.2023-10 Dispensa de Licitação 90242/2024 2.000,88 2.000,88 Assinado 33904006
2865 NA Ver Imprimir 1/2026 NA
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Campus Nova Andradina.
23347.005028.2024-01 Pregão 90014/2024 - UASG 158132
Contrato: 02/2025 - UASG 158452
CNPJ: 08.953.397/0001-48
302.907,24 302.907,24 Assinado 33903703;33903703
2866 CG Ver Imprimir 5/2026 CG
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
23347.009357.2024-13 Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024
Contrato: Contrato 7167
CNPJ: 15.413.826/0001-50
1.680,79 1.680,79 Assinado 33909239
2867 RT Ver Imprimir 4/2026 RT
Pagamento de anuidade 2026 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
23347.000082.2026-14 Não se aplica 269,35 269,35 Assinado 33904710
2868 RT Ver Imprimir 5/2026 RT
Contratação de serviço de recepcionista com dedicação exclusiva de mão de obra para a Reitoria do IFMS
23347.012688.2025-11 Dispensa de Licitação PCA 47.2026. 109.238,16 109.238,16 Assinado 33903701
2869 NV Ver Imprimir 3/2026 NV
Empresa Multimax - emissão de empenho para o exercício 2026.
23347.009995.2022-72 Pregão 408.000,00 0,00 Cancelado 33903702
2870 NV Ver Imprimir 4/2026 NV
Contrato nº 56/2023 - Empresa Servplan - jardineiro - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à dezembro)
23347.012116.2023-71 Pregão 04/2023 65.336,52 65.336,52 Assinado 33903701
2871 NV Ver Imprimir 5/2026 NV
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 168.233,67 168.233,67 Assinado 33903701
2872 NV Ver Imprimir 6/2026 NV
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 126.792,72 126.792,72 Assinado 33903701
2873 NV Ver Imprimir 7/2026 NV
Contrato nº 15/2024 - Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 51.705,54 51.705,54 Assinado 33903701
2874 NV Ver Imprimir 8/2026 NV
Contrato 14/2024 - Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2026 ( janeiro à março).
23347.003601.2024-34 Pregão Pregão 90008/2024 24.000,00 24.000,00 Assinado 33903701
2876 NV Ver Imprimir 10/2026 NV
Contrato nº 10/2021 - Acessoline - Internet - Emissão de empenho mês janeiro/2026
23347.003170.2021-63 Pregão 2.416,32 2.416,32 Assinado 33904013
2877 NV Ver Imprimir 11/2026 NV
Contrato nº 118/2025 - BR FIBRA TELECOMUNICAÇÕES - LTDA - Internet - Emissão de empenho pelo valor total para despesa do exercício 2026 - R$ 28.020,00 - (janeiro à dezembro).
23347.010635.2025-66 Pregão 28.020,00 28.020,00 Assinado 33904013
2878 NV Ver Imprimir 12/2026 NV
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - emissão de empenho para exercício de 2026 - fim do contrato em 01/04/2026
23347.003025.2024-25 Não se aplica 570,36 570,36 Assinado 33903978
2879 NV Ver Imprimir 13/2026 NV
Contrato nº 32/2022 - Empresa Multimax - limpeza - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
23347.009995.2022-72 Pregão 306.000,00 306.000,00 Assinado 33903702
2880 NV Ver Imprimir 14/2026 NV
Contrato nº 01/2025 - energia - Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa - exercício 2026 - janeiro à dezembro
23347.006865.2024-40 Inexigibilidade de Licitação 360.000,00 360.000,00 Assinado 33903943
2881 NA Ver Imprimir 2/2026 NA
Pagamentos do Contrato nº 5/2024. Impacto Prestadora de Serviços Ltda EPP. Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina
23347.010846.2024-18 Pregão 90013/2024
Contrato: 5/2024
CNPJ: 17.893.955/0001-18
412.891,08 412.891,08 Assinado 33903978
2885 NV Ver Imprimir 17/2026 NV
Contrato nº 02/2025 - Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e chefe de cozinha - Empresa Setta - (janeiro à dezembro) - R$ 15.089,17 (valor estimado mensal)
23347.001204.2025-17 Pregão 90006/2024 181.070,04 181.070,04 Assinado 33903705
2886 NA Ver Imprimir 3/2026 NA
Pagamentos do Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.009118.2024-63 Pregão 90197/2024
Contrato: 4/2024
CNPJ: 35.604.126/0001-50
555.749,64 555.749,64 Assinado 33903701;33903701;33903704
2887 NA Ver Imprimir 4/2026 NA
Pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA referente a abastecimento e manutenção de veículos oficiais do campus Nova Andradina
23347.004426.2024-01 Pregão 25/2023
Contrato: 04/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
210.000,00 210.000,00 Assinado 33903001;33903919
2888 CG Ver Imprimir 6/2026 CG
Serviço de dedetização e desratização.
23347.012560.2022-13 Pregão 10/2022
Contrato: 40/2022
CNPJ: 09.642.212/0001-47
10.870,00 10.870,00 Assinado 33903978
2889 NA Ver Imprimir 5/2026 NA
Contrato 2813/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina.
23347.000188.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 96/2025
Contrato: 2813/2025
CNPJ: 15.413.826/0001-50
180.000,00 180.000,00 Assinado 33903943
2890 NV Ver Imprimir 18/2026 NV
Contratação de empresa especializada para aquisição de recargas de gás GLP P45 e P13, e componentes para sistemas de gás para o Campus Naviraí
23347.006857.2025-84 Dispensa de Licitação 4.541,65 6.516,56 Ajustado 33903004;44905212;33903025
2891 NA Ver Imprimir 6/2026 NA
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Casa do Estudante Universitário (CEU) do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
23347.000188.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 97/2025
Contrato: 23915/2025
CNPJ: 15.413.826/0001-50
18.000,00 18.000,00 Assinado 33903943
2892 NA Ver Imprimir 7/2026 NA
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
23347.000039.2025-78 Inexigibilidade de Licitação 95/2025
Contrato: 7/2025
CNPJ: 15.413.826/0001-50
60.000,00 60.000,00 Assinado 33903943
2893 NA Ver Imprimir 8/2026 NA
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.012699.2024-11 Inexigibilidade de Licitação
Contrato: 4/2025
CNPJ: 03.982.931/0001-20
18.000,00 18.000,00 Assinado 33903944
2894 NA Ver Imprimir 9/2026 NA
Contratação de serviço de abastecimento de água para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
23347.000037.2025-89 Inexigibilidade de Licitação 94/2025
Contrato: 6/2025
CNPJ: 03.982.931/0001-20
36.000,00 36.000,00 Assinado 33903944
2895 NA Ver Imprimir 10/2026 NA
Contrato n.º 128/2025 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Contratação de serviço de TIC do tipo enlace de dados na modalidade acesso link dedicado para atender o IFMS Campus Nova Andradina
23347.013120.2025-18 Pregão 9024/2024
Contrato: 128/2025
CNPJ: 73.972.002/0001-16
18.006,01 18.006,01 Assinado 33904013
2896 NA Ver Imprimir 11/2026 NA
Contrato nº 119/2025_POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - Prestação de serviços de motorista no IFMS Campus Nova Andradina
23347.012408.2025-75 Pregão 90087/2025
Contrato: 119/2025
CNPJ: 08.720.790/0001-91
92.070,00 92.070,00 Assinado 33903701
2897 NA Ver Imprimir 12/2026 NA
Contrato nº 03/2025 - Ativanet Telecom Ltda. Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da unidade II.
23347.001966.2025-13 Dispensa de Licitação 279/2024
Contrato: 03/2025
CNPJ: 00.746.407/0001-62
10.200,00 10.200,00 Assinado 33904013
2898 NA Ver Imprimir 13/2026 NA
Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
23347.000941.2022-41 Pregão 5/2021
Contrato: 49/2021
CNPJ: 30.807.045/0001-33
50.000,00 50.000,00 Assinado 33903916
2899 NA Ver Imprimir 14/2026 NA
PCSF nº 01/2026 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 26/01/2026 à 22/03/2026, prestação de contas: 15/04/2026.
23347.000316.2026-23 Suprimento de Fundos 01/2026 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903096;33903996
2900 NA Ver Imprimir 15/2026 NA
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Nova Andradina
23347.000344.2026-41 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33901414;33901416;33903602
2901 NA Ver Imprimir 16/2026 NA
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Nova Andradina
23347.008053.2025-10 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2902 RT Ver Imprimir 6/2026 RT
Pagamento de inscrição municipal da arquiteta Laura Araújo de Oliveira Lopes, para atuar junto à PMCG em projetos de regularização de edificações do IFMS, em Campo Grande MS.
23347.014116.2022-24 Não se aplica 7.338,56 7.384,70 Ajustado 33904710
2903 RT Ver Imprimir 7/2026 RT
Empenho - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão de textos em Língua Portuguesa
23347.001304.2025-35 Dispensa de Licitação 162.2025.
CNPJ: 57.301.387/0001-33
15.810,00 15.810,00 Assinado 33903905
2904 CX Ver Imprimir 17/2026 CX
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 5.013,58 5.013,58 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
2905 CG Ver Imprimir 7/2026 CG
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
23347.010280.2024-24 Pregão 90013/2024
Contrato: 54/2024
CNPJ: 25.072.403/0001-77
404,22 404,22 Assinado 33909237
2906 CG Ver Imprimir 8/2026 CG
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA O CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
95.320,94 95.320,94 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
2907 NV Ver Imprimir 19/2026 NV
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 100.000,00 100.000,00 Assinado 33903001;33903919
2909 JD Ver Imprimir 1/2026 JD
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 33.924.772/0003-30
23347.000132.2025-82 Pregão 90014/2024 - UASG 158132.
Contrato: 17/2025 - UASG 155850
CNPJ: 33.924.772/0003-30
317.756,04 317.756,04 Assinado 33903703
2910 CB Ver Imprimir 10/2026 CB
Serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos (abastecimento e manutenção veicular).
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 053406390001-30
47.100,00 43.000,00 Ajustado 33903039;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001
2911 CX Ver Imprimir 18/2026 CX
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
23347.013696.2022-32 Pregão 03/2022 225,43 0,00 Cancelado 33909239;33909239;33909239
2913 CX Ver Imprimir 19/2026 CX
TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 55.386,52 0,00 Ajustado 33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001
2914 TL Ver Imprimir 3/2026 TL
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Três Lagoas 2026. Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
23347.004428.2024-91 Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158454
Contrato: 08/2024 - UASG 158454
CNPJ: 05.340.639/0001-30
10.500,00 10.500,00 Assinado 33903001;33903001;33903001
2915 DR Ver Imprimir 21/2026 DR
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2025
23347.000721.2025-61 Não se aplica 39.000,00 39.000,00 Assinado 33901414;33903602
2916 DR Ver Imprimir 22/2026 DR
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2026
23347.001236.2025-12 Suprimento de Fundos Aplicação 01/2026 20.000,00 20.000,00 Assinado 33903996;33903096
2917 CX Ver Imprimir 20/2026 CX
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
23347.013696.2022-32 Pregão 03/2022 225,43 225,43 Assinado 33903917;33903917;33903917
2918 JD Ver Imprimir 2/2026 JD
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA - 3º Termo Aditivo
23347.004424.2024-11 Pregão 25/2023 - UASG 158132 41.166,19 41.166,19 Assinado 33903001;33903001;33903039;33903919;33903919;33903001
2919 TL Ver Imprimir 4/2026 TL
Pagamento dos serviços contínuos de Limpeza, asseio e conservação do campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no ano de 2026.
23347.000517.2025-40 Pregão 90013/2024 UASG 158454
Contrato: 59/2024 UASG 158454
CNPJ: 25.072.403/0001-77
554.542,80 554.542,80 Assinado 33903702
2920 CB Ver Imprimir 11/2026 CB
serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Corumbá.
23347.006216.2023-68 Pregão 19/2023
Contrato: 20/2024
CNPJ: 14.509.513/0001-37
10.183,97 10.183,97 Assinado 33903704
2921 TL Ver Imprimir 5/2026 TL
Pagamento dos serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (Apoio Técnico Operacional - Porteiro, Jardineiro e Oficial de Manutenção).
23347.010572.2024-67 Pregão 90197/2024 UASG 158454
Contrato: 42/2024 UASG 158454
CNPJ: 26.852.970/0001-09
359.041,29 354.405,38 Ajustado 33903701
2922 TL Ver Imprimir 6/2026 TL
Pagamento de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (GADU).
23347.001005.2025-09 Pregão 90014/2024 UASG 158454
Contrato: 08/2025 UASG 158454
CNPJ: 08.953.397/0001-48
435.006,84 435.006,84 Assinado 33903703
2923 IFMS Ver Imprimir 2/2026 IFMS
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Prorrogação da Vigência Contratual por mais 12 meses período de 01/03/2026 a 01/03/2027 ) e Reajuste conforme Índice ICTI acumulado em 12 meses: 3,75%
23347.011867.2022-99 Inexigibilidade de Licitação 90208/2023
Contrato: 2/2024
CNPJ: 01.404.158/0018-38
129.130,85 129.130,85 Assinado 33904006
2924 RT Ver Imprimir 8/2026 RT
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para Reitoria do IFMS. Combustíveis e peças.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 053406390001-30
763.224,51 763.224,51 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903039;33903919;33903919;33903001
2925 CG Ver Imprimir 9/2026 CG
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2026
23347.000520.2026-44 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903996;33903096
2926 IFMS Ver Imprimir 3/2026 IFMS
Referente ao empenho - 3º TA (vigência e reajuste) - Contrato 58/2022 -Contratação de Plataforma virtual minha biblioteca.
23347.006699.2022-10 Inexigibilidade de Licitação 30/2022
Contrato: 58/2022
CNPJ: 13.183.749/0001-63
168.808,31 168.808,31 Assinado 33904018
2927 RT Ver Imprimir 9/2026 RT
Empenho referente ao 2º TA - CONTRATO 05/2024 - Contratação de ferramenta para auxiliar nas fases dos processos licitatórios - Sollicita.
23347.013049.2023-10 Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023
Contrato: 05/2024
CNPJ: 06.132.270/0001-32
15.981,89 15.981,89 Assinado 33903901
2928 CG Ver Imprimir 10/2026 CG
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2026
23347.000565.2026-19 Não se aplica 13.000,00 13.000,00 Assinado 33903096;33903996
2929 RT Ver Imprimir 10/2026 RT
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das faturas do contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Campus Naviraí Ref. Dezembro/2025
23347.004425.2024-58 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
14.373,26 0,00 Cancelado 33903001
2931 JD Ver Imprimir 3/2026 JD
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - CREATIVE GROUP LTDA
23347.007147.2025-71 Pregão PE 90106/2025 - UASG 158132
Contrato: 35/2025 - UASG 155850
CNPJ: 41.022.470/0001-33
7.039,25 0,00 Cancelado 33903701
2932 PROEN Ver Imprimir 1/2026 PROEN 2994
PROEN - Edital Programa de Assistência Estudantil - 2026
23347.010857.2025-89 Não se aplica 3.194.442,19 3.194.442,19 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
2933 PROEX Ver Imprimir 1/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. Campus AQ
23347.000282.2026-77 Não se aplica 139.293,64 139.293,64 Assinado 33903701
2934 PROEN Ver Imprimir 1/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Três Lagoas - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 279.969,86 279.969,86 Assinado 33903007
2935 CB Ver Imprimir 12/2026 CB
CENCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS.
23347.000566.2026-93 Não se aplica 13.000,00 13.000,00 Assinado 33903000;33903916
2936 PROEX Ver Imprimir 2/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus CG
23347.000282.2026-77 Não se aplica 313.394,96 313.394,96 Assinado 33903701
2937 PROEX Ver Imprimir 3/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus CB
23347.000282.2026-77 Não se aplica 145.280,14 145.280,14 Assinado 33903701
2938 PROEX Ver Imprimir 4/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus CX
23347.000282.2026-77 Não se aplica 125.569,76 125.569,76 Assinado 33903701
2939 PROEX Ver Imprimir 5/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus DR
23347.000282.2026-77 Não se aplica 109.869,61 109.869,61 Assinado 33903701
2940 PROEX Ver Imprimir 6/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus JD
23347.000282.2026-77 Não se aplica 89.944,31 89.939,08 Ajustado 33903701
2941 PROEX Ver Imprimir 7/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus NV
23347.000282.2026-77 Não se aplica 157.515,25 157.515,25 Assinado 33903701
2942 PROEX Ver Imprimir 8/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus NA
23347.000282.2026-77 Não se aplica 133.873,28 133.873,28 Assinado 33903701
2943 PROEX Ver Imprimir 9/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus PP
23347.000282.2026-77 Não se aplica 196.700,10 196.700,10 Assinado 33903701
2944 PROEX Ver Imprimir 10/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus TL
23347.000282.2026-77 Não se aplica 161.200,46 161.200,46 Assinado 33903701
2945 PROEN Ver Imprimir 2/2026 PROEN 2994
Proen - Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2026.
23347.000586.2026-34 Não se aplica 200.700,00 200.700,00 Assinado 33901801;33901801
2947 NV Ver Imprimir 20/2026 NV
Despesas com diárias para o exercício 2026.
23347.000622.2026-60 Não se aplica 10.000,00 10.000,00 Assinado 33901414
2951 EXTRA Ver Imprimir 1/2026 EXTRA
Proen - APORTE para Edital - Seleção de Projetos de fomento de ações lúdicas de Acolhimento e Promoção da Saúde Mental dos Estudantes do IFMS/ 2026
23347.011788.2025-21 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903000
2952 PROEN Ver Imprimir 1/2026 PROEN 21B3
PROEN - 21B3 - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
23347.012181.2025-68 Não se aplica 315.898,20 315.898,20 Assinado 33904801;33904801;33901801;33901801;33904801
2953 PROEN Ver Imprimir 3/2026 PROEN 2994
PROEN - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
23347.012181.2025-68 Não se aplica 19.939,35 19.939,35 Assinado 33901801
2954 JD Ver Imprimir 4/2026 JD
Pagamento de bolsa para estágio remunerado
23347.012643.2025-47 Não se aplica
Contrato: -
CNPJ: -
13.392,24 13.392,24 Assinado 33901801
2955 EXTRA Ver Imprimir 2/2026 EXTRA
Aporte - Edital do Processo para Seleção de Projetos de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
23347.012181.2025-68 Não se aplica 244.162,45 244.162,45 Assinado 33901801;33901801
2956 CB Ver Imprimir 13/2026 CB
ATENDER OPORTUNIDADE DA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
23347.000403.2026-81 Credenciamento 3/2025 UASG 201057 5.260,00 4.200,00 Ajustado 33903706
2957 PROPI Ver Imprimir 2/2026 PROPI 21B3
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2025/2026 - JAN/JUL.
23347.001721.2025-88 Não se aplica 91.000,00 91.000,00 Assinado 33901801;33901801
2958 PROPI Ver Imprimir 3/2026 PROPI 21B3
Edital 037/2025 - ICT - Iniciação Científica e Tecnológica
23347.002928.2025-70 Não se aplica 310.400,00 310.400,00 Assinado 33901801;33901801
2959 RT Ver Imprimir 11/2026 RT
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026
23347.012643.2025-47 Não se aplica 37.103,76 0,00 Cancelado 33901801
2960 RT Ver Imprimir 12/2026 RT
Pagamento de BOLETO da RRT referente à aprovação do Projeto da Reforma da Reitoria Rua Ceará.
23347.004839.2024-87 Não se aplica 130,64 130,64 Assinado 33904710
2961 PP Ver Imprimir 15/2026 PP
Viabilização do pagamento de bolsa-estágio no processo seletivo simplificado para realização de estágio remunerado não obrigatório - Edital PROEX/IFMS 2026.
23347.012643.2025-47 Não se aplica
Contrato: -
CNPJ: -
13.392,24 13.392,24 Assinado 33901801
2962 RT Ver Imprimir 13/2026 RT
Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Reitoria e os Campi do IFMS. Estimado de janeiro a de abril/ 2026.
23347.010090.2025-98 Pregão SRP Nº 25/2022 82.853,00 82.853,00 Assinado 33909240
2963 EXTRA Ver Imprimir 3/2026 EXTRA
Aporte - Edital de Visitas Técnicas 2026
23347.000604.2026-88 Não se aplica 180.000,00 180.000,00 Assinado 33901801;33901801
2964 CG Ver Imprimir 11/2026 CG
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
23347.000219.2025-50 Não se aplica 20.000,00 20.000,00 Assinado 33901414
2965 CG Ver Imprimir 12/2026 CG
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026. CG
23347.012643.2025-47 Não se aplica 13.392,24 13.392,24 Assinado 33901801
2966 RT Ver Imprimir 14/2026 RT
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026
23347.012643.2025-47 Não se aplica 37.103,76 37.103,76 Assinado 33903607
2967 IFMS Ver Imprimir 4/2026 IFMS
Emissão de empenhos SCDP para atendimento das demandas do PROFEPT para as aulas e defesas do mestrado no ano de 2026.
23347.000673.2026-91 Não se aplica 8.000,00 0,00 Cancelado 33901414;33903301
2968 IFMS Ver Imprimir 5/2026 IFMS
Emissão de empenhos SCDP para atendimento das demandas do PROFNIT para as aulas e defesas do mestrado no ano de 2026.
23347.000673.2026-91 Não se aplica 13.000,00 13.000,00 Assinado 33901414;33903301
2969 IFMS Ver Imprimir 6/2026 IFMS
Emissão de empenhos SCDP para atendimento das demandas do PROFEPT para as aulas e defesas do mestrado no ano de 2026.
23347.000673.2026-91 Não se aplica 9.000,00 9.000,00 Assinado 33903602;33901414;33903301
2970 NV Ver Imprimir 21/2026 NV
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026 - Campus Naviraí
23347.012643.2025-47 Não se aplica 21.296,08 21.296,08 Assinado 33903607
2971 IFMS Ver Imprimir 7/2026 IFMS
Primeiro Termo Aditivo para o contrato nº 79/2024 - Assinatura de licença de uso de sistema de computador - Normas Técnicas ABNT Coleção.
23347.009186.2024-22 Dispensa de Licitação 316/2024
Contrato: 79/2024
CNPJ: 33.402.892/0001-06
43.632,50 43.632,50 Assinado 33904019;33904019
2972 RT Ver Imprimir 15/2026 RT
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das faturas do contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Campus Naviraí Ref. Dezembro/2025
23347.004425.2024-58 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
14.373,26 14.373,26 Assinado 33909239
2973 CB Ver Imprimir 14/2026 CB
Serviço continuado, com cessão de mão de obra exclusiva, de motorista ao Campus IFMS Corumbá.
23347.012714.2025-10 Pregão 90087/2025
Contrato: 134/2025
CNPJ: 23.740.606/0001-69
5.664,30 5.664,30 Assinado 33903701
2974 CG Ver Imprimir 13/2026 CG
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
23347.003705.2024-49 Pregão 02/2024
Contrato: 11/2024
CNPJ: 08.720.790/0001-91
50.655,98 0,00 Cancelado 33903701;33903701
2975 PROPI Ver Imprimir 4/2026 PROPI 21B3
Pagamento de taxas para continuidade de pedidos e registro e/ou depósito de propriedade intelectual - INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
23347.000509.2026-84 Não se aplica 5.000,00 10.000,00 Ajustado 33913904
2976 CG Ver Imprimir 14/2026 CG
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
23347.003705.2024-49 Pregão 02/2024
Contrato: 11/2024
CNPJ: 08.720.790/0001-91
50.655,98 50.655,98 Assinado 33903701;33903701
2977 EXTRA Ver Imprimir 4/2026 EXTRA
Contratação de Fundação de apoio para realizar a gestão administrativa e financeira do projeto "Pronatec EnergIFE 2025" - TED 16126
23347.011979.2025-92 Dispensa de Licitação 272.320,00 68.080,00 Ajustado 33903965
2978 AQ Ver Imprimir 3/2026 AQ
Contratação de serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Aquidauana.
23347.003761.2024-83 Pregão 90197/2024
Contrato: 001/2025 UASG 158448
CNPJ: 35.604.126/0001-50
235.830,34 235.830,34 Assinado 33903701;33903704;33903701
2979 NA Ver Imprimir 17/2026 NA
Aquisição de uniformes escolares 2026 para estudantes do IFMS Campus Nova Andradina. Empresa CAB TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.
23347.010498.2024-89 Pregão 90241/2024 - UASG 158132
Contrato: 24/2025 - UASG 158452
CNPJ: 56.136.834/0001-83
10.880,00 11.186,00 Ajustado 33903203
2980 PROPI Ver Imprimir 5/2026 PROPI 21B3
Termo Aditivo para o contrato nº50/2025 - Acréscimo para a contratação de serviços de terceiros para redação de patentes.
23347.014368.2023-34 Dispensa de Licitação PCA 169/2025.
Contrato: 50/2025
CNPJ: 27.993.532/0001-23
6.600,00 6.600,00 Assinado 33904023;33903905
2981 AQ Ver Imprimir 4/2026 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo cozinheiro e auxiliar de cozinha para atender as demandas da oferta da alimentação escolar do IFMS Campus Aquidauana.
23347.007076.2023-45 Pregão 90006/2024
Contrato: 29/2025 UASG 158448
CNPJ: 08.720.790/0001-91
240.495,48 240.495,48 Assinado 33903705;33903705;33903705
2982 IFMS Ver Imprimir 8/2026 IFMS
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - estimado de janeiro e fevereiro/2026
23347.011867.2022-99 Inexigibilidade de Licitação 46/2023
Contrato: 02/2024
CNPJ: 01.404.158/0018-38
20.743,92 20.743,92 Assinado 33904006
2983 AQ Ver Imprimir 5/2026 AQ
Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipos P13 e P45, sob demanda, para atender a oferta da alimentação escolar no IFMS Campus Aquidauana.
23347.011474.2022-85 Dispensa de Licitação 51/2022
Contrato: 41/2022 UASG 158448
CNPJ: 32.792.407/0001-95
7.908,78 7.908,78 Assinado 33903004
2984 AQ Ver Imprimir 6/2026 AQ
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.005148.2024-09 Pregão 90014/2024
Contrato: 12/2025 UASG 158448
CNPJ: 08.953.397/0001-48
279.977,60 279.977,60 Assinado 33903703;33903703
2985 AQ Ver Imprimir 7/2026 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.012304.2023-07 Inexigibilidade de Licitação 90282/2023
Contrato: 48/2024 UASG 158448
CNPJ: 15.413.826/0001-50
320.000,00 320.000,00 Assinado 33903943
2986 AQ Ver Imprimir 8/2026 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.012231.2023-45 Inexigibilidade de Licitação 90281/2023
Contrato: 38/2024 UASG 15848
CNPJ: 03.982.931/0001-20
80.000,00 80.000,00 Assinado 33903944
2987 AQ Ver Imprimir 9/2026 AQ
Contratação de serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para o IFMS Campus Aquidauana.
23347.008532.2024-55 Pregão 90087/2025 UASG 158132
Contrato: 130/2025 UASG 158448
CNPJ: 23.740.606/0001-69
85.824,30 85.824,30 Assinado 33903701
2988 AQ Ver Imprimir 10/2026 AQ
Contratação de empresas especializadas em fornecimento de link de dados de acesso à Internet e interligação entre suas unidades, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos (em comodato) em concordância com as normas da ANATEL.
23347.006578.2025-11 Pregão 90024/2024 UASG 158132
Contrato: 96/2025 UASG 158448
CNPJ: 04.674.092/0001-46
10.274,00 10.274,00 Assinado 33904013
2989 AQ Ver Imprimir 11/2026 AQ
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.003526.2024-10 Pregão 90008/2024 UASG 158132
Contrato: 10/2024 UASG 158448
CNPJ: 08.720.790/0001-91
18.912,24 18.912,24 Assinado 33903701
2990 CX Ver Imprimir 21/2026 CX
Aquisição de SSD's (Solid State Drive) - Campus Coxim - (Unidade Executora Campus Nova Andradina - Processo 23347.005141.2025-60)
23347.000735.2026-65 Pregão 90297/2025
CNPJ: 47.603.710/0002-50
33.420,00 33.420,00 Assinado 44903017
2991 AQ Ver Imprimir 12/2026 AQ
Contratação para a prestação de serviços continuado do tipo coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para tratamento, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.006511.2023-14 Pregão 08/2023 UASG 158132
Contrato: 01/2024 UASG 158448
CNPJ: 14.147.098/0001-19
1.721,97 1.721,97 Assinado 33903978;33903978;33903978;33903978
2992 CX Ver Imprimir 22/2026 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903944
2993 CX Ver Imprimir 23/2026 CX
Fornecimento de Energia Elétrica
23347.000065.2025-04 Dispensa de Licitação 06/2024 25.000,00 15.000,00 Ajustado 33903943
2994 CX Ver Imprimir 24/2026 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Coxim
23347.008049.2025-51 Não se aplica 4.235,00 4.235,00 Assinado 33904801
2995 AQ Ver Imprimir 13/2026 AQ
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus de Aquidauana.
23347.001369.2023-19 Pregão 10/2022 UASG 158132
Contrato: 30/2023 UASG 158448
CNPJ: 09.642.212/0001-47
15.630,30 15.630,30 Assinado 33903978
2996 CX Ver Imprimir 25/2026 CX
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 417.536,72 417.536,72 Assinado 33903978
2997 CX Ver Imprimir 26/2026 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132
Contrato: 33/2023
CNPJ: 26.852.970/0001-09
21.177,09 21.177,09 Assinado 33903704
2999 CX Ver Imprimir 27/2026 CX
TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
3.000,00 3.000,00 Assinado 33903919;33903919;33903919
3000 CX Ver Imprimir 28/2026 CX
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Fernando Moraes Machado Brito
23347.000370.2026-79 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33903096;33903996
3001 CX Ver Imprimir 29/2026 CX
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Érike de Castro Costa
23347.000895.2026-12 Não se aplica 6.000,00 6.000,00 Assinado 33903096;33903996
3002 AQ Ver Imprimir 14/2026 AQ
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
23347.006029.2023-84 Dispensa de Licitação 19/2023 UASG 158132
Contrato: 10/2023 UASG 158448
CNPJ: 42.057.124/0001-53
0,00 0,00 Cancelado 33903025
3003 CX Ver Imprimir 30/2026 CX
Serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, instalação, desinstalação e remanejamento de ares condicionados
23347.009017.2023-10 Pregão 90011/2024
Contrato: 52/2024
CNPJ: 23.070.991/0001-84
4.000,00 0,00 Cancelado 33903917
3004 AQ Ver Imprimir 15/2026 AQ
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
23347.006029.2023-84 Dispensa de Licitação 19/2023 UASG 158132
Contrato: 10/2023 UASG 158448
CNPJ: 42.057.124/0001-53
2.671,57 2.671,57 Assinado 33903025
3005 AQ Ver Imprimir 16/2026 AQ
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
23347.007315.2020-14 Pregão 07/2020 USAG 201057
Contrato: 45/2021 UASG 158132
CNPJ: 03.746.938/0013-87
20.000,00 20.000,00 Assinado 33903984
3006 AQ Ver Imprimir 17/2026 AQ
Diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o exercício de 2026.
23347.000906.2026-56 Não se aplica 40.000,00 40.000,00 Assinado 33901414;33901414;33901414;33903602
3007 PP Ver Imprimir 16/2026 PP
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a João Paulo González Gonçalves - Aplicação nº 01/2026.
23347.000890.2026-81 Não se aplica 6.000,00 6.000,00 Assinado 33903996;33903996
3008 PP Ver Imprimir 17/2026 PP
Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado para o auditório do Campus Ponta Porã referente ao Pregão Eletrônico 90149/2025.
23347.005039.2025-64 Pregão 90149/2025 – UASG 158132
CNPJ: 62.636.961/0001-44
19.298,00 19.298,00 Assinado 44905212
3009 PP Ver Imprimir 18/2026 PP
Aquisição de 08 notebooks para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.007134.2025-01 Pregão 90001/2025 UASG 201057
CNPJ: 32.907.435/0001-00
25.504,00 26.460,24 Ajustado 44905241
3010 CX Ver Imprimir 31/2026 CX
Regularidade do funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
23347.003925.2021-20 Não se aplica 792,00 725,60 Ajustado 33904710;33904710
3011 DR Ver Imprimir 23/2026 DR
Dano Material em bem pessoal de Estudante nas Dependências do IFMS - Campus Dourados. Procedimento de Ressarcimento a estudante do Júlia Ozório Mareco em decorrência de um incidente ocorrido nas dependências do Campus Dourados no dia 29/08/2025
23347.009630.2025-91 Não se aplica 3.637,50 3.637,50 Assinado 33909301
3012 CG Ver Imprimir 15/2026 CG
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023
Contrato: 54/2023
CNPJ: 26.722.189/0001-10
5.000,00 5.000,00 Assinado 33903301;33903301
3013 JD Ver Imprimir 5/2026 JD
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
23347.000315.2026-89 Não se aplica 7.000,00 7.000,00 Assinado 33901414
3014 PP Ver Imprimir 19/2026 PP
Aquisição de materiais de investimento (44) utilizados nas aulas de fruticultura e Engenharia Agrícola para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000976.2026-12 Pregão 90090/2025 – UASG 158132
CNPJ: 34.124.663/0001-30
12.437,49 12.437,49 Assinado 44905234;44905234;44905234
3015 AQ Ver Imprimir 18/2026 AQ
Bolsa a coordenador do curso de pós-graduação lato sensu do IFMS Campus Aquidauana, ciclo 2025/2026, Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
23347.008045.2025-73 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
3016 RT Ver Imprimir 16/2026 RT
Termo Aditivo ao Contrato 01/2024 - Empresa TECAP- sistema informatizado de escrituração fiscal digital – EFD Reinf e DCTFWeb - 2026.
23347.011963.2025-80 Inexigibilidade de Licitação 26/2023
Contrato: 01/2024
CNPJ: 50679969/0001-09
30.270,00 30.270,00 Assinado 33904019
3017 NA Ver Imprimir 18/2026 NA
Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74 (dez/25)
23347.004426.2024-01 Pregão 25/2023
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
5.683,84 5.683,84 Assinado 33909292;33909239
3018 NA Ver Imprimir 19/2026 NA
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75.
23347.012764.2024-16 Inexigibilidade de Licitação 338/2024 123.553,20 123.553,20 Assinado 33903910
3019 RT Ver Imprimir 17/2026 RT
Termo Aditivo ao Contrato 80/2024 - Contratação de sistema eletrônico de segurança e monitoramento, para atendimento da segurança do prédio definitivo da Reitoria do IFMS. Estimado de jan a dez. 2026.
23347.001853.2025-18 Dispensa de Licitação PCA 335/2024
Contrato: 80/2024
CNPJ: 17.772.398/0001-87
20.257,32 20.257,32 Assinado 33903977
3021 RT Ver Imprimir 18/2026 RT
Contrato 109/2025 - Contratação de serviços de Motorista para o IFMS - Reitoria - Pregão 90087/2025 - Estimado de Janeiro a Outubro/2026.
23347.011938.2025-04 Pregão 9087/2025
Contrato: 109/2025
CNPJ: 23.740.606/0001-69
709.160,64 709.160,64 Assinado 33903701
3022 CG Ver Imprimir 16/2026 CG
Contratação de empresa para instalação e reparos nas cortinas da Biblioteca Campus CG.
23347.000301.2026-65 Credenciamento 3/2025 7.566,00 7.566,00 Assinado 33903916
3023 CG Ver Imprimir 17/2026 CG
Aquisição de Impressora Multifuncional Jato de Tinta para o NAPNE-CG.
23347.008879.2025-89 Dispensa de Licitação 61/2026 4.303,42 2.700,00 Ajustado 44905232
3024 CG Ver Imprimir 18/2026 CG
Aquisição de insumos e ferramentas para o Setor de Tecnologia da Informação do campus Campo Grande.
23347.003457.2025-17 Dispensa de Licitação 54/2026 13.863,66 13.863,66 Assinado 44905206;33903042
3025 CB Ver Imprimir 15/2026 CB
Prestação de serviço terceirizado, com cessão de mão de obra, de oficial de manutenção.
23347.009197.2022-41 Pregão 13/2022
Contrato: 33/2023
CNPJ: 26.852.970/0001-09
71.295,00 71.295,00 Assinado 33903704
3026 RT Ver Imprimir 19/2026 RT
Pagamento do Contrato nº RT 09/2022 - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Reitoria (Sede provisória - Rua Jornalista Belizário Lima) - Estimado exercício 2026.
23347.006517.2025-53 Dispensa de Licitação 02/2022
Contrato: 09/2022
130.000,00 130.000,00 Assinado 33903943;33904722
3027 RT Ver Imprimir 20/2026 RT
Pagamento do Contrato - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Estimado exercício 2026.
23347.006517.2025-53 Inexigibilidade de Licitação 240/2024 90.000,00 90.000,00 Assinado 33903943;33904722
3028 IFMS Ver Imprimir 9/2026 IFMS
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento da empresa Action IT Serviços de Informática Ltda, contratada por meio do Contrato nº 43/2024 Ref. Dezembro/2025
23347.010648.2024-54 Inexigibilidade de Licitação PCA 28/2024
Contrato: 43/2024
CNPJ: 22.806.341/0001-91
3.368,32 3.368,32 Assinado 33909239
3029 RT Ver Imprimir 21/2026 RT
Pagamento Reitoria Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12 - Estimado janeiro a novembro/2026.
23347.000352.2024-25 Pregão 20/2023
Contrato: 54/2023
CNPJ: 26.722.189/0001-10
250.000,00 250.000,00 Assinado 33903301
3031 PROPI Ver Imprimir 3/2026 PROPI 2994
Pagamento de Auxílio para participação de estudantes na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) de 16 a 20/03/2026.
23347.001016.2026-61 Não se aplica 29.700,00 29.700,00 Assinado 33901801
3032 CB Ver Imprimir 17/2026 CB
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022
Contrato: 29/2023
CNPJ: 11.743.904/0001-23
3.501,97 15.000,00 Ajustado 33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014
3033 CB Ver Imprimir 18/2026 CB
Atender contratação de Serviços OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para suprir demandas da Reitoria e Campi.
23347.010225.2025-15 Pregão 13/2020
Contrato: 25/2021
CNPJ: 73.505.349/0002-30
18.625,20 10.864,70 Ajustado 33904016;33904016;33904016;33904016
3034 CB Ver Imprimir 19/2026 CB
Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento à Prefeitura Municipal de Corumbá - MS - Ano 2026.
23347.001262.2021-17 Não se aplica 1.495,80 1.495,80 Assinado 33904710
3035 CG Ver Imprimir 19/2026 CG
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
23347.007137.2020-21 Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057
Contrato: 03/2021
CNPJ: 03.746.938/0001-43
21.000,00 21.000,00 Assinado 33903979
3036 CB Ver Imprimir 20/2026 CB
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
23347.000225.2026-98 Não se aplica
Contrato: 54/2023
CNPJ: 26.722.189/0001-10
10.000,00 0,00 Cancelado 33909233;33909233
3037 CB Ver Imprimir 21/2026 CB
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
23347.000225.2026-98 Não se aplica
Contrato: 54/2023
CNPJ: 26.722.189/0001-10
8.180,71 0,00 Cancelado 33903903;33903969;33909233;33909233;33909233
3038 CB Ver Imprimir 22/2026 CB
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
23347.000225.2026-98 Pregão 20/2023
Contrato: 54/2023
CNPJ: 26.722.189/0001-10
8.180,71 8.180,71 Assinado 33909233;33903903;33903969;33909233;33909233
3039 DR Ver Imprimir 24/2026 DR
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES
23347.002035.2025-24 Pregão 90241/2024 UASG 158132
Contrato: CTR 49.2025
CNPJ: 56.136.834/0001-83
4.646,60 4.646,60 Assinado 33903203
3040 CG Ver Imprimir 20/2026 CG
Serviço terceirizado de porteiro (01 posto).
23347.012031.2025-54 Pregão 90197/2024
Contrato: 4/2026
CNPJ: 26.852.970/0001-09
49.257,72 49.257,72 Assinado 33903701
3041 PROPI Ver Imprimir 6/2026 PROPI 21B3
Edital de seleção de Propostas para a Participação de Pesquisadores e Estudantes Negros e Indígenas em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão - (exercício 2026).
23347.010523.2025-13 Não se aplica 65.400,00 65.400,00 Assinado 33901801;33901801;33904801
3042 RT Ver Imprimir 22/2026 RT
Termo de reconhecimento de dívida - Atender despesa referente a ressarcimento de despesas com pedágios custeadas com recursos próprios pelo servidor Ronivan Sousa da Silva Suttini, decorrente da viagem realizada para participação na Jornada de Foguetes OBA/MOBFOG 2025, em Barra do Piraí/RJ, no período de 14 a 19 de dezembro de 2025, com utilização de veículo oficial (Ônibus Volvo, placa NRL-9D28)
23347.000600.2026-08 Não se aplica 1.034,60 1.034,60 Assinado 33909293
3043 TL Ver Imprimir 7/2026 TL
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024 (SANESUL)
23347.012488.2024-88 Inexigibilidade de Licitação 220/2024 UASG 158454
Contrato: 60/2024 UASG 158454
CNPJ: 03.982.931/0001-20
80.629,11 80.629,11 Assinado 33903944
3044 TL Ver Imprimir 8/2026 TL
Prestação de serviços de coleta de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para o IFMS Campus Três Lagoas.
23347.005172.2024-30 Pregão 8/2023 UASG 158454
Contrato: 01/2023 UASG 158454
CNPJ: 14.147.098/0001-19
4.466,54 4.466,54 Assinado 33903978
3045 JD Ver Imprimir 6/2026 JD
Reconhecimento de dívida referente ao exercício 2025 - Processo de pagamento da Bolsa apoio estudante EJA/EPT
23347.005764.2025-32 Não se aplica 648,00 648,00 Assinado 33909236;33914799
3046 TL Ver Imprimir 9/2026 TL
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de 2026.
23347.007768.2024-74 Pregão 90006/2024 UASG 158454
Contrato: 25/2024 UASG 158454
CNPJ: 11.301.568/0001-69
262.176,40 267.856,33 Ajustado 33903705
3047 TL Ver Imprimir 10/2026 TL
Serviços de recarga de gás GLP P45 para o IFMS Campus TL conforme Contrato 41/2024 para o exercício de 2026.
23347.009439.2024-68 Dispensa de Licitação 10/2024 UASG 158454
Contrato: 41/2024 UASG
CNPJ: 04.519.644/0001/41
7.518,90 7.518,90 Assinado 33903004
3048 CG Ver Imprimir 21/2026 CG
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
23347.001426.2022-89 Pregão 09/2021
Contrato: 02/2022
CNPJ: 23070991000184
44.503,51 44.503,51 Assinado 33903917
3049 CX Ver Imprimir 32/2026 CX
Serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, instalação, desinstalação e remanejamento de ares condicionados
23347.009017.2023-10 Pregão 90011/2024
Contrato: 52/2024
CNPJ: 23.070.991/0001-84
15.127,32 15.370,48 Ajustado 33903917;33903917;33903917;33903905;33903025
3050 TL Ver Imprimir 11/2026 TL
Serviços Contínuos de profissionais de apoio à educação especial IFMS campus Três Lagoas 2026
23347.005914.2025-16 Pregão 90106/2025 UASG 158454
Contrato: 42/2025 UASG 158454
CNPJ: 03637812/0001-30
98.549,73 98.549,73 Assinado 33903701
3051 RT Ver Imprimir 23/2026 RT
PROAD - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 158.500,00 158.500,00 Assinado 33901414;33903301
3052 RT Ver Imprimir 24/2026 RT
ASCOM - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 35.500,00 35.500,00 Assinado 33901414;33903301
3053 RT Ver Imprimir 25/2026 RT
AUDIT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 12.000,00 12.000,00 Assinado 33903301;33901414
3054 RT Ver Imprimir 26/2026 RT
CIS - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 15.755,00 15.755,00 Assinado 33901414;33903301
3055 RT Ver Imprimir 27/2026 RT
COSUP - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 19.744,00 19.744,00 Assinado 33901414;33903301
3056 NA Ver Imprimir 20/2026 NA
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores. IFMS Campus Nova Andradina. Prorrogação do Contrato nº 37/2022 – MS Extintores
23347.002630.2021-36 Pregão 3/2022
Contrato: 37/2022
CNPJ: 18.275.274/0001-59
6.555,07 6.555,07 Assinado 33909292
3057 RT Ver Imprimir 28/2026 RT
CREAD - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 14.100,00 14.100,00 Assinado 33901414;33903301
3058 RT Ver Imprimir 29/2026 RT
DIRTI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 59.000,00 59.000,00 Assinado 33901414;33903301;33903602
3059 RT Ver Imprimir 30/2026 RT
Cota Gabinete/RT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. OBS: Descontado os valores emitidos no ADO 3/2026 RT (em anexo)
23347.000940.2026-21 Não se aplica 203.122,00 0,00 Cancelado 33903301;33901416;33903602;33901414
3060 RT Ver Imprimir 31/2026 RT
ÉTICA - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 27.503,00 27.503,00 Assinado 33901414;33903301
3061 RT Ver Imprimir 32/2026 RT
NUREI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 18.000,00 18.000,00 Assinado 33901414;33903301
3062 RT Ver Imprimir 33/2026 RT
OUVID - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 7.500,00 7.500,00 Assinado 33901414;33903301
3063 RT Ver Imprimir 34/2026 RT
PROJU - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 8.670,00 8.670,00 Assinado 33903301;33901414
3064 NA Ver Imprimir 21/2026 NA
CONTRATO Nº 01/2021 - Adesão à IRP nº 07/2020 UASG 201057 - Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo ao IFMS Campus Nova Andradina.
23347.010776.2022-36 Pregão 07/2020
Contrato: 01/2021
10.000,00 10.000,00 Assinado 33903984
3065 RT Ver Imprimir 35/2026 RT
PRODI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 94.500,00 94.500,00 Assinado 33901414;33903301
3066 RT Ver Imprimir 36/2026 RT
PROEN - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 238.500,00 238.500,00 Assinado 33901414;33903301
3067 RT Ver Imprimir 37/2026 RT
DIPES - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 105.283,00 105.283,00 Assinado 33901414;33903301
3068 RT Ver Imprimir 38/2026 RT
DIGOV - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 49.622,00 49.622,00 Assinado 33901414;33903301;33903602
3069 RT Ver Imprimir 39/2026 RT
ASINT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 54.800,00 54.800,00 Assinado 33903301;33901416;33903602;33901414
3070 RT Ver Imprimir 40/2026 RT
Cota Gabinete/RT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. OBS: Descontado os valores emitidos no ADO 3/2026 RT (em anexo)
23347.000940.2026-21 Não se aplica 239.875,00 239.875,00 Assinado 33901414;33903301;33901416;33903602;33903302
3071 RT Ver Imprimir 41/2026 RT
PROEX - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 223.600,00 223.600,00 Assinado 33901414;33903301;33903602
3072 RT Ver Imprimir 42/2026 RT
PROPI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
23347.000940.2026-21 Não se aplica 222.700,00 222.700,00 Assinado 33901414;33903301;33901416;33903302;33903602
3073 NV Ver Imprimir 22/2026 NV
Contratação de empresa especializadas em sistemas de monitoramento 24h - para atender as dependência do Campus Naviraí - Inviolável
23347.007626.2024-15 Pregão 90086/2025
Contrato: 95/2025
40.020,00 40.020,00 Assinado 33903977
3074 IFMS Ver Imprimir 10/2026 IFMS
PROFNIT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. Obs: descontado os valores já emitidos no ADO 5/2026 IFMS (em anexo)
23347.000940.2026-21 Não se aplica 27.000,00 27.000,00 Assinado 33901414;33903301
3075 IFMS Ver Imprimir 11/2026 IFMS
PROFEPT- Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. Obs: descontado os valores já emitidos no ADO 6/2026 IFMS (em anexo)
23347.000940.2026-21 Não se aplica 15.000,00 15.000,00 Assinado 33901414
3076 TL Ver Imprimir 12/2026 TL
Complemento Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Três Lagoas 2026. Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
23347.004428.2024-91 Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158454
Contrato: 08/2024 - UASG 158454
CNPJ: 05.340.639/0001-30
4.352,13 4.352,13 Assinado 33903001
3077 NV Ver Imprimir 23/2026 NV
Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para suprir as demandas de ensino dos Campi Naviraí - Motosserra
23347.007171.2024-20 Pregão 1.200,00 0,00 Cancelado 44905240
3078 NV Ver Imprimir 24/2026 NV
Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para suprir as demandas de ensino dos Campi Naviraí - Motosserra
23347.007171.2024-20 Pregão 1.200,00 1.200,00 Assinado 44905240
3079 RT Ver Imprimir 43/2026 RT
Contrato 38/2021: OSHIRO IMOVEIS LTDA - ME. Aluguel do prédio na rua Belizário Lima, 236, sede provisória da Reitoria: Execução do Estimado de janeiro a dezembro de 2026.
23347.000203.2022-02 Dispensa de Licitação 46/2021 439.890,48 439.890,48 Assinado 33903910
3080 RT Ver Imprimir 44/2026 RT
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2026
23347.010907.2025-28 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025
55.517,83 55.517,83 Assinado 33903947
3081 CB Ver Imprimir 23/2026 CB
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, COM ÁREA DE REGISTRO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (DDD67).
23347.016786.2019-80 Pregão 01/2020
Contrato: 08/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62
4.297,72 4.297,72 Assinado 33904014
3082 RT Ver Imprimir 45/2026 RT
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado 2026- RT
23347.003394.2024-18 Pregão SRP 01/2020. 25.000,00 25.000,00 Assinado 33904014
3083 CB Ver Imprimir 24/2026 CB
Atender contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
23347.007631.2025-09 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025
CNPJ: 34.028.316/0009-60
600,00 600,00 Assinado 33903947
3084 PP Ver Imprimir 20/2026 PP
Contratação para prestação de Serviços Postais (CORREIOS) para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
23347.007631.2025-09 Dispensa de Licitação 244/2025 - UASG 158132
Contrato: Nº 107/2025 - UASG 158132
CNPJ: 34.028.316/0009-60
1.500,00 1.500,00 Assinado 33903947
3085 NV Ver Imprimir 25/2026 NV
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 31/2020 500,00 500,00 Assinado 33903947
3086 NV Ver Imprimir 26/2026 NV
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Naviraí.
23347.016786.2019-80 Pregão 1/2020 7.551,71 7.551,71 Assinado 33904014
3087 PP Ver Imprimir 21/2026 PP
Pagamento 2026 serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
23347.016786.2019-80 Pregão 1/2020
Contrato: 08/2020 - UASG 158132
CNPJ: 02.558.157/0001-62
7.367,52 7.367,52 Assinado 33904014
3088 NV Ver Imprimir 27/2026 NV
Reconhecimento de dívida referente a prestação de serviços de cozinha (Chefe de Cozinha, Cozinheira e Auxiliar de Cozinha) de 06/03/2025 a 31/12/25 (CT nº 02/2025) - SETTA
23347.002418.2025-01 Pregão 9.322,04 0,00 Cancelado 33909237
3090 CB Ver Imprimir 26/2026 CB
Serviços de Outsourcing - Almoxarifado Virtual. Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A .
23347.007315.2020-14 Pregão 07/2020
Contrato: 45/2021
CNPJ: 03746938001387
15.000,00 15.000,00 Assinado 33903984
3091 RT Ver Imprimir 46/2026 RT
Contrato nº 116/2025 - Licença de uso com manutenção e suporte técnico do software SIPPAG (sistema de protocolo, pagamento e gestão). Estimado até outubro 2026.
23347.005901.2025-39 Inexigibilidade de Licitação PCA 206/2025. 112.846,30 112.846,30 Assinado 33904006
3092 NA Ver Imprimir 22/2026 NA
Processo de pagamento do Contrato Nº 107/2025 - Correios - Ref. Processo licitatório 23347.007631.2025-09. Campus Nova Andradina.
23347.010907.2025-28 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025
CNPJ: 34.028.316/0009-60
1.200,00 1.200,00 Assinado 33903947
3093 AQ Ver Imprimir 19/2026 AQ
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.016786.2019-80 Pregão 1/2020
Contrato: 08/2020 UASG 158132
CNPJ: 02.558.157/0001-62
8.000,00 8.000,00 Assinado 33904014
3094 CG Ver Imprimir 22/2026 CG
Contrato 08/2020 RT. Serviços de telefonia móvel e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato: Estimado 2026, Campus Campo Grande.
23347.016786.2019-80 Pregão 01/2020
Contrato: 8/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62
9.000,00 9.000,00 Assinado 33904014
3095 NA Ver Imprimir 23/2026 NA
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução até jul/2026. Campus Nova Andradina
23347.016786.2019-80 Pregão SRP 01/2020
Contrato: 08/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62
4.163,99 4.163,99 Assinado 33904014
3096 TL Ver Imprimir 13/2026 TL
Pagamento 2026 serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas.
23347.016786.2019-80 Pregão 1/2020
Contrato: 08/2020 - UASG 158132
CNPJ: 02.558.157/0001-62
15.000,00 15.000,00 Assinado 33904014
3097 AQ Ver Imprimir 20/2026 AQ
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.007631.2025-09 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025 UASG 158132
CNPJ: 34.028.316/0009-60
800,00 800,00 Assinado 33903947
3098 RT Ver Imprimir 47/2026 RT
Contrato 126/2025 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Liquidação Mensal do Link de Internet da Reitoria da Belizário. Processo de origem 23347.006645.2025-05. Referente a 2026.
23347.001214.2026-25 Pregão 90024/2024 10.704,00 10.704,00 Assinado 33904013;33904013;33904013
3099 CG Ver Imprimir 23/2026 CG
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS dos canais de atendimento disponibilizados, para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Campo Grande.
23347.007631.2025-09 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025
CNPJ: 34.028.316/0009-60
1.200,00 1.200,00 Assinado 33903947
3100 TL Ver Imprimir 14/2026 TL
Atender contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
23347.007631.2025-09 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025
CNPJ: 34.028.316/0009-60
500,00 500,00 Assinado 33903947
3101 PROEX Ver Imprimir 1/2026 PROEX 20RL
APORTE - referente descentralização TED 16183 - 2026NC000071 - Cursos de Qualificação Profissional Pronatec Empreender 2025.
23347.012026.2025-41 Dispensa de Licitação PCA 294/2025. 103.500,00 103.500,00 Assinado 33903965
3102 AQ Ver Imprimir 21/2026 AQ
Aquisição de uniformes escolares para os estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
23347.000140.2025-29 Pregão 90241/2024
Contrato: 30/2025 UASG 158448
CNPJ: 56.136.834/0001-83
26.116,28 26.116,28 Assinado 33903203
3103 PROEX Ver Imprimir 2/2026 PROEX 20RL
Aporte(complemento) para pagamento de diárias para equipe: Projeto Piscicultura Sustentável e Inclusão Produtiva - Transformando a Vida de Famílias Assentadas (Miranda) - Odair Diemer.
23347.005248.2025-16 Não se aplica 1.675,00 1.675,00 Assinado 33901414
3104 CB Ver Imprimir 27/2026 CB
ATENDER OPORTUNIDADE DA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
23347.000723.2026-31 Credenciamento 3/2025 UASG 201057 2.637,25 2.500,00 Ajustado 33903706
3105 PROEX Ver Imprimir 3/2026 PROEX 20RL
Aporte(complemento) para pagamento de diárias para equipe: Projeto Piscicultura Sustentável e Inclusiva - Quilombola Família Ozório e Ribeirinhos em Corumbá-MS - Odair Diemer.
23347.005249.2025-52 Não se aplica 3.350,00 3.350,00 Assinado 33901414
3106 CG Ver Imprimir 24/2026 CG
Contratação de serviços contínuos de empresa especializada na prestação dos serviços de motorista.
23347.001092.2026-77 Pregão 90087/2025
Contrato: 102026
CNPJ: 23.740.606/0001-69
82.165,71 82.165,71 Assinado 33903701
3107 PROEX Ver Imprimir 4/2026 PROEX 20RL
Aporte(complemento) para pagamento de diárias para equipe: Projeto Piscicultura Sustentável nas Comunidades Tradicionais de Nioaque - Odair Diemer.
23347.007244.2025-64 Não se aplica 6.700,00 6.700,00 Assinado 33901414
3108 AQ Ver Imprimir 22/2026 AQ
Aquisição de software para a gestão da alimentação escolar, tipo merenda quente, no IFMS Campus Aquidauana.
23347.012167.2023-01 Dispensa de Licitação 90242/2023
Contrato: 43/2025 UASG 158448
CNPJ: 14.457.637/0001-16
1.922,64 1.991,28 Ajustado 33904006
3109 CX Ver Imprimir 33/2026 CX
Solicitação de empenho - aquisição de gêneros alimentícios para atender a oferta da alimentação escolar Campus Coxim / Pregão SRP 90189/2025 / ARP 113-2025 / MS LICITAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 54.167.555/0001-51
23347.011972.2025-71 Pregão 90189/2025
Contrato: 127/2025
CNPJ: 54.167.555/0001-51
4.631,88 4.631,88 Assinado 33903203
3110 CX Ver Imprimir 34/2026 CX
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS dos canais de atendimento disponibilizados, para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Coxim.
23347.007631.2025-09 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025
CNPJ: 34.028.316/0009-60
620,00 620,00 Assinado 33903947
3111 CX Ver Imprimir 35/2026 CX
Contrato 08/2020 RT. Serviços de telefonia móvel e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato: Estimado 2026, Campus Coxim.
23347.016786.2019-80 Pregão 01/2020
Contrato: 8/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62
7.157,87 7.157,87 Assinado 33904014
3112 DR Ver Imprimir 25/2026 DR
Atender contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
23347.007631.2025-09 Dispensa de Licitação 244/2025
Contrato: 107/2025
CNPJ: 34.028.316/0009-60
1.200,00 1.200,00 Assinado 33903947
3113 DR Ver Imprimir 26/2026 DR
Pagamento 2026 serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas.
23347.016786.2019-80 Pregão 1/2020
Contrato: 08/2020 - UASG 158132
CNPJ: 02.558.157/0001-62
4.297,72 4.297,72 Assinado 33904014
3114 IFMS Ver Imprimir 12/2026 IFMS
Contrato nº16/2025 - Contratação de Licenças para Uso de Softwares de Produtividade e Colaboração. Exercício 2026. Cota única RNP
23347.007464.2024-15 Dispensa de Licitação 322.956,62 322.956,62 Assinado 33904019
3115 CG Ver Imprimir 25/2026 CG
Aquisição de gases especiais para os laboratórios da Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
23347.005793.2024-13 Dispensa de Licitação
Contrato: 23/2025
CNPJ: 04.688.553/0001-30
3.200,00 3.200,00 Assinado 33903004
3116 RT Ver Imprimir 48/2026 RT
Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74. Estimado até março de 2026
23347.008847.2025-83 Pregão 25/2023
Contrato: 08/2024
185.000,00 185.000,00 Assinado 33903001;33903919
3117 IFMS Ver Imprimir 13/2026 IFMS
Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora - Prestação de serviços de seguro aos estudantes do IFMS. Estimado até maio 2026.
23347.005755.2022-07 Dispensa de Licitação 19/2022
Contrato: 18/2022
CNPJ: 87.883.807/0001-06
2.491,50 2.491,50 Assinado 33903969
3118 CG Ver Imprimir 26/2026 CG
Contratação de serviço de TIC do tipo enlace de dados na modalidade acesso link dedicado para atender as demandas do IFMS Campus Campo Grande.
23347.001528.2026-28 Pregão 90024/2024
Contrato: 11/2026
CNPJ: 04.674.092/0001-46
3.191,00 3.191,00 Assinado 33904013
3119 CG Ver Imprimir 27/2026 CG
Contratação de empresa para instalação de cortinas com blackout na sala A-102 (Audiovisual) Campus CG.
23347.013257.2025-72 Credenciamento 3/2025 6.479,00 6.479,00 Assinado 33903024
3120 CG Ver Imprimir 28/2026 CG
Aquisição de SSD's (Solid State Drive) para atualização e modernização dos laboratórios de informática e máquinas de uso administrativo do IFMS Campus Campo Grande.
23347.005141.2025-60 Pregão 90200/2025 46.200,00 46.200,00 Assinado 44903017
3121 CG Ver Imprimir 29/2026 CG
Serviço de Oficial Pleno (Servplan - contrato 29/2022).
23347.011663.2022-58 Pregão 13/2022
Contrato: 29/2022
CNPJ: 26.852.970/0001-09
13.845,46 13.845,46 Assinado 33903704
3123 NV Ver Imprimir 28/2026 NV
Contrato NV nº 04/2021 (BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - outsourcing para operação de almoxarifado virtual) -
23347.012598.2022-88 Não se aplica 2.000,00 2.000,00 Assinado 33903984
3125 RT Ver Imprimir 50/2026 RT
PROPI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - para atendimento ao Edital de Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2026.
23347.001149.2026-38 Não se aplica 40.000,00 0,00 Cancelado 33901414;33903301
3126 IFMS Ver Imprimir 14/2026 IFMS
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Telefonia Móvel.
23347.005590.2025-16 Pregão SRP 01/2020. 396.648,90 396.648,90 Assinado 33904014
3127 RT Ver Imprimir 51/2026 RT
Contrato 37/2022 - Contrato nº 37/2022 (TRÊS LAGOAS) - Empresa MS Extintores - para emissão de nota de empenho.
23347.013707.2022-84 Pregão 3/2022
Contrato: 37/2022
CNPJ: 18.275.274/0001-59
3.139,68 3.139,68 Assinado 33903917
3128 CB Ver Imprimir 28/2026 CB
SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA, COM MÃO DE OBRA DEDICADA 12X36. CAMPUS IFMS CORUMBÁ.
23347.011903.2022-14 Pregão 13/2022
Contrato: 34/2022
80.438,58 76.806,82 Ajustado 33903979
3129 NV Ver Imprimir 29/2026 NV
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
23347.008960.2022-16 Não se aplica 1.797,34 1.797,34 Assinado 33903701
3131 NV Ver Imprimir 31/2026 NV
Contrato 14/2024 - Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2026 - 2º Termo aditivo
23347.003601.2024-34 Pregão Pregão 90008/2024 77.178,58 77.178,58 Assinado 33903701
3132 PROEN Ver Imprimir 2/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Aquidauana - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 243.425,87 243.425,87 Assinado 33903007
3133 PROEN Ver Imprimir 3/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Campo Grande - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 498.850,19 498.850,19 Assinado 33903007
3134 PROEN Ver Imprimir 4/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Corumbá - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 244.810,22 244.810,22 Assinado 33903007
3135 PROEN Ver Imprimir 5/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Coxim - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 218.945,68 218.945,68 Assinado 33903007
3136 PROEN Ver Imprimir 6/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Dourados - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 229.983,14 229.983,14 Assinado 33903007
3137 PROEN Ver Imprimir 7/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Jardim - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 151.891,98 151.891,98 Assinado 33903007
3138 PROEN Ver Imprimir 8/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Naviraí - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 261.533,76 261.533,76 Assinado 33903007
3139 PROEN Ver Imprimir 9/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Nova Andradina - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 210.720,44 210.720,44 Assinado 33903007
3140 PROEN Ver Imprimir 10/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Ponta Porã - Resolução CODIR
23347.000601.2026-44 Não se aplica 335.565,84 335.565,84 Assinado 33903007
3141 NA Ver Imprimir 24/2026 NA
Aquisição de recargas de gás GLP e água mineral para atender ao Campus Nova Andradina - Contrato 50/2022 - Processo ref. 23347.001842.2022-87 - Renovação: 08/11/2025 à 07/11/2026. Despesa estimada exercício 2025
23347.012718.2022-47 Dispensa de Licitação 51/2022
Contrato: 50/2022
CNPJ: 15.063.353/0001-08
4.980,00 4.980,00 Assinado 33903004;33903007
3142 NA Ver Imprimir 25/2026 NA
Aquisição de materiais para criação do laboratório de desenho técnico no IFMS Campus Nova Andradina.
23347.009567.2025-92 Dispensa de Licitação 273/2025
CNPJ: 56.997.623/0001-35
17.383,52 17.383,52 Assinado 44905242
3143 RT Ver Imprimir 52/2026 RT
Contrato nº 08/2024 (Naviraí) PRÍME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Recomposição de créditos que foram anulados pela Reitoria em 29/12/2025 de forma equivocadaProcesso licitatório: 23347.012790.2022-74.
23347.000959.2026-77 Pregão 25/2023
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
34.894,53 34.894,53 Assinado 33903001;33903919
3146 RT Ver Imprimir 53/2026 RT
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Estimado 2026. Vigência 10/2026.
23347.011894.2022-61 Pregão 09/2022
Contrato: 44/2022
CNPJ: 10.366.370/0001-09
383.659,00 383.659,00 Assinado 33903702
3147 CG Ver Imprimir 30/2026 CG
Aquisição Baralho sóciopsico-pedagógico Nuged Campus Campo Grande.
23347.001190.2026-12 Dispensa de Licitação 51/2026 1.400,00 1.400,00 Assinado 33903014
3149 CB Ver Imprimir 29/2026 CB
TERMO ADITIVO DE CONTRATO 27/2025 DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE UNIFORME ESCOLAR.
23347.012721.2024-22 Pregão 90241/2024
Contrato: 27/2025
CNPJ: 56.136.834/0001-83
1.309,00 26.180,00 Ajustado 33903203
3150 CG Ver Imprimir 31/2026 CG
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
23347.002561.2025-94 Concorrência 90218/2024 16.998,97 16.998,97 Assinado 44905191
3151 CG Ver Imprimir 32/2026 CG
Aquisição de uniformes escolares - CG
23347.000559.2025-81 Pregão 90241/2024
Contrato: 20/2025
CNPJ: 56.136.834/0001-83
50.800,00 50.800,00 Assinado 33903299
3152 JD Ver Imprimir 7/2026 JD
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
23347.016786.2019-80 Pregão 1/2020 7.138,27 0,00 Cancelado 33904014
3153 JD Ver Imprimir 8/2026 JD
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim.
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 300,00 300,00 Assinado 33903947
3154 RT Ver Imprimir 54/2026 RT
Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria técnica em contratações públicas de serviços de engenharia
23347.001216.2026-14 Dispensa de Licitação PCA 65.2026. 69.500,00 69.500,00 Assinado 33903501
3156 PROPI Ver Imprimir 7/2026 PROPI 21B3
Atender o Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) - Ciclo 2026-2027 (de setembro a dezembro de 2026).
23347.001058.2026-01 Não se aplica 215.000,00 215.000,00 Assinado 33901801;33901801;33904801
3157 AQ Ver Imprimir 23/2026 AQ
Aquisição de aparelho de ar condicionado e cortina de ar, para atender ao datacenter do Serviço de Tecnologia da Informação e Suporte Técnico (SERTI) e setor da Biblioteca.
23347.008595.2025-92 Pregão 000097/2025 13.303,79 13.303,79 Assinado 44905212
3158 PROPI Ver Imprimir 8/2026 PROPI 21B3
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2026/2027 (de agosto a dezembro de 2026).
23347.001060.2026-71 Não se aplica 75.000,00 75.000,00 Assinado 33901801;33901801;33901801
3159 PROPI Ver Imprimir 9/2026 PROPI 21B3
Atendimento ao Edital de Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2026. Auxílios ao estudante.
23347.001149.2026-38 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33901801;33901802
3160 RT Ver Imprimir 55/2026 RT
Atender contrato nº 77/2024 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2026
23347.002476.2025-26 Inexigibilidade de Licitação 243/2024; 90.000,00 90.000,00 Assinado 33903944
3162 RT Ver Imprimir 56/2026 RT
Atender o Contrato nº 78/2024 - Rua. Ceará, 972 - Águas Guariroba - Exercício 2026
23347.002770.2025-38 Inexigibilidade de Licitação 244/2024 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903944
3163 PROEX Ver Imprimir 5/2026 PROEX 20RL
APORTE para o Projeto: "Tilapicultura assentamento Itamaraty em Ponta Porã/MS"- complemento final para execução no Campus Ponta Porã.
23347.005819.2024-23 Não se aplica 16.879,12 16.879,12 Assinado 33904801;33901801
3164 PROEX Ver Imprimir 6/2026 PROEX 20RL
APORTE complementar para o Projeto: "Piscicultura Sustentável e Inclusão Produtiva: Transformando a Vida de Famílias Assentadas” - Miranda/MS. Para execução no Campus Aquidauana. Complemento final.
23347.005248.2025-16 Não se aplica 6.000,00 6.000,00 Assinado 33904801
3165 JD Ver Imprimir 9/2026 JD
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - CREATIVE GROUP LTDA
23347.007147.2025-71 Pregão PE 90106/2025 - UASG 158132
Contrato: 35/2025 - UASG 155850
CNPJ: 41.022.470/0001-33
21.117,75 21.117,75 Assinado 33903701
3166 DR Ver Imprimir 27/2026 DR
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência fevereiro/2026 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
23347.005662.2023-55 Pregão 32/2022
Contrato: Contrato nº 27/2023
CNPJ: 28.551.269/0001-85
49.593,60 49.593,60 Assinado 33903007
3168 NV Ver Imprimir 32/2026 NV
Aquisição de passagens aéreas e terrestres para atender as demandas do Campus Naviraí.
23347.005885.2023-12 Não se aplica 5.100,02 5.100,02 Assinado 33909233;33909233;33903903;33903969;33909233
3169 PROEX Ver Imprimir 7/2026 PROEX 20RL
APORTE para o Projeto: Projeto Piscicultura Sustentável nas Comunidades Tradicionais de Nioaque - complemento final. Para execução no Campus Jardim
23347.007244.2025-64 Não se aplica 22.200,00 22.200,00 Assinado 33904801;33901801
3170 JD Ver Imprimir 10/2026 JD
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
23347.003256.2025-10 Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 108.953,33 108.953,33 Assinado 33903701
3171 JD Ver Imprimir 11/2026 JD
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
23347.009197.2022-41 Pregão 04/2023 38.492,86 38.492,86 Assinado 33903704
3172 TL Ver Imprimir 15/2026 TL
Concessão de Suprimentos de Fundos - CPGF Aplicação 01/2026
23347.001605.2026-40 Suprimento de Fundos 01/2026 25.000,00 25.000,00 Assinado 33903996;33903096
3173 RT Ver Imprimir 57/2026 RT
Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
23347.010987.2022-79 Dispensa de Licitação 71/2022
Contrato: 01/2023
CNPJ: 33.683.111/0001-07
2.000,00 2.000,00 Assinado 33904023
3176 NV Ver Imprimir 33/2026 NV
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar
23347.009080.2024-29 Dispensa de Licitação 6.000,00 6.000,00 Rascunho 33903203;33903203
3177 CB Ver Imprimir 30/2026 CB
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICONADO.
23347.000601.2026-44 Pregão 90149/2025
CNPJ: 77.853.083/0003-58
28.392,00 28.392,00 Assinado 44905200
3178 PROEN Ver Imprimir 4/2026 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Processo Seletivo do Programa de Auxílios de Iniciação à Docência do IFMS (PIBID) 2026 - Processo 23347.001450.2026-41
23347.001450.2026-41 Não se aplica 25.200,00 25.200,00 Assinado 33901801
3179 IFMS Ver Imprimir 15/2026 IFMS
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2026.
23347.007435.2024-45 Inexigibilidade de Licitação 213.2024 UASG 158132
Contrato: 19/2024
CNPJ: 76.659.820/0046-53
13.631,87 0,00 Cancelado 33903059
3180 JD Ver Imprimir 12/2026 JD
Contratação de serviço para limpeza, asseio e conservação IFMS Campus Jardim - IMPACTO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
23347.008384.2023-98 Pregão PE 90013/2024 528.510,24 528.510,24 Assinado 33903702
3181 RT Ver Imprimir 58/2026 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº RT 52/2022 - Serviços de TIC do tipo licenças de uso de softwares para a editoração de imagens e vídeos para atender as demandas do IFMS. Pagamento de NF referente ao 1º Termo de Apostilamento. Contrato encerrado em 24 de novembro de 2025.
23347.001607.2022-13 Pregão 17/2022 5.296,53 5.296,53 Assinado 33909240
3182 CAPACITAÇÃO Ver Imprimir 2/2026 CAPACITAÇÃO
Providências para a celebração de TED 10090420250002 IFMS/IFRS - MINTER MPIE - Mestrado Profissional em Informática na Educação. 2ª parcela Minter IFMS/IFRS – Exercício 2026.
23347.007847.2025-66 Não se aplica 210.854,27 210.854,27 Assinado 33900000
3183 IFMS Ver Imprimir 16/2026 IFMS
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2026.
23347.007435.2024-45 Inexigibilidade de Licitação 213.2024 UASG 158132
Contrato: 19/2024
CNPJ: 76.659.820/0046-53
13.631,87 13.631,87 Assinado 33904018
3184 PP Ver Imprimir 22/2026 PP
Pagamento de auxilio estudantes de graduação referente visita técnica na Show Rural Coopavel 2026 - Cascavel – PR.
23347.001206.2026-89 Não se aplica 3.900,00 3.900,00 Assinado 33901801
3185 PP Ver Imprimir 23/2026 PP
Aquisição de veículo aéreo não tripulado – DRONE para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã - Empresa: NW DRONES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA CNPJ: 32.907.435/0001-00.
23347.008010.2024-53 Pregão 90081-2025 - UASG 158132
CNPJ: 32.907.435/0001-00
44.300,00 44.300,00 Assinado 44905202
3186 RT Ver Imprimir 59/2026 RT
Contrato RT 22/2022 - Manutenção preventiva e corretiva de elevador situado no prédio da Reitoria provisória. Estimado 2026. Vigência 27/06/2026.
23347.009212.2022-51 Dispensa de Licitação Nº 23/2022 4.114,02 4.114,02 Assinado 33903916
3188 TL Ver Imprimir 16/2026 TL
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
23347.010336.2023-60 Pregão 90275
CNPJ: 20.793.262/0001-68
400,00 400,00 Assinado 33903026
3189 PP Ver Imprimir 24/2026 PP
Previsão para manutenção preventiva e corretiva 2026 de aparelhos de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Ponta Porã - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES.
23347.001809.2022-57 Pregão 09/2021
Contrato: 14/2022 - UASG 158453
CNPJ: 23.070.991/0001-84
23.000,00 23.000,00 Assinado 33903917
3190 TL Ver Imprimir 17/2026 TL
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
23347.010336.2023-60 Pregão 90275
CNPJ: 20.793.262/0001-68
30,50 30,50 Assinado 33903026
3191 TL Ver Imprimir 18/2026 TL
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
23347.010336.2023-60 Pregão 90275
Contrato: ATA 213
CNPJ: 34.383.762/0001-36
3,20 3,20 Assinado 33903026
3192 TL Ver Imprimir 19/2026 TL
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
23347.010336.2023-60 Pregão 90275
Contrato: ATA 214
CNPJ: 35.236.131/0001-57
112,96 112,96 Assinado 33903026
3193 CB Ver Imprimir 31/2026 CB
Locação de software de gestão da alimentação escolar.
23347.008284.2023-61 Dispensa de Licitação 90242/2023
Contrato: 09/2025
CNPJ: 14.457.637/0001-16
2.000,88 2.000,88 Assinado 33904006
3194 CG Ver Imprimir 33/2026 CG
Apoio institucional a estudantes para participação na 17ª edição do Computer On The Beach.
23347.001437.2026-92 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33901801
3195 JD Ver Imprimir 13/2026 JD
Contratação de serviços de Auxiliar de Cozinha - IFMS Campus Jardim
23347.008121.2023-89 Pregão PE 90034/2024 - UASG 158132 87.855,01 87.855,01 Assinado 33903220;33903220
3197 JD Ver Imprimir 14/2026 JD
Provisão para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Jardim,Contrato 14/2022
23347.001812.2022-71 Pregão 09/2021 - UASG 158132 25.984,69 25.984,69 Assinado 33903917
3198 JD Ver Imprimir 15/2026 JD
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
23347.011576.2021-10 Pregão 05/2021 140.000,00 0,00 Cancelado 33903916
3200 RT Ver Imprimir 60/2026 RT
Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. Estimado 2026 - Reitoria
23347.001071.2022-28 Pregão 07/2020
Contrato: 45/2021
CNPJ: 03746938001387
12.160,00 30.000,00 Ajustado 33903984
3201 CX Ver Imprimir 36/2026 CX
Serviços contínuos de Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento da alimentação escolar do IFMS Campus Coxim
23347.006841.2025-71 Pregão 90227/2025
Contrato: 132/2025
CNPJ: 34.421.838/0001-70
191.968,30 191.968,30 Assinado 33903220;33903220;33903220
3202 NV Ver Imprimir 34/2026 NV
Prorrogação Contrato nº 32/2023 - DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA
23347.000295.2023-01 Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3 13.258,95 13.258,95 Assinado 33903978
3203 PP Ver Imprimir 25/2026 PP
Pagamento de taxa de alvará de funcionamento do IFMS Campus Ponta Porã referente ao exercício de 2026.
23347.002099.2026-14 Não se aplica 1.799,20 1.799,20 Assinado 33904710
3204 CB Ver Imprimir 32/2026 CB
Manutenção de ar condicionado.
23347.001426.2022-89 Pregão 09/2021
Contrato: 02/2022
CNPJ: 23.070.991/0001-84
20.000,00 20.000,00 Assinado 33903025
3205 NA Ver Imprimir 26/2026 NA
Contrato 32/2023 - DD Limpe Dedetizadora Ltda. Dedetização Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3. IFMS Nova Andradina. Renovação 27/04/2025 - 31/12/2025.
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022
Contrato: 32/2023
CNPJ: 09642212/0001-47
31.074,34 31.074,34 Assinado 33903978
3207 AQ Ver Imprimir 24/2026 AQ
Contratação de serviços contínuos especializados, sem dedicação de mão de obra, para prestação de serviços de recarga e manutenção em extintores e mangueiras de combate a incêndios e a aquisição de materiais para manutenção do sistema de combate a incêndios, com o objetivo de atender à demanda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Aquidauana.
23347.012934.2022-92 Pregão 03/2022 UASG 158132
Contrato: 37/2022 UASG 158132
CNPJ: 18.275.274/0001-59
2.298,42 2.298,42 Assinado 33903917
3208 DR Ver Imprimir 28/2026 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022 UASG 155848
Contrato: CONTRATO Nº 32/2023 UASG 158132
CNPJ: 09.642.212/0001-47
13.112,35 13.112,35 Assinado 33903978
3209 NV Ver Imprimir 35/2026 NV
Despesas com diárias para o exercício 2026 - Despesas com diárias para pagamento de colaborador eventual
23347.000622.2026-60 Não se aplica 1.000,00 1.000,00 Assinado 33903602
3210 PP Ver Imprimir 26/2026 PP
Contrato 32/2023 - DD Limpe Dedetizadora Ltda. Dedetização Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3. IFMS Campus Ponta Porã. Renovação 27/04/2025 - 31/12/2025.
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022
Contrato: 32/2023
CNPJ: 09642212/0001-47
7.211,56 7.211,56 Assinado 33903978
3211 JD Ver Imprimir 16/2026 JD
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
23347.011576.2021-10 Pregão 05/2021 125.125,61 125.125,61 Assinado 33903916
3212 JD Ver Imprimir 17/2026 JD
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
23347.004424.2024-11 Pregão 25/2023 - UASG 158132 38.755,99 0,00 Cancelado 33903001;33903001;33903039;33903919;33903919
3213 RT Ver Imprimir 61/2026 RT
3º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência para mais 12 (doze) meses (de 28/03/2026 a 28/03/2027)- Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas. Exercício 2026.
23347.010185.2023-40 Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423
Contrato: 57/2023
CNPJ: 08.593.703/0001-82
500.000,00 500.000,00 Assinado 44905180
3214 TL Ver Imprimir 20/2026 TL
Aquisição de 1 ar condicionado de 60mil Btus e 2 de 9 mil Btus
23347.004986.2025-38 Pregão 90149/2025
Contrato: ATA 167/2025
CNPJ: 62.636.961/0001-44
12.731,00 0,00 Cancelado 44905212;44905212
3215 CG Ver Imprimir 35/2026 CG
Contratação Emergencial - Profissional da Educação Especial - AEE para as unidades do IFMS-Campus Campo Grande.
23347.001371.2026-31 Dispensa de Licitação 497.939,22 497.939,22 Assinado 33903701
3216 IFMS Ver Imprimir 17/2026 IFMS
Reajuste - 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 16/2025 - Licenças para Uso de Softwares de Produtividade e Colaboração RNP
23347.007464.2024-15 Dispensa de Licitação
Contrato: 16/2025
CNPJ: 03.508.097/0001-36
10.883,64 10.883,64 Assinado 33904019
3217 RT Ver Imprimir 62/2026 RT
1º Apostilamento - Reajuste Anual do Contrato 102/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS COXIM.
23347.005682.2024-15 Concorrência 90166/2025
Contrato: 102/2025
CNPJ: 47.297.949/0001-69
121.905,90 0,00 Cancelado 44905100
3218 IFMS Ver Imprimir 18/2026 IFMS
1º Apostilamento - Reajuste Anual do Contrato 102/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS COXIM.
23347.005682.2024-15 Concorrência 90166/2025
Contrato: 102/2025
CNPJ: 47.297.949/0001-69
121.905,90 0,00 Cancelado 44905100
3219 NV Ver Imprimir 36/2026 NV
Contratação Emergencial - Profissional da Educação Especial - AEE - Campus Naviraí.
23347.001371.2026-31 Dispensa de Licitação 177.144,57 177.144,57 Assinado 33903701
3220 CX Ver Imprimir 37/2026 CX
1º Apostilamento - Reajuste Anual do Contrato 102/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS COXIM.
23347.005682.2024-15 Concorrência 90166/2025
Contrato: 102/2025
CNPJ: 47.297.949/0001-69
121.905,90 121.905,90 Assinado 44905100
3221 JD Ver Imprimir 18/2026 JD
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - AEE
23347.001575.2026-71 Dispensa de Licitação 98.761,59 98.761,59 Assinado 33903701
3222 RT Ver Imprimir 63/2026 RT
Contrato RT 49/2024 - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Reitoria. Estimativa - vigência 09/2026
23347.010851.2024-21 Pregão 197/2024
Contrato: 49/2024
CNPJ: 26.852.970/0001-09
102.048,48 102.048,48 Assinado 33903701;33903704
3223 CB Ver Imprimir 33/2026 CB
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.
23347.001371.2026-31 Dispensa de Licitação 53.000,00 53.000,00 Assinado 33903701
3224 TL Ver Imprimir 21/2026 TL
Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split para o Campus Três Lagoas (Unidade executora Campus Corumbá - processo 23347.004801.2025-95)
23347.004986.2025-38 Pregão 90149/2025
Contrato: ATA 167/2025
CNPJ: 62.636.961/0001-44
12.731,00 12.731,00 Assinado 44905212;44905212
3225 NV Ver Imprimir 37/2026 NV
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
23347.008960.2022-16 Não se aplica 33.086,88 33.086,88 Assinado 33903701
3226 RT Ver Imprimir 64/2026 RT
Termo de reconhecimento de dívida. Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74. Referente out/2024
23347.004429.2024-36 Pregão 25/2023
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05340639/0001-30
54.409,10 54.409,10 Assinado 33909239;33909239
3227 RT Ver Imprimir 65/2026 RT
1º Termo APOSTILAMENTO - Contrato 109/2025 (repactuação), empresa DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA- Serviços de Motoristas/ Reitoria. Vigência do contrato (11/10/2025 até 11/10/2026).
23347.009512.2025-82 Pregão Pregão 90087/2025
Contrato: 109/2025
CNPJ: 23.740.606/0001-69
589.162,21 589.162,21 Assinado 33903701
3228 NV Ver Imprimir 38/2026 NV
Contrato nº 33/2023 (Campus NAVIRAÍ) - Empresa Servplan - Auxiliares de Campo - Campus Naviraí - Ref. Processo licitatório 23347.009197.2022-41
23347.006409.2023-19 Pregão 04 / 2023 127.346,85 126.121,68 Ajustado 33903701
3229 PP Ver Imprimir 27/2026 PP
Prestação de serviço 2026 Contrato: 54/2023 empresa CERRADO VIAGENS LTDA - Agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.013058.2023-01 Pregão 20/2023 UASG 158132
Contrato: Nº 54/2023 - UASG 158132
CNPJ: 26.722.189/0001-10
21.224,20 21.224,20 Assinado 33903903;33903903;33903301
3230 RT Ver Imprimir 66/2026 RT
Adesão à IRP 11/2024 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) - Para empenho do item 12 - 8 Monitores Sobressalentes TIPO Intermediário/Monitor Computador
23347.008760.2024-25 Pregão 90.001/2025
CNPJ: 59.717.553/0006-17
6.523,76 6.523,76 Assinado 44905241
3231 CG Ver Imprimir 36/2026 CG
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023
Contrato: 54/2023
CNPJ: 26.722.189/0001-10
5.306,00 5.306,00 Assinado 33903301
3232 RT Ver Imprimir 67/2026 RT
Aquisição de No-Breaks para uso institucional na Reitoria do IFMS ATA 052/2025.
23347.002056.2026-21 Pregão 52/2025
CNPJ: 16.847.666/0001-10
28.732,62 0,00 Cancelado 44905235
3233 CX Ver Imprimir 38/2026 CX
Fornecimento de Energia Elétrica
23347.000065.2025-04 Inexigibilidade de Licitação 253/2024
Contrato: 11/2025
CNPJ: 15.413.826/0079-10
25.000,00 25.000,00 Assinado 33903943
3234 CX Ver Imprimir 39/2026 CX
Fornecimento de água encanada
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 347/2024
Contrato: 82/2024
CNPJ: 03.982.931/0001-20
10.000,00 10.000,00 Assinado 33903944
3235 CX Ver Imprimir 40/2026 CX
Serviço contínuo de motorista (Exercício 2026): Polo Administração Ltda, CNPJ nº 08.720.790/0001-91
23347.008459.2024-11 Pregão 90087/2025 6.964,24 8.812,50 Ajustado 33903701;33903701
3236 PROPI Ver Imprimir 1/2026 PROPI 20RL
Aporte - Apoio para realização do Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e o Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA).
23347.000263.2026-41 Não se aplica 202.000,00 202.000,00 Assinado 33902001
3237 RT Ver Imprimir 68/2026 RT
Aquisição de cortinas de ar para atender à demanda de isolamento térmico e climatização das dependências da sede da Reitoria.
23347.005031.2025-06 Pregão 90149/2025 2.951,90 2.951,90 Assinado 44905212
3238 PROPI Ver Imprimir 10/2026 PROPI 21B3
Propi - Edital de Fluxo Contínuo de Auxílio à Publicação de Artigos Científicos e Relatos de Experiência do IFMS - 2026.
23347.001784.2026-15 Não se aplica 15.000,00 15.000,00 Assinado 33904801
3239 PP Ver Imprimir 28/2026 PP
Contratação de serviços de outsourcing de impressão (H2l Equipamentos) para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã 2026.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 - UASG 158132
Contrato: 25/2021 - UASG 158132
CNPJ: 73.505.349/0002-30
18.625,20 18.625,20 Assinado 33904016
3240 TL Ver Imprimir 22/2026 TL
Contratação de serviços de outsourcing de impressão (H2l Equipamentos) para atender demandas do IFMS Campus Três Lagoas 2026.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 UASG 158132
Contrato: Contrato 25/2021 UASG 158132
CNPJ: 73.505.349/0002-30
15.000,00 15.000,00 Pendente de assinatura pelo OD 33904016
3241 JD Ver Imprimir 19/2026 JD
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
23347.004424.2024-11 Pregão 25/2023 - UASG 158132 41.166,19 41.166,19 Assinado 33903001;33903039;33903919;33903919;33903001;33903001
3242 AQ Ver Imprimir 25/2026 AQ
Diárias aos colaboradores eventuais, para participação do XIV Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e do VIII Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA), destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o evento que será realizado no período de 20 e 23 de maio de 2026, em Aquidauana/MS.
23347.000906.2026-56 Não se aplica 20.000,00 20.000,00 Assinado 33903602
3243 AQ Ver Imprimir 26/2026 AQ
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 UASG 786810
Contrato: 25/2021 UASG 158132
CNPJ: 73.505.349/0002-30
9.032,28 9.032,28 Assinado 33904016
3244 CG Ver Imprimir 37/2026 CG
Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no Campus Campo Grande.
23347.007065.2021-01 Pregão 13/2020
Contrato: 25/2021
CNPJ: 73.505.349/0002-30
26.400,00 26.400,00 Pendente de assinatura pelo OD 33904016
3245 CG Ver Imprimir 38/2026 CG
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2026/CG.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022
Contrato: 29/2023
CNPJ: 11.743.904/0001-23
27.370,10 27.370,10 Pendente de assinatura pelo OD 33903958
3246 PROEX Ver Imprimir 1/2026 PROEX 21B3
Edital Integrado dos Eventos de Extensão: Proex 2026
23347.002321.2026-71 Não se aplica 189.000,00 189.000,00 Assinado 33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801
3247 AQ Ver Imprimir 27/2026 AQ
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 UASG 158132
Contrato: 29/2023 UASG 158132
CNPJ: 11.743.904/0001-23
23.934,41 23.934,41 Pendente de assinatura pelo OD 33903958
3248 TL Ver Imprimir 23/2026 TL
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022
Contrato: 29/2023
CNPJ: 11.743.904/0001-23
15.000,00 15.000,00 Pendente de assinatura pelo OD 33904014
3249 NV Ver Imprimir 39/2026 NV
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 02/2026.
23347.002419.2026-28 Não se aplica 12.000,00 12.000,00 Assinado 33903996;33903996
3250 RT Ver Imprimir 69/2026 RT
Aquisição de No-Breaks para uso institucional na Reitoria do IFMS ATA 052/2025.
23347.002056.2026-21 Pregão 52/2025
CNPJ: 16.847.666/0001-10
13.140,00 13.140,00 Assinado 44905235
3251 NV Ver Imprimir 40/2026 NV
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
23347.008960.2022-16 Não se aplica 2.519,49 2.519,49 Assinado 33903701
3252 NV Ver Imprimir 41/2026 NV
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 25.212,33 25.212,33 Assinado 33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014
3253 NV Ver Imprimir 42/2026 NV
Contrato da empresa H2L Equipamentos.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 19.416,77 19.416,77 Assinado 33904016
3254 PP Ver Imprimir 29/2026 PP
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2026/PP.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022
Contrato: 29/2023
CNPJ: 11.743.904/0001-23
23.119,95 23.119,95 Assinado 33903958
3255 JD Ver Imprimir 20/2026 JD
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
23347.016786.2019-80 Pregão 1/2020 7.138,27 7.138,27 Assinado 33904014
3256 JD Ver Imprimir 21/2026 JD
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022
Contrato: 29/2023
CNPJ: 11.743.904/0001-23
19.755,48 19.755,48 Assinado 33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014
3257 JD Ver Imprimir 22/2026 JD
Serviços de outsoursing de impressão. Contrato 25/2021.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 UASG 786810 16.444,92 16.444,92 Assinado 33904016;33904016;33904016
3258 RT Ver Imprimir 70/2026 RT
Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA. Estimado2026.
23347.010225.2025-15 Pregão 04/2021
Contrato: 25/2021
CNPJ: 73.505.349/0002-30
11.022,66 11.022,66 Assinado 33909240
3259 NV Ver Imprimir 43/2026 NV
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para o Campus Naviraí - PREGÃO ELETRONICO Nº 90149/2025 - AR CONDICIONADO - Processo original 23347.004801.2025-95
23347.002528.2026-45 Pregão 90149/2025 78.194,00 78.194,00 Assinado 44905212
3260 CG Ver Imprimir 39/2026 CG
Aquisição de itens TIC (implantação de circuito fechado de televisão (CFTV) para o videomonitoramento no Campus Campo Grande).
23347.002338.2026-28 Pregão 90245/2025
CNPJ: 01.177.978/0001-96
18.491,49 18.491,49 Assinado 44905235
3261 CG Ver Imprimir 40/2026 CG
Aquisição de materiais para implantação de circuito fechado de televisão (CFTV) para o videomonitoramento no Campus Campo Grande. Câmera de segurança.
23347.002332.2026-51 Pregão 90187/20025 34.313,08 34.313,08 Assinado 44905224
3262 NV Ver Imprimir 44/2026 NV
Contrato nº 56/2023 - Empresa Servplan - jardineiro - Repactuação do Contrato
23347.012116.2023-71 Pregão 04/2023 5.099,66 5.099,66 Assinado 33903701
3263 CG Ver Imprimir 41/2026 CG
Aquisição de materiais para implantação de circuito fechado de televisão (CFTV) para o videomonitoramento no Campus Campo Grande. Placa de sinalização.
23347.002332.2026-51 Dispensa de Licitação 56/2026 210,00 210,00 Assinado 33903044
3264 NV Ver Imprimir 45/2026 NV
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - Prorrogação do contrato
23347.003025.2024-25 Não se aplica 1.807,11 0,00 Cancelado 33903978
3265 NV Ver Imprimir 46/2026 NV
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - Prorrogação do contrato
23347.003025.2024-25 Não se aplica 2.377,47 2.377,47 Assinado 33903978
3266 DR Ver Imprimir 29/2026 DR
Contrato 19/2026 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
23347.002017.2026-23 Pregão 900082024
Contrato: 19/2026
CNPJ: 08.720.790/0001-91
64.225,80 64.225,80 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701
Total
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