| Distribuição | Orçamento | Aporte | ADOs Emitidos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| EXTRA | 3.850.875,00 | -1.683.465,54 | 522.242,45 |
1.645.167,01
|
| IFMS | 2.782.862,69 | 1.186.674,69 |
1.596.188,00
|
|
| RT | 3.472.278,46 | 7.014.882,45 |
-3.542.603,99
|
|
| AQ | 2.421.279,75 | 2.102.843,84 |
318.435,91
|
|
| CG | 5.166.908,03 | 16.998,97 | 2.912.164,00 |
2.271.743,00
|
| CB | 2.549.111,00 | 1.952.615,17 |
596.495,83
|
|
| CX | 2.385.827,37 | 1.486.040,95 |
899.786,42
|
|
| DR | 1.898.350,32 | 1.626.343,63 |
272.006,69
|
|
| JD | 1.812.198,21 | 1.499.568,41 |
312.629,80
|
|
| NV | 3.048.795,06 | 2.092.819,26 |
955.975,80
|
|
| NA | 2.614.884,60 | 2.224.685,93 |
390.198,67
|
|
| PP | 3.995.199,17 | 2.810.693,55 |
1.184.505,62
|
|
| TL | 2.730.472,34 | 1.908.688,30 |
821.784,04
|
|
| ANUIDADES | 65.871,00 |
65.871,00
|
||
| CAPACITAÇÃO | 550.000,00 | 210.854,27 |
339.145,73
|
|
| PUBLICIDADE | 200.000,00 |
200.000,00
|
||
| PROEN 20RL | 454.162,45 |
454.162,45
|
||
| PROEN 2994 | 3.746.716,12 | 3.440.281,54 |
306.434,58
|
|
| PROEN 21B3 | 315.898,20 | 315.898,20 |
0,00
|
|
| PROEN 21IV | 2.675.942,90 | 2.675.696,98 |
245,92
|
|
| PROEX 20RL | 410.304,12 | 160.304,12 |
250.000,00
|
|
| PROEX 2994 | 245.839,35 |
245.839,35
|
||
| PROEX 21B3 | 315.898,20 | 189.000,00 |
126.898,20
|
|
| PROEX 21IH | 1.572.636,28 | 1.572.636,28 |
0,00
|
|
| PROPI 20RL | 802.000,00 | 202.000,00 |
600.000,00
|
|
| PROPI 2994 | 245.839,35 | 209.700,00 |
36.139,35
|
|
| PROPI 21B3 | 947.694,60 | 919.200,00 |
28.494,60
|
|
| Total | 49.611.378,00 | 0,00 | 39.235.834,02 | 10.375.543,98 |
Carregando ADOs...
| ID | Unidade | Ações | Número | Objeto | Processo | Licitação | Contrato | CNPJ | Valor Estimado | Valor Real | Situação | NDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | CG | Ver Imprimir | 1/2026 CG |
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
|
23347.010280.2024-24 | Pregão 90013/2024 | 989.647,79 | 989.647,79 | Assinado | 33903702;33903702 |
| 2580 | CX | Ver Imprimir | 1/2026 CX |
Aquisição de café, açúcar e chás
|
23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 1.263,00 | 1.263,00 | Rascunho | 33903007 |
| 2722 | CX | Ver Imprimir | 2/2026 CX |
Prorrogação do Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
|
23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 163.780,43 | 163.780,43 | Rascunho | 33903978 |
| 2789 | CG | Ver Imprimir | 2/2026 CG |
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Campo Grande
|
23347.008048.2025-15 | Não se aplica | 10.164,00 | 10.164,00 | Assinado | 33904801 |
| 2790 | CG | Ver Imprimir | 3/2026 CG |
Serviço de vigilância.
|
23347.000210.2025-49 | Pregão 90014/2024 Contrato: 03/2026 UASG 158449 CNPJ: 19.097.389/0001-63 | 634.827,12 | 634.827,12 | Assinado | 33903703 |
| 2792 | DR | Ver Imprimir | 1/2026 DR |
Pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Dourados relativos ao período de janeiro a junho de 2026
|
23347.008050.2025-86 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2793 | DR | Ver Imprimir | 2/2026 DR |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA DEMANDAS DO
CAMPUS DOURADOS - MS
|
23347.005028.2024-01 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. | 285.765,75 | 285.765,75 | Assinado | 33903703 |
| 2794 | DR | Ver Imprimir | 3/2026 DR |
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - IFMS Campus Dourados CTR 002/2024 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
|
23347.011181.2024-60 | Inexigibilidade de Licitação 322/2024 UASG 158132 | 70.000,00 | 70.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2795 | DR | Ver Imprimir | 4/2026 DR |
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Dourados.
|
23347.011180.2024-15 | Inexigibilidade de Licitação 323/2024 155848 | 180.939,34 | 180.939,34 | Assinado | 33904722;33903943 |
| 2796 | DR | Ver Imprimir | 5/2026 DR |
Contrato 13/2024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
|
23347.003726.2024-64 | Pregão 900082024 Contrato: 13/2024 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 81.592,91 | 14.602,15 | Ajustado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
| 2798 | DR | Ver Imprimir | 6/2026 DR |
Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
|
23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 Contrato: 01/2024 CNPJ: 14.147.098/0001-19 | 1.927,08 | 1.927,08 | Assinado | 33903978 |
| 2799 | DR | Ver Imprimir | 7/2026 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO
Nº 32/2023
|
23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 UASG 155848 | 8.871,80 | 8.871,80 | Assinado | 33903978 |
| 2800 | DR | Ver Imprimir | 8/2026 DR |
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Dourados
|
23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão SRP n. 19/2023 | 5.052,52 | 5.052,52 | Assinado | 33903978 |
| 2801 | DR | Ver Imprimir | 9/2026 DR |
Contratação da empresa Letícia da Cruz Vaz (LCV) para prestação de serviço de limpeza em atendimento as demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.008384.2023-98).
|
23347.006714.2025-72 | Pregão 90013/2024 - UASG 158132. | 384.028,02 | 384.028,02 | Assinado | 33903978 |
| 2802 | DR | Ver Imprimir | 10/2026 DR |
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA
OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE
MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057,
PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
|
23347.007720.2023-85 | Pregão 07/2020-UASG 201057 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 2803 | DR | Ver Imprimir | 11/2026 DR |
Contratação de jardineiro e oficial pleno para o campus Dourados
|
23347.010395.2025-08 | Pregão 197/2024 Contrato: CT 61-2025 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 162.199,68 | 162.199,68 | Assinado | 33903704;33903701 |
| 2804 | DR | Ver Imprimir | 12/2026 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS
DOURADOS. PREGÃO 05/2021
|
23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
| 2805 | CG | Ver Imprimir | 4/2026 CG |
Aquisição de uniformes escolares - CG
|
23347.000559.2025-81 | Pregão 90241/2024 Contrato: 20/2025 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 50.800,00 | 50.800,00 | Assinado | 33903299 |
| 2806 | PP | Ver Imprimir | 1/2026 PP |
Sanagua - Contrato nº 02/2022 Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã.
(R$ 4.839,36 + R$ 8.926,93) - R$ 13.766,29 mensal - R$ 165.195,48 anual.
|
23347.000060.2026-54 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 Contrato: 02/2022 UASG 158453 CNPJ: 02595980000148 | 175.195,48 | 175.195,48 | Assinado | 33903702;33903024;33903905 |
| 2807 | PP | Ver Imprimir | 2/2026 PP |
Pagamento 2026 Contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000090.2026-61 | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132 Contrato: 04/2024 - UASG 158132 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2808 | PP | Ver Imprimir | 3/2026 PP |
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000085.2026-58 | Inexigibilidade de Licitação 337/2024 - UASG 158453 Contrato: 7844/2025 - UASG 158453 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 324.000,00 | 324.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2809 | RT | Ver Imprimir | 1/2026 RT |
3º TA - Prorrogação e reajuste conforme Ìndice previsto em contrato ICTI- IPEA referente aos anos: 2023 e 2024 - Contrato RT 01/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificado digital para atender as necessidades do IFMS.
|
23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 Contrato: 01/2023 CNPJ: 33.683.111/0001-07 | 4.920,06 | 4.920,06 | Assinado | 33904023 |
| 2810 | RT | Ver Imprimir | 2/2026 RT |
1º TA do Contrato 18/2025- Vigência - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Reitoria. Proc origem 23347.005028.2024-01.
|
23347.000172.2025-24 | Pregão 90014/2024 Contrato: 18/2025 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 291.898,08 | 291.898,08 | Assinado | 33903703 |
| 2811 | PP | Ver Imprimir | 4/2026 PP |
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã Unidade II.
|
23347.000081.2026-70 | Inexigibilidade de Licitação 343/2024 - UASG 158453 Contrato: 136/2025 - UASG 158453 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 42.000,00 | 42.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2812 | PP | Ver Imprimir | 5/2026 PP |
Pagamento de 2026 do Contrato 01/2024 Serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos - SANCRISTO Contrato 01/2024.
|
23347.000093.2026-02 | Pregão 08/2023 - UASG 158132 Contrato: 01/2024 - UASG 158132 CNPJ: 14.147.098/0001-19 | 2.400,00 | 2.400,00 | Assinado | 33903978 |
| 2813 | PP | Ver Imprimir | 6/2026 PP |
Pagamento (2026) SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contrato nº 42/2023 - JARDINEIRO.
|
23347.000049.2026-94 | Pregão 13/2022 - UASG 158453 Contrato: 42/2023 - UASG 158453 CNPJ: 26852970000109 | 142.120,32 | 142.120,32 | Assinado | 33903701 |
| 2814 | PP | Ver Imprimir | 7/2026 PP |
Pagamento de 2026 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000094.2026-49 | Pregão 09/2022 UASG 158132 Contrato: 26/2022 UASG 158132 CNPJ: 10.366.370/0001-09 | 538.734,12 | 538.734,12 | Assinado | 33903978 |
| 2815 | PP | Ver Imprimir | 8/2026 PP |
Pagamento de 2026 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
|
23347.000101.2026-11 | Pregão 03/2020 - UASG 158453 Contrato: 29/2021 - UASG 158453 CNPJ: 25.245.628/0001-88 | 217.521,72 | 217.521,72 | Assinado | 33903701 |
| 2816 | PP | Ver Imprimir | 9/2026 PP |
Pagamento 2026 Contrato nº 02/2025 GADU SEGURANCA LTDA empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância.
|
23347.000102.2026-57 | Pregão 90014/2024 UASG 158132 Contrato: 02/2025 UASG 158132 CNPJ: 08953397000148 | 422.978,52 | 422.978,52 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2817 | PP | Ver Imprimir | 10/2026 PP |
Aquisição de uniformes escolares 2026 para estudantes do IFMS Campus Ponta Porã. Empresa CAB Indústria de Confecções.
|
23347.010700.2024-72 | Pregão 90241/2024 - UASG 158132 Contrato: 03/2025 - UASG 158453 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 17.920,00 | 17.920,00 | Assinado | 33903203 |
| 2818 | PP | Ver Imprimir | 11/2026 PP |
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.000155.2026-78 | Não se aplica | 142.000,00 | 142.000,00 | Assinado | 33901414;33901416;33903602 |
| 2819 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2026 PROPI 2994 |
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor- Ciclo 2025/2026
|
23347.004666.2025-88 | Não se aplica Contrato: Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor | 64.800,00 | 64.800,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2820 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2026 PROPI 2994 |
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 054/2025 Propi - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026
|
23347.004665.2025-33 | Não se aplica Contrato: Edital 054/2025 - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026 | 115.200,00 | 115.200,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2821 | TL | Ver Imprimir | 1/2026 TL |
Bolsas do Edital 042.3/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e
Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Três Lagoas
(período de Janeiro a Julho/2026).
|
23347.008055.2025-17 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2822 | PP | Ver Imprimir | 12/2026 PP |
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ADO relativo ao pagamento dos auxílios relativos ao período de janeiro a junho de 2026 do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
|
23347.008054.2025-64 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2823 | PP | Ver Imprimir | 13/2026 PP |
Pagamentos 2026 SERVPLAN – Contratação de serviço continuado de Copeira, Oficial de Manutenção, Porteiro e Recepcionista para o IFMS Campus Ponta Porã.
|
23347.006414.2023-21 | Pregão 04/2023 - UASG 158132 Contrato: 33/2023 - UASG 158132 CNPJ: 26852970000109 | 345.343,02 | 345.343,02 | Assinado | 33903701;33903705;33903704 |
| 2824 | RT | Ver Imprimir | 3/2026 RT |
Emissão de Empenho junto ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no âmbito da Reitoria do IFMS, para atendimento das ações institucionais - Cota Gabinete/RT
|
23347.000078.2026-56 | Não se aplica | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 2825 | CX | Ver Imprimir | 3/2026 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
|
23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 38.231,72 | 38.231,72 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2826 | DR | Ver Imprimir | 13/2026 DR |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO
DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 114.523,00 | 114.523,00 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001 |
| 2827 | CX | Ver Imprimir | 4/2026 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 8.000,00 | 10.422,67 | Ajustado | 33903944 |
| 2828 | CX | Ver Imprimir | 5/2026 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
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23347.000065.2025-04 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 25.000,00 | 26.093,50 | Ajustado | 33903943 |
| 2829 | CX | Ver Imprimir | 6/2026 CX |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 1.000,00 | 999,98 | Ajustado | 33903004;33903004 |
| 2830 | CX | Ver Imprimir | 7/2026 CX |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, ÀS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, LOCALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 7/2020 CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 2831 | CX | Ver Imprimir | 8/2026 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Coxim
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23347.008049.2025-51 | Não se aplica | 847,00 | 847,00 | Assinado | 33904801 |
| 2832 | CX | Ver Imprimir | 9/2026 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 47.874,24 | 52.192,09 | Ajustado | 33903978 |
| 2833 | CX | Ver Imprimir | 10/2026 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 6.905,57 | 6.905,57 | Assinado | 33903704 |
| 2834 | CX | Ver Imprimir | 11/2026 CX |
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Marcos Vinicius Hendges
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23347.000189.2026-62 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2835 | CX | Ver Imprimir | 12/2026 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 7,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414 |
| 2836 | CX | Ver Imprimir | 13/2026 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 5.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903001 |
| 2837 | CX | Ver Imprimir | 14/2026 CX |
Serviço de higienização (lavagem) de cortinas de tecido instaladas nas salas de aula, laboratórios e salas administrativas do IFMS Campus Coxim
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23347.010685.2024-62 | Pregão 54/2025 | 9.999,15 | 9.999,15 | Assinado | 33903978 |
| 2838 | CX | Ver Imprimir | 15/2026 CX |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
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23347.000768.2025-24 | Não se aplica | 7.000,00 | 7.000,00 | Assinado | 33901414 |
| 2839 | DR | Ver Imprimir | 14/2026 DR |
Contratação da empresa Netware Telecomunicações e Informática LTDA para prestação de serviço de fornecimento de internet dedicada ao Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.014063.2022-41).
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23347.010892.2025-06 | Pregão 90024/2024 UASG 158132 | 2.976,00 | 2.976,00 | Assinado | 33904013 |
| 2840 | AQ | Ver Imprimir | 1/2026 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.012863.2025-71 | Pregão 09/2022 Contrato: 23/2023 UASG 158132 CNPJ: 00.398.551/0001-55 | 563.038,80 | 563.038,80 | Assinado | 33903702 |
| 2841 | CB | Ver Imprimir | 1/2026 CB |
Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Campus Corumbá. Conforme Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 23/2023.
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23347.012863.2025-71 | Pregão 09/2022 Contrato: 23/2023 UASG 158132 CNPJ: 00.398.551/0001-55 | 436.131,84 | 436.131,84 | Assinado | 33903702 |
| 2842 | CB | Ver Imprimir | 2/2026 CB |
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 61/2024. CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 307/2024 UG 158132.
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23347.010662.2024-58 | Inexigibilidade de Licitação 307/2024 Contrato: 61/2024 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 432.000,00 | 432.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
| 2843 | CB | Ver Imprimir | 3/2026 CB |
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ CT 63/2024, CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 308/2024 UG 158132.
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23347.010665.2024-91 | Inexigibilidade de Licitação 308/2024 Contrato: 63/2024 CNPJ: 03982931000120 | 120.000,00 | 120.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2844 | CB | Ver Imprimir | 4/2026 CB |
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM CESSAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ - GADU SEGURANÇA LTDA
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23347.012082.2024-03 | Pregão 90014/2024 UASG 158132 Contrato: 64/2024 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 420.694,50 | 420.694,50 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2845 | DR | Ver Imprimir | 15/2026 DR |
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
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23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 Contrato: Contrato nº 14/2022 CNPJ: 23.070.991/0001-84 | 103.725,60 | 103.725,60 | Assinado | 33903917 |
| 2847 | DR | Ver Imprimir | 16/2026 DR |
CONTRATO 37/2022 SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O CAMPUS DOURADOS PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
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23347.011835.2024-55 | Pregão 03/2022 UASG 158132 Contrato: 37/2022 CNPJ: 18.275.274/0001-59 | 4.022,56 | 4.022,56 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
| 2848 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2026 PROPI 21B3 |
Descentralizações aos campi referente ao Edital 051/2025 - Pesquisa Aplicada - Ciclo 2025-2026
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23347.004661.2025-55 | Não se aplica | 100.800,00 | 100.800,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2849 | DR | Ver Imprimir | 17/2026 DR |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.007923.2021-18 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 11.087,96 | 11.087,96 | Assinado | 33904016 |
| 2850 | CB | Ver Imprimir | 5/2026 CB |
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. PREGAO 04/2023 UASG 158132. CT 51/2023.
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23347.009826.2023-13 | Pregão 04/2023 Contrato: 51/2023 | 49.348,20 | 49.348,20 | Assinado | 33903701 |
| 2851 | PP | Ver Imprimir | 14/2026 PP |
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã 2026.
Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
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23347.004427.2024-47 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 Contrato: 08/2024 - UASG 158132 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 407.681,96 | 175.762,77 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
| 2852 | CB | Ver Imprimir | 6/2026 CB |
CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, DIÁRIAS, HORA EXTRA SEMANAL DIURNA, HORA EXTRA SEMANAL NOTURNA, HORA EXTRA FIM DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS IFMS CORUMBA. POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - CT 12/2024.
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23347.001652.2023-41 | Pregão 90008/2024 Contrato: 12/2024 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 19.841,73 | 19.841,73 | Assinado | 33903701 |
| 2853 | CB | Ver Imprimir | 7/2026 CB |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 91/2025. Contratada Empresa NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
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23347.007783.2025-01 | Pregão 90024/2024 Contrato: 91/2025 CNPJ: 04.674.092/0001-46 | 2.691,00 | 2.691,00 | Assinado | 33904013 |
| 2854 | CB | Ver Imprimir | 8/2026 CB |
Bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - Ciclo 2025/2026 – Campus Corumbá - relativo às mensalidades de janeiro a junho 2026
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23347.008047.2025-62 | Não se aplica | 15.246,00 | 15.246,00 | Assinado | 33904801 |
| 2855 | DR | Ver Imprimir | 18/2026 DR |
Atender despesa referente à Contribuição p/ o PIS/PASEP sobre receitas próprias do campus Dourados exercício 2026
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23347.004590.2025-91 | Não se aplica | 80,00 | 42,60 | Ajustado | 33914712 |
| 2856 | DR | Ver Imprimir | 19/2026 DR |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2026
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23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 1.500,00 | 0,00 | Cancelado | 33903947 |
| 2857 | DR | Ver Imprimir | 20/2026 DR |
Contratação da empresa Moreira & Lopes Serviços para prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado para atendimento das demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.000469.2024-17).
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23347.004763.2025-71 | Pregão 90194/2024 UASG 158132 | 6.784,00 | 6.784,00 | Assinado | 33903917 |
| 2858 | CB | Ver Imprimir | 9/2026 CB |
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.000225.2026-98 | Não se aplica | 10.000,00 | 45.000,00 | Ajustado | 33901414;33903602 |
| 2859 | NV | Ver Imprimir | 1/2026 NV |
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 01/2026.
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23347.000256.2026-49 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903996;33903996 |
| 2860 | CX | Ver Imprimir | 16/2026 CX |
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
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23347.000084.2025-22 | Pregão 90014/2024 | 420.548,92 | 420.548,92 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2861 | NV | Ver Imprimir | 2/2026 NV |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Naviraí
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23347.008051.2025-21 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2862 | IFMS | Ver Imprimir | 1/2026 IFMS |
Termo de reconhecimento de dívida - CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - tendo em vista que a Nota de Empenho 2025NE000363, emitida para o exercício de 2025, não possui saldo suficiente para arcar com as Notas Fiscais nº 54.477 e nº 55.345, emitidas pela empresa referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.
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23347.006977.2024-09 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 Contrato: Nº 2/2024 CNPJ: 01.404.158/0018-38 | 10.378,26 | 10.378,26 | Assinado | 33909240 |
| 2863 | AQ | Ver Imprimir | 2/2026 AQ |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.009104.2023-69 | Pregão 25/2023 Contrato: 08/2024 UASG 158132 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 70.000,00 | 70.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 2864 | TL | Ver Imprimir | 2/2026 TL |
Contratação de software para gestão de alimentação escolar do IFMS Campus TL conforme CT 01/2025
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23347.008325.2023-10 | Dispensa de Licitação 90242/2024 | 2.000,88 | 2.000,88 | Assinado | 33904006 |
| 2865 | NA | Ver Imprimir | 1/2026 NA |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Campus Nova Andradina.
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23347.005028.2024-01 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132 Contrato: 02/2025 - UASG 158452 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 302.907,24 | 302.907,24 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2866 | CG | Ver Imprimir | 5/2026 CG |
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
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23347.009357.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024 Contrato: Contrato 7167 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 1.680,79 | 1.680,79 | Assinado | 33909239 |
| 2867 | RT | Ver Imprimir | 4/2026 RT |
Pagamento de anuidade 2026 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
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23347.000082.2026-14 | Não se aplica | 269,35 | 269,35 | Assinado | 33904710 |
| 2868 | RT | Ver Imprimir | 5/2026 RT |
Contratação de serviço de recepcionista com dedicação exclusiva de mão de obra para a Reitoria do IFMS
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23347.012688.2025-11 | Dispensa de Licitação PCA 47.2026. | 109.238,16 | 109.238,16 | Assinado | 33903701 |
| 2869 | NV | Ver Imprimir | 3/2026 NV |
Empresa Multimax - emissão de empenho para o exercício 2026.
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23347.009995.2022-72 | Pregão | 408.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
| 2870 | NV | Ver Imprimir | 4/2026 NV |
Contrato nº 56/2023 - Empresa Servplan - jardineiro - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à dezembro)
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 65.336,52 | 65.336,52 | Assinado | 33903701 |
| 2871 | NV | Ver Imprimir | 5/2026 NV |
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 168.233,67 | 168.233,67 | Assinado | 33903701 |
| 2872 | NV | Ver Imprimir | 6/2026 NV |
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 126.792,72 | 126.792,72 | Assinado | 33903701 |
| 2873 | NV | Ver Imprimir | 7/2026 NV |
Contrato nº 15/2024 - Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
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23347.009107.2024-83 | Pregão Pregão 74-197/2024 | 51.705,54 | 51.705,54 | Assinado | 33903701 |
| 2874 | NV | Ver Imprimir | 8/2026 NV |
Contrato 14/2024 - Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2026 ( janeiro à março).
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 24.000,00 | 24.000,00 | Assinado | 33903701 |
| 2876 | NV | Ver Imprimir | 10/2026 NV |
Contrato nº 10/2021 - Acessoline -
Internet - Emissão de empenho mês janeiro/2026
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23347.003170.2021-63 | Pregão | 2.416,32 | 2.416,32 | Assinado | 33904013 |
| 2877 | NV | Ver Imprimir | 11/2026 NV |
Contrato nº 118/2025 - BR FIBRA TELECOMUNICAÇÕES - LTDA - Internet - Emissão de empenho pelo valor total para despesa do exercício 2026 - R$ 28.020,00 - (janeiro à dezembro).
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23347.010635.2025-66 | Pregão | 28.020,00 | 28.020,00 | Assinado | 33904013 |
| 2878 | NV | Ver Imprimir | 12/2026 NV |
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - emissão de empenho para exercício de 2026 - fim do contrato em 01/04/2026
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23347.003025.2024-25 | Não se aplica | 570,36 | 570,36 | Assinado | 33903978 |
| 2879 | NV | Ver Imprimir | 13/2026 NV |
Contrato nº 32/2022 - Empresa Multimax - limpeza - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
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23347.009995.2022-72 | Pregão | 306.000,00 | 306.000,00 | Assinado | 33903702 |
| 2880 | NV | Ver Imprimir | 14/2026 NV |
Contrato nº 01/2025 - energia - Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa - exercício 2026 - janeiro à dezembro
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23347.006865.2024-40 | Inexigibilidade de Licitação | 360.000,00 | 360.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2881 | NA | Ver Imprimir | 2/2026 NA |
Pagamentos do Contrato nº 5/2024. Impacto Prestadora de Serviços Ltda EPP. Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina
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23347.010846.2024-18 | Pregão 90013/2024 Contrato: 5/2024 CNPJ: 17.893.955/0001-18 | 412.891,08 | 412.891,08 | Assinado | 33903978 |
| 2885 | NV | Ver Imprimir | 17/2026 NV |
Contrato nº 02/2025 - Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e chefe de cozinha - Empresa Setta - (janeiro à dezembro) - R$ 15.089,17 (valor estimado mensal)
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23347.001204.2025-17 | Pregão 90006/2024 | 181.070,04 | 181.070,04 | Assinado | 33903705 |
| 2886 | NA | Ver Imprimir | 3/2026 NA |
Pagamentos do Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.009118.2024-63 | Pregão 90197/2024 Contrato: 4/2024 CNPJ: 35.604.126/0001-50 | 555.749,64 | 555.749,64 | Assinado | 33903701;33903701;33903704 |
| 2887 | NA | Ver Imprimir | 4/2026 NA |
Pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA referente a abastecimento e manutenção de veículos oficiais do campus Nova Andradina
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 Contrato: 04/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 210.000,00 | 210.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 2888 | CG | Ver Imprimir | 6/2026 CG |
Serviço de dedetização e desratização.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2022 Contrato: 40/2022 CNPJ: 09.642.212/0001-47 | 10.870,00 | 10.870,00 | Assinado | 33903978 |
| 2889 | NA | Ver Imprimir | 5/2026 NA |
Contrato 2813/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 96/2025 Contrato: 2813/2025 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 180.000,00 | 180.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2890 | NV | Ver Imprimir | 18/2026 NV |
Contratação de empresa especializada para aquisição de recargas de gás GLP P45 e P13, e componentes para sistemas de gás para o Campus Naviraí
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23347.006857.2025-84 | Dispensa de Licitação | 4.541,65 | 6.516,56 | Ajustado | 33903004;44905212;33903025 |
| 2891 | NA | Ver Imprimir | 6/2026 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Casa do Estudante Universitário (CEU) do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
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23347.000188.2025-37 | Inexigibilidade de Licitação 97/2025 Contrato: 23915/2025 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2892 | NA | Ver Imprimir | 7/2026 NA |
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000039.2025-78 | Inexigibilidade de Licitação 95/2025 Contrato: 7/2025 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 60.000,00 | 60.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2893 | NA | Ver Imprimir | 8/2026 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.012699.2024-11 | Inexigibilidade de Licitação Contrato: 4/2025 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2894 | NA | Ver Imprimir | 9/2026 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
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23347.000037.2025-89 | Inexigibilidade de Licitação 94/2025 Contrato: 6/2025 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 36.000,00 | 36.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2895 | NA | Ver Imprimir | 10/2026 NA |
Contrato n.º 128/2025 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Contratação de serviço de TIC do tipo enlace de dados na modalidade acesso link dedicado para atender o IFMS Campus Nova Andradina
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23347.013120.2025-18 | Pregão 9024/2024 Contrato: 128/2025 CNPJ: 73.972.002/0001-16 | 18.006,01 | 18.006,01 | Assinado | 33904013 |
| 2896 | NA | Ver Imprimir | 11/2026 NA |
Contrato nº 119/2025_POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - Prestação de serviços de motorista no IFMS Campus Nova Andradina
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23347.012408.2025-75 | Pregão 90087/2025 Contrato: 119/2025 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 92.070,00 | 92.070,00 | Assinado | 33903701 |
| 2897 | NA | Ver Imprimir | 12/2026 NA |
Contrato nº 03/2025 - Ativanet Telecom Ltda. Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da unidade II.
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23347.001966.2025-13 | Dispensa de Licitação 279/2024 Contrato: 03/2025 CNPJ: 00.746.407/0001-62 | 10.200,00 | 10.200,00 | Assinado | 33904013 |
| 2898 | NA | Ver Imprimir | 13/2026 NA |
Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000941.2022-41 | Pregão 5/2021 Contrato: 49/2021 CNPJ: 30.807.045/0001-33 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903916 |
| 2899 | NA | Ver Imprimir | 14/2026 NA |
PCSF nº 01/2026 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 26/01/2026 à 22/03/2026, prestação de contas: 15/04/2026.
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23347.000316.2026-23 | Suprimento de Fundos 01/2026 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2900 | NA | Ver Imprimir | 15/2026 NA |
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Nova Andradina
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23347.000344.2026-41 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33901414;33901416;33903602 |
| 2901 | NA | Ver Imprimir | 16/2026 NA |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Nova Andradina
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23347.008053.2025-10 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 2902 | RT | Ver Imprimir | 6/2026 RT |
Pagamento de inscrição municipal da arquiteta Laura Araújo de Oliveira Lopes, para atuar junto à PMCG em projetos de regularização de edificações do IFMS, em Campo Grande MS.
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23347.014116.2022-24 | Não se aplica | 7.338,56 | 7.384,70 | Ajustado | 33904710 |
| 2903 | RT | Ver Imprimir | 7/2026 RT |
Empenho - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão de textos em Língua Portuguesa
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23347.001304.2025-35 | Dispensa de Licitação 162.2025. CNPJ: 57.301.387/0001-33 | 15.810,00 | 15.810,00 | Assinado | 33903905 |
| 2904 | CX | Ver Imprimir | 17/2026 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 5.013,58 | 5.013,58 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
| 2905 | CG | Ver Imprimir | 7/2026 CG |
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.010280.2024-24 | Pregão 90013/2024 Contrato: 54/2024 CNPJ: 25.072.403/0001-77 | 404,22 | 404,22 | Assinado | 33909237 |
| 2906 | CG | Ver Imprimir | 8/2026 CG |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA O CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 95.320,94 | 95.320,94 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
| 2907 | NV | Ver Imprimir | 19/2026 NV |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 2909 | JD | Ver Imprimir | 1/2026 JD |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 33.924.772/0003-30
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23347.000132.2025-82 | Pregão 90014/2024 - UASG 158132. Contrato: 17/2025 - UASG 155850 CNPJ: 33.924.772/0003-30 | 317.756,04 | 317.756,04 | Assinado | 33903703 |
| 2910 | CB | Ver Imprimir | 10/2026 CB |
Serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos (abastecimento e manutenção veicular).
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 053406390001-30 | 47.100,00 | 43.000,00 | Ajustado | 33903039;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001 |
| 2911 | CX | Ver Imprimir | 18/2026 CX |
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
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23347.013696.2022-32 | Pregão 03/2022 | 225,43 | 0,00 | Cancelado | 33909239;33909239;33909239 |
| 2913 | CX | Ver Imprimir | 19/2026 CX |
TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 55.386,52 | 0,00 | Ajustado | 33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001 |
| 2914 | TL | Ver Imprimir | 3/2026 TL |
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Três Lagoas 2026.
Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento
informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS.
Combustíveis e peças.
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23347.004428.2024-91 | Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158454 Contrato: 08/2024 - UASG 158454 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 10.500,00 | 10.500,00 | Assinado | 33903001;33903001;33903001 |
| 2915 | DR | Ver Imprimir | 21/2026 DR |
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2025
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23347.000721.2025-61 | Não se aplica | 39.000,00 | 39.000,00 | Assinado | 33901414;33903602 |
| 2916 | DR | Ver Imprimir | 22/2026 DR |
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2026
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23347.001236.2025-12 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2026 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903996;33903096 |
| 2917 | CX | Ver Imprimir | 20/2026 CX |
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
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23347.013696.2022-32 | Pregão 03/2022 | 225,43 | 225,43 | Assinado | 33903917;33903917;33903917 |
| 2918 | JD | Ver Imprimir | 2/2026 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA - 3º Termo Aditivo
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 41.166,19 | 41.166,19 | Assinado | 33903001;33903001;33903039;33903919;33903919;33903001 |
| 2919 | TL | Ver Imprimir | 4/2026 TL |
Pagamento dos serviços contínuos de Limpeza, asseio e conservação do campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no ano de 2026.
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23347.000517.2025-40 | Pregão 90013/2024 UASG 158454 Contrato: 59/2024 UASG 158454 CNPJ: 25.072.403/0001-77 | 554.542,80 | 554.542,80 | Assinado | 33903702 |
| 2920 | CB | Ver Imprimir | 11/2026 CB |
serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Corumbá.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 Contrato: 20/2024 CNPJ: 14.509.513/0001-37 | 10.183,97 | 10.183,97 | Assinado | 33903704 |
| 2921 | TL | Ver Imprimir | 5/2026 TL |
Pagamento dos serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (Apoio Técnico Operacional - Porteiro, Jardineiro e Oficial de Manutenção).
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23347.010572.2024-67 | Pregão 90197/2024 UASG 158454 Contrato: 42/2024 UASG 158454 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 359.041,29 | 354.405,38 | Ajustado | 33903701 |
| 2922 | TL | Ver Imprimir | 6/2026 TL |
Pagamento de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (GADU).
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23347.001005.2025-09 | Pregão 90014/2024 UASG 158454 Contrato: 08/2025 UASG 158454 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 435.006,84 | 435.006,84 | Assinado | 33903703 |
| 2923 | IFMS | Ver Imprimir | 2/2026 IFMS |
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Prorrogação da Vigência Contratual por mais 12 meses período de 01/03/2026 a 01/03/2027 ) e Reajuste conforme Índice ICTI acumulado em 12 meses: 3,75%
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23347.011867.2022-99 | Inexigibilidade de Licitação 90208/2023 Contrato: 2/2024 CNPJ: 01.404.158/0018-38 | 129.130,85 | 129.130,85 | Assinado | 33904006 |
| 2924 | RT | Ver Imprimir | 8/2026 RT |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para Reitoria do IFMS. Combustíveis e peças.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 053406390001-30 | 763.224,51 | 763.224,51 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903039;33903919;33903919;33903001 |
| 2925 | CG | Ver Imprimir | 9/2026 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2026
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23347.000520.2026-44 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903996;33903096 |
| 2926 | IFMS | Ver Imprimir | 3/2026 IFMS |
Referente ao empenho - 3º TA (vigência e reajuste) - Contrato 58/2022 -Contratação de Plataforma virtual minha biblioteca.
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23347.006699.2022-10 | Inexigibilidade de Licitação 30/2022 Contrato: 58/2022 CNPJ: 13.183.749/0001-63 | 168.808,31 | 168.808,31 | Assinado | 33904018 |
| 2927 | RT | Ver Imprimir | 9/2026 RT |
Empenho referente ao 2º TA - CONTRATO 05/2024 - Contratação de ferramenta para auxiliar nas fases dos processos licitatórios - Sollicita.
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23347.013049.2023-10 | Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023 Contrato: 05/2024 CNPJ: 06.132.270/0001-32 | 15.981,89 | 15.981,89 | Assinado | 33903901 |
| 2928 | CG | Ver Imprimir | 10/2026 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2026
|
23347.000565.2026-19 | Não se aplica | 13.000,00 | 13.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 2929 | RT | Ver Imprimir | 10/2026 RT |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das faturas do contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Campus Naviraí Ref. Dezembro/2025
|
23347.004425.2024-58 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 14.373,26 | 0,00 | Cancelado | 33903001 |
| 2931 | JD | Ver Imprimir | 3/2026 JD |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - CREATIVE GROUP LTDA
|
23347.007147.2025-71 | Pregão PE 90106/2025 - UASG 158132 Contrato: 35/2025 - UASG 155850 CNPJ: 41.022.470/0001-33 | 7.039,25 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
| 2932 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2026 PROEN 2994 |
PROEN - Edital Programa de Assistência Estudantil - 2026
|
23347.010857.2025-89 | Não se aplica | 3.194.442,19 | 3.194.442,19 | Assinado | 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899 |
| 2933 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. Campus AQ
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 139.293,64 | 139.293,64 | Assinado | 33903701 |
| 2934 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Três Lagoas - Resolução CODIR
|
23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 279.969,86 | 279.969,86 | Assinado | 33903007 |
| 2935 | CB | Ver Imprimir | 12/2026 CB |
CENCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS.
|
23347.000566.2026-93 | Não se aplica | 13.000,00 | 13.000,00 | Assinado | 33903000;33903916 |
| 2936 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus CG
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 313.394,96 | 313.394,96 | Assinado | 33903701 |
| 2937 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus CB
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 145.280,14 | 145.280,14 | Assinado | 33903701 |
| 2938 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus CX
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 125.569,76 | 125.569,76 | Assinado | 33903701 |
| 2939 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus DR
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 109.869,61 | 109.869,61 | Assinado | 33903701 |
| 2940 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus JD
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 89.944,31 | 89.939,08 | Ajustado | 33903701 |
| 2941 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus NV
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 157.515,25 | 157.515,25 | Assinado | 33903701 |
| 2942 | PROEX | Ver Imprimir | 8/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus NA
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 133.873,28 | 133.873,28 | Assinado | 33903701 |
| 2943 | PROEX | Ver Imprimir | 9/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus PP
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 196.700,10 | 196.700,10 | Assinado | 33903701 |
| 2944 | PROEX | Ver Imprimir | 10/2026 PROEX 21IH |
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026 - recomposição. campus TL
|
23347.000282.2026-77 | Não se aplica | 161.200,46 | 161.200,46 | Assinado | 33903701 |
| 2945 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2026 PROEN 2994 |
Proen - Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2026.
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23347.000586.2026-34 | Não se aplica | 200.700,00 | 200.700,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2947 | NV | Ver Imprimir | 20/2026 NV |
Despesas com diárias para o exercício 2026.
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23347.000622.2026-60 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33901414 |
| 2951 | EXTRA | Ver Imprimir | 1/2026 EXTRA |
Proen - APORTE para Edital - Seleção de Projetos de fomento de ações lúdicas de Acolhimento e Promoção da Saúde Mental dos Estudantes do IFMS/ 2026
|
23347.011788.2025-21 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903000 |
| 2952 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2026 PROEN 21B3 |
PROEN - 21B3 - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
|
23347.012181.2025-68 | Não se aplica | 315.898,20 | 315.898,20 | Assinado | 33904801;33904801;33901801;33901801;33904801 |
| 2953 | PROEN | Ver Imprimir | 3/2026 PROEN 2994 |
PROEN - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
|
23347.012181.2025-68 | Não se aplica | 19.939,35 | 19.939,35 | Assinado | 33901801 |
| 2954 | JD | Ver Imprimir | 4/2026 JD |
Pagamento de bolsa para estágio remunerado
|
23347.012643.2025-47 | Não se aplica Contrato: - CNPJ: - | 13.392,24 | 13.392,24 | Assinado | 33901801 |
| 2955 | EXTRA | Ver Imprimir | 2/2026 EXTRA |
Aporte - Edital do Processo para Seleção de Projetos de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
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23347.012181.2025-68 | Não se aplica | 244.162,45 | 244.162,45 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2956 | CB | Ver Imprimir | 13/2026 CB |
ATENDER OPORTUNIDADE DA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
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23347.000403.2026-81 | Credenciamento 3/2025 UASG 201057 | 5.260,00 | 4.200,00 | Ajustado | 33903706 |
| 2957 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2026 PROPI 21B3 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2025/2026 - JAN/JUL.
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23347.001721.2025-88 | Não se aplica | 91.000,00 | 91.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2958 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2026 PROPI 21B3 |
Edital 037/2025 - ICT - Iniciação Científica e Tecnológica
|
23347.002928.2025-70 | Não se aplica | 310.400,00 | 310.400,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2959 | RT | Ver Imprimir | 11/2026 RT |
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026
|
23347.012643.2025-47 | Não se aplica | 37.103,76 | 0,00 | Cancelado | 33901801 |
| 2960 | RT | Ver Imprimir | 12/2026 RT |
Pagamento de BOLETO da RRT referente à aprovação do Projeto da Reforma da Reitoria Rua Ceará.
|
23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 130,64 | 130,64 | Assinado | 33904710 |
| 2961 | PP | Ver Imprimir | 15/2026 PP |
Viabilização do pagamento de bolsa-estágio no processo seletivo simplificado para realização de estágio remunerado não obrigatório - Edital PROEX/IFMS 2026.
|
23347.012643.2025-47 | Não se aplica Contrato: - CNPJ: - | 13.392,24 | 13.392,24 | Assinado | 33901801 |
| 2962 | RT | Ver Imprimir | 13/2026 RT |
Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Reitoria e os Campi do IFMS. Estimado de janeiro a de abril/ 2026.
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23347.010090.2025-98 | Pregão SRP Nº 25/2022 | 82.853,00 | 82.853,00 | Assinado | 33909240 |
| 2963 | EXTRA | Ver Imprimir | 3/2026 EXTRA |
Aporte - Edital de Visitas Técnicas 2026
|
23347.000604.2026-88 | Não se aplica | 180.000,00 | 180.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
| 2964 | CG | Ver Imprimir | 11/2026 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000219.2025-50 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33901414 |
| 2965 | CG | Ver Imprimir | 12/2026 CG |
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026. CG
|
23347.012643.2025-47 | Não se aplica | 13.392,24 | 13.392,24 | Assinado | 33901801 |
| 2966 | RT | Ver Imprimir | 14/2026 RT |
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026
|
23347.012643.2025-47 | Não se aplica | 37.103,76 | 37.103,76 | Assinado | 33903607 |
| 2967 | IFMS | Ver Imprimir | 4/2026 IFMS |
Emissão de empenhos SCDP para atendimento das demandas do PROFEPT para as aulas e defesas do mestrado no ano de 2026.
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23347.000673.2026-91 | Não se aplica | 8.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414;33903301 |
| 2968 | IFMS | Ver Imprimir | 5/2026 IFMS |
Emissão de empenhos SCDP para atendimento das demandas do PROFNIT para as aulas e defesas do mestrado no ano de 2026.
|
23347.000673.2026-91 | Não se aplica | 13.000,00 | 13.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 2969 | IFMS | Ver Imprimir | 6/2026 IFMS |
Emissão de empenhos SCDP para atendimento das demandas do PROFEPT para as aulas e defesas do mestrado no ano de 2026.
|
23347.000673.2026-91 | Não se aplica | 9.000,00 | 9.000,00 | Assinado | 33903602;33901414;33903301 |
| 2970 | NV | Ver Imprimir | 21/2026 NV |
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026 - Campus Naviraí
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23347.012643.2025-47 | Não se aplica | 21.296,08 | 21.296,08 | Assinado | 33903607 |
| 2971 | IFMS | Ver Imprimir | 7/2026 IFMS |
Primeiro Termo Aditivo para o contrato nº 79/2024 - Assinatura de licença de uso de sistema de computador - Normas Técnicas ABNT Coleção.
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23347.009186.2024-22 | Dispensa de Licitação 316/2024 Contrato: 79/2024 CNPJ: 33.402.892/0001-06 | 43.632,50 | 43.632,50 | Assinado | 33904019;33904019 |
| 2972 | RT | Ver Imprimir | 15/2026 RT |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das faturas do contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Campus Naviraí Ref. Dezembro/2025
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23347.004425.2024-58 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 14.373,26 | 14.373,26 | Assinado | 33909239 |
| 2973 | CB | Ver Imprimir | 14/2026 CB |
Serviço continuado, com cessão de mão de obra exclusiva, de motorista ao Campus IFMS Corumbá.
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23347.012714.2025-10 | Pregão 90087/2025 Contrato: 134/2025 CNPJ: 23.740.606/0001-69 | 5.664,30 | 5.664,30 | Assinado | 33903701 |
| 2974 | CG | Ver Imprimir | 13/2026 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
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23347.003705.2024-49 | Pregão 02/2024 Contrato: 11/2024 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 50.655,98 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903701 |
| 2975 | PROPI | Ver Imprimir | 4/2026 PROPI 21B3 |
Pagamento de taxas para continuidade de pedidos e registro e/ou depósito de propriedade intelectual - INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
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23347.000509.2026-84 | Não se aplica | 5.000,00 | 10.000,00 | Ajustado | 33913904 |
| 2976 | CG | Ver Imprimir | 14/2026 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
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23347.003705.2024-49 | Pregão 02/2024 Contrato: 11/2024 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 50.655,98 | 50.655,98 | Assinado | 33903701;33903701 |
| 2977 | EXTRA | Ver Imprimir | 4/2026 EXTRA |
Contratação de Fundação de apoio para realizar a gestão administrativa e financeira do projeto "Pronatec EnergIFE 2025" - TED 16126
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23347.011979.2025-92 | Dispensa de Licitação | 272.320,00 | 68.080,00 | Ajustado | 33903965 |
| 2978 | AQ | Ver Imprimir | 3/2026 AQ |
Contratação de serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003761.2024-83 | Pregão 90197/2024 Contrato: 001/2025 UASG 158448 CNPJ: 35.604.126/0001-50 | 235.830,34 | 235.830,34 | Assinado | 33903701;33903704;33903701 |
| 2979 | NA | Ver Imprimir | 17/2026 NA |
Aquisição de uniformes escolares 2026 para estudantes do IFMS Campus Nova Andradina. Empresa CAB TÊXTIL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.
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23347.010498.2024-89 | Pregão 90241/2024 - UASG 158132 Contrato: 24/2025 - UASG 158452 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 10.880,00 | 11.186,00 | Ajustado | 33903203 |
| 2980 | PROPI | Ver Imprimir | 5/2026 PROPI 21B3 |
Termo Aditivo para o contrato nº50/2025 - Acréscimo para a contratação de serviços de terceiros para redação de patentes.
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23347.014368.2023-34 | Dispensa de Licitação PCA 169/2025. Contrato: 50/2025 CNPJ: 27.993.532/0001-23 | 6.600,00 | 6.600,00 | Assinado | 33904023;33903905 |
| 2981 | AQ | Ver Imprimir | 4/2026 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo cozinheiro e auxiliar de cozinha para atender as demandas da oferta da alimentação escolar do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.007076.2023-45 | Pregão 90006/2024 Contrato: 29/2025 UASG 158448 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 240.495,48 | 240.495,48 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
| 2982 | IFMS | Ver Imprimir | 8/2026 IFMS |
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - estimado de janeiro e fevereiro/2026
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23347.011867.2022-99 | Inexigibilidade de Licitação 46/2023 Contrato: 02/2024 CNPJ: 01.404.158/0018-38 | 20.743,92 | 20.743,92 | Assinado | 33904006 |
| 2983 | AQ | Ver Imprimir | 5/2026 AQ |
Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipos P13 e P45, sob demanda, para atender a oferta da alimentação escolar no IFMS Campus Aquidauana.
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23347.011474.2022-85 | Dispensa de Licitação 51/2022 Contrato: 41/2022 UASG 158448 CNPJ: 32.792.407/0001-95 | 7.908,78 | 7.908,78 | Assinado | 33903004 |
| 2984 | AQ | Ver Imprimir | 6/2026 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005148.2024-09 | Pregão 90014/2024 Contrato: 12/2025 UASG 158448 CNPJ: 08.953.397/0001-48 | 279.977,60 | 279.977,60 | Assinado | 33903703;33903703 |
| 2985 | AQ | Ver Imprimir | 7/2026 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012304.2023-07 | Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 Contrato: 48/2024 UASG 158448 CNPJ: 15.413.826/0001-50 | 320.000,00 | 320.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 2986 | AQ | Ver Imprimir | 8/2026 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012231.2023-45 | Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 Contrato: 38/2024 UASG 15848 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 80.000,00 | 80.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2987 | AQ | Ver Imprimir | 9/2026 AQ |
Contratação de serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para o IFMS Campus Aquidauana.
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23347.008532.2024-55 | Pregão 90087/2025 UASG 158132 Contrato: 130/2025 UASG 158448 CNPJ: 23.740.606/0001-69 | 85.824,30 | 85.824,30 | Assinado | 33903701 |
| 2988 | AQ | Ver Imprimir | 10/2026 AQ |
Contratação de empresas especializadas em fornecimento de link de dados de acesso à Internet e interligação entre suas unidades, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos (em comodato) em concordância com as normas da ANATEL.
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23347.006578.2025-11 | Pregão 90024/2024 UASG 158132 Contrato: 96/2025 UASG 158448 CNPJ: 04.674.092/0001-46 | 10.274,00 | 10.274,00 | Assinado | 33904013 |
| 2989 | AQ | Ver Imprimir | 11/2026 AQ |
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.003526.2024-10 | Pregão 90008/2024 UASG 158132 Contrato: 10/2024 UASG 158448 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 18.912,24 | 18.912,24 | Assinado | 33903701 |
| 2990 | CX | Ver Imprimir | 21/2026 CX |
Aquisição de SSD's (Solid State Drive) - Campus Coxim - (Unidade Executora Campus Nova Andradina - Processo 23347.005141.2025-60)
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23347.000735.2026-65 | Pregão 90297/2025 CNPJ: 47.603.710/0002-50 | 33.420,00 | 33.420,00 | Assinado | 44903017 |
| 2991 | AQ | Ver Imprimir | 12/2026 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuado do tipo coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para tratamento, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.006511.2023-14 | Pregão 08/2023 UASG 158132 Contrato: 01/2024 UASG 158448 CNPJ: 14.147.098/0001-19 | 1.721,97 | 1.721,97 | Assinado | 33903978;33903978;33903978;33903978 |
| 2992 | CX | Ver Imprimir | 22/2026 CX |
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 2993 | CX | Ver Imprimir | 23/2026 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
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23347.000065.2025-04 | Dispensa de Licitação 06/2024 | 25.000,00 | 15.000,00 | Ajustado | 33903943 |
| 2994 | CX | Ver Imprimir | 24/2026 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Coxim
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23347.008049.2025-51 | Não se aplica | 4.235,00 | 4.235,00 | Assinado | 33904801 |
| 2995 | AQ | Ver Imprimir | 13/2026 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus de Aquidauana.
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23347.001369.2023-19 | Pregão 10/2022 UASG 158132 Contrato: 30/2023 UASG 158448 CNPJ: 09.642.212/0001-47 | 15.630,30 | 15.630,30 | Assinado | 33903978 |
| 2996 | CX | Ver Imprimir | 25/2026 CX |
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
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23347.011882.2022-37 | Pregão 09/2022 | 417.536,72 | 417.536,72 | Assinado | 33903978 |
| 2997 | CX | Ver Imprimir | 26/2026 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 Contrato: 33/2023 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 21.177,09 | 21.177,09 | Assinado | 33903704 |
| 2999 | CX | Ver Imprimir | 27/2026 CX |
TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903919;33903919;33903919 |
| 3000 | CX | Ver Imprimir | 28/2026 CX |
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Fernando Moraes Machado Brito
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23347.000370.2026-79 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 3001 | CX | Ver Imprimir | 29/2026 CX |
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Érike de Castro Costa
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23347.000895.2026-12 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
| 3002 | AQ | Ver Imprimir | 14/2026 AQ |
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão
de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos
eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus
Aquidauana.
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23347.006029.2023-84 | Dispensa de Licitação 19/2023 UASG 158132 Contrato: 10/2023 UASG 158448 CNPJ: 42.057.124/0001-53 | 0,00 | 0,00 | Cancelado | 33903025 |
| 3003 | CX | Ver Imprimir | 30/2026 CX |
Serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, instalação, desinstalação e remanejamento de ares condicionados
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 Contrato: 52/2024 CNPJ: 23.070.991/0001-84 | 4.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
| 3004 | AQ | Ver Imprimir | 15/2026 AQ |
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão
de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos
eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus
Aquidauana.
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23347.006029.2023-84 | Dispensa de Licitação 19/2023 UASG 158132 Contrato: 10/2023 UASG 158448 CNPJ: 42.057.124/0001-53 | 2.671,57 | 2.671,57 | Assinado | 33903025 |
| 3005 | AQ | Ver Imprimir | 16/2026 AQ |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 USAG 201057 Contrato: 45/2021 UASG 158132 CNPJ: 03.746.938/0013-87 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 3006 | AQ | Ver Imprimir | 17/2026 AQ |
Diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o exercício de 2026.
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23347.000906.2026-56 | Não se aplica | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33901414;33901414;33901414;33903602 |
| 3007 | PP | Ver Imprimir | 16/2026 PP |
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a João Paulo González Gonçalves - Aplicação nº 01/2026.
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23347.000890.2026-81 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33903996;33903996 |
| 3008 | PP | Ver Imprimir | 17/2026 PP |
Aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado para o auditório do Campus Ponta Porã referente ao Pregão Eletrônico 90149/2025.
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23347.005039.2025-64 | Pregão 90149/2025 – UASG 158132 CNPJ: 62.636.961/0001-44 | 19.298,00 | 19.298,00 | Assinado | 44905212 |
| 3009 | PP | Ver Imprimir | 18/2026 PP |
Aquisição de 08 notebooks para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.007134.2025-01 | Pregão 90001/2025 UASG 201057 CNPJ: 32.907.435/0001-00 | 25.504,00 | 26.460,24 | Ajustado | 44905241 |
| 3010 | CX | Ver Imprimir | 31/2026 CX |
Regularidade do funcionamento do Biotério do IFMS Campus Coxim
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23347.003925.2021-20 | Não se aplica | 792,00 | 725,60 | Ajustado | 33904710;33904710 |
| 3011 | DR | Ver Imprimir | 23/2026 DR |
Dano Material em bem pessoal de Estudante nas Dependências do IFMS - Campus Dourados. Procedimento de Ressarcimento a estudante do Júlia Ozório Mareco em decorrência de um incidente ocorrido nas dependências do Campus Dourados no dia 29/08/2025
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23347.009630.2025-91 | Não se aplica | 3.637,50 | 3.637,50 | Assinado | 33909301 |
| 3012 | CG | Ver Imprimir | 15/2026 CG |
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 Contrato: 54/2023 CNPJ: 26.722.189/0001-10 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903301;33903301 |
| 3013 | JD | Ver Imprimir | 5/2026 JD |
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
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23347.000315.2026-89 | Não se aplica | 7.000,00 | 7.000,00 | Assinado | 33901414 |
| 3014 | PP | Ver Imprimir | 19/2026 PP |
Aquisição de materiais de investimento (44) utilizados nas aulas de fruticultura e Engenharia Agrícola para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000976.2026-12 | Pregão 90090/2025 – UASG 158132 CNPJ: 34.124.663/0001-30 | 12.437,49 | 12.437,49 | Assinado | 44905234;44905234;44905234 |
| 3015 | AQ | Ver Imprimir | 18/2026 AQ |
Bolsa a coordenador do curso de pós-graduação lato sensu do IFMS Campus Aquidauana, ciclo 2025/2026, Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
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23347.008045.2025-73 | Não se aplica | 5.082,00 | 5.082,00 | Assinado | 33904801 |
| 3016 | RT | Ver Imprimir | 16/2026 RT |
Termo Aditivo ao Contrato 01/2024 - Empresa TECAP- sistema informatizado de escrituração fiscal digital – EFD Reinf e DCTFWeb - 2026.
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23347.011963.2025-80 | Inexigibilidade de Licitação 26/2023 Contrato: 01/2024 CNPJ: 50679969/0001-09 | 30.270,00 | 30.270,00 | Assinado | 33904019 |
| 3017 | NA | Ver Imprimir | 18/2026 NA |
Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74 (dez/25)
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 5.683,84 | 5.683,84 | Assinado | 33909292;33909239 |
| 3018 | NA | Ver Imprimir | 19/2026 NA |
Pagamento do Contrato nº 65/2024 - GF Negócio Imobiliários Ltda: Locação de imóvel destinado à unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina, Proc. origem 23347.010852.2024-75.
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23347.012764.2024-16 | Inexigibilidade de Licitação 338/2024 | 123.553,20 | 123.553,20 | Assinado | 33903910 |
| 3019 | RT | Ver Imprimir | 17/2026 RT |
Termo Aditivo ao Contrato 80/2024 - Contratação de sistema eletrônico de segurança e monitoramento, para atendimento da segurança do prédio definitivo da Reitoria do IFMS. Estimado de jan a dez. 2026.
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23347.001853.2025-18 | Dispensa de Licitação PCA 335/2024 Contrato: 80/2024 CNPJ: 17.772.398/0001-87 | 20.257,32 | 20.257,32 | Assinado | 33903977 |
| 3021 | RT | Ver Imprimir | 18/2026 RT |
Contrato 109/2025 - Contratação de serviços de Motorista para o IFMS - Reitoria - Pregão 90087/2025 - Estimado de Janeiro a Outubro/2026.
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23347.011938.2025-04 | Pregão 9087/2025 Contrato: 109/2025 CNPJ: 23.740.606/0001-69 | 709.160,64 | 709.160,64 | Assinado | 33903701 |
| 3022 | CG | Ver Imprimir | 16/2026 CG |
Contratação de empresa para instalação e reparos nas cortinas da Biblioteca Campus CG.
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23347.000301.2026-65 | Credenciamento 3/2025 | 7.566,00 | 7.566,00 | Assinado | 33903916 |
| 3023 | CG | Ver Imprimir | 17/2026 CG |
Aquisição de Impressora Multifuncional Jato de Tinta para o NAPNE-CG.
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23347.008879.2025-89 | Dispensa de Licitação 61/2026 | 4.303,42 | 2.700,00 | Ajustado | 44905232 |
| 3024 | CG | Ver Imprimir | 18/2026 CG |
Aquisição de insumos e ferramentas para o Setor de Tecnologia da Informação do campus Campo Grande.
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23347.003457.2025-17 | Dispensa de Licitação 54/2026 | 13.863,66 | 13.863,66 | Assinado | 44905206;33903042 |
| 3025 | CB | Ver Imprimir | 15/2026 CB |
Prestação de serviço terceirizado, com cessão de mão de obra, de oficial de manutenção.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 13/2022 Contrato: 33/2023 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 71.295,00 | 71.295,00 | Assinado | 33903704 |
| 3026 | RT | Ver Imprimir | 19/2026 RT |
Pagamento do Contrato nº RT 09/2022 - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Reitoria (Sede provisória - Rua Jornalista Belizário Lima) - Estimado exercício 2026.
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23347.006517.2025-53 | Dispensa de Licitação 02/2022 Contrato: 09/2022 | 130.000,00 | 130.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
| 3027 | RT | Ver Imprimir | 20/2026 RT |
Pagamento do Contrato - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Estimado exercício 2026.
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23347.006517.2025-53 | Inexigibilidade de Licitação 240/2024 | 90.000,00 | 90.000,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
| 3028 | IFMS | Ver Imprimir | 9/2026 IFMS |
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento da empresa Action IT Serviços de Informática Ltda, contratada por meio do Contrato nº 43/2024 Ref. Dezembro/2025
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23347.010648.2024-54 | Inexigibilidade de Licitação PCA 28/2024 Contrato: 43/2024 CNPJ: 22.806.341/0001-91 | 3.368,32 | 3.368,32 | Assinado | 33909239 |
| 3029 | RT | Ver Imprimir | 21/2026 RT |
Pagamento Reitoria Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: 23347.005885.2023-12 - Estimado janeiro a novembro/2026.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 Contrato: 54/2023 CNPJ: 26.722.189/0001-10 | 250.000,00 | 250.000,00 | Assinado | 33903301 |
| 3031 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2026 PROPI 2994 |
Pagamento de Auxílio para participação de estudantes na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) de 16 a 20/03/2026.
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23347.001016.2026-61 | Não se aplica | 29.700,00 | 29.700,00 | Assinado | 33901801 |
| 3032 | CB | Ver Imprimir | 17/2026 CB |
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 Contrato: 29/2023 CNPJ: 11.743.904/0001-23 | 3.501,97 | 15.000,00 | Ajustado | 33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014 |
| 3033 | CB | Ver Imprimir | 18/2026 CB |
Atender contratação de Serviços OUTSOURCING DE IMPRESSÃO para suprir demandas da Reitoria e Campi.
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23347.010225.2025-15 | Pregão 13/2020 Contrato: 25/2021 CNPJ: 73.505.349/0002-30 | 18.625,20 | 10.864,70 | Ajustado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
| 3034 | CB | Ver Imprimir | 19/2026 CB |
Taxa de Fiscalização Localização e Funcionamento à Prefeitura Municipal de Corumbá - MS - Ano 2026.
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23347.001262.2021-17 | Não se aplica | 1.495,80 | 1.495,80 | Assinado | 33904710 |
| 3035 | CG | Ver Imprimir | 19/2026 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual)
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23347.007137.2020-21 | Pregão Pregão 7/2020 UASG 201057 Contrato: 03/2021 CNPJ: 03.746.938/0001-43 | 21.000,00 | 21.000,00 | Assinado | 33903979 |
| 3036 | CB | Ver Imprimir | 20/2026 CB |
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.000225.2026-98 | Não se aplica Contrato: 54/2023 CNPJ: 26.722.189/0001-10 | 10.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33909233;33909233 |
| 3037 | CB | Ver Imprimir | 21/2026 CB |
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.000225.2026-98 | Não se aplica Contrato: 54/2023 CNPJ: 26.722.189/0001-10 | 8.180,71 | 0,00 | Cancelado | 33903903;33903969;33909233;33909233;33909233 |
| 3038 | CB | Ver Imprimir | 22/2026 CB |
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.000225.2026-98 | Pregão 20/2023 Contrato: 54/2023 CNPJ: 26.722.189/0001-10 | 8.180,71 | 8.180,71 | Assinado | 33909233;33903903;33903969;33909233;33909233 |
| 3039 | DR | Ver Imprimir | 24/2026 DR |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES
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23347.002035.2025-24 | Pregão 90241/2024 UASG 158132 Contrato: CTR 49.2025 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 4.646,60 | 4.646,60 | Assinado | 33903203 |
| 3040 | CG | Ver Imprimir | 20/2026 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (01 posto).
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23347.012031.2025-54 | Pregão 90197/2024 Contrato: 4/2026 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 49.257,72 | 49.257,72 | Assinado | 33903701 |
| 3041 | PROPI | Ver Imprimir | 6/2026 PROPI 21B3 |
Edital de seleção de Propostas para a Participação de Pesquisadores e Estudantes Negros e Indígenas em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão - (exercício 2026).
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23347.010523.2025-13 | Não se aplica | 65.400,00 | 65.400,00 | Assinado | 33901801;33901801;33904801 |
| 3042 | RT | Ver Imprimir | 22/2026 RT |
Termo de reconhecimento de dívida - Atender despesa referente a ressarcimento de despesas com pedágios custeadas com recursos próprios pelo servidor Ronivan Sousa da Silva Suttini, decorrente da viagem realizada para participação na Jornada de Foguetes OBA/MOBFOG 2025, em Barra do Piraí/RJ, no período de 14 a 19 de dezembro de 2025, com utilização de veículo oficial (Ônibus Volvo, placa NRL-9D28)
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23347.000600.2026-08 | Não se aplica | 1.034,60 | 1.034,60 | Assinado | 33909293 |
| 3043 | TL | Ver Imprimir | 7/2026 TL |
Fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL conforme CT 60/2024 (SANESUL)
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23347.012488.2024-88 | Inexigibilidade de Licitação 220/2024 UASG 158454 Contrato: 60/2024 UASG 158454 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 80.629,11 | 80.629,11 | Assinado | 33903944 |
| 3044 | TL | Ver Imprimir | 8/2026 TL |
Prestação de serviços de coleta de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para o IFMS Campus Três Lagoas.
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23347.005172.2024-30 | Pregão 8/2023 UASG 158454 Contrato: 01/2023 UASG 158454 CNPJ: 14.147.098/0001-19 | 4.466,54 | 4.466,54 | Assinado | 33903978 |
| 3045 | JD | Ver Imprimir | 6/2026 JD |
Reconhecimento de dívida referente ao exercício 2025 - Processo de pagamento da Bolsa apoio estudante EJA/EPT
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23347.005764.2025-32 | Não se aplica | 648,00 | 648,00 | Assinado | 33909236;33914799 |
| 3046 | TL | Ver Imprimir | 9/2026 TL |
Prestação de serviços de chefe de cozinha, cozinheira e auxiliar de Cozinha para o IFMS Campus TL conforme CT 25/2024, referente prestação de serviços de 2026.
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23347.007768.2024-74 | Pregão 90006/2024 UASG 158454 Contrato: 25/2024 UASG 158454 CNPJ: 11.301.568/0001-69 | 262.176,40 | 267.856,33 | Ajustado | 33903705 |
| 3047 | TL | Ver Imprimir | 10/2026 TL |
Serviços de recarga de gás GLP P45 para o IFMS Campus TL conforme Contrato 41/2024 para o exercício de 2026.
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23347.009439.2024-68 | Dispensa de Licitação 10/2024 UASG 158454 Contrato: 41/2024 UASG CNPJ: 04.519.644/0001/41 | 7.518,90 | 7.518,90 | Assinado | 33903004 |
| 3048 | CG | Ver Imprimir | 21/2026 CG |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 Contrato: 02/2022 CNPJ: 23070991000184 | 44.503,51 | 44.503,51 | Assinado | 33903917 |
| 3049 | CX | Ver Imprimir | 32/2026 CX |
Serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, instalação, desinstalação e remanejamento de ares condicionados
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 Contrato: 52/2024 CNPJ: 23.070.991/0001-84 | 15.127,32 | 15.370,48 | Ajustado | 33903917;33903917;33903917;33903905;33903025 |
| 3050 | TL | Ver Imprimir | 11/2026 TL |
Serviços Contínuos de profissionais de apoio à educação especial IFMS campus Três Lagoas 2026
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23347.005914.2025-16 | Pregão 90106/2025 UASG 158454 Contrato: 42/2025 UASG 158454 CNPJ: 03637812/0001-30 | 98.549,73 | 98.549,73 | Assinado | 33903701 |
| 3051 | RT | Ver Imprimir | 23/2026 RT |
PROAD - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 158.500,00 | 158.500,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3052 | RT | Ver Imprimir | 24/2026 RT |
ASCOM - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 35.500,00 | 35.500,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3053 | RT | Ver Imprimir | 25/2026 RT |
AUDIT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903301;33901414 |
| 3054 | RT | Ver Imprimir | 26/2026 RT |
CIS - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 15.755,00 | 15.755,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3055 | RT | Ver Imprimir | 27/2026 RT |
COSUP - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 19.744,00 | 19.744,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3056 | NA | Ver Imprimir | 20/2026 NA |
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores. IFMS Campus Nova Andradina. Prorrogação do Contrato nº 37/2022 – MS Extintores
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 Contrato: 37/2022 CNPJ: 18.275.274/0001-59 | 6.555,07 | 6.555,07 | Assinado | 33909292 |
| 3057 | RT | Ver Imprimir | 28/2026 RT |
CREAD - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 14.100,00 | 14.100,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3058 | RT | Ver Imprimir | 29/2026 RT |
DIRTI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 59.000,00 | 59.000,00 | Assinado | 33901414;33903301;33903602 |
| 3059 | RT | Ver Imprimir | 30/2026 RT |
Cota Gabinete/RT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. OBS: Descontado os valores emitidos no ADO 3/2026 RT (em anexo)
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 203.122,00 | 0,00 | Cancelado | 33903301;33901416;33903602;33901414 |
| 3060 | RT | Ver Imprimir | 31/2026 RT |
ÉTICA - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 27.503,00 | 27.503,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3061 | RT | Ver Imprimir | 32/2026 RT |
NUREI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3062 | RT | Ver Imprimir | 33/2026 RT |
OUVID - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 7.500,00 | 7.500,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3063 | RT | Ver Imprimir | 34/2026 RT |
PROJU - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 8.670,00 | 8.670,00 | Assinado | 33903301;33901414 |
| 3064 | NA | Ver Imprimir | 21/2026 NA |
CONTRATO Nº 01/2021 - Adesão à IRP nº 07/2020 UASG 201057 - Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo ao IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.010776.2022-36 | Pregão 07/2020 Contrato: 01/2021 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 3065 | RT | Ver Imprimir | 35/2026 RT |
PRODI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 94.500,00 | 94.500,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3066 | RT | Ver Imprimir | 36/2026 RT |
PROEN - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 238.500,00 | 238.500,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3067 | RT | Ver Imprimir | 37/2026 RT |
DIPES - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 105.283,00 | 105.283,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3068 | RT | Ver Imprimir | 38/2026 RT |
DIGOV - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 49.622,00 | 49.622,00 | Assinado | 33901414;33903301;33903602 |
| 3069 | RT | Ver Imprimir | 39/2026 RT |
ASINT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 54.800,00 | 54.800,00 | Assinado | 33903301;33901416;33903602;33901414 |
| 3070 | RT | Ver Imprimir | 40/2026 RT |
Cota Gabinete/RT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. OBS: Descontado os valores emitidos no ADO 3/2026 RT (em anexo)
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 239.875,00 | 239.875,00 | Assinado | 33901414;33903301;33901416;33903602;33903302 |
| 3071 | RT | Ver Imprimir | 41/2026 RT |
PROEX - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 223.600,00 | 223.600,00 | Assinado | 33901414;33903301;33903602 |
| 3072 | RT | Ver Imprimir | 42/2026 RT |
PROPI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens.
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 222.700,00 | 222.700,00 | Assinado | 33901414;33903301;33901416;33903302;33903602 |
| 3073 | NV | Ver Imprimir | 22/2026 NV |
Contratação de empresa especializadas em sistemas de monitoramento 24h - para atender as dependência do Campus Naviraí - Inviolável
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23347.007626.2024-15 | Pregão 90086/2025 Contrato: 95/2025 | 40.020,00 | 40.020,00 | Assinado | 33903977 |
| 3074 | IFMS | Ver Imprimir | 10/2026 IFMS |
PROFNIT - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. Obs: descontado os valores já emitidos no ADO 5/2026 IFMS (em anexo)
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 27.000,00 | 27.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
| 3075 | IFMS | Ver Imprimir | 11/2026 IFMS |
PROFEPT- Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - referentes ao Planejamento de Diárias e Passagens da Reitoria para o exercício de 2026 para lançamento de viagens no sistema SCDP. Liberação parcial dos valores inicialmente planejados para as despesas com diárias e passagens. Obs: descontado os valores já emitidos no ADO 6/2026 IFMS (em anexo)
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23347.000940.2026-21 | Não se aplica | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33901414 |
| 3076 | TL | Ver Imprimir | 12/2026 TL |
Complemento Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Três Lagoas 2026. Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
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23347.004428.2024-91 | Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158454 Contrato: 08/2024 - UASG 158454 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 4.352,13 | 4.352,13 | Assinado | 33903001 |
| 3077 | NV | Ver Imprimir | 23/2026 NV |
Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para suprir as demandas de ensino dos Campi Naviraí - Motosserra
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23347.007171.2024-20 | Pregão | 1.200,00 | 0,00 | Cancelado | 44905240 |
| 3078 | NV | Ver Imprimir | 24/2026 NV |
Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para suprir as demandas de ensino dos Campi Naviraí - Motosserra
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23347.007171.2024-20 | Pregão | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 44905240 |
| 3079 | RT | Ver Imprimir | 43/2026 RT |
Contrato 38/2021: OSHIRO IMOVEIS LTDA - ME. Aluguel do prédio na rua Belizário Lima, 236, sede provisória da Reitoria: Execução do Estimado de janeiro a dezembro de 2026.
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23347.000203.2022-02 | Dispensa de Licitação 46/2021 | 439.890,48 | 439.890,48 | Assinado | 33903910 |
| 3080 | RT | Ver Imprimir | 44/2026 RT |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2026
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23347.010907.2025-28 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 | 55.517,83 | 55.517,83 | Assinado | 33903947 |
| 3081 | CB | Ver Imprimir | 23/2026 CB |
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) MÓVEL, COM ÁREA DE REGISTRO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (DDD67).
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23347.016786.2019-80 | Pregão 01/2020 Contrato: 08/2020 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 4.297,72 | 4.297,72 | Assinado | 33904014 |
| 3082 | RT | Ver Imprimir | 45/2026 RT |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado 2026- RT
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23347.003394.2024-18 | Pregão SRP 01/2020. | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33904014 |
| 3083 | CB | Ver Imprimir | 24/2026 CB |
Atender contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições
Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 600,00 | 600,00 | Assinado | 33903947 |
| 3084 | PP | Ver Imprimir | 20/2026 PP |
Contratação para prestação de Serviços Postais (CORREIOS) para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação 244/2025 - UASG 158132 Contrato: Nº 107/2025 - UASG 158132 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33903947 |
| 3085 | NV | Ver Imprimir | 25/2026 NV |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
| 3086 | NV | Ver Imprimir | 26/2026 NV |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Naviraí.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.551,71 | 7.551,71 | Assinado | 33904014 |
| 3087 | PP | Ver Imprimir | 21/2026 PP |
Pagamento 2026 serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Ponta Porã.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 Contrato: 08/2020 - UASG 158132 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 7.367,52 | 7.367,52 | Assinado | 33904014 |
| 3088 | NV | Ver Imprimir | 27/2026 NV |
Reconhecimento de dívida referente a prestação de serviços de cozinha (Chefe de Cozinha, Cozinheira e Auxiliar de Cozinha) de 06/03/2025 a 31/12/25 (CT nº 02/2025) - SETTA
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23347.002418.2025-01 | Pregão | 9.322,04 | 0,00 | Cancelado | 33909237 |
| 3090 | CB | Ver Imprimir | 26/2026 CB |
Serviços de Outsourcing - Almoxarifado Virtual. Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A .
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 Contrato: 45/2021 CNPJ: 03746938001387 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 3091 | RT | Ver Imprimir | 46/2026 RT |
Contrato nº 116/2025 - Licença de uso com manutenção e suporte técnico do software SIPPAG (sistema de protocolo, pagamento e gestão). Estimado até outubro 2026.
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23347.005901.2025-39 | Inexigibilidade de Licitação PCA 206/2025. | 112.846,30 | 112.846,30 | Assinado | 33904006 |
| 3092 | NA | Ver Imprimir | 22/2026 NA |
Processo de pagamento do Contrato Nº 107/2025 - Correios - Ref. Processo licitatório 23347.007631.2025-09. Campus Nova Andradina.
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23347.010907.2025-28 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33903947 |
| 3093 | AQ | Ver Imprimir | 19/2026 AQ |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 Contrato: 08/2020 UASG 158132 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33904014 |
| 3094 | CG | Ver Imprimir | 22/2026 CG |
Contrato 08/2020 RT. Serviços de telefonia móvel e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato: Estimado 2026, Campus Campo Grande.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 01/2020 Contrato: 8/2020 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 9.000,00 | 9.000,00 | Assinado | 33904014 |
| 3095 | NA | Ver Imprimir | 23/2026 NA |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução até jul/2026. Campus Nova Andradina
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23347.016786.2019-80 | Pregão SRP 01/2020 Contrato: 08/2020 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 4.163,99 | 4.163,99 | Assinado | 33904014 |
| 3096 | TL | Ver Imprimir | 13/2026 TL |
Pagamento 2026 serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 Contrato: 08/2020 - UASG 158132 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33904014 |
| 3097 | AQ | Ver Imprimir | 20/2026 AQ |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 UASG 158132 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 800,00 | 800,00 | Assinado | 33903947 |
| 3098 | RT | Ver Imprimir | 47/2026 RT |
Contrato 126/2025 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA Liquidação Mensal do Link de Internet da Reitoria da Belizário. Processo de origem 23347.006645.2025-05. Referente a 2026.
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23347.001214.2026-25 | Pregão 90024/2024 | 10.704,00 | 10.704,00 | Assinado | 33904013;33904013;33904013 |
| 3099 | CG | Ver Imprimir | 23/2026 CG |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS dos canais de atendimento disponibilizados, para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Campo Grande.
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33903947 |
| 3100 | TL | Ver Imprimir | 14/2026 TL |
Atender contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33903947 |
| 3101 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2026 PROEX 20RL |
APORTE - referente descentralização TED 16183 - 2026NC000071 - Cursos de Qualificação Profissional Pronatec Empreender 2025.
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23347.012026.2025-41 | Dispensa de Licitação PCA 294/2025. | 103.500,00 | 103.500,00 | Assinado | 33903965 |
| 3102 | AQ | Ver Imprimir | 21/2026 AQ |
Aquisição de uniformes escolares para os estudantes do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.000140.2025-29 | Pregão 90241/2024 Contrato: 30/2025 UASG 158448 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 26.116,28 | 26.116,28 | Assinado | 33903203 |
| 3103 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2026 PROEX 20RL |
Aporte(complemento) para pagamento de diárias para equipe: Projeto Piscicultura Sustentável e Inclusão Produtiva -
Transformando a Vida de Famílias Assentadas (Miranda) - Odair Diemer.
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23347.005248.2025-16 | Não se aplica | 1.675,00 | 1.675,00 | Assinado | 33901414 |
| 3104 | CB | Ver Imprimir | 27/2026 CB |
ATENDER OPORTUNIDADE DA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
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23347.000723.2026-31 | Credenciamento 3/2025 UASG 201057 | 2.637,25 | 2.500,00 | Ajustado | 33903706 |
| 3105 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2026 PROEX 20RL |
Aporte(complemento) para pagamento de diárias para equipe: Projeto Piscicultura Sustentável e Inclusiva - Quilombola
Família Ozório e Ribeirinhos em Corumbá-MS - Odair Diemer.
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23347.005249.2025-52 | Não se aplica | 3.350,00 | 3.350,00 | Assinado | 33901414 |
| 3106 | CG | Ver Imprimir | 24/2026 CG |
Contratação de serviços contínuos de empresa especializada na prestação dos serviços de motorista.
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23347.001092.2026-77 | Pregão 90087/2025 Contrato: 102026 CNPJ: 23.740.606/0001-69 | 82.165,71 | 82.165,71 | Assinado | 33903701 |
| 3107 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2026 PROEX 20RL |
Aporte(complemento) para pagamento de diárias para equipe: Projeto Piscicultura Sustentável nas Comunidades
Tradicionais de Nioaque - Odair Diemer.
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23347.007244.2025-64 | Não se aplica | 6.700,00 | 6.700,00 | Assinado | 33901414 |
| 3108 | AQ | Ver Imprimir | 22/2026 AQ |
Aquisição de software para a gestão da alimentação escolar, tipo merenda quente, no IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012167.2023-01 | Dispensa de Licitação 90242/2023 Contrato: 43/2025 UASG 158448 CNPJ: 14.457.637/0001-16 | 1.922,64 | 1.991,28 | Ajustado | 33904006 |
| 3109 | CX | Ver Imprimir | 33/2026 CX |
Solicitação de empenho - aquisição de gêneros alimentícios para atender a oferta da alimentação escolar Campus Coxim / Pregão SRP 90189/2025 / ARP 113-2025 / MS LICITAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 54.167.555/0001-51
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23347.011972.2025-71 | Pregão 90189/2025 Contrato: 127/2025 CNPJ: 54.167.555/0001-51 | 4.631,88 | 4.631,88 | Assinado | 33903203 |
| 3110 | CX | Ver Imprimir | 34/2026 CX |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS dos canais de atendimento disponibilizados, para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Coxim.
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 620,00 | 620,00 | Assinado | 33903947 |
| 3111 | CX | Ver Imprimir | 35/2026 CX |
Contrato 08/2020 RT. Serviços de telefonia móvel e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato: Estimado 2026, Campus Coxim.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 01/2020 Contrato: 8/2020 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 7.157,87 | 7.157,87 | Assinado | 33904014 |
| 3112 | DR | Ver Imprimir | 25/2026 DR |
Atender contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
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23347.007631.2025-09 | Dispensa de Licitação 244/2025 Contrato: 107/2025 CNPJ: 34.028.316/0009-60 | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33903947 |
| 3113 | DR | Ver Imprimir | 26/2026 DR |
Pagamento 2026 serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 Contrato: 08/2020 - UASG 158132 CNPJ: 02.558.157/0001-62 | 4.297,72 | 4.297,72 | Assinado | 33904014 |
| 3114 | IFMS | Ver Imprimir | 12/2026 IFMS |
Contrato nº16/2025 - Contratação de Licenças para Uso de Softwares de Produtividade e Colaboração. Exercício 2026. Cota única RNP
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23347.007464.2024-15 | Dispensa de Licitação | 322.956,62 | 322.956,62 | Assinado | 33904019 |
| 3115 | CG | Ver Imprimir | 25/2026 CG |
Aquisição de gases especiais para os laboratórios da Mecânica do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.005793.2024-13 | Dispensa de Licitação Contrato: 23/2025 CNPJ: 04.688.553/0001-30 | 3.200,00 | 3.200,00 | Assinado | 33903004 |
| 3116 | RT | Ver Imprimir | 48/2026 RT |
Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74. Estimado até março de 2026
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23347.008847.2025-83 | Pregão 25/2023 Contrato: 08/2024 | 185.000,00 | 185.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 3117 | IFMS | Ver Imprimir | 13/2026 IFMS |
Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora - Prestação de serviços de seguro aos estudantes do IFMS. Estimado até maio 2026.
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23347.005755.2022-07 | Dispensa de Licitação 19/2022 Contrato: 18/2022 CNPJ: 87.883.807/0001-06 | 2.491,50 | 2.491,50 | Assinado | 33903969 |
| 3118 | CG | Ver Imprimir | 26/2026 CG |
Contratação de serviço de TIC do tipo enlace de dados na modalidade acesso link dedicado para atender as demandas do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.001528.2026-28 | Pregão 90024/2024 Contrato: 11/2026 CNPJ: 04.674.092/0001-46 | 3.191,00 | 3.191,00 | Assinado | 33904013 |
| 3119 | CG | Ver Imprimir | 27/2026 CG |
Contratação de empresa para instalação de cortinas com blackout na sala A-102 (Audiovisual) Campus CG.
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23347.013257.2025-72 | Credenciamento 3/2025 | 6.479,00 | 6.479,00 | Assinado | 33903024 |
| 3120 | CG | Ver Imprimir | 28/2026 CG |
Aquisição de SSD's (Solid State Drive) para atualização e modernização dos laboratórios de informática e máquinas de uso administrativo do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.005141.2025-60 | Pregão 90200/2025 | 46.200,00 | 46.200,00 | Assinado | 44903017 |
| 3121 | CG | Ver Imprimir | 29/2026 CG |
Serviço de Oficial Pleno (Servplan - contrato 29/2022).
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23347.011663.2022-58 | Pregão 13/2022 Contrato: 29/2022 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 13.845,46 | 13.845,46 | Assinado | 33903704 |
| 3123 | NV | Ver Imprimir | 28/2026 NV |
Contrato NV nº 04/2021 (BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - outsourcing para operação de almoxarifado virtual) -
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23347.012598.2022-88 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33903984 |
| 3125 | RT | Ver Imprimir | 50/2026 RT |
PROPI - Empenhos de diárias e passagens para o exercício 2026 - para atendimento ao Edital de Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2026.
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23347.001149.2026-38 | Não se aplica | 40.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414;33903301 |
| 3126 | IFMS | Ver Imprimir | 14/2026 IFMS |
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Telefonia Móvel.
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23347.005590.2025-16 | Pregão SRP 01/2020. | 396.648,90 | 396.648,90 | Assinado | 33904014 |
| 3127 | RT | Ver Imprimir | 51/2026 RT |
Contrato 37/2022 - Contrato nº 37/2022 (TRÊS LAGOAS) - Empresa MS Extintores - para emissão de nota de empenho.
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23347.013707.2022-84 | Pregão 3/2022 Contrato: 37/2022 CNPJ: 18.275.274/0001-59 | 3.139,68 | 3.139,68 | Assinado | 33903917 |
| 3128 | CB | Ver Imprimir | 28/2026 CB |
SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA, COM MÃO DE OBRA DEDICADA 12X36. CAMPUS IFMS CORUMBÁ.
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23347.011903.2022-14 | Pregão 13/2022 Contrato: 34/2022 | 80.438,58 | 76.806,82 | Ajustado | 33903979 |
| 3129 | NV | Ver Imprimir | 29/2026 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 1.797,34 | 1.797,34 | Assinado | 33903701 |
| 3131 | NV | Ver Imprimir | 31/2026 NV |
Contrato 14/2024 - Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2026 - 2º Termo aditivo
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23347.003601.2024-34 | Pregão Pregão 90008/2024 | 77.178,58 | 77.178,58 | Assinado | 33903701 |
| 3132 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Aquidauana - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 243.425,87 | 243.425,87 | Assinado | 33903007 |
| 3133 | PROEN | Ver Imprimir | 3/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Campo Grande - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 498.850,19 | 498.850,19 | Assinado | 33903007 |
| 3134 | PROEN | Ver Imprimir | 4/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Corumbá - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 244.810,22 | 244.810,22 | Assinado | 33903007 |
| 3135 | PROEN | Ver Imprimir | 5/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Coxim - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 218.945,68 | 218.945,68 | Assinado | 33903007 |
| 3136 | PROEN | Ver Imprimir | 6/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Dourados - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 229.983,14 | 229.983,14 | Assinado | 33903007 |
| 3137 | PROEN | Ver Imprimir | 7/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Jardim - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 151.891,98 | 151.891,98 | Assinado | 33903007 |
| 3138 | PROEN | Ver Imprimir | 8/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Naviraí - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 261.533,76 | 261.533,76 | Assinado | 33903007 |
| 3139 | PROEN | Ver Imprimir | 9/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Nova Andradina - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 210.720,44 | 210.720,44 | Assinado | 33903007 |
| 3140 | PROEN | Ver Imprimir | 10/2026 PROEN 21IV |
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - 2026 - Campus Ponta Porã - Resolução CODIR
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23347.000601.2026-44 | Não se aplica | 335.565,84 | 335.565,84 | Assinado | 33903007 |
| 3141 | NA | Ver Imprimir | 24/2026 NA |
Aquisição de recargas de gás GLP e água mineral para atender ao Campus Nova Andradina - Contrato 50/2022 - Processo ref. 23347.001842.2022-87 - Renovação: 08/11/2025 à 07/11/2026. Despesa estimada exercício 2025
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23347.012718.2022-47 | Dispensa de Licitação 51/2022 Contrato: 50/2022 CNPJ: 15.063.353/0001-08 | 4.980,00 | 4.980,00 | Assinado | 33903004;33903007 |
| 3142 | NA | Ver Imprimir | 25/2026 NA |
Aquisição de materiais para criação do laboratório de desenho técnico no IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.009567.2025-92 | Dispensa de Licitação 273/2025 CNPJ: 56.997.623/0001-35 | 17.383,52 | 17.383,52 | Assinado | 44905242 |
| 3143 | RT | Ver Imprimir | 52/2026 RT |
Contrato nº 08/2024 (Naviraí) PRÍME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Recomposição de créditos que foram anulados pela Reitoria em 29/12/2025 de forma equivocadaProcesso licitatório: 23347.012790.2022-74.
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23347.000959.2026-77 | Pregão 25/2023 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05.340.639/0001-30 | 34.894,53 | 34.894,53 | Assinado | 33903001;33903919 |
| 3146 | RT | Ver Imprimir | 53/2026 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Estimado 2026. Vigência 10/2026.
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23347.011894.2022-61 | Pregão 09/2022 Contrato: 44/2022 CNPJ: 10.366.370/0001-09 | 383.659,00 | 383.659,00 | Assinado | 33903702 |
| 3147 | CG | Ver Imprimir | 30/2026 CG |
Aquisição Baralho sóciopsico-pedagógico Nuged Campus Campo Grande.
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23347.001190.2026-12 | Dispensa de Licitação 51/2026 | 1.400,00 | 1.400,00 | Assinado | 33903014 |
| 3149 | CB | Ver Imprimir | 29/2026 CB |
TERMO ADITIVO DE CONTRATO 27/2025 DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE UNIFORME ESCOLAR.
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23347.012721.2024-22 | Pregão 90241/2024 Contrato: 27/2025 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 1.309,00 | 26.180,00 | Ajustado | 33903203 |
| 3150 | CG | Ver Imprimir | 31/2026 CG |
APORTE para execução de obra de construção de galpão para abrigar laboratórios do curso de Mecânica do IFMS Campus Campo Grande.
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23347.002561.2025-94 | Concorrência 90218/2024 | 16.998,97 | 16.998,97 | Assinado | 44905191 |
| 3151 | CG | Ver Imprimir | 32/2026 CG |
Aquisição de uniformes escolares - CG
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23347.000559.2025-81 | Pregão 90241/2024 Contrato: 20/2025 CNPJ: 56.136.834/0001-83 | 50.800,00 | 50.800,00 | Assinado | 33903299 |
| 3152 | JD | Ver Imprimir | 7/2026 JD |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.138,27 | 0,00 | Cancelado | 33904014 |
| 3153 | JD | Ver Imprimir | 8/2026 JD |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33903947 |
| 3154 | RT | Ver Imprimir | 54/2026 RT |
Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria técnica em contratações públicas de serviços de engenharia
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23347.001216.2026-14 | Dispensa de Licitação PCA 65.2026. | 69.500,00 | 69.500,00 | Assinado | 33903501 |
| 3156 | PROPI | Ver Imprimir | 7/2026 PROPI 21B3 |
Atender o Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) - Ciclo 2026-2027 (de setembro a dezembro de 2026).
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23347.001058.2026-01 | Não se aplica | 215.000,00 | 215.000,00 | Assinado | 33901801;33901801;33904801 |
| 3157 | AQ | Ver Imprimir | 23/2026 AQ |
Aquisição de aparelho de ar condicionado e cortina de ar, para atender ao datacenter do Serviço de Tecnologia da Informação e Suporte Técnico (SERTI) e setor da Biblioteca.
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23347.008595.2025-92 | Pregão 000097/2025 | 13.303,79 | 13.303,79 | Assinado | 44905212 |
| 3158 | PROPI | Ver Imprimir | 8/2026 PROPI 21B3 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2026/2027 (de agosto a dezembro de 2026).
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23347.001060.2026-71 | Não se aplica | 75.000,00 | 75.000,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801 |
| 3159 | PROPI | Ver Imprimir | 9/2026 PROPI 21B3 |
Atendimento ao Edital de Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2026. Auxílios ao estudante.
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23347.001149.2026-38 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33901801;33901802 |
| 3160 | RT | Ver Imprimir | 55/2026 RT |
Atender contrato nº 77/2024 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2026
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23347.002476.2025-26 | Inexigibilidade de Licitação 243/2024; | 90.000,00 | 90.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 3162 | RT | Ver Imprimir | 56/2026 RT |
Atender o Contrato nº 78/2024 - Rua. Ceará, 972 - Águas Guariroba - Exercício 2026
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23347.002770.2025-38 | Inexigibilidade de Licitação 244/2024 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 3163 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2026 PROEX 20RL |
APORTE para o Projeto: "Tilapicultura assentamento Itamaraty em Ponta Porã/MS"- complemento final para execução no Campus Ponta Porã.
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23347.005819.2024-23 | Não se aplica | 16.879,12 | 16.879,12 | Assinado | 33904801;33901801 |
| 3164 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2026 PROEX 20RL |
APORTE complementar para o Projeto: "Piscicultura Sustentável e Inclusão Produtiva: Transformando a Vida de Famílias Assentadas” - Miranda/MS. Para execução no Campus Aquidauana. Complemento final.
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23347.005248.2025-16 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33904801 |
| 3165 | JD | Ver Imprimir | 9/2026 JD |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - CREATIVE GROUP LTDA
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23347.007147.2025-71 | Pregão PE 90106/2025 - UASG 158132 Contrato: 35/2025 - UASG 155850 CNPJ: 41.022.470/0001-33 | 21.117,75 | 21.117,75 | Assinado | 33903701 |
| 3166 | DR | Ver Imprimir | 27/2026 DR |
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência fevereiro/2026 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 Contrato: Contrato nº 27/2023 CNPJ: 28.551.269/0001-85 | 49.593,60 | 49.593,60 | Assinado | 33903007 |
| 3168 | NV | Ver Imprimir | 32/2026 NV |
Aquisição de passagens aéreas e terrestres para atender as demandas do Campus Naviraí.
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23347.005885.2023-12 | Não se aplica | 5.100,02 | 5.100,02 | Assinado | 33909233;33909233;33903903;33903969;33909233 |
| 3169 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2026 PROEX 20RL |
APORTE para o Projeto: Projeto Piscicultura Sustentável nas Comunidades Tradicionais de Nioaque - complemento final. Para execução no Campus Jardim
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23347.007244.2025-64 | Não se aplica | 22.200,00 | 22.200,00 | Assinado | 33904801;33901801 |
| 3170 | JD | Ver Imprimir | 10/2026 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Processo Licitatório nº 23347.009607.2023-34
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23347.003256.2025-10 | Pregão PE 90217/2024 - UASG 158132 | 108.953,33 | 108.953,33 | Assinado | 33903701 |
| 3171 | JD | Ver Imprimir | 11/2026 JD |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro e oficial de manutenção para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 38.492,86 | 38.492,86 | Assinado | 33903704 |
| 3172 | TL | Ver Imprimir | 15/2026 TL |
Concessão de Suprimentos de Fundos - CPGF Aplicação 01/2026
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23347.001605.2026-40 | Suprimento de Fundos 01/2026 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903996;33903096 |
| 3173 | RT | Ver Imprimir | 57/2026 RT |
Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
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23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 Contrato: 01/2023 CNPJ: 33.683.111/0001-07 | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33904023 |
| 3176 | NV | Ver Imprimir | 33/2026 NV |
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar
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23347.009080.2024-29 | Dispensa de Licitação | 6.000,00 | 6.000,00 | Rascunho | 33903203;33903203 |
| 3177 | CB | Ver Imprimir | 30/2026 CB |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICONADO.
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23347.000601.2026-44 | Pregão 90149/2025 CNPJ: 77.853.083/0003-58 | 28.392,00 | 28.392,00 | Assinado | 44905200 |
| 3178 | PROEN | Ver Imprimir | 4/2026 PROEN 2994 |
PROEN - Dimensão Ensino - atendimento do Processo Seletivo do Programa de Auxílios de Iniciação à Docência do IFMS (PIBID) 2026 - Processo 23347.001450.2026-41
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23347.001450.2026-41 | Não se aplica | 25.200,00 | 25.200,00 | Assinado | 33901801 |
| 3179 | IFMS | Ver Imprimir | 15/2026 IFMS |
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2026.
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23347.007435.2024-45 | Inexigibilidade de Licitação 213.2024 UASG 158132 Contrato: 19/2024 CNPJ: 76.659.820/0046-53 | 13.631,87 | 0,00 | Cancelado | 33903059 |
| 3180 | JD | Ver Imprimir | 12/2026 JD |
Contratação de serviço para limpeza, asseio e conservação IFMS Campus Jardim - IMPACTO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
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23347.008384.2023-98 | Pregão PE 90013/2024 | 528.510,24 | 528.510,24 | Assinado | 33903702 |
| 3181 | RT | Ver Imprimir | 58/2026 RT |
Termo de Reconhecimento de Dívida - Contrato nº RT 52/2022 - Serviços de TIC do tipo licenças de uso de softwares para a editoração de imagens e vídeos para atender as demandas do IFMS. Pagamento de NF referente ao 1º Termo de Apostilamento. Contrato encerrado em 24 de novembro de 2025.
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23347.001607.2022-13 | Pregão 17/2022 | 5.296,53 | 5.296,53 | Assinado | 33909240 |
| 3182 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 2/2026 CAPACITAÇÃO |
Providências para a celebração de TED 10090420250002 IFMS/IFRS - MINTER MPIE - Mestrado Profissional em Informática na Educação. 2ª parcela Minter IFMS/IFRS – Exercício 2026.
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23347.007847.2025-66 | Não se aplica | 210.854,27 | 210.854,27 | Assinado | 33900000 |
| 3183 | IFMS | Ver Imprimir | 16/2026 IFMS |
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum - Notas fiscais do Contrato 19/2024. Estimado para o exercício. Vigência 03/07/2026.
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23347.007435.2024-45 | Inexigibilidade de Licitação 213.2024 UASG 158132 Contrato: 19/2024 CNPJ: 76.659.820/0046-53 | 13.631,87 | 13.631,87 | Assinado | 33904018 |
| 3184 | PP | Ver Imprimir | 22/2026 PP |
Pagamento de auxilio estudantes de graduação referente visita técnica na Show Rural Coopavel 2026 - Cascavel – PR.
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23347.001206.2026-89 | Não se aplica | 3.900,00 | 3.900,00 | Assinado | 33901801 |
| 3185 | PP | Ver Imprimir | 23/2026 PP |
Aquisição de veículo aéreo não tripulado – DRONE para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã - Empresa: NW DRONES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA CNPJ: 32.907.435/0001-00.
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23347.008010.2024-53 | Pregão 90081-2025 - UASG 158132 CNPJ: 32.907.435/0001-00 | 44.300,00 | 44.300,00 | Assinado | 44905202 |
| 3186 | RT | Ver Imprimir | 59/2026 RT |
Contrato RT 22/2022 - Manutenção preventiva e corretiva de elevador situado no prédio da Reitoria provisória. Estimado 2026. Vigência 27/06/2026.
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23347.009212.2022-51 | Dispensa de Licitação Nº 23/2022 | 4.114,02 | 4.114,02 | Assinado | 33903916 |
| 3188 | TL | Ver Imprimir | 16/2026 TL |
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
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23347.010336.2023-60 | Pregão 90275 CNPJ: 20.793.262/0001-68 | 400,00 | 400,00 | Assinado | 33903026 |
| 3189 | PP | Ver Imprimir | 24/2026 PP |
Previsão para manutenção preventiva e corretiva 2026 de aparelhos de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Ponta Porã - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES.
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23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 Contrato: 14/2022 - UASG 158453 CNPJ: 23.070.991/0001-84 | 23.000,00 | 23.000,00 | Assinado | 33903917 |
| 3190 | TL | Ver Imprimir | 17/2026 TL |
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
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23347.010336.2023-60 | Pregão 90275 CNPJ: 20.793.262/0001-68 | 30,50 | 30,50 | Assinado | 33903026 |
| 3191 | TL | Ver Imprimir | 18/2026 TL |
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
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23347.010336.2023-60 | Pregão 90275 Contrato: ATA 213 CNPJ: 34.383.762/0001-36 | 3,20 | 3,20 | Assinado | 33903026 |
| 3192 | TL | Ver Imprimir | 19/2026 TL |
Aquisição de materiais para as aulas de mecânica e eletrotécnica (Unidade executora CG)
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23347.010336.2023-60 | Pregão 90275 Contrato: ATA 214 CNPJ: 35.236.131/0001-57 | 112,96 | 112,96 | Assinado | 33903026 |
| 3193 | CB | Ver Imprimir | 31/2026 CB |
Locação de software de gestão da alimentação escolar.
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23347.008284.2023-61 | Dispensa de Licitação 90242/2023 Contrato: 09/2025 CNPJ: 14.457.637/0001-16 | 2.000,88 | 2.000,88 | Assinado | 33904006 |
| 3194 | CG | Ver Imprimir | 33/2026 CG |
Apoio institucional a estudantes para participação na 17ª edição do Computer On The Beach.
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23347.001437.2026-92 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901801 |
| 3195 | JD | Ver Imprimir | 13/2026 JD |
Contratação de serviços de Auxiliar de Cozinha - IFMS Campus Jardim
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23347.008121.2023-89 | Pregão PE 90034/2024 - UASG 158132 | 87.855,01 | 87.855,01 | Assinado | 33903220;33903220 |
| 3197 | JD | Ver Imprimir | 14/2026 JD |
Provisão para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Jardim,Contrato 14/2022
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 - UASG 158132 | 25.984,69 | 25.984,69 | Assinado | 33903917 |
| 3198 | JD | Ver Imprimir | 15/2026 JD |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 | 140.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
| 3200 | RT | Ver Imprimir | 60/2026 RT |
Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. Estimado 2026 - Reitoria
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23347.001071.2022-28 | Pregão 07/2020 Contrato: 45/2021 CNPJ: 03746938001387 | 12.160,00 | 30.000,00 | Ajustado | 33903984 |
| 3201 | CX | Ver Imprimir | 36/2026 CX |
Serviços contínuos de Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento da alimentação escolar do IFMS Campus Coxim
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23347.006841.2025-71 | Pregão 90227/2025 Contrato: 132/2025 CNPJ: 34.421.838/0001-70 | 191.968,30 | 191.968,30 | Assinado | 33903220;33903220;33903220 |
| 3202 | NV | Ver Imprimir | 34/2026 NV |
Prorrogação Contrato nº 32/2023 - DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA
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23347.000295.2023-01 | Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3 | 13.258,95 | 13.258,95 | Assinado | 33903978 |
| 3203 | PP | Ver Imprimir | 25/2026 PP |
Pagamento de taxa de alvará de funcionamento do IFMS Campus Ponta Porã referente ao exercício de 2026.
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23347.002099.2026-14 | Não se aplica | 1.799,20 | 1.799,20 | Assinado | 33904710 |
| 3204 | CB | Ver Imprimir | 32/2026 CB |
Manutenção de ar condicionado.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 Contrato: 02/2022 CNPJ: 23.070.991/0001-84 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903025 |
| 3205 | NA | Ver Imprimir | 26/2026 NA |
Contrato 32/2023 - DD Limpe Dedetizadora Ltda. Dedetização Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3. IFMS Nova Andradina. Renovação 27/04/2025 - 31/12/2025.
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 Contrato: 32/2023 CNPJ: 09642212/0001-47 | 31.074,34 | 31.074,34 | Assinado | 33903978 |
| 3207 | AQ | Ver Imprimir | 24/2026 AQ |
Contratação de serviços contínuos especializados, sem dedicação de mão de obra, para prestação de serviços de recarga e manutenção em extintores e mangueiras de combate a incêndios e a aquisição de materiais para manutenção do sistema de combate a incêndios, com o objetivo de atender à demanda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Aquidauana.
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23347.012934.2022-92 | Pregão 03/2022 UASG 158132 Contrato: 37/2022 UASG 158132 CNPJ: 18.275.274/0001-59 | 2.298,42 | 2.298,42 | Assinado | 33903917 |
| 3208 | DR | Ver Imprimir | 28/2026 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 UASG 155848 Contrato: CONTRATO Nº 32/2023 UASG 158132 CNPJ: 09.642.212/0001-47 | 13.112,35 | 13.112,35 | Assinado | 33903978 |
| 3209 | NV | Ver Imprimir | 35/2026 NV |
Despesas com diárias para o exercício 2026 - Despesas com diárias para pagamento de colaborador eventual
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23347.000622.2026-60 | Não se aplica | 1.000,00 | 1.000,00 | Assinado | 33903602 |
| 3210 | PP | Ver Imprimir | 26/2026 PP |
Contrato 32/2023 - DD Limpe Dedetizadora Ltda. Dedetização Pregão nº 10-2022 - UASG 158132 - Grupo 3. IFMS Campus Ponta Porã. Renovação 27/04/2025 - 31/12/2025.
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 Contrato: 32/2023 CNPJ: 09642212/0001-47 | 7.211,56 | 7.211,56 | Assinado | 33903978 |
| 3211 | JD | Ver Imprimir | 16/2026 JD |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 | 125.125,61 | 125.125,61 | Assinado | 33903916 |
| 3212 | JD | Ver Imprimir | 17/2026 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 38.755,99 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903001;33903039;33903919;33903919 |
| 3213 | RT | Ver Imprimir | 61/2026 RT |
3º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência para mais 12 (doze) meses (de 28/03/2026 a 28/03/2027)- Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas. Exercício 2026.
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23347.010185.2023-40 | Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 Contrato: 57/2023 CNPJ: 08.593.703/0001-82 | 500.000,00 | 500.000,00 | Assinado | 44905180 |
| 3214 | TL | Ver Imprimir | 20/2026 TL |
Aquisição de 1 ar condicionado de 60mil Btus e 2 de 9 mil Btus
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23347.004986.2025-38 | Pregão 90149/2025 Contrato: ATA 167/2025 CNPJ: 62.636.961/0001-44 | 12.731,00 | 0,00 | Cancelado | 44905212;44905212 |
| 3215 | CG | Ver Imprimir | 35/2026 CG |
Contratação Emergencial - Profissional da Educação Especial - AEE para as unidades do IFMS-Campus Campo Grande.
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23347.001371.2026-31 | Dispensa de Licitação | 497.939,22 | 497.939,22 | Assinado | 33903701 |
| 3216 | IFMS | Ver Imprimir | 17/2026 IFMS |
Reajuste - 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 16/2025 - Licenças para Uso de Softwares de Produtividade e Colaboração RNP
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23347.007464.2024-15 | Dispensa de Licitação Contrato: 16/2025 CNPJ: 03.508.097/0001-36 | 10.883,64 | 10.883,64 | Assinado | 33904019 |
| 3217 | RT | Ver Imprimir | 62/2026 RT |
1º Apostilamento - Reajuste Anual do Contrato 102/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS COXIM.
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23347.005682.2024-15 | Concorrência 90166/2025 Contrato: 102/2025 CNPJ: 47.297.949/0001-69 | 121.905,90 | 0,00 | Cancelado | 44905100 |
| 3218 | IFMS | Ver Imprimir | 18/2026 IFMS |
1º Apostilamento - Reajuste Anual do Contrato 102/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS COXIM.
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23347.005682.2024-15 | Concorrência 90166/2025 Contrato: 102/2025 CNPJ: 47.297.949/0001-69 | 121.905,90 | 0,00 | Cancelado | 44905100 |
| 3219 | NV | Ver Imprimir | 36/2026 NV |
Contratação Emergencial - Profissional da Educação Especial - AEE - Campus Naviraí.
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23347.001371.2026-31 | Dispensa de Licitação | 177.144,57 | 177.144,57 | Assinado | 33903701 |
| 3220 | CX | Ver Imprimir | 37/2026 CX |
1º Apostilamento - Reajuste Anual do Contrato 102/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO IFMS CAMPUS COXIM.
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23347.005682.2024-15 | Concorrência 90166/2025 Contrato: 102/2025 CNPJ: 47.297.949/0001-69 | 121.905,90 | 121.905,90 | Assinado | 44905100 |
| 3221 | JD | Ver Imprimir | 18/2026 JD |
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - AEE
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23347.001575.2026-71 | Dispensa de Licitação | 98.761,59 | 98.761,59 | Assinado | 33903701 |
| 3222 | RT | Ver Imprimir | 63/2026 RT |
Contrato RT 49/2024 - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Reitoria. Estimativa - vigência 09/2026
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23347.010851.2024-21 | Pregão 197/2024 Contrato: 49/2024 CNPJ: 26.852.970/0001-09 | 102.048,48 | 102.048,48 | Assinado | 33903701;33903704 |
| 3223 | CB | Ver Imprimir | 33/2026 CB |
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.
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23347.001371.2026-31 | Dispensa de Licitação | 53.000,00 | 53.000,00 | Assinado | 33903701 |
| 3224 | TL | Ver Imprimir | 21/2026 TL |
Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split para o Campus Três Lagoas (Unidade executora Campus Corumbá - processo 23347.004801.2025-95)
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23347.004986.2025-38 | Pregão 90149/2025 Contrato: ATA 167/2025 CNPJ: 62.636.961/0001-44 | 12.731,00 | 12.731,00 | Assinado | 44905212;44905212 |
| 3225 | NV | Ver Imprimir | 37/2026 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 33.086,88 | 33.086,88 | Assinado | 33903701 |
| 3226 | RT | Ver Imprimir | 64/2026 RT |
Termo de reconhecimento de dívida. Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74. Referente out/2024
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23347.004429.2024-36 | Pregão 25/2023 Contrato: 08/2024 CNPJ: 05340639/0001-30 | 54.409,10 | 54.409,10 | Assinado | 33909239;33909239 |
| 3227 | RT | Ver Imprimir | 65/2026 RT |
1º Termo APOSTILAMENTO - Contrato 109/2025 (repactuação), empresa DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA- Serviços de Motoristas/ Reitoria. Vigência do contrato (11/10/2025 até 11/10/2026).
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23347.009512.2025-82 | Pregão Pregão 90087/2025 Contrato: 109/2025 CNPJ: 23.740.606/0001-69 | 589.162,21 | 589.162,21 | Assinado | 33903701 |
| 3228 | NV | Ver Imprimir | 38/2026 NV |
Contrato nº 33/2023 (Campus NAVIRAÍ) - Empresa Servplan - Auxiliares de Campo - Campus Naviraí - Ref. Processo licitatório 23347.009197.2022-41
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23347.006409.2023-19 | Pregão 04 / 2023 | 127.346,85 | 126.121,68 | Ajustado | 33903701 |
| 3229 | PP | Ver Imprimir | 27/2026 PP |
Prestação de serviço 2026 Contrato: 54/2023 empresa CERRADO VIAGENS LTDA - Agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.013058.2023-01 | Pregão 20/2023 UASG 158132 Contrato: Nº 54/2023 - UASG 158132 CNPJ: 26.722.189/0001-10 | 21.224,20 | 21.224,20 | Assinado | 33903903;33903903;33903301 |
| 3230 | RT | Ver Imprimir | 66/2026 RT |
Adesão à IRP 11/2024 do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) - Para empenho do item 12 - 8 Monitores
Sobressalentes TIPO Intermediário/Monitor Computador
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23347.008760.2024-25 | Pregão 90.001/2025 CNPJ: 59.717.553/0006-17 | 6.523,76 | 6.523,76 | Assinado | 44905241 |
| 3231 | CG | Ver Imprimir | 36/2026 CG |
ATENDER DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, O CONTRATO Nº 54/2023, COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 Contrato: 54/2023 CNPJ: 26.722.189/0001-10 | 5.306,00 | 5.306,00 | Assinado | 33903301 |
| 3232 | RT | Ver Imprimir | 67/2026 RT |
Aquisição de No-Breaks para uso institucional na Reitoria do IFMS ATA 052/2025.
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23347.002056.2026-21 | Pregão 52/2025 CNPJ: 16.847.666/0001-10 | 28.732,62 | 0,00 | Cancelado | 44905235 |
| 3233 | CX | Ver Imprimir | 38/2026 CX |
Fornecimento de Energia Elétrica
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23347.000065.2025-04 | Inexigibilidade de Licitação 253/2024 Contrato: 11/2025 CNPJ: 15.413.826/0079-10 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903943 |
| 3234 | CX | Ver Imprimir | 39/2026 CX |
Fornecimento de água encanada
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23347.007037.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação 347/2024 Contrato: 82/2024 CNPJ: 03.982.931/0001-20 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903944 |
| 3235 | CX | Ver Imprimir | 40/2026 CX |
Serviço contínuo de motorista (Exercício 2026): Polo Administração Ltda, CNPJ nº 08.720.790/0001-91
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23347.008459.2024-11 | Pregão 90087/2025 | 6.964,24 | 8.812,50 | Ajustado | 33903701;33903701 |
| 3236 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2026 PROPI 20RL |
Aporte - Apoio para realização do Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e o Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA).
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23347.000263.2026-41 | Não se aplica | 202.000,00 | 202.000,00 | Assinado | 33902001 |
| 3237 | RT | Ver Imprimir | 68/2026 RT |
Aquisição de cortinas de ar para atender à demanda de isolamento térmico e climatização das dependências da sede da Reitoria.
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23347.005031.2025-06 | Pregão 90149/2025 | 2.951,90 | 2.951,90 | Assinado | 44905212 |
| 3238 | PROPI | Ver Imprimir | 10/2026 PROPI 21B3 |
Propi - Edital de Fluxo Contínuo de Auxílio à Publicação de Artigos Científicos e Relatos de Experiência do IFMS - 2026.
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23347.001784.2026-15 | Não se aplica | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33904801 |
| 3239 | PP | Ver Imprimir | 28/2026 PP |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão (H2l Equipamentos) para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã 2026.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 - UASG 158132 Contrato: 25/2021 - UASG 158132 CNPJ: 73.505.349/0002-30 | 18.625,20 | 18.625,20 | Assinado | 33904016 |
| 3240 | TL | Ver Imprimir | 22/2026 TL |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão (H2l Equipamentos) para
atender demandas do IFMS Campus Três Lagoas 2026.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 UASG 158132 Contrato: Contrato 25/2021 UASG 158132 CNPJ: 73.505.349/0002-30 | 15.000,00 | 15.000,00 | Pendente de assinatura pelo OD | 33904016 |
| 3241 | JD | Ver Imprimir | 19/2026 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 41.166,19 | 41.166,19 | Assinado | 33903001;33903039;33903919;33903919;33903001;33903001 |
| 3242 | AQ | Ver Imprimir | 25/2026 AQ |
Diárias aos colaboradores eventuais, para participação do XIV Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e do VIII Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA), destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o evento que será realizado no período de 20 e 23 de maio de 2026, em Aquidauana/MS.
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23347.000906.2026-56 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903602 |
| 3243 | AQ | Ver Imprimir | 26/2026 AQ |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 UASG 786810 Contrato: 25/2021 UASG 158132 CNPJ: 73.505.349/0002-30 | 9.032,28 | 9.032,28 | Assinado | 33904016 |
| 3244 | CG | Ver Imprimir | 37/2026 CG |
Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no Campus Campo Grande.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 13/2020 Contrato: 25/2021 CNPJ: 73.505.349/0002-30 | 26.400,00 | 26.400,00 | Pendente de assinatura pelo OD | 33904016 |
| 3245 | CG | Ver Imprimir | 38/2026 CG |
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2026/CG.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 Contrato: 29/2023 CNPJ: 11.743.904/0001-23 | 27.370,10 | 27.370,10 | Pendente de assinatura pelo OD | 33903958 |
| 3246 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2026 PROEX 21B3 |
Edital Integrado dos Eventos de Extensão: Proex 2026
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23347.002321.2026-71 | Não se aplica | 189.000,00 | 189.000,00 | Assinado | 33904801;33904801;33904801;33904801;33904801;33904801 |
| 3247 | AQ | Ver Imprimir | 27/2026 AQ |
Contratação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 UASG 158132 Contrato: 29/2023 UASG 158132 CNPJ: 11.743.904/0001-23 | 23.934,41 | 23.934,41 | Pendente de assinatura pelo OD | 33903958 |
| 3248 | TL | Ver Imprimir | 23/2026 TL |
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 Contrato: 29/2023 CNPJ: 11.743.904/0001-23 | 15.000,00 | 15.000,00 | Pendente de assinatura pelo OD | 33904014 |
| 3249 | NV | Ver Imprimir | 39/2026 NV |
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 02/2026.
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23347.002419.2026-28 | Não se aplica | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903996;33903996 |
| 3250 | RT | Ver Imprimir | 69/2026 RT |
Aquisição de No-Breaks para uso institucional na Reitoria do IFMS ATA 052/2025.
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23347.002056.2026-21 | Pregão 52/2025 CNPJ: 16.847.666/0001-10 | 13.140,00 | 13.140,00 | Assinado | 44905235 |
| 3251 | NV | Ver Imprimir | 40/2026 NV |
Contratação da empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - recepcionista - Campus Naviraí - Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.008960.2022-16 | Não se aplica | 2.519,49 | 2.519,49 | Assinado | 33903701 |
| 3252 | NV | Ver Imprimir | 41/2026 NV |
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 | 25.212,33 | 25.212,33 | Assinado | 33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014 |
| 3253 | NV | Ver Imprimir | 42/2026 NV |
Contrato da empresa H2L Equipamentos.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 19.416,77 | 19.416,77 | Assinado | 33904016 |
| 3254 | PP | Ver Imprimir | 29/2026 PP |
Contrato RT 29/2023 - VETT - serviços de TIC do tipo Telefonia Fixa para atender as demandas do IFMS. Prorrogação da Vigência e Alteração do valor contratual (reajuste pelo IST).Estimativa para vigência 2026/PP.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 Contrato: 29/2023 CNPJ: 11.743.904/0001-23 | 23.119,95 | 23.119,95 | Assinado | 33903958 |
| 3255 | JD | Ver Imprimir | 20/2026 JD |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Jardim
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.138,27 | 7.138,27 | Assinado | 33904014 |
| 3256 | JD | Ver Imprimir | 21/2026 JD |
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), de caráter continuado.
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23347.011510.2021-20 | Pregão 25/2022 Contrato: 29/2023 CNPJ: 11.743.904/0001-23 | 19.755,48 | 19.755,48 | Assinado | 33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014;33904014 |
| 3257 | JD | Ver Imprimir | 22/2026 JD |
Serviços de outsoursing de impressão. Contrato 25/2021.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 16.444,92 | 16.444,92 | Assinado | 33904016;33904016;33904016 |
| 3258 | RT | Ver Imprimir | 70/2026 RT |
Contrato nº 25/2021 - H2L Equipamentos e Sistemas LTDA. Estimado2026.
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23347.010225.2025-15 | Pregão 04/2021 Contrato: 25/2021 CNPJ: 73.505.349/0002-30 | 11.022,66 | 11.022,66 | Assinado | 33909240 |
| 3259 | NV | Ver Imprimir | 43/2026 NV |
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado para o Campus Naviraí - PREGÃO ELETRONICO Nº 90149/2025 - AR CONDICIONADO - Processo original 23347.004801.2025-95
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23347.002528.2026-45 | Pregão 90149/2025 | 78.194,00 | 78.194,00 | Assinado | 44905212 |
| 3260 | CG | Ver Imprimir | 39/2026 CG |
Aquisição de itens TIC (implantação de circuito fechado de televisão (CFTV) para o videomonitoramento no Campus Campo Grande).
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23347.002338.2026-28 | Pregão 90245/2025 CNPJ: 01.177.978/0001-96 | 18.491,49 | 18.491,49 | Assinado | 44905235 |
| 3261 | CG | Ver Imprimir | 40/2026 CG |
Aquisição de materiais para implantação de circuito fechado de televisão (CFTV) para o videomonitoramento no Campus Campo Grande. Câmera de segurança.
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23347.002332.2026-51 | Pregão 90187/20025 | 34.313,08 | 34.313,08 | Assinado | 44905224 |
| 3262 | NV | Ver Imprimir | 44/2026 NV |
Contrato nº 56/2023 - Empresa Servplan - jardineiro - Repactuação do Contrato
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 5.099,66 | 5.099,66 | Assinado | 33903701 |
| 3263 | CG | Ver Imprimir | 41/2026 CG |
Aquisição de materiais para implantação de circuito fechado de televisão (CFTV) para o videomonitoramento no Campus Campo Grande. Placa de sinalização.
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23347.002332.2026-51 | Dispensa de Licitação 56/2026 | 210,00 | 210,00 | Assinado | 33903044 |
| 3264 | NV | Ver Imprimir | 45/2026 NV |
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - Prorrogação do contrato
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23347.003025.2024-25 | Não se aplica | 1.807,11 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
| 3265 | NV | Ver Imprimir | 46/2026 NV |
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - Prorrogação do contrato
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23347.003025.2024-25 | Não se aplica | 2.377,47 | 2.377,47 | Assinado | 33903978 |
| 3266 | DR | Ver Imprimir | 29/2026 DR |
Contrato 19/2026 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
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23347.002017.2026-23 | Pregão 900082024 Contrato: 19/2026 CNPJ: 08.720.790/0001-91 | 64.225,80 | 64.225,80 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
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