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Atestados de Disponibilidade Orçamentária (ADO) 2025
Atestados de Disponibilidade Orçamentária (ADO)
2025

Visão Geral 2025                   
Distribuição Orçamento Aporte ADOs Emitidos Saldo
EXTRA 5.769.857,00 -2.274.368,70 2.280.000,00
1.215.488,30  
IFMS 2.618.403,95 1.172.372,37
1.446.031,58  
RT 2.885.080,84 8.850.795,52
-5.965.714,68  
AQ 2.199.746,16 2.155.178,94
44.567,22  
CG 3.726.944,09 1.253.502,60 2.682.700,14
2.297.746,55  
CB 1.916.089,79 1.822.094,88
93.994,91  
CX 2.096.018,15 1.039.666,04
1.056.352,11  
DR 1.711.239,05 1.533.064,17
178.174,88  
JD 1.825.320,95 6.350,50 1.351.503,67
480.167,78  
NV 2.479.117,49 2.406.554,81
72.562,68  
NA 2.132.741,28 750.000,00 2.664.123,17
218.618,11  
PP 3.413.050,96 2.897.374,70
515.676,26  
TL 2.184.142,50 2.182.480,52
1.661,98  
ANUIDADES
0,00  
CAPACITAÇÃO
0,00  
CAPACITAÇÃO 400.000,00 69.720,35
330.279,65  
PUBLICIDADE
0,00  
PUBLICIDADE
0,00  
PROEN 20RL 805,90 805,90
0,00  
PROEN 2994 5.121.213,80 4.935.813,66
185.400,14  
PROEN 21B3 251.131,80 264.163,40
-13.031,60  
PROEX 20RL 131.000,00 131.000,00
0,00  
PROEX 2994 1.980.188,90 67.309,70 2.047.498,58
0,02  
PROEX 21B3 251.131,80 251.000,00
131,80  
PROPI 20RL 65.400,00 65.400,00
0,00  
PROPI 2994 466.590,30 481.000,00
-14.409,70  
PROPI 21B3 753.395,40 780.702,46
-27.307,06  
Total 44.181.404,21 0,00 42.065.013,28 2.116.390,93
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Carregando ADOs...

ID Unidade Ações Número Objeto Processo Modalidade Valor
Estimado
Valor
Real
Situação NDs
1362 AQ Ver Imprimir 1/2025 AQ
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.005148.2024-09 Pregão 90014/2024 23.331,46 23.331,46 Assinado 33903703;33903703
1363 RT Ver Imprimir 1/2025 RT
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - complementar de valor maior para a Repactuação 2024 e valores Retroativos. Campi Coxim, Jardim e a Reitoria
23347.011484.2022-11 Pregão 09/2022 357.190,24 357.190,24 Assinado 33903702
1364 PROPI Ver Imprimir 1/2025 PROPI 21B3
Edital Propi - IFmaker Empreendedor- ciclo 2024 - 2025
23347.005126.2024-31 Não se aplica 50.600,00 50.600,00 Assinado 33901801;33901801
1365 PROPI Ver Imprimir 2/2025 PROPI 21B3
Edital Propi - IFmaker Educador - ciclo 2024 - 2025
23347.003989.2024-73 Não se aplica 100.000,00 100.000,00 Assinado 33901801;33901801
1366 CX Ver Imprimir 1/2025 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
23347.004769.2024-67 Não se aplica 777,00 777,00 Assinado 33904801
1367 RT Ver Imprimir 2/2025 RT
Pagamento da Nota Fiscal nº 12594 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA PARA A REITORIA DO IFMS- Processo de origem 23347.001743.2021-14
23347.012569.2022-16 Pregão 10/2022 UASG 158132 1.435,95 1.435,95 Assinado 33903978
1368 CX Ver Imprimir 2/2025 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
23347.004769.2024-67 Não se aplica 777,00 777,00 Pendente de assinatura pelo OD 33904801
1369 CX Ver Imprimir 3/2025 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 25.000,00 0,00 Cancelado 33903944
1370 CX Ver Imprimir 4/2025 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 10.000,00 0,00 Ajustado 33903944
1371 CX Ver Imprimir 5/2025 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903944
1372 CX Ver Imprimir 6/2025 CX
Fornecimento de Energia Elétrica
23347.000065.2025-04 Dispensa de Licitação 06/2024 25.000,00 9.977,62 Ajustado 33903943
1373 CX Ver Imprimir 7/2025 CX
Fornecimento de Energia Elétrica
23347.000065.2025-04 Dispensa de Licitação 06/2024 25.000,00 16.710,90 Ajustado 33903943
1374 CX Ver Imprimir 8/2025 CX
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
23347.007773.2024-87 Pregão 90006/2024 57.106,38 19.035,46 Ajustado 33903705;33903705;33903705
1375 CX Ver Imprimir 9/2025 CX
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
23347.007773.2024-87 Pregão 90006/2024 57.106,38 19.035,46 Ajustado 33903705;33903705;33903705
1376 CX Ver Imprimir 10/2025 CX
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
23347.000102.2024-95 Dispensa de Licitação 1.000,00 1.000,00 Assinado 33903004;33903004
1377 CX Ver Imprimir 11/2025 CX
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 45.213,59 47.874,24 Ajustado 33903978
1378 CX Ver Imprimir 12/2025 CX
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 45.213,59 47.874,24 Ajustado 33903978
1379 CX Ver Imprimir 13/2025 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 5.773,49 5.713,49 Ajustado 33903704
1380 CX Ver Imprimir 14/2025 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 5.773,49 5.773,49 Assinado 33903704
1381 CX Ver Imprimir 15/2025 CX
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
23347.006216.2023-68 Pregão Pregão SRP n. 19/2023 7.800,00 0,00 Cancelado 33903978;33903978
1382 PP Ver Imprimir 1/2025 PP
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
23347.011910.2024-88 Pregão 90014/2024 35.248,21 0,00 Cancelado 33903703;33903703
1383 CX Ver Imprimir 16/2025 CX
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
23347.000084.2025-22 Pregão 90014/2024 36.480,77 36.480,77 Assinado 33903703;33903703
1384 CB Ver Imprimir 1/2025 CB
Atender auxílio do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-graduação-PAPG. Edital 035/2024 Propi.
23347.007129.2024-17 Não se aplica 13.986,00 4.798,20 Ajustado 33904801
1385 CB Ver Imprimir 2/2025 CB
Aditivo de prazo ao contrato 06/2022 e a empresa NIKKEY COMERCIO E TRANSPORTE LTDA que tem por objeto o fornecimento de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP), dos tipos P-13 e P-45 ao campus Corumbá
23347.004964.2021-44 Pregão 6/2021 8.000,00 8.000,00 Assinado 33903004
1386 IFMS Ver Imprimir 1/2025 IFMS
2º TA (vigência e reajuste) - Contrato 58/2022 - contratação de 7.314 (sete mil trezentas e quatorze) licenças para acesso à Plataforma Virtual – Minha Biblioteca visando o atendimento às bibliografias complementares dos Projetos Pedagógicos dos cursos fornecidos pelo IFMS.
23347.006699.2022-10 Inexigibilidade de Licitação 30/2022 162.989,58 162.989,58 Assinado 33904018
1387 PP Ver Imprimir 2/2025 PP
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
23347.011910.2024-88 Pregão 90014/2024 35.248,21 35.248,21 Assinado 33903703;33903703
1388 TL Ver Imprimir 1/2025 TL
Contratação de serviço de vigilância armada e desarmada para o campus Três Lagoas - Ref ao mês de Jan/2025
23347.005132.2024-98 Pregão 90014/2024 34.581,77 0,00 Cancelado 33903703
1389 TL Ver Imprimir 2/2025 TL
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
23347.004769.2024-67 Não se aplica 777,00 0,00 Cancelado 33904801
1390 TL Ver Imprimir 3/2025 TL
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
23347.004769.2024-67 Não se aplica 777,00 0,00 Cancelado 33904801
1391 TL Ver Imprimir 4/2025 TL
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Três Lagoas
23347.007145.2024-00 Não se aplica 777,00 777,00 Assinado 33904801
1392 JD Ver Imprimir 1/2025 JD
Reconhecimento de dívida - TERMO 1/2025 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS
23347.012567.2022-27 Pregão PE 102023 - UASG 158132 2.765,00 2.765,00 Assinado 33909237
1393 CX Ver Imprimir 17/2025 CX
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 13.500,00 13.500,00 Assinado 33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001
1394 PROEN Ver Imprimir 1/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2025 - Processo 23347.011269.2024-81
23347.011269.2024-81 Não se aplica 255.836,60 255.836,60 Assinado 33901801;33901801;33901801
1395 CX Ver Imprimir 18/2025 CX
Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da alimentação escolar no IFMS Campus Coxim.
23347.011838.2024-99 Dispensa de Licitação 91/2025 5.110,48 5.110,48 Assinado 33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007;33903007
1396 PROEN Ver Imprimir 1/2025 PROEN 21B3
PROEN - 21B3 - atendimento do Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2025 - Processo 23347.011269.2024-81
23347.011269.2024-81 Não se aplica 264.163,40 264.163,40 Assinado 33904801;33904801;33904801;33901801;33901801;33901801
1397 PROEX Ver Imprimir 1/2025 PROEX 2994
Contrato 31/2022 - Clarear AEE referente ao reconhecimento de dívida no valor de R$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, CNPJ nº 03.452.299/0001-03, situada à RUA Luiz da Costa Gomes, 564 - CIDADE NOVA, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM),referente ao processo Processo 23347.001310.2024-10, em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.
23347.001310.2024-10 Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 83,78 0,00 Cancelado 33903701
1398 AQ Ver Imprimir 2/2025 AQ
Contrato 31/2022 - Clarear AEE referente ao reconhecimento de dívida no valor de R$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, CNPJ nº 03.452.299/0001-03, situada à RUA Luiz da Costa Gomes, 564 - CIDADE NOVA, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM),referente ao processo Processo 23347.001310.2024-10, em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.
23347.001310.2024-10 Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 83,78 83,78 Assinado 33909200
1400 PROPI Ver Imprimir 1/2025 PROPI 2994
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - exercício 2025
23347.003977.2024-49 Não se aplica 95.200,00 95.200,00 Assinado 33901801;33901801
1401 RT Ver Imprimir 3/2025 RT
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Reitoria. Proc origem 23347.005028.2024-01.
23347.000172.2025-24 Pregão 90014/2024 277.980,48 277.980,48 Assinado 33903703
1402 PROPI Ver Imprimir 3/2025 PROPI 21B3
Edital Propi de Pesquisa aplicada para a Inovação - Ciclo 2024-2025 - referente ao ano de 2025
23347.003979.2024-38 Não se aplica 56.100,00 56.100,00 Assinado 33901801;33901801
1403 NV Ver Imprimir 1/2025 NV
Pagamento de contribuição patronal referente a contratação de microempreendedor individual (MEI) - Vanderlei Monteiro Cavalcanti (Contrato nº 08/2024 - Fatura 2267072)
23347.004425.2024-58 Pregão 25/2023 24,92 24,92 Assinado 33904720
1404 PROEN Ver Imprimir 2/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11 - Alimentação Escolar - Campus Ponta Porã
23347.000083.2025-88 Não se aplica 172.261,80 172.261,80 Assinado 33909200;33903007
1405 CG Ver Imprimir 1/2025 CG
Materiais consumíveis para atender os laboratórios de Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
23347.011479.2024-70 Dispensa de Licitação s/n 39.541,82 39.541,82 Assinado 33903000
1406 DR Ver Imprimir 1/2025 DR
Pagamento das mensalidades de janeiro a junho de 2025 ao coordenador contemplado no edital do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG Edital 035/2024 - Propi/IFMS
23347.007138.2024-08 Não se aplica 4.662,00 4.662,00 Assinado 33904801
1407 PROPI Ver Imprimir 2/2025 PROPI 2994
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT), exercício 2025 (de janeiro até agosto de 2025).
23347.003976.2024-02 Não se aplica 385.800,00 385.800,00 Assinado 33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801
1408 RT Ver Imprimir 4/2025 RT
ADO referente ao termo de reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de de novembro em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 referente ao contrato nº08/2024 para Serviço de gerenciamento informatizado de frota (manutenção e abastecimento);
23347.004429.2024-36 Pregão 25/2023 40.306,80 40.306,80 Assinado 33903001;33903919
1409 CG Ver Imprimir 2/2025 CG
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Campo Grande
23347.007131.2024-88 Não se aplica 9.324,00 9.324,00 Assinado 33904801
1410 RT Ver Imprimir 5/2025 RT
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - pagamento das faturas Nº 10248/10249/10575 - Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
23347.000352.2024-25 Pregão 20/2023 5.772,07 5.772,07 Assinado 33903301
1411 CG Ver Imprimir 3/2025 CG
Serviço de vigilância.
23347.000210.2025-49 Pregão 90014_2024 UASG 158132 686.888,64 57.240,72 Ajustado 33903703
1412 CG Ver Imprimir 4/2025 CG
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2025
23347.000223.2025-18 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903096
1413 CG Ver Imprimir 5/2025 CG
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
23347.000219.2025-50 Não se aplica 8.000,00 8.000,00 Assinado 33901414
1414 CG Ver Imprimir 6/2025 CG
Serviço de dedetização e desratização.
23347.012560.2022-13 Pregão 10/2022 13.100,00 13.100,00 Assinado 33903978
1415 RT Ver Imprimir 6/2025 RT
Pagamento de anuidade 2025 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
23347.000131.2025-38 Não se aplica 269,35 269,35 Assinado 33904710
1416 CG Ver Imprimir 7/2025 CG
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
23347.009359.2024-11 Inexigibilidade de Licitação 290/2024 6.809,42 6.809,42 Assinado 33903944
1417 TL Ver Imprimir 5/2025 TL
Prestação de serviços de coleta de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para o IFMS Campus Três Lagoas.
23347.005172.2024-30 Pregão 3.281,61 3.281,61 Assinado 33903978
1418 PROEN Ver Imprimir 3/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Coxim
23347.000077.2025-21 Não se aplica 118.620,62 118.620,62 Assinado 33903220
1419 PROEN Ver Imprimir 4/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Aquidauana
23347.000072.2025-06 Não se aplica 109.982,49 109.982,49 Assinado 33903220
1420 PROEN Ver Imprimir 5/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Campo Grande
23347.000073.2025-42 Não se aplica 232.519,27 232.519,27 Assinado 33903220
1421 PROEN Ver Imprimir 6/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Corumbá
23347.000076.2025-86 Não se aplica 232.519,27 0,00 Cancelado 33903220
1422 PROEN Ver Imprimir 7/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Dourados
23347.000078.2025-75 Não se aplica 90.505,60 90.505,60 Assinado 33903220
1423 PROEN Ver Imprimir 8/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Corumbá
23347.000076.2025-86 Não se aplica 119.520,47 119.520,47 Assinado 33903220
1424 PROEN Ver Imprimir 9/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Jardim
23347.000080.2025-44 Não se aplica 68.831,93 68.831,93 Assinado 33903220
1425 PROEN Ver Imprimir 10/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Nova Andradina
23347.000082.2025-33 Não se aplica 71.395,57 71.395,57 Assinado 33903220
1426 PROEN Ver Imprimir 11/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Três Lagoas
23347.000085.2025-77 Não se aplica 93.601,32 93.601,32 Assinado 33903220
1427 PROEN Ver Imprimir 12/2025 PROEN 2994
PROEN 2994 - Resolução CODIR nº11/2024 - Alimentação Escolar - Campus Naviraí
23347.000081.2025-99 Não se aplica 93.024,12 93.024,12 Assinado 33903220
1428 RT Ver Imprimir 7/2025 RT
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT
23347.000224.2025-62 Não se aplica 17.000,00 0,00 Cancelado 33901414;33903301
1429 RT Ver Imprimir 8/2025 RT
Contratação de ferramenta para auxiliar nas fases dos processos licitatórios - Sollicita.
23347.013049.2023-10 Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023 15.599,42 15.599,42 Assinado 33903901
1430 RT Ver Imprimir 9/2025 RT
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - dezembro/2024.
23347.004714.2021-12 Não se aplica 2,00 2,00 Assinado 33914712
1432 RT Ver Imprimir 10/2025 RT
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT
23347.000224.2025-62 Não se aplica 100.000,00 100.000,00 Assinado 33901414;33903301
1433 NA Ver Imprimir 1/2025 NA
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Nova Andradina
23347.007139.2024-44 Não se aplica 4.662,00 4.662,00 Assinado 33904801
1434 IFMS Ver Imprimir 2/2025 IFMS
Contratação de Licenças para Uso de Softwares de Produtividade e Colaboração
23347.007464.2024-15 Dispensa de Licitação 322.956,62 322.956,62 Assinado 33904019
1435 NV Ver Imprimir 2/2025 NV
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar
23347.009080.2024-29 Dispensa de Licitação 162.087,91 162.087,91 Assinado 33903203;33903203
1436 DR Ver Imprimir 2/2025 DR
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA DEMANDAS DO CAMPUS DOURADOS - MS
23347.005028.2024-01 Pregão 90014/2024 - UASG 158132. 285.765,75 285.765,75 Assinado 33903703
1437 DR Ver Imprimir 3/2025 DR
Termo de Reconhecimento de Divida referente ao valor remanescente ao exercício fianceiro 2024 do Contrato 03/2017 firmado entre o Campus Dourados e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
23347.005291.2020-69 Inexigibilidade de Licitação 03/2017 UASG 155848 3.228,55 3.228,55 Assinado 33909239
1438 DR Ver Imprimir 4/2025 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO Nº 32/2023
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022 UASG 155848 8.871,80 8.871,80 Assinado 33903978
1439 DR Ver Imprimir 5/2025 DR
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - IFMS Campus Dourados CTR 002/2024 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
23347.011181.2024-60 Inexigibilidade de Licitação 322/2024 UASG 158132 70.000,00 70.000,00 Assinado 33903944
1441 DR Ver Imprimir 6/2025 DR
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Competência janeiro/2024. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
23347.001809.2022-57 Pregão 09/2021 62.235,36 62.235,36 Assinado 33903917
1442 RT Ver Imprimir 11/2025 RT
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: para apropriação de faturas referentes ao exercício 2024. AQ (158448) - CG (158449) - DR (155848) - PP (158453) - RT (158132)
23347.011792.2020-84 Dispensa de Licitação 31/2020 3.928,76 3.928,76 Assinado 33909200
1443 IFMS Ver Imprimir 3/2025 IFMS
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfEPT 2025.
23347.000453.2025-87 Não se aplica 31.930,00 31.930,00 Assinado 33901414;33903301
1446 IFMS Ver Imprimir 4/2025 IFMS
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfNIT - 2025.
23347.000327.2025-22 Não se aplica 37.930,00 37.930,00 Assinado 33901414;33903301
1447 CG Ver Imprimir 8/2025 CG
Auxílio financeiro para participação de estudantes no Global Game Jam 2025, em Dourados.
23347.000016.2025-63 Não se aplica 1.500,00 1.500,00 Assinado 33909218
1448 CG Ver Imprimir 9/2025 CG
Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
23347.008565.2021-52 Pregão 07/2020 UASG 201057 5.593,83 5.593,83 Assinado 33903979
1450 CG Ver Imprimir 10/2025 CG
Serviço continuado do tipo gerenciamento da frota de veículos do campus Campo Grande (gasolina e diesel).
23347.004420.2024-25 Pregão 25/2023 - UASG 158132 2.298,53 2.298,53 Assinado 33903919
1451 DR Ver Imprimir 7/2025 DR
Contrato n° 06/2020. Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada de limpeza, asseio e conservação empresa Total Administração de Serviços Terceirizados LTDA
23347.000498.2025-51 Pregão 03/2019 255.892,62 278.124,72 Ajustado 33903978;33903701;33903704
1452 RT Ver Imprimir 12/2025 RT
Reconhecimento de dívida - Contrato nº 45/2021- Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - Saldo inscrito em RAP R$ 5.000,00
23347.001071.2022-28 Pregão 07/2020 7.549,46 7.549,46 Assinado 33909200
1453 PROEN Ver Imprimir 13/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48
23347.011851.2024-48 Não se aplica 3.059.492,09 0,00 Cancelado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1454 PROEN Ver Imprimir 14/2025 PROEN 2994
PROEN - Assistência Estudantil - RIP - Regime de Internato Pleno 2025. Processos 23347.000323.2025-44 e 23347.011851.2024-48.
23347.011851.2024-48 Não se aplica 228.642,00 234.052,63 Ajustado 33900000
1455 DR Ver Imprimir 8/2025 DR
Contrato 132024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
23347.003726.2024-64 Pregão 900082024 75.230,16 75.230,16 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701
1456 CX Ver Imprimir 19/2025 CX
Fornecimento de energia elétrica (reconhecimento de dívida de ano anterior) - Energisa - Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, CNPJ nº 15.413.826/0001-50
23347.000310.2024-94 Dispensa de Licitação 06/2014 2.532,71 2.532,71 Assinado 33909200
1457 DR Ver Imprimir 9/2025 DR
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2025
23347.000721.2025-61 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33901414
1458 CX Ver Imprimir 20/2025 CX
Reconhecimento de dívida de ano anterior: serviço continuado de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra (competência 12/2024)
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 42.068,21 42.068,21 Assinado 33909200
1459 IFMS Ver Imprimir 5/2025 IFMS
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº 18/2022 - Empresa MBM - para pagamento da Fatura nº: 00012/24.
23347.005755.2022-07 Dispensa de Licitação 19/2022 24,11 24,11 Assinado 33909239
1460 NV Ver Imprimir 3/2025 NV
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as demandas das aulas de Ed. Física no IFMS Campus Naviraí
23347.011126.2024-70 Pregão 90259/2024 1.980,00 1.980,00 Assinado 33903014
1461 RT Ver Imprimir 13/2025 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na notas fiscal Nº: 008.293.672 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.555.622 (out/2024).
23347.000370.2018-69 Dispensa de Licitação 10/2017 164,53 164,53 Assinado 33909239
1462 RT Ver Imprimir 14/2025 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - (Reitoria - Belizário Lima)- Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na nota fiscal Nº: 008.433.726 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.674.272 (out/2024).
23347.001757.2022-19 Dispensa de Licitação 02/2022 274,81 274,81 Assinado 33909239
1463 CB Ver Imprimir 3/2025 CB
Termo de Reconhecimento de Dívida - referente ao pagamento de parte da NFS-e 2448 - Gradi Vigilância e Segurança Ltda - Contrato 23/2021. Campus CB.
23347.005035.2021-52 Dispensa de Licitação 08/2021 584,55 0,00 Cancelado 33909237
1464 NV Ver Imprimir 4/2025 NV
Despesas com diárias para o exercício 2025
23347.000770.2025-01 Não se aplica 6.000,00 26.000,00 Ajustado 33901414
1465 AQ Ver Imprimir 3/2025 AQ
Contratação de empresa para prestação de pontos de acesso dedicado à Internet com garantia de 100% da banda contratada, para atender ao Campus Aquidauana do IFMS.
23347.003173.2021-05 Pregão 02/2020 2.209,90 2.209,90 Assinado 33904013
1466 CX Ver Imprimir 21/2025 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
23347.000768.2025-24 Não se aplica 2.000,00 2.000,00 Assinado 33901414
1467 PP Ver Imprimir 3/2025 PP
Processo de pagamento da Concessionária de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - SANESUL Fatura nº 200302175, mês 12/2024.
23347.001472.2024-40 Inexigibilidade de Licitação 3/2014 - UASG 158453 2.146,75 2.146,75 Assinado 33903944
1468 PP Ver Imprimir 4/2025 PP
Pagamento concessão de suprimento de fundos ao servidor Elvis Leandro dos Santos. 03-24
23347.011976.2024-78 Não se aplica 2.121,46 2.121,46 Assinado 33903096
1469 PP Ver Imprimir 5/2025 PP
Nova Contratação 2025 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
23347.006828.2024-31 Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 4.318,00 4.318,00 Assinado 33903944
1470 PP Ver Imprimir 6/2025 PP
Contratação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para tratamento. Para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000757.2024-63 Pregão 08/2023 - UASG 158132 150,20 150,20 Assinado 33903978
1471 PP Ver Imprimir 7/2025 PP
Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.003210.2021-77 Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 16.248,30 16.248,30 Assinado 33903701
1472 AQ Ver Imprimir 4/2025 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.012304.2023-07 Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 40.000,00 40.000,00 Assinado 33903943
1473 PROEN Ver Imprimir 15/2025 PROEN 2994
Termo de reconhecimento de dívida - referente à não efetivação do pagamento da parcela 09 da bolsa destinada à estudante Milena Alissa Marques da Silva, conforme estipulado no edital nº 004/2024, sendo devida a quitação retroativa. Ação 2994.
23347.003894.2024-50 Não se aplica 400,00 400,00 Assinado 33901801
1474 AQ Ver Imprimir 5/2025 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.012231.2023-45 Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903944
1475 CB Ver Imprimir 4/2025 CB
ATENDER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO: FESTIVAL DA JUVENTUDE - ANTOLOGIA CONTOS POEMAS E CRÔNICAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/01/2025 EM CAMPO GRANDE-MS, CONFORME OFICIO CIRCULAR - CB 1/2025 - CB-DIREN.
23347.000437.2025-94 Não se aplica 300,00 300,00 Assinado 33901801
1476 NA Ver Imprimir 2/2025 NA
Contratação de serviço de abastecimento de água para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
23347.000037.2025-89 Inexigibilidade de Licitação 94/2025 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903944
1477 NA Ver Imprimir 3/2025 NA
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
23347.000039.2025-78 Inexigibilidade de Licitação 95/2025 60.000,00 60.000,00 Assinado 33903943
1478 PP Ver Imprimir 8/2025 PP
Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000841.2025-68 Pregão 09/2022 UASG 158132 38.883,95 38.883,95 Assinado 33903978
1479 NA Ver Imprimir 4/2025 NA
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
23347.000188.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 96/2025 204.000,00 204.000,00 Assinado 33903943
1480 NA Ver Imprimir 5/2025 NA
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Casa do Estudante Universitário (CEU) do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
23347.000188.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 97/2025 19.800,00 19.800,00 Assinado 33903943
1481 PP Ver Imprimir 9/2025 PP
Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
23347.000850.2025-59 Pregão 03/2020 - UASG 158453 18.126,81 18.126,81 Assinado 33903701
1482 PP Ver Imprimir 10/2025 PP
Contratação da concessionaria Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A, para fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000773.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 21.908,20 21.908,20 Assinado 33903943;33904722
1483 NV Ver Imprimir 5/2025 NV
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 01/2025.
23347.000570.2025-41 Não se aplica 4.879,44 10.000,00 Ajustado 33903996;33903096
1484 DR Ver Imprimir 10/2025 DR
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência fevereiro/2024. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
23347.005662.2023-55 Pregão 32/2022 70.434,20 70.434,20 Assinado 33903203
1485 PP Ver Imprimir 11/2025 PP
Contratação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. Sanagua.
23347.000385.2025-56 Pregão 30/2022 - UASG 158453 13.110,19 13.110,19 Assinado 33903702;33903905
1486 PP Ver Imprimir 12/2025 PP
Processo de solicitação de empenhos de diárias nacionais e internacionais 2025.
23347.000854.2025-37 Não se aplica 1.000,00 4.000,00 Ajustado 33901414
1487 PROPI Ver Imprimir 4/2025 PROPI 21B3
Para atendimento ao Registro de Propriedade Intelectual (PI), resultado de pesquisas no IFMS - 2025.
23347.000817.2025-29 Não se aplica 6.000,00 6.000,00 Assinado 33913904
1488 NV Ver Imprimir 6/2025 NV
Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa.
23347.016793.2019-81 Inexigibilidade de Licitação 114,06 114,06 Assinado 33903943;33904722
1489 PP Ver Imprimir 13/2025 PP
Pagamento do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 – referente ao fornecimento de energia p/ Unidade II do Campus Ponta Porã.
23347.009296.2022-22 Dispensa de Licitação 03/2021 UASG 158132 1.749,03 1.749,03 Assinado 33903943;33904722
1490 PP Ver Imprimir 14/2025 PP
Pagamento do auxílio referente ao EDITAL N° 035/2024 – PROPI/IFMS - Programa Permanente de Avaliação e Acompanhamento da Pós-Graduação da instituição — relativos ao período de janeiro a junho de 2025 - Campus Ponta Porã.
23347.007144.2024-57 Não se aplica 4.662,00 4.662,00 Assinado 33904801
1491 CB Ver Imprimir 5/2025 CB
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
23347.000776.2025-71 Não se aplica 10.000,00 20.000,00 Ajustado 33901414
1492 CB Ver Imprimir 6/2025 CB
ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DOS COLABORADORES EXTERNOS DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ QUE ATUARAM NO EXAME DE SELEÇÃO 2025. PROCESSO RT 23347.003915.2024-37. PROCESSO CB 23347.011929.2024-24
23347.011929.2024-24 Não se aplica 30,34 30,34 Assinado 33919247;33914718
1493 RT Ver Imprimir 15/2025 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº49/2023 de serviço continuado de apoio técnico-operacional de oficial de manutenção e auxiliar de almoxarifado para atender a Reitoria do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.
23347.010851.2024-21 Dispensa de Licitação Emergencial 37/2023 1.529,49 1.529,49 Assinado 33909237
1494 PROPI Ver Imprimir 5/2025 PROPI 21B3
Auxílios para estudantes participarem da FEBRACE 2025.
23347.000955.2025-16 Não se aplica 34.000,00 34.000,00 Assinado 33901801
1495 CB Ver Imprimir 7/2025 CB
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO EFD-REINF. CONTRATO CB 12/2024 , FATURA 624.
23347.003776.2024-41 Não se aplica 6,44 6,44 Assinado 33914720
1496 CX Ver Imprimir 22/2025 CX
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
23347.007036.2024-84 Inexigibilidade de Licitação 253/2024 10,00 10,00 Assinado 33903943
1497 CG Ver Imprimir 11/2025 CG
Fornecimento de energia ao Campus Campo Grande do IFMS.
23347.002728.2019-79 Dispensa de Licitação 07/2019 36.975,67 36.975,67 Assinado 33903943
1498 CG Ver Imprimir 12/2025 CG
Aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios de Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
23347.011479.2024-70 Dispensa de Licitação 90098/2025 32.906,14 32.906,14 Assinado 33903042;33903033;33903026;33903024;33903035;44905212
1499 RT Ver Imprimir 16/2025 RT
Aquisição de impressora de crachá e insumo (ribbon).
23347.001085.2025-94 Pregão 90201/2024 8.300,00 8.300,00 Assinado 44905235
1500 RT Ver Imprimir 17/2025 RT
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional e Material Plástico Polaseal.
23347.000797.2025-96 Pregão 90027/2024 980,00 1.054,45 Ajustado 33903023;33903023
1501 JD Ver Imprimir 2/2025 JD
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Abastecimento da Frota - Exercício 2025
23347.000971.2025-09 Pregão 25/2023 41.166,19 41.166,19 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
1502 NV Ver Imprimir 7/2025 NV
Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa.
23347.006865.2024-40 Inexigibilidade de Licitação 328.294,56 335.754,22 Ajustado 33903943
1503 DR Ver Imprimir 11/2025 DR
Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados
23347.003474.2024-73 Pregão 08/2024 1.829,52 0,00 Cancelado 33903978
1505 AQ Ver Imprimir 6/2025 AQ
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.003526.2024-10 Pregão 90008/2024 6.304,08 0,00 Cancelado 33903701;33903701
1506 JD Ver Imprimir 3/2025 JD
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
23347.000966.2025-98 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33901414
1507 TL Ver Imprimir 6/2025 TL
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Três Lagoas (período de fevereiro a junho/2025).
23347.007145.2024-00 Não se aplica 3.885,00 3.885,00 Assinado 33904801
1508 TL Ver Imprimir 7/2025 TL
Diárias para servidores Campus TL - Exercício de 2025
23347.000045.2025-25 Não se aplica 10.000,00 10.000,00 Assinado 33901414
1509 TL Ver Imprimir 8/2025 TL
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 02/214 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
23347.001651.2018-39 Dispensa de Licitação 06/2024 50.000,00 0,00 Cancelado 33903943
1510 TL Ver Imprimir 9/2025 TL
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024, referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
23347.012488.2024-88 Inexigibilidade de Licitação 220/2024 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903944
1511 TL Ver Imprimir 10/2025 TL
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
23347.007768.2024-74 Pregão 90006/2024 22.620,02 22.620,02 Assinado 33903705
1512 CG Ver Imprimir 13/2025 CG
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2025
23347.000223.2025-18 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33903999
1513 TL Ver Imprimir 11/2025 TL
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
23347.010572.2024-67 Pregão 90197/2024 24.663,49 24.663,49 Assinado 33903704;33903701;33903701
1514 NV Ver Imprimir 8/2025 NV
Contratação de serviços de Cozinheira e Auxiliar de Cozinha - Empresa Setta
23347.001204.2025-17 Pregão 90006/2024 96.000,00 138.151,06 Ajustado 33903705
1515 TL Ver Imprimir 12/2025 TL
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
23347.011899.2024-56 Pregão 90013/2024 28.222,52 28.222,52 Assinado 33903702
1516 NV Ver Imprimir 9/2025 NV
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Naviraí
23347.007141.2024-13 Não se aplica 5.439,00 5.439,00 Assinado 33904801
1517 DR Ver Imprimir 12/2025 DR
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2025
23347.001236.2025-12 Suprimento de Fundos Aplicação 01/2025 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903996;33903096
1518 DR Ver Imprimir 13/2025 DR
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS A SER PRESTADO AO CAMPUS DOURADOS DO IFMS. PE Nº 02/2020. CT Nº 19/2020.
23347.011847.2020-56 Pregão 02/2020 15.799,60 15.799,60 Assinado 33904014
1520 PROEN Ver Imprimir 16/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CG
23347.011851.2024-48 Não se aplica 607.889,64 607.889,64 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1522 PROEN Ver Imprimir 17/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus Aquidauana - AQ
23347.011851.2024-48 Não se aplica 274.843,56 274.843,56 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1523 PROEN Ver Imprimir 18/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CB
23347.011851.2024-48 Não se aplica 312.469,80 312.469,80 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1524 PROEN Ver Imprimir 19/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus CX
23347.011851.2024-48 Não se aplica 310.117,28 310.117,28 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1525 DR Ver Imprimir 14/2025 DR
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 143.523,00 0,00 Cancelado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
1526 NV Ver Imprimir 10/2025 NV
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 228.492,97 0,00 Cancelado 33903001
1527 PROEN Ver Imprimir 20/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus DR
23347.011851.2024-48 Não se aplica 236.614,45 236.614,45 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1528 PROEN Ver Imprimir 21/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus JD
23347.011851.2024-48 Não se aplica 179.951,61 179.951,61 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1529 PROEN Ver Imprimir 22/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus NV
23347.011851.2024-48 Não se aplica 243.198,44 243.198,44 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1530 PROEN Ver Imprimir 23/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus NA
23347.011851.2024-48 Não se aplica 186.653,90 186.653,90 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1531 PROEN Ver Imprimir 24/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus PP
23347.011851.2024-48 Não se aplica 450.814,78 450.814,78 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1532 DR Ver Imprimir 15/2025 DR
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 114.523,00 114.523,00 Assinado 33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919
1533 PROEN Ver Imprimir 25/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Socioeconômica - atendimento Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2025 - Processo 23347.011851.2024-48. Campus TL
23347.011851.2024-48 Não se aplica 244.707,78 244.707,78 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
1534 RT Ver Imprimir 18/2025 RT
2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 (Vigência até 01/03/2025). Gerenciamento de Combustíveis. Reitoria
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 763.224,51 763.224,51 Assinado 33903001;33903919
1535 NA Ver Imprimir 6/2025 NA
Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
23347.004426.2024-01 Pregão 25/2023 22.123,60 22.123,60 Assinado 33909292;33909239
1536 JD Ver Imprimir 4/2025 JD
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Jardim.
23347.001120.2025-75 Pregão 90027/2024 4.623,80 4.623,80 Assinado 33903016;33903023;33903023
1537 CX Ver Imprimir 23/2025 CX
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o IFMS Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 39.399,69 39.399,69 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
1538 DR Ver Imprimir 16/2025 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES DO IFMS. PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
23347.011835.2024-55 Pregão 03/2022 UASG 158132 3.556,04 3.556,04 Assinado 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917
1539 DR Ver Imprimir 17/2025 DR
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
23347.008404.2021-69 Dispensa de Licitação Nº 33/2021 1.465,00 0,00 Cancelado 33903916
1540 NA Ver Imprimir 7/2025 NA
Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
23347.004426.2024-01 Pregão 25/2023 274.549,15 274.549,15 Assinado 33903001;33903919
1541 PROPI Ver Imprimir 6/2025 PROPI 21B3
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Gestor de Pesquisa e Propriedade Intelectual (GEPPI)", de autoria principal do Professor André Quintiliano Bezerra Silva, do campus Jardim.
23347.001004.2025-56 Não se aplica 185,00 185,00 Assinado 33913904
1542 PROPI Ver Imprimir 7/2025 PROPI 21B3
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Bebiterm" - de autoria principal do Professor Eder de Souza Rodrigues, do campus Campo Grande;
23347.001039.2025-95 Não se aplica 185,00 185,00 Assinado 33913904
1543 PP Ver Imprimir 15/2025 PP
Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 - UASG 158132 367.149,16 367.149,16 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
1544 PROPI Ver Imprimir 8/2025 PROPI 21B3
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "Saúde em qualquer lugar" - de autoria principal do Professor Eder de Souza Rodrigues, do campus Campo Grande.
23347.001042.2025-17 Não se aplica 185,00 185,00 Assinado 33913904
1545 PROPI Ver Imprimir 9/2025 PROPI 21B3
Para pagamento de GRU para registro do programa de computador "AcessaIFMS", de autoria de professores do IFMS, entre esses Rogério Alves dos Santos Antoniassi, do campus Três Lagoas.
23347.001048.2025-86 Não se aplica 185,00 185,00 Assinado 33913904
1546 CG Ver Imprimir 14/2025 CG
Pagamento de bolsas aos estudantes e orientador. Edital 059/2024 - IFMaker Empreendedor Campus Campo Grande - parcela dezembro/2024.
23347.012139.2024-66 Não se aplica 5.785,10 5.785,10 Assinado 33904801;33901801
1547 CG Ver Imprimir 15/2025 CG
AUXÍLIO AOS ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE PARA VISITA AO PROJETO CATALOGANDO AVENTURAS.
23347.001391.2025-21 Não se aplica 1.100,00 1.100,00 Assinado 33909218
1548 CG Ver Imprimir 16/2025 CG
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 95.320,94 57.418,82 Ajustado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
1549 CX Ver Imprimir 24/2025 CX
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 33/2023 (Campus COXIM) - Empresa Servplan (competência 12/2024) - serviço continuado de apoio técnico operacional (oficial de manutenção predial com dedicação exclusiva de mão de obra)
23347.009197.2022-41 Pregão 04/2023 1.847,45 1.847,45 Assinado 33909200
1550 TL Ver Imprimir 13/2025 TL
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 2024.24.10.36268313 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
23347.005408.2024-38 Inexigibilidade de Licitação 238/2024 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903943
1551 CB Ver Imprimir 8/2025 CB
ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO CONTINUADA DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA VEICULAR. CONTRATO 08/2024.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 85.743,93 40.000,00 Ajustado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
1552 CB Ver Imprimir 9/2025 CB
Contratação de software para gestão de merenda escolar dos campi Corumbá, Aquidauana, Dourados, Três Lagoas e Jardim
23347.008284.2023-61 Dispensa de Licitação 90242/2023 2.500,00 0,00 Cancelado 33904006
1553 TL Ver Imprimir 14/2025 TL
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Empresa Prime - Gerenciamento da frota Campus TL (renovação contratual).
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 107.878,62 0,00 Cancelado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
1554 TL Ver Imprimir 15/2025 TL
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Empresa Prime - Gerenciamento da frota Campus TL (renovação contratual).
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 96.297,81 96.297,81 Assinado 33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001
1555 AQ Ver Imprimir 7/2025 AQ
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 172.052,93 0,00 Cancelado 33903001;33903919
1556 CB Ver Imprimir 10/2025 CB
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE PAGAMENTO DE GECC AVALIADOR INTERNO DE PROCESSO RSC. COMPETÊNCIA NOV/20217.
23347.000877.2024-61 Não se aplica 748,30 748,30 Assinado 33909236
1557 NA Ver Imprimir 8/2025 NA
PCSF nº 01/2025 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 04/02/2025 à 24/04/2025, prestação de contas: 23/05/2025.
23347.001499.2025-13 Suprimento de Fundos 1/2025 18.000,00 18.000,00 Assinado 33903096;33903996
1558 NV Ver Imprimir 11/2025 NV
Aquisição de materiais de construção (adequação da rede elétrica) - Campus Naviraí
23347.011171.2024-24 Dispensa de Licitação 59.355,68 59.355,68 Assinado 33903024
1559 AQ Ver Imprimir 8/2025 AQ
Contribuição para o PIS/PASEP, sobre as receitas arrecadadas com aluguel, por meio da concessão onerosa de espaço público para prestação de serviços próprios de cantina/lanchonete.
23347.019742.2019-10 Pregão 4/2019 21,09 21,09 Assinado 33914712
1560 AQ Ver Imprimir 9/2025 AQ
Notificação de Penalidade - NIC, com recolhimento de multa por não identificação de condutor infrator, imposta a pessoa jurídica.
23347.000747.2025-17 Não se aplica 208,25 208,25 Assinado 33903936
1561 CG Ver Imprimir 17/2025 CG
Aquisição de gases especiais para os laboratórios da Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
23347.005793.2024-13 Dispensa de Licitação 16.800,00 16.800,00 Assinado 33903004
1562 CB Ver Imprimir 11/2025 CB
ATENDER DESPESA COM TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (IPTU).
23347.001262.2021-17 Não se aplica 1.431,00 1.431,00 Assinado 33904710
1563 CG Ver Imprimir 18/2025 CG
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
23347.007137.2020-21 Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903979
1564 CG Ver Imprimir 19/2025 CG
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
23347.009357.2024-13 Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 52.081,73 52.081,73 Assinado 33903943
1565 RT Ver Imprimir 19/2025 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na notas fiscal Nº: 008.293.672 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.555.622 (out/2024).
23347.000370.2018-69 Dispensa de Licitação 10/2017 164,53 164,53 Rascunho 33909239
1566 RT Ver Imprimir 20/2025 RT
Pagamento do Contrato nº 02/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Reitoria.
23347.001430.2022-47 Pregão SRP 09/2021 15.000,00 15.000,00 Assinado 33903917
1567 CX Ver Imprimir 25/2025 CX
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME (competência 12/2024) - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU’s diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
23347.009017.2023-10 Pregão 90011/2024 1.898,00 1.898,00 Assinado 33909200
1568 RT Ver Imprimir 21/2025 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida referente ao pagamento na NF 482791 do Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
23347.010987.2022-79 Dispensa de Licitação 71/2022 536,00 536,00 Assinado 33909239
1569 RT Ver Imprimir 22/2025 RT
Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
23347.010987.2022-79 Dispensa de Licitação 71/2022 2.000,00 2.000,00 Assinado 33904023
1570 RT Ver Imprimir 23/2025 RT
Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria. 2º Termo aditivo - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
23347.001652.2023-41 Pregão Pregão 90008/2024 398.788,35 398.788,35 Assinado 33903701
1571 RT Ver Imprimir 24/2025 RT
Contrato 38/2021: OSHIRO IMOVEIS LTDA - ME. Aluguel do prédio na rua Belizário Lima, 236, sede provisória da Reitoria: Execução do Estimado de janeiro a dezembro de 2025 do orçamento da UASG 158132 -REITORIA.23347.000203.2022-02
23347.000203.2022-02 Dispensa de Licitação 46/2021 434.438,16 434.438,16 Assinado 33903910
1572 AQ Ver Imprimir 10/2025 AQ
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.004228.2021-96 Pregão 09/2022 528.404,28 528.404,28 Assinado 33903702
1573 CX Ver Imprimir 26/2025 CX
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
23347.006216.2023-68 Pregão 19/2023 7.535,42 7.535,42 Assinado 33903978;33903978
1574 AQ Ver Imprimir 11/2025 AQ
Contratação de serviço de assinatura anual de plataforma digital e biblioteca virtual, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.003956.2022-61 Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 12.402,25 0,00 Cancelado 33904018
1575 PROPI Ver Imprimir 10/2025 PROPI 21B3
Propi - Edital de Fluxo Contínuo de Auxílio à Publicação de Artigos Científicos e Relatos de Experiência do IFMS - 2025.
23347.000195.2025-39 Não se aplica 18.000,00 18.000,00 Assinado 33904801
1576 NV Ver Imprimir 12/2025 NV
Emissão de empenho para o exercício de 2025 até o encerramento do contrato no dia 07/08/2025
23347.008309.2023-27 Pregão 04/2023 27.622,14 27.622,14 Assinado 33903705
1577 NV Ver Imprimir 13/2025 NV
Emissão de empenho para o exercício de 2025 até o encerramento do contrato no dia 03/04/2025.
23347.001776.2023-26 Pregão 13/2022 24.608,19 17.617,52 Ajustado 33903705
1578 NV Ver Imprimir 14/2025 NV
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
23347.009430.2024-57 Pregão 90006/2024 51.773,76 10.152,13 Ajustado 33903705
1579 NV Ver Imprimir 15/2025 NV
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
23347.004425.2024-58 Não se aplica 44,92 0,00 Cancelado 33914718
1580 NV Ver Imprimir 16/2025 NV
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
23347.003170.2021-63 Pregão 58.393,08 0,00 Cancelado 33904013
1581 NV Ver Imprimir 17/2025 NV
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
23347.003170.2021-63 Pregão 58.393,08 0,00 Cancelado 33904013
1583 NV Ver Imprimir 18/2025 NV
Acessoline - Emissão de empenho pelo valor total para despesa do exercício 2025.
23347.003170.2021-63 Pregão 58.393,08 57.707,59 Ajustado 33904013
1584 NV Ver Imprimir 19/2025 NV
Emissão de empenho para o exercício de 2025 - chefe de cozinha.
23347.004425.2024-58 Não se aplica 44,92 0,00 Cancelado 33914718
1585 NV Ver Imprimir 20/2025 NV
Prime - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
23347.004425.2024-58 Não se aplica 44,92 44,92 Assinado 33914718
1586 NV Ver Imprimir 21/2025 NV
Sancristo - emissão de empenho para exercício de 2025 - fim do contrato em 01/04/2025
23347.003025.2024-25 Não se aplica 711,65 711,65 Assinado 33903978
1587 CX Ver Imprimir 27/2025 CX
Pagamento de anuidade 2025 e de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica - Conselho Regional de Medicina Veterinária: funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
23347.003925.2021-20 Não se aplica 795,00 795,00 Assinado 33904710;33904710
1588 CX Ver Imprimir 28/2025 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
23347.000768.2025-24 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33901414
1589 NV Ver Imprimir 22/2025 NV
Empresa Multimax - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009995.2022-72 Pregão 34.649,86 69.299,72 Ajustado 33903702
1590 NV Ver Imprimir 23/2025 NV
Empresa Servplan - jardineiro - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.012116.2023-71 Pregão 04/2023 5.042,71 63.853,32 Ajustado 33903701
1591 NV Ver Imprimir 24/2025 NV
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 17.244,87 224.311,56 Ajustado 33903701
1592 RT Ver Imprimir 25/2025 RT
Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA. Estimado janeiro a julho/2025.
23347.007065.2021-01 Pregão 04/2021 10.792,04 10.792,04 Assinado 33909240
1593 NV Ver Imprimir 25/2025 NV
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 11.414,16 169.056,96 Ajustado 33903701
1595 NV Ver Imprimir 26/2025 NV
Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 5.313,33 68.940,72 Ajustado 33903701
1596 NV Ver Imprimir 27/2025 NV
Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.003601.2024-34 Pregão Pregão 90008/2024 8.041,92 72.774,01 Ajustado 33903701
1598 CB Ver Imprimir 12/2025 CB
Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências para atender ao Campus Corumbá competência jan a fev/2025 e termo aditivo de prorrogação de vigência de mar a dez/2025.Contrato 23/2023 Empresa SEM LIMITES.
23347.004228.2021-96 Pregão 09/2022 396.520,92 396.520,92 Assinado 33903702
1600 CG Ver Imprimir 20/2025 CG
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
23347.000653.2022-97 Pregão 05/2021 11.462,92 0,00 Cancelado 33909239
1601 CG Ver Imprimir 21/2025 CG
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
23347.010280.2024-24 Pregão 90013/2024 1.174,21 1.174,21 Assinado 33909239
1602 CB Ver Imprimir 13/2025 CB
Contratação de serviços técnico especializado para manutenção corretiva de equipamento de Análise Térmica - STA do Laboratório de metalurgia do Campus Corumbá.
23347.000719.2025-91 Inexigibilidade de Licitação 37.400,00 37.400,00 Assinado 33903917
1603 NV Ver Imprimir 28/2025 NV
Uniforme escolar - emissão de empenho para a aquisição de uniformes.
23347.006553.2024-36 Pregão 90241/2024 19.200,00 0,00 Cancelado 33903203
1604 RT Ver Imprimir 26/2025 RT
Contrato 01/2024 - Empresa TECAP- sistema informatizado de escrituração fiscal digital – EFD Reinf e DCTFWeb - 2025.
23347.011518.2023-58 Inexigibilidade de Licitação 26/2023 43.161,12 43.161,12 Assinado 33904020;33904019
1605 RT Ver Imprimir 27/2025 RT
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento da NF 645 0 Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
23347.004284.2024-73 Pregão Pregão 90008/2024 2.349,55 2.349,55 Assinado 33909239
1606 RT Ver Imprimir 28/2025 RT
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento da NF 645 Contrato 09/2024 - Motoristas Reitoria - empresa Polo Administração Ltda. Processo de pagamento 23347.004284.2024-73.
23347.004284.2024-73 Pregão Pregão 90008/2024 2.349,55 2.349,55 Rascunho 33909239
1607 RT Ver Imprimir 29/2025 RT
ADO referente ao termo de reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de dezembro em favor da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 referente ao contrato nº08/2024 para Serviço de gerenciamento informatizado de frota (manutenção e abastecimento);
23347.004429.2024-36 Pregão 25/2023 51.389,61 51.389,61 Assinado 33909239
1608 NA Ver Imprimir 9/2025 NA
Contratação de serviço continuado do tipo transporte escolar para atender demandas do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.000462.2024-97 Pregão 90001/2025 750.000,00 750.000,00 Assinado 33903305
1609 CB Ver Imprimir 14/2025 CB
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ CT 63/2024, CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 308/2024 UG 158132. PROCESSO: 23347.010665.2024-91
23347.010665.2024-91 Inexigibilidade de Licitação 308/2024 89.000,00 89.000,00 Assinado 33903944
1610 CB Ver Imprimir 15/2025 CB
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. PREGAO 04/2023 UASG 158132. CT 51/2023.
23347.009826.2023-13 Pregão 04/2023 46.731,43 46.731,43 Assinado 33903701
1611 CB Ver Imprimir 16/2025 CB
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 61/2024. CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 307/2024 UG 158132.
23347.010662.2024-58 Inexigibilidade de Licitação 307/2024 511.959,73 300.000,00 Ajustado 33903943;33904722
1612 CB Ver Imprimir 17/2025 CB
ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, DIÁRIAS, HORA EXTRA SEMANAL DIURNA, HORA EXTRA SEMANAL NOTURNA, HORA EXTRA FIM DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS IFMS CORUMBA.
23347.001652.2023-41 Pregão 90008/2024 27.366,40 76.370,81 Ajustado 33903701
1613 RT Ver Imprimir 30/2025 RT
Reconhecimento de dívida Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - referente à Nota de Empenho nº 2024NE000140 para a liquidação da fatura 18.310, emitida para o exercício de 2024, que foi identificada como saldo insuficiente.
23347.004751.2021-12 Pregão SRP 02/2020 1.634,88 1.634,88 Assinado 33909240
1614 CB Ver Imprimir 18/2025 CB
CONTRATAÇÃO DE CHEFE DE COZINHA, DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM CESSÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ, EXERCÍCIO 2025.
23347.010584.2024-91 Pregão 90006/2024 43.507,20 43.507,20 Assinado 33903705
1615 CB Ver Imprimir 19/2025 CB
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM CESSAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS IFMS CORUMBA,PROCESSO: 23347.012082.2024-03. PE 90014/2024 UASG 158132.
23347.012082.2024-03 Pregão 90014/2024 399.501,59 399.501,59 Assinado 33903703;33903703
1616 PROPI Ver Imprimir 1/2025 PROPI 20RL
APORTE orçamentário para a continuidade das ações envolvidas na publicação do Edital para Seleção de Propostas para a Participação de Pesquisadores e Estudantes Negros e Indígenas em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão.
23347.011809.2024-27 Não se aplica 65.400,00 65.400,00 Assinado 33902001;33901801
1617 RT Ver Imprimir 31/2025 RT
Reconhecimento de dívida Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - considerando o saldo dos empenhos 2024NE000293 e 2024NE000303, emitidas para o exercício de 2024, para a liquidação das Faturas com ref. janeiro/2025, que foram identificadas como saldo insuficiente.
23347.005399.2023-02 Pregão SRP Nº 25/2022 11.398,85 11.398,85 Assinado 33909240
1618 RT Ver Imprimir 32/2025 RT
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - janeiro/2025.
23347.004714.2021-12 Não se aplica 7,50 7,50 Assinado 33909200
1619 DR Ver Imprimir 18/2025 DR
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
23347.008404.2021-69 Dispensa de Licitação Nº 33/2021 1.580,00 0,00 Cancelado 33903916
1620 NV Ver Imprimir 29/2025 NV
SERVPLAN - auxiliar de campo - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
23347.009197.2022-41 Pregão 04/2023 39.654,40 39.654,40 Assinado 33903701
1621 DR Ver Imprimir 19/2025 DR
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
23347.008404.2021-69 Dispensa de Licitação Nº 33/2021 1.580,00 1.580,00 Assinado 33903916
1622 DR Ver Imprimir 20/2025 DR
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento – Vett Via Express Tecnologia e Telecomunicações LTDA-ME ref. a prestação de serviço de fornecimento de internet para o IFMS Campus Dourados. Competência 12/24. Proc. origem nº 23347. 11847.2020-56.
23347.001216.2025-33 Pregão 02/2020 99,15 99,15 Assinado 33909240
1623 DR Ver Imprimir 21/2025 DR
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das N.Fs 6534 e 5908 da empresa THF ELEVADORES LTDA - EPP. Campus DR
23347.008404.2021-69 Dispensa de Licitação Nº 33/2021 1.580,00 1.580,00 Assinado 33909239
1624 NV Ver Imprimir 30/2025 NV
Aquisição de estacas de sinalização agrícola para atender as necessidades do Campus Naviraí.
23347.004390.2023-76 Dispensa de Licitação 10.170,00 10.170,00 Assinado 33903044
1625 IFMS Ver Imprimir 6/2025 IFMS
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Prorrogação da Vigência Contratual por mais 12 meses ( período de 01/03/2025 a 01/03/2026 ) e Reajuste ICTI: 7,26%. Valor Estimado de março a dezembro/2025, incluindo a prorrogação.
23347.011867.2022-99 Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 93.347,59 93.347,59 Assinado 33904006
1626 CX Ver Imprimir 29/2025 CX
Atestado de Disponibilidade Orçamentária - Pagamento da Anuidade 2025 do CRMV-MS e da Anotação de Responsabilidade Técnica - funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
23347.003925.2021-20 Não se aplica 795,00 795,00 Assinado 33904710;33904710
1627 DR Ver Imprimir 22/2025 DR
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química, Física e Biologia
23347.001825.2025-92 Pregão 10/2023 - UASG 158132. 5.514,92 5.514,92 Assinado 33903011;33903035
1628 CG Ver Imprimir 22/2025 CG
ADO referente ao reconhecimento de dívida para o pagamento de acordo com as Faturas referentes ao mês de dezembro em favor da empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - CNPJ 18.727.597/0001-36 referente ao contrato nº 48/2021 para serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
23347.000653.2022-97 Pregão 05/2021 11.462,92 11.462,92 Assinado 33909239
1629 NA Ver Imprimir 10/2025 NA
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75.
23347.012764.2024-16 Inexigibilidade de Licitação 338/2024 119.999,88 119.999,88 Assinado 33903910
1630 NV Ver Imprimir 31/2025 NV
Uniforme escolar - emissão de empenho para a aquisição de uniformes.
23347.006553.2024-36 Pregão 90241/2024 19.200,00 19.200,00 Assinado 33903203
1631 NA Ver Imprimir 11/2025 NA
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Nova Andradina dez/24.
23347.002706.2024-76 Pregão 7/2022 24.642,85 24.642,85 Assinado 33909237
1632 CB Ver Imprimir 20/2025 CB
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER CONTRATO 34/2022. PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA NA UNIDADE DO IFMS-CAMPUS CORUMBÁ.
23347.011903.2022-14 Pregão 13/2022 16.716,96 75.208,32 Ajustado 33903701
1633 RT Ver Imprimir 33/2025 RT
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2025
23347.011792.2020-84 Dispensa de Licitação 31/2020 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903947
1634 NA Ver Imprimir 12/2025 NA
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2020 - Correios - Ref. Processo licitatório 23347.006742.2020-85. Campus Nova Andradina.
23347.011792.2020-84 Dispensa de Licitação 14/2020 1.200,00 1.200,00 Assinado 33903947
1635 CB Ver Imprimir 21/2025 CB
ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 33/2023.
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 19.861,96 71.295,00 Ajustado 33903701
1636 CB Ver Imprimir 22/2025 CB
Atender despesa com Prestação de serviços de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha, com cessão de mão de obra, Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
23347.008958.2022-47 Pregão 31.533,04 0,00 Cancelado 33903705
1637 CB Ver Imprimir 23/2025 CB
ATENDER DESPESA COM Contrato 23/2023 - SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prestação de serviços de limpeza e conservação - Campus Corumbá
23347.004228.2021-96 Pregão 09/2022 66.086,82 0,00 Cancelado 33903702
1638 CB Ver Imprimir 24/2025 CB
Atender despesa com prestação de SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 26/2021.
23347.003478.2022-90 Pregão 02/2020 3.000,00 13.500,00 Ajustado 33904013
1639 CB Ver Imprimir 25/2025 CB
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023 39.000,00 39.000,00 Assinado 33903302;33903301;33903301
1640 DR Ver Imprimir 23/2025 DR
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Dourados dez/24.
23347.002706.2024-76 Pregão 7/2022 22.538,68 22.538,68 Assinado 33909237
1641 RT Ver Imprimir 34/2025 RT
Termo de Reconhecimento de dívida para pagamento referente a retenções tributárias, devidas à empresa POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 08.720.790/0001-91. Contrato nº 09/2024 (Reitoria)
23347.004284.2024-73 Pregão Pregão 90008/2024 977,90 977,90 Assinado 33909239
1642 PP Ver Imprimir 16/2025 PP
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Ponta Porã dez/24.
23347.002706.2024-76 Pregão 07/2022 - UASG 158132 34.735,75 34.735,75 Assinado 33909237
1643 JD Ver Imprimir 5/2025 JD
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR 155850 - Campus Jardim - Referência - 12/2024
23347.002706.2024-76 Pregão 07/2022 - UASG 158132 22.523,96 22.523,96 Assinado 33909237
1644 NV Ver Imprimir 32/2025 NV
Servplan - JARDINEIRO - Processo de pagamento do Contrato nº 56/2023 (Naviraí)
23347.012116.2023-71 Pregão 04/2023 5.042,71 0,00 Cancelado 33903702
1645 NA Ver Imprimir 13/2025 NA
Manutenção emergencial do poço artesiano que abastece o IFMS Campus Nova Andradina.
23347.000387.2025-45 Dispensa de Licitação 100/2025 98.973,30 0,00 Cancelado 33903916
1646 CB Ver Imprimir 26/2025 CB
Atender despesa com Prestação de serviços de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha, com cessão de mão de obra, Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
23347.008958.2022-47 Pregão 31.533,04 0,00 Cancelado 33903705
1647 AQ Ver Imprimir 12/2025 AQ
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903001;33903919
1648 CX Ver Imprimir 30/2025 CX
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
23347.001153.2021-91 Pregão 02/2021 UASG 158132 34.959,87 34.959,87 Pendente de assinatura pelo OD 33909237
1649 CX Ver Imprimir 31/2025 CX
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
23347.001153.2021-91 Pregão 02/2021 UASG 158132 34.959,87 34.959,87 Assinado 33909237
1650 NV Ver Imprimir 33/2025 NV
Multimax - serviço de limpeza - Prestação de Serviço continuado de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra para IFMS Naviraí.
23347.009995.2022-72 Pregão 09/2022 34.649,86 34.649,86 Assinado 33903702
1651 TL Ver Imprimir 16/2025 TL
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 12/2024 (DEA)
23347.002706.2024-76 Pregão SRP 02/2021 (158132) 35.031,51 0,00 Cancelado 33903703
1652 DR Ver Imprimir 24/2025 DR
Contrato nº 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilância armada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria.
23347.001153.2021-91 Pregão 2/2021 22.538,68 22.538,68 Assinado 33903703
1653 DR Ver Imprimir 25/2025 DR
Aquisição de materiais esportivos para atender as demandas das aulas de Educação Física do IFMS campus Dourados Pregão Eletrônico Nº 90005/2024 e 90256/2024
23347.001970.2025-73 Pregão 90005/2024 UASG 158132 14.619,99 14.619,99 Assinado 33903014;33903019
1656 NV Ver Imprimir 35/2025 NV
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Naviraí.
23347.001558.2024-72 Pregão 90027/2024 4.917,80 4.917,80 Assinado 33903016;33903023;33903023
1657 AQ Ver Imprimir 13/2025 AQ
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o IFMS Campus Aquidauana.
23347.001153.2021-91 Pregão 02/2021 22.778,17 22.778,17 Assinado 33909237;33909237
1658 PP Ver Imprimir 17/2025 PP
Referente ao pagamento do mês de janeiro 2025 (NF-e 027 emitida no valor de R$ 30.940,00) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
23347.000862.2025-83 Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 30.940,00 30.940,00 Assinado 33903007
1659 PP Ver Imprimir 18/2025 PP
Pagamentos referente ao ano 2025 do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 – referente ao fornecimento de energia p/ Unidade II do Campus Ponta Porã.
23347.009296.2022-22 Dispensa de Licitação 03/2021 UASG 158132 27.500,00 27.500,00 Assinado 33903943;33904722
1660 TL Ver Imprimir 17/2025 TL
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 12/2024 (DEA)
23347.002706.2024-76 Pregão SRP 02/2021 (158132) 35.031,51 35.031,51 Assinado 33909237
1661 DR Ver Imprimir 26/2025 DR
Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
23347.003474.2024-73 Pregão 08/2024 1.927,08 1.927,08 Assinado 33903978
1662 DR Ver Imprimir 27/2025 DR
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI referente ao mês de julho de 2024
23347.003474.2024-73 Pregão 08/2024 132,93 132,93 Assinado 33909239
1663 RT Ver Imprimir 35/2025 RT
Pagamento do Contrato nº RT 09/2022 - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Reitoria (Sede provisória - Rua Jornalista Belizário Lima) - Estimado exercício 2025.
23347.001757.2022-19 Dispensa de Licitação 02/2022 130.000,00 130.000,00 Assinado 33903943;33904722
1664 RT Ver Imprimir 36/2025 RT
Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Estimado exercício 2025.
23347.000370.2018-69 Dispensa de Licitação 10/2017 90.000,00 90.000,00 Assinado 33903943;33904722
1666 DR Ver Imprimir 29/2025 DR
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057, PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
23347.007720.2023-85 Pregão 07/2020-UASG 201057 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903984
1667 DR Ver Imprimir 30/2025 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS DOURADOS. PREGÃO 05/2021
23347.012633.2020-05 Pregão 05/2021 UASG 158132 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903916
1668 AQ Ver Imprimir 14/2025 AQ
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
23347.001589.2024-23 Pregão 90027/2024 6.020,00 6.020,00 Assinado 33903023
1669 AQ Ver Imprimir 15/2025 AQ
Aquisição de uma impressora de cartão para impressão de crachá, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
23347.001592.2024-47 Pregão 90201/2024 8.300,00 8.300,00 Assinado 44905235
1671 AQ Ver Imprimir 16/2025 AQ
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
23347.007315.2020-14 Pregão 07/2020 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903984
1672 AQ Ver Imprimir 17/2025 AQ
Aquisição de uniformes escolares para os estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
23347.000140.2025-29 Pregão 90241/2024 25.400,00 25.400,00 Assinado 33903203
1673 AQ Ver Imprimir 18/2025 AQ
Aquisição de software para a gestão da alimentação escolar, tipo merenda quente, no IFMS Campus Aquidauana.
23347.012167.2023-01 Dispensa de Licitação 90242/2023 4.422,64 4.422,64 Assinado 33904006
1674 TL Ver Imprimir 18/2025 TL
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
23347.010572.2024-67 Pregão 90197/2024 342.643,20 0,00 Cancelado 33903704;33903701;33903701
1675 TL Ver Imprimir 19/2025 TL
Prestação de Serviços de Porteiro, Jardineiro e Oficiais de manutenção para o IFMS Campus TL, conforme CT 42/2024, referente prestação de serviços de janeiro com repactuação até dezembro/2025.
23347.010572.2024-67 Pregão 90197/2024 342.643,20 342.643,20 Assinado 33903701;33903701;33903704
1676 RT Ver Imprimir 37/2025 RT
Atender caráter excepcional, o cadastro do empenho de diárias da PROPI para lançamento de diárias para participação dos campi na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).No valor provisório de R$ 30.000,00
23347.000327.2025-22 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33901414
1677 PROEN Ver Imprimir 1/2025 PROEN 20RL
Contratação de serviço de buffet para atender capacitação de Comissão Permanente de Avaliação de Projetos de Ensino.
23347.001315.2025-15 Dispensa de Licitação PCA 125.2025. 805,90 805,90 Assinado 33903922
1678 NA Ver Imprimir 14/2025 NA
Pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
23347.004426.2024-01 Pregão 25/2023 212.000,00 212.000,00 Assinado 33903001;33903919
1679 RT Ver Imprimir 38/2025 RT
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Reconhecimento de dívida referente a competência 12/2024 e valores retroativos - repactuação.
23347.011894.2022-61 Pregão 09/2022 8.479,86 8.479,86 Assinado 33909237
1680 NV Ver Imprimir 36/2025 NV
Reconhecimento de dívida referente a prestação de serviços de oficial pleno de 27 a 30/09/24 (CT nº 15/2024)
23347.002027.2025-88 Não se aplica 1.521,88 1.521,88 Assinado 33909237
1681 IFMS Ver Imprimir 7/2025 IFMS
Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora - Prestação de serviços de seguro aos estudantesdo IFMS. Estimativa janeiro a abril de 2025.
23347.005755.2022-07 Dispensa de Licitação 19/2022 1.480,00 1.480,00 Assinado 33903969
1682 TL Ver Imprimir 20/2025 TL
Diárias para servidores Campus TL - Exercício de 2025
23347.000045.2025-25 Não se aplica 35.000,00 31.000,00 Ajustado 33901414
1683 TL Ver Imprimir 21/2025 TL
Fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus TL conforme CT 2024.24.10.36268313 referente prestação de serviços de Janeiro/2025.
23347.005408.2024-38 Inexigibilidade de Licitação 238/2024 335.000,00 143.615,53 Ajustado 33903943
1684 TL Ver Imprimir 22/2025 TL
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024 para Exercício de 2025.
23347.012488.2024-88 Inexigibilidade de Licitação 220/2024 74.000,00 74.000,00 Assinado 33903944
1685 TL Ver Imprimir 23/2025 TL
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
23347.007768.2024-74 Pregão 90006/2024 212.901,15 212.901,15 Assinado 33903705;33903705;33903705
1686 TL Ver Imprimir 24/2025 TL
Prestação de serviços de limpeza e conservação para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2024, referente prestação de serviços de janeiro/2025.
23347.011899.2024-56 Pregão 90013/2024 457.247,45 457.247,45 Assinado 33903702
1687 TL Ver Imprimir 25/2025 TL
Contratação de serviço de vigilância armada diurna e noturna para o IFMS campus Três Lagoas, conforme CT 08/2025 referente prestação de serviços de fevereiro a dezembro/2025.
23347.005132.2024-98 Pregão 90014/2024 380.399,47 380.399,47 Assinado 33903703;33903703
1688 TL Ver Imprimir 26/2025 TL
Serviços de recarga de gás GLP P45 para o IFMS Campus TL conforme Contrato 41/2024 para o exercício de 2025.
23347.000102.2024-95 Dispensa de Licitação 10/2024 UASG 158132 13.860,00 13.860,00 Assinado 33903004
1689 PP Ver Imprimir 19/2025 PP
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Ponta Porã - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
23347.006414.2023-21 Pregão 04/2023 - UASG 158132 26.148,60 26.148,60 Assinado 33903701;33903705;33903704
1690 NA Ver Imprimir 15/2025 NA
Renovação Contrato nº 15/2024 - POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA. Prestação de serviços de motorista no IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.001652.2023-41. 20/03/2025 à 31/12/2025.
23347.003535.2024-01 Pregão 90008/2024 49.083,39 49.083,39 Assinado 33903701
1691 DR Ver Imprimir 31/2025 DR
Aquisição de uniformes escolares para estudantes do IFMS Campus Dourados
23347.006553.2024-36 Pregão 90241/2024 18.560,00 18.560,00 Assinado 33903203
1693 PROEN Ver Imprimir 26/2025 PROEN 2994
Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2025
23347.001638.2025-17 Não se aplica 202.800,00 0,00 Cancelado 33901801;33901801
1694 PROEN Ver Imprimir 27/2025 PROEN 2994
Proen - Dimensão Ensino - Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2025
23347.001638.2025-17 Não se aplica 202.800,00 202.800,00 Assinado 33901801;33901801
1696 RT Ver Imprimir 39/2025 RT
Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Reitoria e os Campi do IFMS. Estimado de janeiro a 17 de abril/ 2025.
23347.005399.2023-02 Pregão SRP Nº 25/2022 63.312,00 63.312,00 Assinado 33909240
1697 CX Ver Imprimir 32/2025 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
23347.004769.2024-67 Não se aplica 777,00 777,00 Assinado 33904801
1698 RT Ver Imprimir 40/2025 RT
Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - Execução do Estimado 2025 (vigência mês 11).
23347.004751.2021-12 Pregão SRP 02/2020 17.994,68 17.994,68 Assinado 33904014
1699 NA Ver Imprimir 16/2025 NA
Repactuação 2025. Contrato nº 5/2024. Impacto Prestadora de Serviços Ltda EPP. Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.008384.2023-98. 01/01/2025 à 15/10/2025.
23347.007081.2024-39 Pregão 90013/2024 465.705,45 414.776,80 Ajustado 33903978
1700 JD Ver Imprimir 6/2025 JD
Provisão para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Jardim,Contrato 14/2022
23347.001812.2022-71 Pregão 09/2021 - UASG 158132 9.015,31 9.015,31 Assinado 33903917
1701 AQ Ver Imprimir 19/2025 AQ
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.003526.2024-10 Pregão 90008/2024 75.648,96 75.648,96 Assinado 33903701;33903701
1702 RT Ver Imprimir 41/2025 RT
Reconhecimento de Dívida - Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA.
23347.007065.2021-01 Pregão 04/2021 3.644,76 3.644,76 Assinado 33909240
1703 CX Ver Imprimir 33/2025 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 1.000,00 1.000,00 Assinado 33903704
1704 PP Ver Imprimir 20/2025 PP
Pagamento do Contrato nº 08/2024 - PRIME CONSULTORIA referente a fatura 2267082 de dezembro de 2024.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 - UASG 158132 5.790,36 5.790,36 Assinado 33903919
1705 JD Ver Imprimir 7/2025 JD
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
23347.011886.2022-15 Pregão 09/2022 - UASG 158132 130.917,32 0,00 Cancelado 33903702;33909237
1706 RT Ver Imprimir 42/2025 RT
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias de viagem ao Campus Jardim, enquanto membro do Cerimonial da Reitoria do IFMS, em favor do servidor federal, Cláudio de Lima Fontoura Júnior, conforme Despacho 7/2025 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
23347.001655.2025-46 Não se aplica 411,60 411,60 Assinado 33909214
1707 JD Ver Imprimir 8/2025 JD
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
23347.011886.2022-15 Pregão 09/2022 - UASG 158132 130.917,32 0,00 Cancelado 33903702;33909237
1708 RT Ver Imprimir 43/2025 RT
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias de viagem ao Campus Naviraí, enquanto membro do Cerimonial da Reitoria do IFMS, em favor do servidor federal, Cláudio de Lima Fontoura Júnior, conforme Despacho 6/2025 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
23347.001474.2025-10 Não se aplica 411,60 411,60 Assinado 33909214
1709 CG Ver Imprimir 23/2025 CG
Ressarcimento de pagamento de pedágio - visita técnica contemplada pelo edital 016.7/2024
23347.002327.2025-67 Não se aplica 1.112,10 1.112,10 Assinado 33909314
1710 CG Ver Imprimir 24/2025 CG
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional para o Campus Campo Grande.
23347.001026.2024-35 Pregão 90027/2024 2.100,00 2.100,00 Assinado 33903016
1711 CG Ver Imprimir 25/2025 CG
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
23347.001426.2022-89 Pregão 09/2021 5.692,49 5.692,49 Assinado 33903917
1712 NA Ver Imprimir 17/2025 NA
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
23347.001799.2022-50 Pregão 14/2022 9.611,80 0,00 Cancelado 33903917
1713 NA Ver Imprimir 18/2025 NA
Contratação destinada à materialização da identidade visual e divulgação da unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.000447.2025-20 Dispensa de Licitação 102/2025 59.000,00 59.000,00 Assinado 33903916;33903916
1714 DR Ver Imprimir 32/2025 DR
Pagamento dos valores retroativos 1 º Reajuste ao contrato Nº 27/2023 firmado entre o IFMS Campus Dourados e a Ed Wilson Neto de Oliveira, Objeto: Fornecimento de merenda fria para atendimento das do IFMS Campus Dourados período dezembro de 2023 a dezembro de 2024
23347.014685.2022-70 Pregão 32/2022 UASG 158132 25.889,41 25.889,41 Assinado 33909232
1715 CG Ver Imprimir 26/2025 CG
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Campo Grande. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 415,87 415,87 Assinado 33903001;33903919
1716 RT Ver Imprimir 44/2025 RT
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias em favor da servidora federal, Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes, referente a PCPD09/21.
23347.010202.2024-20 Não se aplica 455,21 455,21 Assinado 33909214
1717 IFMS Ver Imprimir 8/2025 IFMS
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2025.
23347.007435.2024-45 Inexigibilidade de Licitação PCA 213.2024 UASG 158132 10.774,62 10.774,62 Assinado 33903059
1718 NA Ver Imprimir 19/2025 NA
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
23347.001799.2022-50 Pregão 14/2022 16.440,40 16.440,40 Assinado 33903917
1719 DR Ver Imprimir 33/2025 DR
Outsourcing de impressão/ Reprografia
23347.007923.2021-18 Pregão 13/2020 UASG 786810 11.087,96 11.087,96 Assinado 33904016
1720 NV Ver Imprimir 37/2025 NV
Aquisição de software para gestão de alimentação escolar
23347.001782.2025-45 Dispensa de Licitação 90242/2023 4.102,20 4.422,64 Ajustado 33904006;33904006
1721 CG Ver Imprimir 27/2025 CG
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
23347.010145.2023-06 Pregão 13/2022 7.783,62 7.783,62 Assinado 33903701
1722 PROEX Ver Imprimir 2/2025 PROEX 2994
ADO - Referente a janeiro de 2025 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS.
23347.001727.2025-55 Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 34.995,63 34.995,63 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701
1724 DR Ver Imprimir 34/2025 DR
Contrato 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI - Serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Dourados.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023 21.739,78 21.739,78 Assinado 33903301;33903302;33903903;33903969;33903301
1725 NV Ver Imprimir 38/2025 NV
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí. Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
23347.008960.2022-16 Não se aplica 3.852,75 3.852,75 Assinado 33903701
1726 AQ Ver Imprimir 20/2025 AQ
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.000649.2022-29 Pregão 05/2021 13.865,87 0,00 Cancelado 33903916
1727 AQ Ver Imprimir 21/2025 AQ
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.000649.2022-29 Pregão 05/2021 36.134,13 36.134,13 Assinado 33903916
1728 DR Ver Imprimir 35/2025 DR
Processo nº 23347.012767.2024-41 Objeto: Aquisição de Materiais Diversos - Pregão 14/2023 - Campus DR - Processo Origem 23347.008196.2023-60. [UG Gerenciadora Reitoria]. IRP 29/2023
23347.008225.2023-93 Pregão 14/2023 UASG 158132 17.222,80 17.222,80 Assinado 33903024;33903028;33903019;33903042;33903026
1729 AQ Ver Imprimir 22/2025 AQ
Contratação de serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Aquidauana.
23347.003761.2024-83 Pregão 90197/2024 112.690,75 112.690,75 Assinado 33903701;33903704;33903701
1730 CG Ver Imprimir 28/2025 CG
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
23347.009359.2024-11 Inexigibilidade de Licitação 290/2024 63.396,97 63.396,97 Assinado 33903944
1731 AQ Ver Imprimir 23/2025 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo cozinheiro e auxiliar de cozinha para atender as demandas da oferta da alimentação escolar do IFMS Campus Aquidauana.
23347.007076.2023-45 Pregão 90006/2024 100.206,45 100.206,45 Assinado 33903705;33903705;33903705
1732 RT Ver Imprimir 45/2025 RT
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - referente à obra do CAMPUS PARANAÍBA.
23347.004839.2024-87 Não se aplica 331,46 331,46 Assinado 33904710
1733 AQ Ver Imprimir 24/2025 AQ
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.006374.2023-18 Pregão 04/2023 37.250,60 37.250,60 Assinado 33903701;33903704
1734 AQ Ver Imprimir 25/2025 AQ
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha, cozinheiro e porteiro para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.011634.2022-96 Pregão 13/2022 162.700,16 162.700,16 Assinado 33903705;33903705;33903701
1735 AQ Ver Imprimir 26/2025 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.012304.2023-07 Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 310.000,00 310.000,00 Assinado 33903943
1736 TL Ver Imprimir 27/2025 TL
Prestação de serviços de Instalação de ares-condicionados para o campus Três Lagoas.
23347.001539.2024-46 Pregão 90194/2024 UASG 158132 5.472,00 5.472,00 Assinado 33903917
1737 AQ Ver Imprimir 27/2025 AQ
Contratação de empresa para prestação de pontos de acesso dedicado à Internet com garantia de 100% da banda contratada, para atender ao Campus Aquidauana do IFMS.
23347.003173.2021-05 Pregão 02/2020 25.524,29 25.524,29 Assinado 33904013
1738 PP Ver Imprimir 21/2025 PP
Prorrogação do contrato 01/2024 a partir de 02/03/2025 a 02/03/2026 (12 meses) sobre a Contratação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra para a devida coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e/ou lixo eletrônico para IFMS campus Ponta Porã, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital. do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 e seus anexos - Empresa: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.147.098/0001-19.
23347.000757.2024-63 Pregão 08/2023 - UASG 158132 2.910,50 2.910,50 Assinado 33903978
1739 AQ Ver Imprimir 28/2025 AQ
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.012231.2023-45 Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 67.000,00 67.000,00 Assinado 33903944
1740 PROEX Ver Imprimir 3/2025 PROEX 2994
ADO - Referente a janeiro de 2025, para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
23347.001726.2025-19 Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 95.721,32 95.721,32 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701
1741 PP Ver Imprimir 22/2025 PP
Aquisição de uniformes escolares para estudantes do IFMS Campus Ponta Porã. Proc licitatório 23347.006553.2024-36. [UG Gerenciadora Jardim].
23347.006553.2024-36 Pregão 90241/2024 - UASG 158132 17.920,00 17.920,00 Assinado 33903203
1742 NV Ver Imprimir 39/2025 NV
Contratação de empresa especializadas em sistemas de monitoramento 24h - para atender as dependência do Campus Naviraí - Inviolável
23347.000762.2024-76 Dispensa de Licitação 19/2024 EMERGENCIAL 19.967,19 19.967,19 Assinado 33903977
1743 JD Ver Imprimir 9/2025 JD
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
23347.002586.2025-98 Não se aplica 6.623,80 6.623,80 Assinado 33903943
1744 PROEX Ver Imprimir 4/2025 PROEX 2994
Premier Serviços e Empreendimentos LTDA - CT n° 34/2023 - Serviço de intérprete de LIBRAS para o campus Corumbá. Competência fev/2025.
23347.002744.2023-48 Pregão Contrato 34/2023 13.108,83 13.108,83 Assinado 33903701
1745 PROPI Ver Imprimir 11/2025 PROPI 21B3
Edital de apoio aos estudantes para a participação em Olimpíadas Científicas Nacionais. 2025
23347.002426.2025-49 Não se aplica 115.155,30 115.155,30 Assinado 33902001
1746 CG Ver Imprimir 29/2025 CG
Fornecimento de energia ao Campus Campo Grande do IFMS.
23347.002728.2019-79 Dispensa de Licitação 07/2019 46.235,00 46.235,00 Assinado 33903943
1747 CG Ver Imprimir 30/2025 CG
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
23347.007137.2020-21 Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 2.536,00 2.536,00 Assinado 33903979
1748 CG Ver Imprimir 31/2025 CG
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
23347.000219.2025-50 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33901414
1749 CB Ver Imprimir 27/2025 CB
Concessão de Suprimento de Fundos Cartão do governo federal 01/2025
23347.002656.2025-16 Não se aplica 5.000,00 0,00 Cancelado 33903606;33903000;33903905
1750 DR Ver Imprimir 36/2025 DR
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos - Pregão 24/2023 Campus DR - Processo Origem 23347.008225.2023-93.
23347.012768.2024-96 Pregão 24/2023 UASG 158132 6.225,50 0,00 Cancelado 33903024;33903026;33903026;33903022
1751 NV Ver Imprimir 40/2025 NV
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí. Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
23347.008960.2022-16 Não se aplica 26.969,25 26.969,25 Assinado 33903701
1752 PP Ver Imprimir 23/2025 PP
Contratação de empresa especializada em inspeção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme legislação do Corpo de Bombeiros MS, emissão de laudos, emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs e Curso com Atestado de Brigada de Incêndio para IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000740.2025-97 Dispensa de Licitação 157/2025 - UASG 158132 22.406,48 22.406,48 Rascunho 33903905
1753 DR Ver Imprimir 37/2025 DR
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos - Pregão 24/2023 Campus DR - Processo Origem 23347.008225.2023-93.
23347.012768.2024-96 Pregão 24/2023 UASG 158132 4.809,17 4.809,17 Assinado 33903024;33903026;33903022
1754 PROPI Ver Imprimir 12/2025 PROPI 21B3
Recurso para viabilizar participação na Feira International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025.
23347.011558.2024-81 Não se aplica 15.107,16 15.107,16 Assinado 33904801;33904801;33904801;33904801
1755 NV Ver Imprimir 41/2025 NV
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
23347.002639.2025-71 Não se aplica 770,80 0,00 Cancelado 33909302
1756 NV Ver Imprimir 42/2025 NV
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
23347.002639.2025-71 Não se aplica 770,80 770,80 Assinado 33909302
1757 JD Ver Imprimir 10/2025 JD
Aquisição de Impressora de Cartão PVC (frente e verso) - Modelo Ribbon
23347.001810.2025-24 Pregão PE 90201/2024 - UASG 158132 8.300,00 8.300,00 Assinado 44905235
1758 RT Ver Imprimir 46/2025 RT
Contrato nº 09/2024 (Reitoria) - Contratação de serviço continuado de motorista para atender as demandas do IFMS - Reitoria Estimado para 2024.
23347.004429.2024-36 Pregão 25/2023 33.433,03 0,00 Cancelado 33903001;33903919
1759 NA Ver Imprimir 20/2025 NA
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
23347.012699.2024-11 Inexigibilidade de Licitação 346/2024 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903944
1760 NA Ver Imprimir 21/2025 NA
Contrato 22/2020 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviços de TIC do tipo comunicação de dados para atender as demandas do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.011245.2019-65.
23347.011855.2020-01 Pregão 22/2020 34.372,80 34.372,80 Assinado 33904013
1761 NA Ver Imprimir 22/2025 NA
Pagamentos do Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.009607.2023-34. PE 90197/2024.
23347.009118.2024-63 Pregão 90197/2024 51.654,80 51.654,80 Assinado 33903701;33903701;33903704
1762 NA Ver Imprimir 23/2025 NA
Pagamento do Contrato nº 03/2025 - Ativanet Telecom Ltda. Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da unidade II. Proc. origem 23347.008931.2024-16.
23347.001966.2025-13 Dispensa de Licitação 279/2024 48.000,00 48.000,00 Assinado 33904013
1763 RT Ver Imprimir 47/2025 RT
Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Competência jan/2025.
23347.004429.2024-36 Pregão 25/2023 33.433,03 33.433,03 Assinado 33903001;33903919
1764 PP Ver Imprimir 24/2025 PP
Pagamento referente a Fatura de janeiro de 2025 - Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 - UASG 158132 1.437,08 1.437,08 Assinado 33903001
1765 PP Ver Imprimir 25/2025 PP
Reforço para complementar a Nota de Empenho n° 2024NE000212, para realizar o pagamento da concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A, referente ao mês de fevereiro de 2025.
23347.000773.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 3.931,39 3.931,39 Assinado 33903943
1766 CG Ver Imprimir 32/2025 CG
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
23347.009357.2024-13 Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 38.410,39 38.410,39 Assinado 33903943
1767 PP Ver Imprimir 26/2025 PP
Contratação de empresa especializada em inspeção das medidas de segurança contra incêndio e pânico, conforme legislação do Corpo de Bombeiros MS, emissão de laudos, emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs e Curso com Atestado de Brigada de Incêndio para o IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000740.2025-97 Dispensa de Licitação 127/2025 - UASG 158453 22.406,48 22.406,48 Assinado 33903905
1768 RT Ver Imprimir 48/2025 RT
Termo de reconhecimento de dívida. Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - REITORIA - Processo 23347.001153.2021-91. Competência dezembro/2024.
23347.002706.2024-76 Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 23.029,15 23.029,15 Assinado 33909237
1769 NV Ver Imprimir 43/2025 NV
Renovação do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Naviraí - Contrato n° 02/2022 - Empresa: JONATAN P O SANCHES – ME
23347.002536.2021-87 Pregão 09/2021 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903917
1770 AQ Ver Imprimir 29/2025 AQ
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 8.800,00 8.800,00 Assinado 33904016
1771 PROEX Ver Imprimir 1/2025 PROEX 21B3
PROEX - Edital de Eventos de Extensão
23347.002480.2025-94 Não se aplica 239.000,00 239.000,00 Assinado 33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801
1772 IFMS Ver Imprimir 9/2025 IFMS
PROEX - Edital de Eventos de Extensão - Jogos Institucionais (Sede)
23347.002480.2025-94 Não se aplica 90.000,00 90.000,00 Assinado 33904801
1774 RT Ver Imprimir 49/2025 RT
Atender contrato 08/2022 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2025
23347.003941.2022-01 Inexigibilidade de Licitação 30/2021 50.000,00 5.195,06 Ajustado 33903944
1775 TL Ver Imprimir 28/2025 TL
Prestação de Serviços de Dedetização e Limpeza de Caixas d'Água e Cisterna para o IFMS Campus TL - Contrato 40/2022 (1ª Aplicação)
23347.012570.2022-41 Pregão 10/2022 UASG 158132 4.892,90 4.892,90 Assinado 33903978;33903978;33903978;33903978;33903978;33903978
1776 TL Ver Imprimir 29/2025 TL
Prestação de serviços de Manutenção Predial para o IFMS Campus Três Lagoas conforme Contrato nº 48/2021
23347.000656.2022-21 Pregão 05/2021 UASG 158132 0,00 0,00 Cancelado 33903916
1777 RT Ver Imprimir 50/2025 RT
Contratação da empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - Valor Estimado para o exercício 2025.
23347.008963.2022-50 Pregão 13/2022 92.496,72 92.496,72 Assinado 33903701
1778 NV Ver Imprimir 44/2025 NV
Contrato da empresa H2L Equipamentos.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 10.864,70 18.625,20 Ajustado 33904016
1779 CG Ver Imprimir 33/2025 CG
Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no campus.
23347.007065.2021-01 Pregão 13/2020 21.600,00 21.600,00 Assinado 33904016
1780 RT Ver Imprimir 51/2025 RT
Processo de pagamento de fatura de água. Empresa Águas Guariroba . Rua Ceará, 972, Santa Fé - Campo Grande - MS. Processo de contratação nº Processo 23347.006617.2024-07 - ESTIMADO EXERCÍCIO 2025.
23347.002770.2025-38 Inexigibilidade de Licitação 32/2022 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903944
1781 CG Ver Imprimir 34/2025 CG
Termo de reconhecimento de dívida. Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - CAMPUS CAMPO GRANDE - Processo 23347.001153.2021- 91. Competência dezembro/2024.
23347.002706.2024-76 Pregão 02/2021 54.237,27 54.237,27 Assinado 33909237
1782 JD Ver Imprimir 11/2025 JD
Serviços de outsoursing de impressão. Contrato 25/2021.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 UASG 786810 15.541,68 15.541,68 Assinado 33904016;33904016;33904016
1783 RT Ver Imprimir 52/2025 RT
1º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência para mais 12 (doze) meses - Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas.
23347.010185.2023-40 Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 1.645.161,04 1.645.161,04 Assinado 44905180
1784 CG Ver Imprimir 35/2025 CG
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
23347.001426.2022-89 Pregão 09/2021 40.000,00 40.000,00 Assinado 33903917
1785 NA Ver Imprimir 24/2025 NA
Contrato 25/2021 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Outsourcing de impressão. IFMS Campus Nova Andradina.
23347.002716.2020-88 Pregão PE 13/2020 - UASG 786810 14.062,30 14.062,30 Assinado 33904016
1786 CB Ver Imprimir 28/2025 CB
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 13.335,63 13.335,63 Assinado 33904016;33904016;33904016;33904016
1787 PP Ver Imprimir 27/2025 PP
Contratação de serviços de outsourcing de impressão (H2l Equipamentos) para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã 2025.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 - UASG 158132 18.625,20 18.625,20 Assinado 33904016
1790 CG Ver Imprimir 36/2025 CG
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
23347.000653.2022-97 Pregão 05/2021 17.761,85 17.761,85 Assinado 33903916
1791 TL Ver Imprimir 30/2025 TL
Aquisição de Materiais Diversos - Pregão 14/2023 - Campus TL
23347.011491.2024-84 Pregão 14/2023 UASG 158132 7.236,00 7.236,00 Assinado 33903024
1792 AQ Ver Imprimir 30/2025 AQ
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.005148.2024-09 Pregão 90014/2024 233.314,60 233.314,60 Assinado 33903703;33903703
1793 CG Ver Imprimir 37/2025 CG
Aquisição de materiais esportivos para a disciplina/prática de Educação Física no campus Campo Grande
23347.011987.2024-58 Pregão 90005/2024 4.650,00 4.650,00 Assinado 33903014;33903014
1794 NV Ver Imprimir 45/2025 NV
Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.003601.2024-34 Pregão Pregão 90008/2024 80.419,20 0,00 Cancelado 33903701
1795 PP Ver Imprimir 28/2025 PP
Referente ao pagamento do mês de fevereiro 2025 (NF-e 030 emitida no valor de R$ 31.850,00) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
23347.000862.2025-83 Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 31.850,00 31.850,00 Assinado 33903007
1796 CX Ver Imprimir 34/2025 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
23347.004769.2024-67 Não se aplica 777,00 777,00 Assinado 33904801
1798 CX Ver Imprimir 35/2025 CX
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
23347.007036.2024-84 Inexigibilidade de Licitação 253/2024 25.000,00 23.950,00 Ajustado 33903943
1800 CX Ver Imprimir 36/2025 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 10.000,00 3.500,00 Ajustado 33903944
1801 CX Ver Imprimir 37/2025 CX
Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 45.213,59 45.213,59 Assinado 33903978
1802 CX Ver Imprimir 38/2025 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 5.713,49 5.773,49 Ajustado 33903704
1803 CX Ver Imprimir 39/2025 CX
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
23347.000947.2022-19 Pregão 05/2021 5.333,08 5.333,08 Assinado 33903916
1804 CX Ver Imprimir 40/2025 CX
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. (Empresa Security)
23347.001153.2021-91 Pregão 02/2021 UASG 158132 34.959,88 0,00 Cancelado 33909237;33909237
1805 CX Ver Imprimir 41/2025 CX
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 18.625,44 0,00 Cancelado 33904016;33904016;33904016;33904016
1806 CX Ver Imprimir 42/2025 CX
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Coxim.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 18.625,44 18.625,44 Assinado 33904016;33904016;33904016;33904016
1807 TL Ver Imprimir 31/2025 TL
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas.
23347.002716.2020-88 Pregão 13/2020 8.800,00 8.800,00 Assinado 33904016
1808 CX Ver Imprimir 43/2025 CX
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
23347.000084.2025-22 Pregão 90014/2024 36.480,77 36.480,77 Assinado 33903703;33903703
1809 CX Ver Imprimir 44/2025 CX
Contratação de licença de aplicação para gerenciamento de alimentação escolar
23347.008284.2023-61 Dispensa de Licitação 2.172,64 2.172,64 Assinado 33904006;33904006
1810 AQ Ver Imprimir 31/2025 AQ
Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipos P13 e P45, sob demanda, para atender a oferta da alimentação escolar no IFMS Campus Aquidauana.
23347.011474.2022-85 Dispensa de Licitação 51/2022 6.832,44 6.832,44 Assinado 33903004
1811 CG Ver Imprimir 38/2025 CG
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
23347.003705.2024-49 Pregão 02/2024 7.998,93 7.998,93 Assinado 33903701
1812 RT Ver Imprimir 53/2025 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato 48/2021: Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia, que englobe os serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria
23347.000666.2022-66 Pregão Contrato RT 48/2021 18.944,85 18.944,85 Assinado 33909239
1813 RT Ver Imprimir 54/2025 RT
Contrato 48/2021: Empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - Reitoria - serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria - referente ao pagamento da NF 2.054/OS 01-2025.
23347.000666.2022-66 Pregão Contrato RT 48/2021 4.487,22 4.487,22 Assinado 33903916
1815 NV Ver Imprimir 46/2025 NV
Aquisição de passagens aéreas e terrestres para atender as demandas do Campus Naviraí.
23347.005885.2023-12 Não se aplica 5.000,00 20.000,00 Ajustado 33903301
1816 CB Ver Imprimir 29/2025 CB
Contrato nº 45/2021- Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A . Serviço de Almoxarifado Virtual
23347.001071.2022-28 Pregão 07/2020 5.520,92 5.520,92 Assinado 33903984
1817 RT Ver Imprimir 55/2025 RT
Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. Estimado 2025 - Reitoria
23347.007315.2020-14 Pregão 07/2020 12.160,00 12.160,00 Assinado 33903984
1818 TL Ver Imprimir 32/2025 TL
Concessão de Suprimentos de Fundos - CPGF Aplicação 01/2025
23347.002543.2025-11 Suprimento de Fundos 01/2025 25.000,00 25.000,00 Assinado 33903096;33903996
1821 PROPI Ver Imprimir 13/2025 PROPI 21B3
contratação de serviços de terceiros para redação de patentes.
23347.014368.2023-34 Dispensa de Licitação PCA 169/2025. 62.000,00 62.000,00 Assinado 33904023;33903905
1822 PROEN Ver Imprimir 2/2025 PROEN 20RL
Edital do Processo Seletivo para realização de Visitas Técnicas - 2025
23347.001639.2025-53 Não se aplica 170.000,00 170.000,00 Rascunho 33901801;33901801;33901801
1823 NV Ver Imprimir 47/2025 NV
Prorrogação Contrato nº 32/2023 - DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA
23347.000295.2023-01 Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3 3.350,79 3.350,79 Assinado 33903978
1824 PROPI Ver Imprimir 14/2025 PROPI 21B3
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2025/2026
23347.001721.2025-88 Não se aplica 85.000,00 85.000,00 Assinado 33901801;33901801;33901801
1825 RT Ver Imprimir 56/2025 RT
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a diárias e passagens- SCDP: Gabin/RT - despesas de caráter inadiável
23347.000129.2025-69 Não se aplica 105.000,00 105.000,00 Assinado 33903301;33901414
1826 AQ Ver Imprimir 32/2025 AQ
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 800,00 800,00 Assinado 33903947
1827 CG Ver Imprimir 40/2025 CG
APORTE para Construção do Refeitório / Restaurante Estudantil do Campus Campo Grande - contratação da obra - Novo PAC - TED 15360.
23347.002482.2024-01 Concorrência 90030/2025 500.000,00 500.000,00 Assinado 44905191
1828 PP Ver Imprimir 29/2025 PP
Segundo Termo Aditivo do contrato nº 32/2023, cujo objeto é a contratação de serviços continuados de dedetização prestados pela empresa DD LIMPE CNPJ 09.642.212/0001-47.
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022 - UASG 158132 53.894,25 53.894,25 Assinado 33903978
1829 NV Ver Imprimir 48/2025 NV
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 31/2020 500,00 500,00 Assinado 33903947
1830 CB Ver Imprimir 30/2025 CB
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Corumbá.
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 500,00 500,00 Assinado 33903947
1831 TL Ver Imprimir 33/2025 TL
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 840,00 840,00 Assinado 33903947
1832 JD Ver Imprimir 12/2025 JD
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim.
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 300,00 300,00 Assinado 33903947
1833 CG Ver Imprimir 41/2025 CG
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Campo Grande.
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 800,00 800,00 Assinado 33903947
1834 CG Ver Imprimir 42/2025 CG
Aquisição de materiais consumíveis para atender os laboratórios da Elétrica e Eletrotécnica do IFMS - Campus Campo Grande.
23347.011842.2024-57 Dispensa de Licitação 90099/2025 37.151,24 37.151,24 Assinado 33903026
1835 IFMS Ver Imprimir 10/2025 IFMS
Atender o Exame de Seleção dos Cursos Técnicos Integrados 2026
23347.002991.2025-14 Não se aplica 79.803,21 79.803,21 Assinado 33903045;33903628
1836 AQ Ver Imprimir 33/2025 AQ
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.000649.2022-29 Pregão 05/2021 13.865,87 13.865,87 Assinado 33909239
1837 CX Ver Imprimir 45/2025 CX
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 87,79 87,79 Assinado 33903001
1838 CX Ver Imprimir 46/2025 CX
Reconhecimento de dívida de ano anterior: Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME (competência 12/2024) - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU’s diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
23347.009017.2023-10 Pregão 90011/2024 3.536,77 3.536,77 Assinado 33909200;33909200
1839 RT Ver Imprimir 57/2025 RT
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - fevereiro/2025.
23347.004714.2021-12 Não se aplica 12,10 12,10 Assinado 33914712
1840 NA Ver Imprimir 25/2025 NA
Contrato 32/2023 - DD Limpe Dedetizadora Ltda. Dedetização Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3. IFMS Nova Andradina. Renovação 27/04/2025 - 31/12/2025.
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022 31.074,74 31.074,74 Assinado 33903978
1841 NV Ver Imprimir 49/2025 NV
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - MANAIM COMERCIAL LTDA
23347.007928.2024-85 Pregão 37/2023 Ata nº 00011/2024 11.488,00 11.488,00 Assinado 33903203
1842 NV Ver Imprimir 50/2025 NV
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA
23347.007927.2024-31 Pregão 37/2023 Ata nº 00043/2024 23.508,18 23.508,18 Assinado 33903203
1843 CX Ver Imprimir 47/2025 CX
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Coxim
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 500,00 500,00 Assinado 33903947
1844 NV Ver Imprimir 51/2025 NV
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
23347.006280.2024-20 Pregão 37/2023 Ata nº 00011/2024 37.015,88 37.015,88 Assinado 33903203
1845 NV Ver Imprimir 52/2025 NV
Aquisição de alimentos para merenda do IFMS, Campus Naviraí - Empresa ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
23347.007912.2024-72 Pregão 37/2023 Ata nº 00044/2024 20.269,80 20.269,80 Assinado 33903203
1846 NA Ver Imprimir 26/2025 NA
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2025.
23347.011576.2021-10 Pregão 5/2021 35.010,04 35.010,04 Assinado 33903916
1847 NA Ver Imprimir 27/2025 NA
Reajuste de preço do Contrato 1/2024 - Pampa Agroveterinaria Ltda. Contratação para fornecimento parcelado de ração destinada aos animais do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.014749.2023-13 Pregão 1/2024 14.478,63 14.478,63 Assinado 33903006
1848 DR Ver Imprimir 38/2025 DR
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2025
23347.011792.2020-84 Dispensa de Licitação 31/2020 1.500,00 1.500,00 Assinado 33903947
1849 PP Ver Imprimir 30/2025 PP
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS 2025 para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
23347.006742.2020-85 Dispensa de Licitação 31/2020 - UASG 158132 500,00 500,00 Assinado 33903947
1850 PP Ver Imprimir 31/2025 PP
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2026.
23347.011576.2021-10 Pregão 05/2021 - UASG 158132 400.100,25 400.100,25 Assinado 33903916
1851 PROEN Ver Imprimir 28/2025 PROEN 2994
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Processo Seletivo do Programa de Auxílios de Iniciação à Docência do IFMS (PIBID) 2025 - Processo 23347.001589.2021-81
23347.001589.2021-81 Não se aplica 25.200,00 25.200,00 Assinado 33901801
1852 NV Ver Imprimir 53/2025 NV
Processo de pagamento Empresa AmericaMix nº 26/2023
23347.005231.2023-99 Pregão 13/2022 82,51 82,51 Assinado 33913937
1853 CX Ver Imprimir 48/2025 CX
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
23347.000947.2022-19 Pregão 05/2021 15.000,00 15.000,00 Assinado 33903916
1854 JD Ver Imprimir 13/2025 JD
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
23347.011576.2021-10 Pregão 05/2021 40.000,00 40.000,00 Assinado 33903916
1855 NV Ver Imprimir 54/2025 NV
Contratação de empresa especializada em monitoramento 24h com sistema de alarme (COMODATO), para os campi Naviraí
23347.007626.2024-15 Pregão 112.598,95 59.901,57 Ajustado 33903977;33903912;33903979;33903977;33903912;33903979
1856 PP Ver Imprimir 32/2025 PP
Pagamento de juros de mora e multa referente pagamento atrasado da fatura de energia elétrica referente a fevereiro de 2025.
23347.001869.2025-12 Dispensa de Licitação 03/2021 - UASG 158132 37,58 37,58 Assinado 33903937
1858 JD Ver Imprimir 14/2025 JD
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial - (Processo de origem 23347.008196.2023-60) - Campus Jardim - PE 14/2023
23347.003300.2025-91 Pregão 14/2023 - UASG 158132 3.447,60 3.447,60 Assinado 33903000
1859 JD Ver Imprimir 15/2025 JD
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial - (Processo de origem 23347.008196.2023-60) - Campus Jardim - PE 14/2023
23347.003263.2025-11 Pregão 14/2023 - UASG 158132 1.875,52 1.875,52 Assinado 33903000
1860 JD Ver Imprimir 16/2025 JD
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
23347.003256.2025-10 Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 219.036,24 219.036,24 Assinado 33903701
1863 DR Ver Imprimir 39/2025 DR
ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DEFINITIVA DO IFMS CAMPUS DOURADOS. DI Nº 07/2018. CT Nº 02/2018. PROC. 23347.009743.2018-67
23347.009743.2018-67 Dispensa de Licitação 07/2018 UASG 155848 8.166,57 8.166,57 Assinado 33903943;33904722
1864 CAPACITAÇÃO Ver Imprimir 1/2025 CAPACITAÇÃO 4572
Capacitação formação de servidores 9º SEBROP – SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS
23347.001723.2025-77 Inexigibilidade de Licitação PCA 168.2025 20.000,00 0,00 Cancelado 33903948
1865 NV Ver Imprimir 55/2025 NV
Contrato 49/2021 - BMV Serviço de Engenharia Ltda. Contratação de de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Renovação 28/04/2025 - 31/12/2026.
23347.011576.2021-10 Pregão Pregão 05/2021 50.000,00 150.000,00 Ajustado 33903916
1866 CX Ver Imprimir 49/2025 CX
Emissãode empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. NF 00001444 - Valores Retroativos - Repactuação(2024)
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 31.927,80 31.927,80 Assinado 33909200
1867 AQ Ver Imprimir 34/2025 AQ
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.012633.2020-05 Pregão 05/2021 375.132,81 0,00 Cancelado 33903916
1868 CX Ver Imprimir 50/2025 CX
Repactuação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2025/2025 do Contrato nº 29/2024 – SETTA - Serviços Terceirizados LTDA – Processo 23347.007773.2024-87.
23347.007773.2024-87 Pregão 29/2024 1.315,17 1.315,17 Assinado 33909237
1869 RT Ver Imprimir 58/2025 RT
Contrato RT 22/2022 - Manutenção preventiva e corretiva de elevador situado no prédio da Reitoria provisória. Estimado 2025. Vigência 27/06/2025
23347.009212.2022-51 Dispensa de Licitação Nº 23/2022 3.171,15 3.171,15 Assinado 33903916
1870 PROEX Ver Imprimir 5/2025 PROEX 2994
ADO - Referente a fevereiro de 2025 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS.
23347.001727.2025-55 Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 42.664,78 42.664,78 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701
1871 RT Ver Imprimir 59/2025 RT
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - referente aos Anteprojetos do Campus Amambai.
23347.004839.2024-87 Não se aplica 331,46 331,46 Assinado 33904710
1872 CG Ver Imprimir 43/2025 CG
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
23347.000219.2025-50 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33901414
1873 CAPACITAÇÃO Ver Imprimir 2/2025 CAPACITAÇÃO 4572
Capacitação formação de servidores 9º SEBROP – SEMINÁRIO BRASILEIRO DE OBRAS PÚBLICAS
23347.001723.2025-77 Inexigibilidade de Licitação PCA 168.2025 20.000,00 20.000,00 Assinado 33903948
1874 CG Ver Imprimir 44/2025 CG
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
23347.000653.2022-97 Pregão 05/2021 270.775,53 270.775,53 Assinado 33903916
1875 TL Ver Imprimir 34/2025 TL
Renovação Contrato 48/2021 - Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Três Lagoas.
23347.012633.2020-05 Pregão 05/2021 UASG 158132 100.000,00 50.000,00 Ajustado 33903916
1876 PROPI Ver Imprimir 15/2025 PROPI 21B3
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) Ciclo 2025-2026 (de agosto a dezembro de 2025).
23347.003976.2024-02 Não se aplica 238.000,00 238.000,00 Assinado 33901801;33901801;33904801
1878 JD Ver Imprimir 17/2025 JD
09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
23347.000736.2025-29 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33903984
1879 PP Ver Imprimir 33/2025 PP
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional e Material Plástico Polaseal para as unidades do IFMS. Campus Ponta Porã.
23347.001026.2024-35 Pregão 90027/2024 - UASG 158132 6.317,80 6.317,80 Assinado 33903016;33903023;33903016
1880 NV Ver Imprimir 56/2025 NV
Contratação de empresa de saneamento básico (Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário)
23347.006867.2024-39 Inexigibilidade de Licitação 78.480,87 78.480,87 Assinado 33903944
1881 CB Ver Imprimir 31/2025 CB
AQUISIÇÃO CORDÃO DIGITAL PERSONALIZADO P/ CRACHÁ 880 X 22mm, 4X4 CORES (FRENTE E VERSO) EM PET ACETINADO TF; ACABAMENTO/MONTAGEM COM CHAPINHA DENTADA NIQUELADA, ARGOLA E PRESILHA JACARÉ.
23347.001026.2024-35 Pregão 90027/2024 5.950,00 5.950,00 Assinado 33903023;33903023
1882 CG Ver Imprimir 45/2025 CG
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
23347.007137.2020-21 Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 3.500,00 3.500,00 Assinado 33903979
1883 RT Ver Imprimir 60/2025 RT
Contrato RT 49/2024 - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Reitoria. Estimativa 2025
23347.010851.2024-21 Pregão 197/2024 77.119,92 77.119,92 Assinado 33903701;33903704
1884 RT Ver Imprimir 61/2025 RT
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - Referente a passagens aéreas nacionais- SCDP: Gabin/RT - despesas de caráter inadiável
23347.000129.2025-69 Não se aplica 100.000,00 100.000,00 Assinado 33903301
1885 RT Ver Imprimir 62/2025 RT
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado 2025- RT
23347.003394.2024-18 Pregão SRP 01/2020. 25.500,00 25.500,00 Assinado 33904014
1886 RT Ver Imprimir 63/2025 RT
Contratação de sistema eletrônico de segurança e monitoramento, para atendimento da segurança do prédio definitivo da Reitoria do IFMS. Estimado de fev. a dez. 2025.
23347.001853.2025-18 Dispensa de Licitação PCA 335/2024. 18.150,00 18.150,00 Assinado 33903977
1887 CX Ver Imprimir 51/2025 CX
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. (Empresa Security)
23347.001153.2021-91 Pregão 02/2021 UASG 158132 34.959,88 34.959,88 Assinado 33903703;33903703
1888 CG Ver Imprimir 46/2025 CG
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
23347.010145.2023-06 Pregão 13/2022 7.783,62 7.783,62 Assinado 33903701
1889 PROEX Ver Imprimir 6/2025 PROEX 2994
ADO - Referente a competência fevereiro de 2025, para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
23347.001726.2025-19 Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 133.604,30 133.604,30 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701
1890 RT Ver Imprimir 64/2025 RT
Termo de reconhecimento de dívida - referente à prestação de serviço do professor substituto Diego da Silva Gomes, CPF: 025.745.172-29, RG: 536.296 POLITEC/AP, junto ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Coxim, no período de 03 a 07 de outubro de 2024, sem cobertura contratual no SIAPE.
23347.009991.2024-56 Não se aplica 899,79 899,79 Assinado 31900401
1891 TL Ver Imprimir 35/2025 TL
Aquisição de Cordões e Crachás para o IFMS Campus TL
23347.003755.2025-15 Pregão 90027/2024 UASG 158132 3.526,70 3.526,70 Assinado 33903016;33903023
1892 RT Ver Imprimir 65/2025 RT
Renovação Contrato 48/2021 - Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS/Reitoria. Exercício 2025.
23347.012633.2020-05 Pregão 05/2021 UASG 158132 120.000,00 120.000,00 Assinado 33903916
1893 PP Ver Imprimir 34/2025 PP
Celebração do 4º Termo de Apostilamento para Repactuação/2025 ao Contrato n.º 29/2021, firmado entre a empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP CNPJ: 25.245.628/0001-88 e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA/MS, mão de obra em regime de dedicação exclusiva que tem como objeto a prestação de serviços continuados e terceirizados de motorista, tratorista e auxiliar operacional de campo, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
23347.000395.2020-87 Pregão SRP Nº 03/2020 267.330,12 267.330,12 Assinado 33903701
1894 CB Ver Imprimir 32/2025 CB
PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO EFD-REINF. CONTRATO CB N° 27/2024, NFS-e N° 13.559.
23347.012704.2024-95 Não se aplica 8,65 8,65 Assinado 33914720
1895 NA Ver Imprimir 28/2025 NA
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75. [IPTU 2025]
23347.012764.2024-16 Não se aplica 12.280,24 12.280,24 Assinado 33904702
1896 DR Ver Imprimir 40/2025 DR
Aquisição de acessórios para confecção de crachás para uso no IFMS Campus Dourados (cordões)
23347.003732.2025-01 Pregão 90027/2024 UASG 158132 2.212,00 2.212,00 Assinado 33903023;33903023
1897 RT Ver Imprimir 66/2025 RT
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Estimado 2025. Vigência 01/10/2025.
23347.011894.2022-61 Pregão 09/2022 306.659,34 306.659,34 Assinado 33903702
1898 CG Ver Imprimir 47/2025 CG
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional para o Campus Campo Grande.
23347.001026.2024-35 Pregão 90027/2024 3.500,00 3.500,00 Assinado 33903016
1900 RT Ver Imprimir 67/2025 RT
Considerando o disposto no artigo 70 da Lei n° 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, em especial no que tange à destinação de duodécimos - pagamento das faturas Nº 110859/10860/ janeiro - Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
23347.000352.2024-25 Pregão 20/2023 26.655,01 26.655,01 Assinado 33903301
1901 CG Ver Imprimir 48/2025 CG
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
23347.009359.2024-11 Inexigibilidade de Licitação 290/2024 24.852,49 24.852,49 Assinado 33903944
1902 PROPI Ver Imprimir 16/2025 PROPI 21B3
EDITAL N° 063/2024 – Propi / IFMS - Concessão de incentivo à melhoria de incentivo aos indicadores de pesquisa dos programas de pós-graduação stricto sensu do IFMS
23347.008630.2024-92 Não se aplica 20.000,00 20.000,00 Rascunho 33902001
1903 CAPACITAÇÃO Ver Imprimir 3/2025 CAPACITAÇÃO
Edital 070/2024 - para concessão de auxílio capacitação a servidores técnico-administrativos matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu. Pagamento da segunda parcela.
23347.008029.2024-08 Não se aplica 15.000,00 15.000,00 Assinado 33904801
1904 NV Ver Imprimir 57/2025 NV
SANCRISTO - Prorrogação e Reajuste ao Contrato nº 03/2024 - Contratação de serviço de coleta
23347.003025.2024-25 Pregão 08/2023 3.053,54 2.001,82 Ajustado 33903978
1905 RT Ver Imprimir 68/2025 RT
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) referente ao rascunho do PROJETO (layout, elétrico e incêndio) do Stand do IFMS no Evento Showtec 2025.
23347.004839.2024-87 Não se aplica 125,40 125,40 Assinado 33904710
1906 NV Ver Imprimir 58/2025 NV
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
23347.008960.2022-16 Não se aplica 18.766,56 18.766,56 Assinado 33903701
1907 PP Ver Imprimir 35/2025 PP
Processo de pagamentos Empresa I9 Serviços Terceirizados. Referente a prestação de serviço do mês de fevereiro de 2025.
23347.000850.2025-59 Pregão 03/2020 - UASG 158132 7.943,24 7.943,24 Assinado 33903701
1908 JD Ver Imprimir 18/2025 JD
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
23347.002586.2025-98 Não se aplica 8.000,00 8.000,00 Assinado 33903943
1909 TL Ver Imprimir 36/2025 TL
Aquisição de Autotransformador, Compressor, Bomba centrífuga e Inversor Drive para os laboratórios do eixo de controle industrial. Interessados
23347.005533.2024-48 Dispensa de Licitação 90178/2025 47.424,73 0,00 Cancelado 33903026;44905230;44905239;44905234;44905238
1910 NV Ver Imprimir 59/2025 NV
Contrato NV nº 04/2021 (BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - outsourcing para operação de almoxarifado virtual) -
23347.012598.2022-88 Não se aplica 2.000,00 2.000,00 Assinado 33903984
1911 CB Ver Imprimir 33/2025 CB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ. CONTRATO 04/2022.
23347.002959.2022-88 Pregão 09/2021 27.431,69 27.431,69 Assinado 33903025;33903917
1913 RT Ver Imprimir 69/2025 RT
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2025/RT.
23347.011510.2021-20 Pregão 02/2020 20.676,21 20.676,21 Assinado 33903958
1914 DR Ver Imprimir 41/2025 DR
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar. FATURAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DEZ/2023 A DEZ/2024. DANFE 78. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
23347.005662.2023-55 Pregão 32/2022 33.347,60 33.347,60 Assinado 33909232
1915 AQ Ver Imprimir 35/2025 AQ
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 23.520,46 23.520,46 Assinado 33903958
1916 PP Ver Imprimir 36/2025 PP
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente as despesas das notas ficais dos meses de dez/24, jan/25 e fev/25. O valor mensal do referido contrato é de R$ 26.148,60.
23347.006414.2023-21 Pregão 04/2023 - UASG 158132 78.445,80 0,00 Cancelado 33903701;33903705;33903704
1917 DR Ver Imprimir 42/2025 DR
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Dourados.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 15.942,32 15.942,32 Assinado 33903958
1918 PP Ver Imprimir 37/2025 PP
Solicitação de orçamento complementar para pagamento da NF 1.460 do mês de fevereiro de 2025. Contrato de prestação de serviço continuado empresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000841.2025-68 Pregão 09/2022 UASG 158132 3.172,48 42.057,43 Ajustado 33903978
1919 CX Ver Imprimir 52/2025 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
23347.000768.2025-24 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33901414
1920 NV Ver Imprimir 60/2025 NV
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Naviraí
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 24.563,84 24.563,84 Assinado 33903958
1921 PP Ver Imprimir 38/2025 PP
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Ponta Porã.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 - UASG 158132 22.525,29 22.525,29 Assinado 33903958
1922 CX Ver Imprimir 53/2025 CX
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Coxim.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 20.606,06 20.606,06 Assinado 33903958
1923 CG Ver Imprimir 49/2025 CG
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos). Repactuação 2025 (jan e fev).
23347.010145.2023-06 Pregão 13/2022 1.053,57 0,00 Cancelado 33903701
1924 CB Ver Imprimir 34/2025 CB
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Corumbá. Contrato n° 29/2023.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 16.000,00 16.000,00 Assinado 33903958
1925 AQ Ver Imprimir 36/2025 AQ
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
23347.000649.2022-29 Pregão 05/2021 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903916
1926 TL Ver Imprimir 37/2025 TL
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Três Lagoas.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 23.635,94 23.635,94 Assinado 33903958
1927 JD Ver Imprimir 19/2025 JD
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Jardim
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 19.247,36 19.247,36 Assinado 33903958
1928 TL Ver Imprimir 38/2025 TL
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2023
23347.001298.2024-35 Pregão 19/2023 UASG 158132 9.110,00 9.110,00 Assinado 33903978
1929 DR Ver Imprimir 43/2025 DR
Termo de reconhecimento de dívida referente ao Proc. de pagamento Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI referente ao mês de junho de 2024
23347.003474.2024-73 Pregão 08/2024 149,75 149,75 Assinado 33904708;33904708;33909239
1930 CB Ver Imprimir 35/2025 CB
Concessão de Suprimento de Fundos Cartão do governo federal 01/2025
23347.002656.2025-16 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903000;33903905;33903606
1931 CG Ver Imprimir 50/2025 CG
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
23347.003256.2025-10 Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 47.366,66 35.525,00 Ajustado 33903701
1932 CG Ver Imprimir 51/2025 CG
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
23347.009357.2024-13 Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 40.778,69 40.778,69 Assinado 33903943
1933 CX Ver Imprimir 54/2025 CX
Aquisição de Cordões para o IFMS Campus Coxim
23347.004258.2025-26 Pregão 90027/2024 UASG 158132 4.550,00 4.550,00 Assinado 33903023
1934 RT Ver Imprimir 70/2025 RT
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Correção dos valores da Repactuação 2024 e valores Retroativos - APÓS ATUALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA e e valor anual de 2025 - Reitoria.
23347.011484.2022-11 Pregão 09/2022 470.600,28 470.600,28 Assinado 33903702
1935 JD Ver Imprimir 20/2025 JD
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2025
23347.011886.2022-15 Pregão 09/2022 - UASG 158132 280.819,10 0,00 Cancelado 33903702
1936 JD Ver Imprimir 21/2025 JD
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2025
23347.011886.2022-15 Pregão 09/2022 - UASG 158132 280.819,10 280.819,10 Rascunho 33903702
1937 CG Ver Imprimir 52/2025 CG
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2025
23347.004285.2025-07 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903096
1938 JD Ver Imprimir 22/2025 JD
Aquisição de cordão personalizado para crachá institucional, para atender aos servidores e estudantes do IFMS Campus Jardim
23347.004263.2025-39 Pregão 90027/2024 4.326,00 4.326,00 Assinado 33903023
1939 AQ Ver Imprimir 37/2025 AQ
Contratação de serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.006216.2023-68 Pregão 19/2023 41.600,37 0,00 Cancelado 33903978
1940 TL Ver Imprimir 39/2025 TL
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus TL conforme CT 59/2023
23347.001298.2024-35 Pregão 19/2023 UASG 158132 2.949,02 2.949,02 Assinado 33903978
1941 PROEX Ver Imprimir 7/2025 PROEX 2994
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial (AEE) para atendimento das demandas de ensino do IFMS.
23347.004306.2023-14 Pregão 90106/2025 1.513.598,58 0,00 Cancelado 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701
1942 CX Ver Imprimir 55/2025 CX
Serviços de roçagem e poda de arvores para o IFMS Campus Coxim, conforme CT 59/2023, processo de origem 23347.006216.2023-68, processo de pagamento 23347.001604.2024-33.
https://suap.ifms.edu.br/processo_eletronico/processo/113473/?tab=documentos Pregão 19/2023 UASG 158132 6.497,48 6.497,48 Assinado 33903978
1943 TL Ver Imprimir 40/2025 TL
Aquisição de Autotransformador, Compressor, Bomba centrífuga e Inversor Drive para os laboratórios do eixo de controle industrial. Interessados
23347.005533.2024-48 Dispensa de Licitação 90178/2025 54.595,03 54.595,03 Assinado 44905230;44905239;44905234;44905238;33903026;33903026
1944 PP Ver Imprimir 39/2025 PP
Pagamento fornecimento de energia elétrica referente a NOTA FISCAL Nº: 009.623.199 - Série: 002, referente ao mês 03/2025. Considerando o saldo existente nas notas de empenho: 2024NE000210 - R$ 1.000,00 (ENERGIA ELÉTRICA); 2024NE000211 - R$ 350,83 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) e 2025NE000006 - R$ 0,92 (ENERGIA ELÉTRICA).
23347.000773.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 30.115,48 30.115,48 Assinado 33903943
1945 RT Ver Imprimir 71/2025 RT
Atender contrato nº 77/2024 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2025
23347.002476.2025-26 Inexigibilidade de Licitação 243/2024; 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903944
1946 DR Ver Imprimir 44/2025 DR
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Dourados
23347.006216.2023-68 Pregão Pregão SRP n. 19/2023 5.052,52 5.052,52 Assinado 33903978
1947 NV Ver Imprimir 61/2025 NV
Contratação de serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
23347.000834.2024-85 Pregão Pregão 19/2023 4.190,33 4.190,33 Assinado 33903978
1948 CB Ver Imprimir 36/2025 CB
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 34/2022 DE SERVIÇO DE PORTARIA DO CAMPUS CORUMBÁ DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025. COMPETÊNCIAS JAN a MAR/2025.
23347.003210.2021-77 Pregão 13/2022 1.725,87 1.725,87 Assinado 33903701
1949 PP Ver Imprimir 40/2025 PP
Atestado de disponibilidade orçamentária referente juros e multa de recolhimento em atraso de contribuição previdenciária patronal (264151584532024rp002132) de colaborador externo que atuou no exame de seleção 2025 do IFMS Campus Ponta Porã - edital 042/2024. proc suap: 23347.010321.2024-82.
23347.010321.2024-82 Não se aplica 6,98 6,98 Assinado 33914718
1950 RT Ver Imprimir 72/2025 RT
Atender caráter excepcional, o cadastro do empenho de diárias da PROPI para lançamento de diárias para participação dos campi na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE).No valor provisório de R$ 30.000,00
23347.000327.2025-22 Não se aplica 3.000,00 0,00 Cancelado 33909302
1951 RT Ver Imprimir 73/2025 RT
Atender reforço no empenho 1581322025NE000125 no intuito de garantir que as demandas institucionais possam continuar o andamento das ações deste primeiro semestre de 2025.
23347.001739.2024-07 Não se aplica 10.000,00 10.000,00 Assinado 33901414
1952 RT Ver Imprimir 74/2025 RT
Atender despesa referente a ressarcimento com locomoção para servidor acompanhante - da PROAD e da PROPI - na viagem para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharias FEBRACE 2025.
23347.001739.2024-07 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33909302
1953 CG Ver Imprimir 53/2025 CG
Serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
23347.006216.2023-68 Pregão 19/2023 19.825,20 19.825,20 Assinado 33903978
1954 AQ Ver Imprimir 38/2025 AQ
Diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o exercício de 2025.
23347.004366.2025-07 Não se aplica 40.000,00 40.000,00 Assinado 33901414;33901414;33901414
1956 AQ Ver Imprimir 39/2025 AQ
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023 13.132,34 13.132,34 Assinado 33903903;33903969;33903301;33903301
1957 CG Ver Imprimir 54/2025 CG
Complemento referente ao reajuste anual do serviço de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
23347.006216.2023-68 Pregão 19/2023 3.313,64 3.313,64 Assinado 33903978
1958 PP Ver Imprimir 41/2025 PP
Pagamento de juros de mora e multa referente pagamento atrasado da fatura de energia elétrica referente ao mês de março de 2025.
23347.001869.2025-12 Dispensa de Licitação 03/2021 - UASG 158132 83,11 83,11 Assinado 33903937
1959 CG Ver Imprimir 55/2025 CG
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2025/CG.
23347.011510.2021-20 Pregão 02/2020 26.666,11 26.666,11 Assinado 33903958
1960 NA Ver Imprimir 29/2025 NA
Contrato nº 29/2023 VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender as demandas do IFMS, ADO com valores estimativos refente ao Campus Nova Andradina. Prorrogação de vigência.
23347.011510.2021-20 Pregão 25/2022 21.058,43 21.058,43 Assinado 33903958
1961 CX Ver Imprimir 56/2025 CX
Emissão de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. Valor complementar da Repactuação 2024.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 22.640,85 22.640,85 Assinado 33909200
1962 PP Ver Imprimir 42/2025 PP
Processo de pagamento empresa Sanagua ETE, notas fiscais nº 26368, 26369 e 26370 referente aos meses 01 e 02/2025 no valor total de R$ 25.113,26
23347.000385.2025-56 Pregão 30/2022 - UASG 158453 21.993,83 21.993,83 Assinado 33903702;33903905
1963 DR Ver Imprimir 45/2025 DR
Aquisição de de ribbons para atender as impressoras de crachás das Unidades do IFMS, empresa COMERCIO DE INSUMOS E IMPRESSORAS IITA LTDA - CNPJ 23.484.497/0001-66, processo originário 23347.001276.2024-75.. [UG Gerenciadora Campo Grande]. IRP 181/2025
23347.004345.2025-83 Dispensa de Licitação 181/2025 UASG 158132 930,00 930,00 Assinado 33903017
1964 NV Ver Imprimir 62/2025 NV
Ressarcimento de despesas - materiais adquiridos para reformas e reparos.
23347.002639.2025-71 Não se aplica 752,26 752,26 Assinado 33909302
1965 JD Ver Imprimir 23/2025 JD
Complemento referente ao reajuste anual do serviço de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores - Campus Jardim
23347.006216.2023-68 Pregão 19/2023 2.224,55 2.224,55 Assinado 33903978
1966 JD Ver Imprimir 24/2025 JD
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
23347.011886.2022-15 Pregão 09/2022 - UASG 158132 364.971,87 364.971,87 Assinado 33903702;33909237
1967 TL Ver Imprimir 41/2025 TL
Prestação de serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais para o IFMS Campus TL conforme Contrato 54/2023
23347.001523.2024-33 Pregão 20/2023 UASG 158132 3.661,02 3.661,02 Assinado 33903301;33903301;33903903
1968 PP Ver Imprimir 43/2025 PP
Pagamento mês de fevereiro de 2025 - Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.003210.2021-77 Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 6.140,18 6.140,18 Assinado 33903701
1969 DR Ver Imprimir 46/2025 DR
Pagamento da taxa de coleta de lixo do campus Dourados referente ao exercício 2025
23347.002914.2024-75 Não se aplica 3.783,62 3.783,62 Assinado 33904710
1970 RT Ver Imprimir 75/2025 RT
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - março/2025.
23347.004714.2021-12 Não se aplica 3.391,80 3.391,80 Assinado 33914712
1971 NV Ver Imprimir 63/2025 NV
Despesas com diárias para pagamento de colaborador eventual
23347.000770.2025-01 Não se aplica 2.000,00 2.000,00 Assinado 33903602
1972 PP Ver Imprimir 44/2025 PP
Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente as despesas das notas ficais dos meses de jan/25 e fev/25. O valor mensal do referido contrato é de R$ 26.148,60.
23347.006414.2023-21 Pregão 04/2023 - UASG 158132 52.297,20 52.297,20 Assinado 33903701;33903705;33903704
1973 PP Ver Imprimir 45/2025 PP
Pagamento referente a exercício anterior 2024 da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente a despesa da nota fiscal do mês de dez/2024. O valor mensal do referido contrato é de R$ 26.148,60.
23347.006414.2023-21 Pregão 04/2023 - UASG 158132 26.148,60 26.148,60 Assinado 33903701;33903705;33903704
1975 JD Ver Imprimir 25/2025 JD
Reajuste de valor da Nota de Empenho - 2024NE000128 - EMPRESA SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
23347.010502.2024-17 Pregão PE 102023 - UASG 158132 5.123,47 5.123,47 Assinado 44905208;44905208;44905208
1976 PP Ver Imprimir 46/2025 PP
REPACTUAÇÃO/2025 do Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. O valor total (anual) passará de R$ 134.331,10 para R$ 142.120,32 e o valor mensal passará de R$ 11.194,26 para R$ 11.843,36, Diferença de R$ 649,10.
23347.007652.2023-54 Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 119.731,84 119.731,84 Assinado 33903701
1977 CAPACITAÇÃO Ver Imprimir 4/2025 CAPACITAÇÃO
Disponibilização de orçamento da Ação 4572 para capacitação - Curso Escuta Especializada e Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (2025) - Turma V - Esmagis/Turma II - IFMS.
23347.003321.2025-15 Inexigibilidade de Licitação PCA 247/2024 34.720,35 34.720,35 Assinado 33903948
1979 CG Ver Imprimir 56/2025 CG
Recolhimento do PIS/PASEP do aluguel da concessão do espaço para exploração da cantina.
23347.009814.2022-16 Não se aplica 58,00 58,00 Assinado 33914712
1980 DR Ver Imprimir 47/2025 DR
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência março/2024. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
23347.005662.2023-55 Pregão 32/2022 71.438,40 71.438,40 Assinado 33903203
1981 NV Ver Imprimir 64/2025 NV
Aquisição em caráter de urgência de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação escolar para o Campus Naviraí
23347.004376.2025-34 Dispensa de Licitação 30.000,00 0,00 Cancelado 33903203;33903203
1982 DR Ver Imprimir 48/2025 DR
Atender despesa referente à Contribuição p/ o PIS/PASEP sobre receitas próprias do campus Dourados exercício 2025
23347.004590.2025-91 Não se aplica 80,00 80,00 Assinado 33914712
1983 RT Ver Imprimir 76/2025 RT
Planejamento 2025: Solicitação de emissão Nota de Empenho para Diárias - Proex.
23347.004535.2025-09 Não se aplica 20.000,00 20.000,00 Assinado 33901414
1984 JD Ver Imprimir 26/2025 JD
Provisão para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Jardim,Contrato 14/2022
23347.001812.2022-71 Pregão 09/2021 - UASG 158132 25.984,69 25.984,69 Assinado 33903917
1985 PROEX Ver Imprimir 2/2025 PROEX 21B3
Edital Integrado das Atividades de Extensão Proex_Bolsas/2025.
23347.004207.2025-02 Não se aplica 12.000,00 12.000,00 Assinado 33904801
1986 PROEX Ver Imprimir 1/2025 PROEX 20RL
Atender Edital Integrado das Atividades de Extensão Proex_Bolsas/2025.
23347.004207.2025-02 Não se aplica 4.000,00 4.000,00 Assinado 33904801
1987 PROEX Ver Imprimir 8/2025 PROEX 2994
Edital de Apoio às Atividades de Extensão 2024 - PROEX - Auxílio financeiro a estudantes
23347.004207.2025-02 Não se aplica 533.900,00 533.900,00 Assinado 33901801;33901801;33901801;33901801
1988 JD Ver Imprimir 27/2025 JD
Pagamento referente as taxas de coleta de lixo do campus Jardim - 2025
23347.004463.2025-91 Não se aplica 1.283,57 1.283,57 Assinado 33904710
1990 DR Ver Imprimir 49/2025 DR
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Dourados.
23347.011180.2024-15 Inexigibilidade de Licitação 323/2024 155848 100.939,34 100.939,34 Assinado 33904722;33903943
1991 PP Ver Imprimir 47/2025 PP
Celebração do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contratação de serviço continuado de Copeira, Oficial de Manutenção, Porteiro e Recepcionista para o IFMS Campus Ponta Porã.
23347.006414.2023-21 Pregão 04/2023 - UASG 158132 345.342,72 345.342,72 Assinado 33903701;33903705;33903704
1992 RT Ver Imprimir 77/2025 RT
Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - REITORIA - Referente a competência 01/2025 Processo 23347.001153.2021-91.
23347.001925.2022-76 Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 23.029,15 23.029,15 Assinado 33903703
1993 JD Ver Imprimir 28/2025 JD
Pagamento - Exercício 2025 - Energisa Distribuidora de energia.
23347.002586.2025-98 Não se aplica 165.376,20 165.376,20 Assinado 33903943
1994 NV Ver Imprimir 65/2025 NV
SERVPLAN - auxiliar de campo - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
23347.009197.2022-41 Pregão 04/2023 70.188,96 70.188,96 Assinado 33903701
1996 PP Ver Imprimir 48/2025 PP
Pagamentos referente a MARÇO de 2025 Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 - UASG 158132 27.450,00 27.450,00 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
1997 PP Ver Imprimir 49/2025 PP
Pagamento 2025 contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
23347.006828.2024-31 Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 2.150,00 2.150,00 Assinado 33903944
1998 PP Ver Imprimir 50/2025 PP
Pagamento 2025 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000773.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 36.000,00 36.000,00 Assinado 33903943
1999 PP Ver Imprimir 51/2025 PP
Pagamento de 2025 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000841.2025-68 Pregão 09/2022 UASG 158132 38.883,95 42.057,43 Ajustado 33903978
2000 PP Ver Imprimir 52/2025 PP
Pagamento mês de março de 2025 - Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.003210.2021-77 Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 11.843,36 11.843,36 Assinado 33903701
2001 PP Ver Imprimir 53/2025 PP
Pagamento de 2025 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
23347.000850.2025-59 Pregão 03/2020 - UASG 158453 18.126,81 18.126,81 Assinado 33903701
2002 PP Ver Imprimir 54/2025 PP
Processo de pagamento empresa Sanagua ETE - Referente ao mês de março de 2025.
23347.000385.2025-56 Pregão 30/2022 - UASG 158453 3.119,43 3.119,43 Assinado 33903905
2003 PP Ver Imprimir 55/2025 PP
Pagamento de 2025 do Contrato 01/2024 exclusiva de mão de obra para a devida coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e/ou lixo eletrônico para IFMS campus Ponta Porã do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - Empresa: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.147.098/0001-19.
23347.000757.2024-63 Pregão 08/2023 - UASG 158132 500,00 500,00 Assinado 33903978
2004 PP Ver Imprimir 56/2025 PP
Processo de solicitação de empenhos de diárias nacionais e internacionais 2025.
23347.000854.2025-37 Não se aplica 15.000,00 15.000,00 Assinado 33901414
2005 NA Ver Imprimir 30/2025 NA
Contratação destinada à manutenção corretiva na Estufa Agrícola Hidropônica do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.002801.2025-51 Dispensa de Licitação 174/2025 21.968,00 21.968,00 Assinado 33903920
2006 JD Ver Imprimir 29/2025 JD
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 33.924.772/0003-30
23347.000132.2025-82 Pregão 90014/2024 - UASG 158132. 277.750,00 277.750,00 Assinado 33903703
2007 PROEX Ver Imprimir 9/2025 PROEX 2994
Valor atualizado para contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial (AEE) para atendimento das demandas de ensino do IFMS. Valor Original: R$ 1.513.598,58
23347.004306.2023-14 Pregão 90106/2025 1.193.503,72 1.193.503,72 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701;33903701
2008 TL Ver Imprimir 42/2025 TL
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus TL conforme CT 07/2022 - Security - Competência 01/2025
23347.002706.2024-76 Pregão SRP 02/2021 (158132) 35.031,51 35.031,51 Assinado 33909237
2009 NA Ver Imprimir 31/2025 NA
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR Nova Andradina. Jan/25.
23347.002706.2024-76 Pregão 7/2022 24.642,85 24.642,85 Assinado 33903703
2010 TL Ver Imprimir 43/2025 TL
Contratação de software para gestão de alimentação escolar do IFMS Campus TL conforme CT 01/2025
23347.008325.2023-10 Dispensa de Licitação 90242/2024 1.922,64 1.922,64 Assinado 33904006
2011 JD Ver Imprimir 30/2025 JD
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91. Despesa UGR 155850 - Campus Jardim
23347.002706.2024-76 Pregão 07/2022 - UASG 158132 22.523,96 22.523,96 Assinado 33909237
2012 AQ Ver Imprimir 40/2025 AQ
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para o IFMS Campus Aquidauana.
23347.001153.2021-91 Pregão 02/2021 22.778,17 22.778,17 Assinado 33909237;33909237
2013 AQ Ver Imprimir 41/2025 AQ
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.006374.2023-18 Pregão 04/2023 43.622,08 43.622,08 Assinado 33903701;33903704
2014 RT Ver Imprimir 78/2025 RT
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. Competência 12/2024
23347.001071.2022-28 Pregão 07/2020 12.135,74 12.135,74 Assinado 33909239
2015 PP Ver Imprimir 57/2025 PP
Contratação de serviços de vigilância para o IFMS Campus Ponta Porã conforme CT 07/2022 - Security - Competência 01/2025.
23347.002706.2024-76 Pregão 02/2021 - UASG 158132 34.735,75 34.735,75 Assinado 33909237
2016 RT Ver Imprimir 79/2025 RT
Repactuação 2025 do Contrato 49/2024, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho. Serviços de oficial de manutenção e auxiliar de almoxarifado para atendimento na unidade: Reitoria.
23347.008739.2024-20 Pregão 197/2024 136.133,80 136.133,80 Assinado 33903701;33903704
2017 CX Ver Imprimir 57/2025 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 73.049,42 73.049,42 Assinado 33903704
2018 CG Ver Imprimir 57/2025 CG
Contrato no 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilânciaarmada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria
23347.001153.2021-91 Pregão 2/2021 56.650,38 56.650,38 Assinado 33903703
2019 CX Ver Imprimir 58/2025 CX
Pagamento de juros e multa de mora por atraso no pagamento da fatura 02/2025 - Serviço fornecimento de energia elétrica - empresa Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001-50
23347.007036.2024-84 Inexigibilidade de Licitação 253/2024 322,31 322,31 Assinado 33903937
2020 PP Ver Imprimir 58/2025 PP
Prestação de serviço 2025 Contrato: 54/2023 empresa CERRADO VIAGENS LTDA - Agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.013058.2023-01 Pregão 20/2023 UASG 158132 21.224,20 21.224,20 Assinado 33903903;33903903;33903301
2021 NV Ver Imprimir 66/2025 NV
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 90.000,00 90.000,00 Assinado 33903001;33903919
2022 CG Ver Imprimir 58/2025 CG
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
23347.002561.2025-94 Concorrência 90218/2024 603.400,00 0,00 Cancelado 44905191
2023 PROEX Ver Imprimir 2/2025 PROEX 20RL
APORTE RT referente à parcela 2025 para pagamento de auxílio financeiro inerente a projeto do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) - Integrando Educação, Cultura e Comunidade no IFMS.
23347.004391.2024-00 Não se aplica 66.000,00 66.000,00 Assinado 33904801
2024 DR Ver Imprimir 50/2025 DR
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Dourados.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023 11.620,16 11.620,16 Assinado 33903969;33903301;33903301;33903903
2025 PP Ver Imprimir 59/2025 PP
Pagamento Contrato nº 02/2025 GADU SEGURANCA LTDA empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial referente a MARÇO DE 2025 para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
23347.011910.2024-88 Pregão 90014/2024 35.248,21 35.248,21 Assinado 33903703;33903703
2026 CX Ver Imprimir 59/2025 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 347/2024 10.000,00 3.500,00 Ajustado 33903944
2027 CX Ver Imprimir 60/2025 CX
Serviços públicos essenciais de energia elétrica - Contrato CX nº 11/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 15.413.826/0001- 50
23347.007036.2024-84 Inexigibilidade de Licitação 253/2024 25.000,00 25.000,00 Assinado 33903943
2028 CX Ver Imprimir 61/2025 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
23347.004769.2024-67 Não se aplica 777,00 777,00 Assinado 33904801
2029 CX Ver Imprimir 62/2025 CX
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 47.874,24 47.874,24 Assinado 33903978
2030 CX Ver Imprimir 63/2025 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 7.039,70 7.039,70 Assinado 33903704
2031 CX Ver Imprimir 64/2025 CX
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
23347.000084.2025-22 Pregão 90014/2024 36.480,77 36.480,77 Assinado 33903703;33903703
2032 CX Ver Imprimir 65/2025 CX
Atender empenho (Campus CX) Contrato 49/2021 - Prestação de serviços de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua. Processo de origem 23347.012633.2020-05.
23347.000947.2022-19 Pregão 05/2021 20.000,00 20.000,00 Assinado 33903916
2033 CX Ver Imprimir 66/2025 CX
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
23347.007773.2024-87 Pregão 90006/2024 20.391,32 20.391,32 Assinado 33903705;33903705;33903705
2034 PP Ver Imprimir 60/2025 PP
Pagamento referente a Fatura de MARÇO de 2025 - Contrato 08/2024. Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 - UASG 158132 2.990,69 2.990,69 Assinado 33903001
2035 CX Ver Imprimir 67/2025 CX
Aquisição de impressora de crachá
23347.001276.2024-75 Pregão 201/2024 8.300,00 8.300,00 Assinado 44905235
2036 CX Ver Imprimir 68/2025 CX
Aquisição de impressora de crachá
23347.001276.2024-75 Pregão 201/2024 930,00 930,00 Assinado 33903017;33903017
2037 CX Ver Imprimir 69/2025 CX
Aquisição de equipamentos (cortina de ar, exterminador de mosquito e lava louça) para atendimento das necessidades da cozinha do IFMS Campus Coxim
23347.010821.2024-14 Dispensa de Licitação 900024/2024 24.189,62 24.189,62 Assinado 44905212;44905212;44905212
2039 CX Ver Imprimir 70/2025 CX
Aquisição de equipamentos e utensílios para utilização na cozinha para o fornecimento próprio de merenda no IFMS Campus Coxim. Itens: forno elétrico, geladeira e freezer (remanescentes Pregão 90010/2024)
23347.007181.2023-84 Pregão 19.285,00 19.285,00 Assinado 44905228;44905228;44905212
2040 CX Ver Imprimir 71/2025 CX
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
23347.000102.2024-95 Dispensa de Licitação 2.290,00 2.290,00 Assinado 33903004;33903004
2041 CX Ver Imprimir 72/2025 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2025
23347.000768.2025-24 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33901414
2042 NA Ver Imprimir 32/2025 NA
Contrato nº 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI - Agenciamento de viagens. Passagens aéreas e rodoviárias. Ref. Processo licitatório: 23347.005885.2023-12 - Campus Nova Andradina. Exercício 2025.
23347.008040.2024-60 Pregão 20/2023 2.000,00 2.000,00 Assinado 33903301
2043 CG Ver Imprimir 59/2025 CG
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
23347.009359.2024-11 Inexigibilidade de Licitação 290/2024 32.181,37 32.181,37 Assinado 33903944
2044 PP Ver Imprimir 61/2025 PP
Aquisição de um (01) veículo do tipo pick-up para renovação da frota do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.009743.2024-13 Pregão 90215-2024 - UASG 158132 245.834,00 245.834,00 Assinado 44905248
2045 TL Ver Imprimir 44/2025 TL
Aquisição de materiais comuns para atender as demandas do NAPNE do IFMS Campus Três Lagoas
23347.004477.2023-43 Pregão 90185/2024 UASG 158132 1.362,00 1.362,00 Assinado 44905242
2046 RT Ver Imprimir 80/2025 RT
Termo de reconhecimento de dívida: Contrato 48/2021: Empresa JM Comércio, Construção e Serviços LTDA - Reitoria - serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria - referente ao pagamento da NF 2.054/OS 17/2024 e 18/2024 - NF 2.686/OS 19/2024
23347.000666.2022-66 Pregão Contrato RT 48/2021 18.944,85 18.944,85 Assinado 33909239
2047 RT Ver Imprimir 81/2025 RT
Aquisição de impressora de crachá e insumo (ribbon).
23347.004765.2025-60 Dispensa de Licitação 181/2025 930,00 930,00 Assinado 44905235;44905235
2049 DR Ver Imprimir 51/2025 DR
Processo de pagamento referente aos valores retroativos apurado (período de 01/01/2025 à 28/02/2025) no pedido de repactuação/reajuste 2025 da Total faturados na NFSe 9.385
23347.004892.2025-69 Pregão 03/2019 7.410,70 7.410,70 Assinado 33903978;33903701;33903704
2051 PP Ver Imprimir 62/2025 PP
Aquisição de estacas de sinalização agrícola para atender as necessidades do Campus Ponta Porã.
23347.004390.2023-76 Dispensa de Licitação 90242/2025 - UASG 158132 3.300,00 3.300,00 Assinado 33903044
2052 RT Ver Imprimir 82/2025 RT
Emissão/Renovação de certificado digital e-CNPJ tipo A3 com validade de 36 meses.
23347.003484.2025-90 Dispensa de Licitação PCA 182/2025. 302,00 302,00 Assinado 33904023
2053 JD Ver Imprimir 31/2025 JD
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
23347.009197.2022-41 Pregão 04/2023 51.990,14 51.990,14 Assinado 33903701;33903704
2054 CG Ver Imprimir 60/2025 CG
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
23347.007137.2020-21 Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 14.464,00 14.464,00 Assinado 33903979
2055 CG Ver Imprimir 61/2025 CG
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
23347.002561.2025-94 Concorrência 90218/2024 603.400,00 603.400,00 Assinado 44905191
2056 RT Ver Imprimir 83/2025 RT
ADO complementar para pagamento da nota fiscal Nº 6074 - Contrato nº 70/2024 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - FUNDACAO UNISELVA- CNPJ 04.845.150/0001-57, para realizar a gestão administrativa-financeira do projeto intitulado: Centro de Referência de Inclusão e Inovação na Educação- CREIE
23347.008535.2024-99 Dispensa de Licitação PCA 288.2024 271.560,00 271.560,00 Assinado 44903965
2057 RT Ver Imprimir 84/2025 RT
Emissão de nota de empenho referente ao Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas.
23347.000238.2024-03 Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 500.000,00 500.000,00 Assinado 44905180
2058 CB Ver Imprimir 37/2025 CB
SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE COZINHA E COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS CORUMBÁ. CONTRATO n° 29/2022.
23347.011676.2022-27 Pregão 13/2022 83.272,57 83.272,57 Assinado 33903705
2059 PP Ver Imprimir 63/2025 PP
Aquisição de Impressora de Cartão PVC (frente e verso) - Modelo Ribbon para atender demanda do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.001203.2025-64 Pregão PE 90201/2024 - UASG 158132 8.300,00 8.300,00 Assinado 44905235
2060 PP Ver Imprimir 64/2025 PP
Aquisição de insumos para impressora de crachá e insumo (ribbon), para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.001203.2025-64 Dispensa de Licitação 181/2025 1.280,00 1.280,00 Assinado 44905235;44905235
2061 DR Ver Imprimir 52/2025 DR
Contratação da empresa Moreira & Lopes Serviços para prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado para atendimento das demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.000469.2024-17).
23347.004763.2025-71 Pregão 90194/2024 UASG 158132 6.784,00 6.784,00 Assinado 33903917
2062 NV Ver Imprimir 67/2025 NV
Aquisição em caráter de urgência de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentação escolar para o Campus Naviraí
23347.004376.2025-34 Dispensa de Licitação 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903203;33903203
2063 IFMS Ver Imprimir 11/2025 IFMS
4º TA (prorrogação da vigência contratual e reajuste ) - Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora, conforme segue: Cláusula Segunda - Prorrogação da vigência contratual e Cláusula Terceira – Preço ( Reajuste). Prestação de serviços de seguro aos estudantes do IFMS em estágio obrigatório.
23347.001168.2022-31 Dispensa de Licitação 19/2022 5.456,64 5.456,64 Assinado 33903969
2064 CG Ver Imprimir 62/2025 CG
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023 15.000,00 0,00 Cancelado 33903301;33903301
2065 CG Ver Imprimir 63/2025 CG
Pagamento da taxa de lixo - IPTU 2025
23347.012257.2024-74 Não se aplica 1.386,11 1.386,11 Assinado 33904710
2066 JD Ver Imprimir 32/2025 JD
Pagamento de dívida de exercício anterior do Contrato nº 09/2023 - Empresa DPaulla - Ref. Processo licitatório 23347.004936.2022-16
23347.001317.2023-42 Regime Diferenciado de Contratações RDC 08/2022 UASG 158132 6.350,50 6.350,50 Assinado 44905100
2067 CG Ver Imprimir 64/2025 CG
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
23347.005885.2023-12 Pregão 20/2023 14.776,94 14.776,94 Assinado 33903301;33903301
2068 RT Ver Imprimir 85/2025 RT
Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo - ASCOM
23347.006352.2024-39 Dispensa de Licitação 90236/2025 17.756,42 17.756,42 Assinado 44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233;44905233
2069 RT Ver Imprimir 86/2025 RT
Anuidade 2025 da participação do IFMS junto ao FORTEC.
23347.002100.2022-79 Não se aplica 2.040,00 2.040,00 Assinado 33504108
2070 JD Ver Imprimir 33/2025 JD
Prestação de de serviços em Agenciamento de Viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender as demandas das Unidades do IFMS
23347.011005.2024-28 Pregão SRP 20/2023 UASG 158132 13.132,26 13.132,26 Assinado 33903300
2071 CX Ver Imprimir 73/2025 CX
Contratação de serviços em Agenciamento de Viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender as demandas das Unidades do IFMS
23347.006413.2024-68 Pregão Pregão 20/2023 UASG 158451 6.314,33 6.314,33 Assinado 33903903;33903969;33903301;33903301
2072 DR Ver Imprimir 53/2025 DR
Contrato 132024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
23347.003726.2024-64 Pregão 900082024 1.435,46 1.435,46 Assinado 33903701
2073 NA Ver Imprimir 33/2025 NA
Contrato nº 02/2025 - Gadu Segurança Ltda. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.005028.2024-01.
23347.007689.2024-63 Pregão 90014/2024 25.242,27 25.242,27 Assinado 33903703
2074 CG Ver Imprimir 65/2025 CG
Fornecimento de merenda escolar (kit merenda fria), competência março/2024, ao estudantes do Campus Campo Grande. Contrato nº 18/2023 - Empresa M.A.B - Aporte da RT autorizado [Aporte Orçamentário CG - 0601/2025]
23347.001969.2023-87 Pregão Pregão SRP nº 32/2022 UASG 158132 150.102,60 150.102,60 Assinado 33903203
2075 CG Ver Imprimir 66/2025 CG
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
23347.000219.2025-50 Não se aplica 10.000,00 10.000,00 Assinado 33901414
2076 IFMS Ver Imprimir 12/2025 IFMS
Contrato nº 43/2024 (Repositório do IFMS DSPACE) - Empresa ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Ref. Processo licitatório: 23347.002885.2024-41. Vigência 10/2025
23347.010648.2024-54 Inexigibilidade de Licitação PCA 28/2024. 25.600,00 25.600,00 Assinado 33904001
2077 PP Ver Imprimir 65/2025 PP
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Competência janeiro/2024. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
23347.001809.2022-57 Pregão 09/2021 62.235,36 0,00 Cancelado 33903917
2078 PP Ver Imprimir 66/2025 PP
Previsão para manutenção preventiva e corretiva 2025 de aparelhos de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Ponta Porã - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES.
23347.001809.2022-57 Pregão 09/2021 12.000,00 12.000,00 Assinado 33903917
2079 CX Ver Imprimir 74/2025 CX
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89. (complementação do valor de março/2025)
23347.007773.2024-87 Pregão 90006/2024 1.974,24 1.974,24 Assinado 33903705;33903705;33903705
2080 RT Ver Imprimir 87/2025 RT
Contratação de plataforma de comunicação social vinculada ao chip de telefonia celular gratuita, para fins de inclusão digital.
23347.002623.2025-68 Inexigibilidade de Licitação PCA 175/2025. 1.547.760,00 1.547.760,00 Assinado 33904014
2081 PP Ver Imprimir 67/2025 PP
Contrato PP n° 02/2022 empresa Sanágua. Referente a prestação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. (Valor mensal do contrato R$ 13.110,19).
23347.003551.2021-42 Pregão 30/2022 - UASG 158453 15.110,19 15.110,19 Assinado 33903702;33903024;33903905
2082 CG Ver Imprimir 67/2025 CG
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
23347.009357.2024-13 Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 42.954,63 42.954,63 Assinado 33903943
2083 NA Ver Imprimir 34/2025 NA
PCSF nº 02/2025 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 05/05/2025 à 24/07/2025, prestação de contas: 23/08/2025.
23347.005285.2025-16 Suprimento de Fundos 2/2025 18.000,00 18.000,00 Assinado 33903996;33903096
2084 PP Ver Imprimir 68/2025 PP
Pagamento NOTA FISCAL Nº: 00002858 – referente a diferença de repactuação 2025 reajuste 2024/2025- ref jan e fev de 2025.
23347.003210.2021-77 Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 1.298,24 1.298,24 Assinado 33903701
2085 PP Ver Imprimir 69/2025 PP
Pagamento 2025 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000773.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453 36.000,00 36.000,00 Assinado 33903943
2086 PP Ver Imprimir 70/2025 PP
Pagamento 2025 contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
23347.006828.2024-31 Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 2.150,00 2.150,00 Assinado 33903944
2087 PP Ver Imprimir 71/2025 PP
Pagamento de 2025 do Contrato 01/2024 exclusiva de mão de obra para a devida coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e/ou lixo eletrônico para IFMS campus Ponta Porã do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - Empresa: SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.147.098/0001-19.
23347.000757.2024-63 Pregão 08/2023 - UASG 158132 500,00 500,00 Assinado 33903978
2088 PP Ver Imprimir 72/2025 PP
Pagamento de 2025 - Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de JARDINEIRO para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.003210.2021-77 Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 11.843,36 11.843,36 Assinado 33903701
2089 PP Ver Imprimir 73/2025 PP
Pagamento de 2025 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000841.2025-68 Pregão 09/2022 UASG 158132 42.057,43 42.057,43 Assinado 33903978
2090 PP Ver Imprimir 74/2025 PP
Pagamento de 2025 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
23347.000850.2025-59 Pregão 03/2020 - UASG 158453 18.126,81 18.126,81 Assinado 33903701
2091 RT Ver Imprimir 88/2025 RT
Projeto de extensão IFMS na comunidade - Tanques de geomembrana - Tilapicultura no assentamento Itamaraty em Ponta Porã/MS 2024. (parte final)
23347.005819.2024-23 Não se aplica 47.409,12 47.409,12 Assinado 33901801;33901801;33904801;33904801;33904801;33901414
2092 RT Ver Imprimir 89/2025 RT
Aporte financeiro para o Projeto "Tilapicultura sustentável em assentamentos rurais – Nova Andradina"- (parte final).
23347.005744.2024-81 Não se aplica 39.233,60 39.233,60 Assinado 33904801;33904801;33901414;33901801;33901801
2093 RT Ver Imprimir 90/2025 RT
Aporte financeiro para o Projeto de Extensão para Implantação do Laboratório de Solos do Campus Naviraí (parte final).
23347.011223.2024-62 Não se aplica 4.590,84 4.590,84 Assinado 33901801
2094 CG Ver Imprimir 68/2025 CG
Termo de Repactuação de preços do contrato 29/2022 de prestação de serviço terceirizado de oficial de manutenção em decorrência da celebração de nova convenção coletiva de trabalho/2025.
23347.008958.2022-47 Pregão 13/2022 18.507,40 18.507,40 Assinado 33903999;33903999
2095 IFMS Ver Imprimir 13/2025 IFMS
Descentralização de crédito orçamentário para atendimento dos auxílios para estudantes-atletas que irão participar do JIFMS 2025. Hospedagem.
23347.005303.2025-60 Não se aplica 162.000,00 162.000,00 Assinado 33901801
2096 CG Ver Imprimir 69/2025 CG
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
23347.010145.2023-06 Pregão 13/2022 7.783,62 7.783,62 Assinado 33903701
2098 PROEX Ver Imprimir 3/2025 PROEX 20RL
Aporte para contratação de de serviços para Showtec - 2025 (Promoção de Eventos)
23347.002016.2025-06 Dispensa de Licitação PCA 185/2025. 35.000,00 35.000,00 Assinado 33903922
2099 RT Ver Imprimir 91/2025 RT
Repactuação do Contrato RT 36/2022- empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - atendimento do apostilamento da Repactuação em decorrência de nova CCT/2025.
23347.008963.2022-50 Pregão 13/2022 1.567,62 1.567,62 Assinado 33903701
2100 RT Ver Imprimir 92/2025 RT
PROPI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2025 - Solicita, em caráter excepcional, o reforço do empenho de diárias nacionais e criação de empenho de diárias internacionais e de passagens da PROPI para lançamento de viagens no sistema SCDP.
23347.000327.2025-22 Não se aplica 26.000,00 26.000,00 Assinado 33901414;33903301;33901416
2101 TL Ver Imprimir 45/2025 TL
Auxílio Viagem para realização de Visita Técnica Riosoft - Campus TL
23347.005463.2025-17 Não se aplica 4.000,00 4.000,00 Assinado 33901801
2102 PP Ver Imprimir 75/2025 PP
Para pagamentos referente as faturas de abril e maio de 2025 do Contrato 08/2024. Empresa Prime Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 - UASG 158132 76.450,00 76.450,00 Assinado 33903001;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
2103 IFMS Ver Imprimir 14/2025 IFMS
Aporte para Auxílio aos estudantes que participarão da Showtec 2025.
23347.005548.2025-97 Não se aplica 14.000,00 0,00 Cancelado 33903922
2104 PROEX Ver Imprimir 4/2025 PROEX 20RL
Aporte para Auxílio aos estudantes que participarão da Showtec 2025.
23347.005548.2025-97 Não se aplica 14.000,00 14.000,00 Assinado 33901801
2105 PROEX Ver Imprimir 5/2025 PROEX 20RL
Aporte para pagamento de diárias de servidores e colaboradores eventuais que participarão da Showtec 2025.
23347.005551.2025-19 Não se aplica 12.000,00 12.000,00 Assinado 33903602;33901414
2106 AQ Ver Imprimir 42/2025 AQ
Contrato nº 08/2024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - Pagamento de INSS Patronal sob contratação de serviço MEI.
23347.004419.2024-09 Não se aplica 178,07 178,07 Assinado 33914718
2107 NV Ver Imprimir 68/2025 NV
Américamix - Contrato nº 26/2023 - repactuação em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho - Valor proporcional ao término do contrato em 1º/03/2025.
23347.001776.2023-26 Pregão 13/2022 1.772,58 1.772,58 Assinado 33903705
2108 PP Ver Imprimir 76/2025 PP
Reconhecimento de Dívida referente a multa e juros de mora decorrente do atraso no recolhimento de tributos federais competência de FEVEREIRO/2025.
23347.005581.2025-17 Não se aplica 980,60 980,60 Assinado 33914799
2109 RT Ver Imprimir 93/2025 RT
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - março/2025.
23347.004714.2021-12 Não se aplica 14.571,00 0,00 Cancelado 33914712
2110 RT Ver Imprimir 94/2025 RT
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - abril/2025.
23347.004714.2021-12 Não se aplica 14.571,00 14.571,00 Assinado 33914712
2111 PP Ver Imprimir 77/2025 PP
Pagamento de taxa de alvará de funcionamento do IFMS Campus Ponta Porã referente ao exercício de 2025.
23347.005445.2025-27 Não se aplica 1.753,92 1.753,92 Assinado 33904710
2112 PP Ver Imprimir 78/2025 PP
Pagamento de auxílio financeiro para participação dos estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMS Campus Ponta Porã nos Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - JIFMS 2025.
23347.005519.2025-25 Não se aplica 8.240,00 8.240,00 Assinado 33901801
2113 PP Ver Imprimir 79/2025 PP
Para pagamento da manutenção preventiva e corretiva anual dos serviços de recarga e manutenção de extintores para o Campus Ponta Porã 2025.
23347.002630.2021-36 Pregão 03/2022 5.120,75 5.120,75 Assinado 33903917
2114 CG Ver Imprimir 70/2025 CG
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
23347.009359.2024-11 Inexigibilidade de Licitação 290/2024 38.153,05 38.153,05 Pendente de assinatura pelo OD 33903944
2115 EXTRA Ver Imprimir 1/2025 EXTRA
Contratação de Fundação de Apoio para realizar a gestão administrativa e financeira da REDITEC 2025. - TED 15575
23347.005306.2025-01 Dispensa de Licitação 2.280.000,00 2.280.000,00 Assinado 33903965
2116 RT Ver Imprimir 95/2025 RT
Diárias e passagens - SCDP: Gabin/RT
23347.000224.2025-62 Não se aplica 53.534,40 53.534,40 Assinado 33903301;33901414
2117 CX Ver Imprimir 75/2025 CX
PRIMEIRA REVISÃO DO CONTRATO CX Nº 29/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ Nº 11.301.568/0001-69 - Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
23347.007773.2024-87 Pregão 0006/2024 UASG 158132 16.270,22 16.270,22 Assinado 33903705
2118 CX Ver Imprimir 76/2025 CX
Repactuação - Primeiro Termo de Apostilamento - Contrato CX nº 06/2025 - GADU SEGURANÇA LTDA - Vigilância e segurança patrimonial no IFMS Campus Coxim
23347.000164.2025-88 Pregão 0014/2024 UASG 158132 21.011,69 21.011,69 Assinado 33909237
2119 IFMS Ver Imprimir 15/2025 IFMS
PROEX - Edital de Eventos de Extensão - Jogos Institucionais - auxílios Alimentação - Transporte e Viagem.
23347.005303.2025-60 Não se aplica 148.080,00 148.080,00 Assinado 33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801
2120 CG Ver Imprimir 71/2025 CG
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
23347.003705.2024-49 Pregão 02/2024 13.767,12 13.767,12 Pendente de assinatura pelo OD 33903701
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