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Atestados de Disponibilidade Orçamentária (ADO) 2026
Atestados de Disponibilidade Orçamentária (ADO)
2026

Visão Geral 2026                   
Distribuição Orçamento Aporte ADOs Emitidos Saldo
EXTRA 3.850.875,00 -454.162,45 454.162,45
2.942.550,10  
IFMS 2.782.862,69 308.317,42
2.474.545,27  
RT 3.472.278,46 1.443.187,41
2.029.091,05  
AQ 2.421.279,75 633.038,80
1.788.240,95  
CG 5.166.908,03 1.836.714,86
3.330.193,17  
CB 2.549.111,00 1.581.497,24
967.613,76  
CX 2.385.827,37 641.866,13
1.743.961,24  
DR 1.898.350,32 1.554.158,22
344.192,10  
JD 1.812.198,21 379.353,72
1.432.844,49  
NV 3.048.795,06 1.438.768,82
1.610.026,24  
NA 2.614.884,60 2.008.905,97
605.978,63  
PP 3.995.199,17 2.826.369,38
1.168.829,79  
TL 2.730.472,34 452.589,72
2.277.882,62  
ANUIDADES
0,00  
CAPACITAÇÃO
0,00  
PUBLICIDADE
0,00  
PROEN 20RL 454.162,45
454.162,45  
PROEN 2994 3.746.716,12 3.415.081,54
331.634,58  
PROEN 21B3 315.898,20 315.898,20
0,00  
PROEN 21IV 2.675.942,90
2.675.942,90  
PROEX 20RL
0,00  
PROEX 2994 245.839,35
245.839,35  
PROEX 21B3 315.898,20
315.898,20  
PROEX 21IH 1.572.636,28 1.572.636,28
0,00  
PROPI 20RL
0,00  
PROPI 2994 245.839,35 180.000,00
65.839,35  
PROPI 21B3 947.694,60 502.200,00
445.494,60  
Total 48.795.507,00 0,00 21.544.746,16 27.250.760,84
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Carregando ADOs...

ID Unidade Ações Número Objeto Processo Licitação | Contrato | CNPJ Valor
Estimado
Valor
Real
Situação NDs
2577 CG Ver Imprimir 1/2026 CG
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
23347.010280.2024-24 Pregão 90013/2024 989.647,79 989.647,79 Assinado 33903702;33903702
2580 CX Ver Imprimir 1/2026 CX
Aquisição de café, açúcar e chás
23347.003240.2024-26 Dispensa de Licitação 20/2024 1.263,00 1.263,00 Rascunho 33903007
2722 CX Ver Imprimir 2/2026 CX
Prorrogação do Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Coxim
23347.006216.2023-68 Pregão Pregão SRP n. 19/2023 163.780,43 163.780,43 Rascunho 33903978
2789 CG Ver Imprimir 2/2026 CG
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Campo Grande
23347.008048.2025-15 Não se aplica 10.164,00 10.164,00 Assinado 33904801
2790 CG Ver Imprimir 3/2026 CG
Serviço de vigilância.
23347.000210.2025-49 Pregão 90014/2024
Contrato: 03/2026 UASG 158449
CNPJ: 19.097.389/0001-63
634.827,12 634.827,12 Assinado 33903703
2792 DR Ver Imprimir 1/2026 DR
Pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Dourados relativos ao período de janeiro a junho de 2026
23347.008050.2025-86 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2793 DR Ver Imprimir 2/2026 DR
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA DEMANDAS DO CAMPUS DOURADOS - MS
23347.005028.2024-01 Pregão 90014/2024 - UASG 158132. 285.765,75 285.765,75 Assinado 33903703
2794 DR Ver Imprimir 3/2026 DR
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - IFMS Campus Dourados CTR 002/2024 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL
23347.011181.2024-60 Inexigibilidade de Licitação 322/2024 UASG 158132 70.000,00 70.000,00 Assinado 33903944
2795 DR Ver Imprimir 4/2026 DR
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Campus Dourados.
23347.011180.2024-15 Inexigibilidade de Licitação 323/2024 155848 180.939,34 180.939,34 Assinado 33904722;33903943
2796 DR Ver Imprimir 5/2026 DR
Contrato 13/2024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
23347.003726.2024-64 Pregão 900082024 81.592,91 81.592,91 Assinado 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701
2798 DR Ver Imprimir 6/2026 DR
Contrato 01/2024 Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados Sancristo Coleta de Resíduos EIRELI
23347.003474.2024-73 Pregão 08/2024 1.927,08 1.927,08 Assinado 33903978
2799 DR Ver Imprimir 7/2026 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFMS CAMPUS DOURADOS 09.642.212/0001-47 D D LIMPE DEDETIZADORA LTDA CONTRATO Nº 32/2023
23347.000295.2023-01 Pregão 10/2022 UASG 155848 8.871,80 8.871,80 Assinado 33903978
2800 DR Ver Imprimir 8/2026 DR
Contrato RT 59/2023 (Rezende e Carvalho LTDA) - Prestação de serviços de roçada, capina, poda, corte e remoção de árvores no Campus Dourados
23347.006216.2023-68 Pregão Pregão SRP n. 19/2023 5.052,52 5.052,52 Assinado 33903978
2801 DR Ver Imprimir 9/2026 DR
Contratação da empresa Letícia da Cruz Vaz (LCV) para prestação de serviço de limpeza em atendimento as demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.008384.2023-98).
23347.006714.2025-72 Pregão 90013/2024 - UASG 158132. 384.028,02 384.028,02 Assinado 33903978
2802 DR Ver Imprimir 10/2026 DR
ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO AO IFMS CAMPUS DOURADOS/MS. AD. A IRP 15/2020, PR. 07/2020-UASG 201057, PROC. 23347.007088.2020-27 E PROC. 23347.007720.2023-85.
23347.007720.2023-85 Pregão 07/2020-UASG 201057 15.000,00 15.000,00 Assinado 33903984
2803 DR Ver Imprimir 11/2026 DR
Contratação de jardineiro e oficial pleno para o campus Dourados
23347.010395.2025-08 Pregão 197/2024 162.199,68 162.199,68 Assinado 33903701;33903704
2804 DR Ver Imprimir 12/2026 DR
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS DOURADOS. PREGÃO 05/2021
23347.012633.2020-05 Pregão 05/2021 UASG 158132 50.000,00 50.000,00 Assinado 33903916
2805 CG Ver Imprimir 4/2026 CG
Aquisição de uniformes escolares - CG
23347.000559.2025-81 Pregão 90241/2024
Contrato: 20/2025
CNPJ: 56.136.834/0001-83
50.800,00 50.800,00 Assinado 33903299
2806 PP Ver Imprimir 1/2026 PP
Sanagua - Contrato nº 02/2022 Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. (R$ 4.839,36 + R$ 8.926,93) - R$ 13.766,29 mensal - R$ 165.195,48 anual.
23347.000060.2026-54 Pregão 30/2022 - UASG 158453
Contrato: 02/2022 UASG 158453
CNPJ: 02595980000148
175.195,48 175.195,48 Assinado 33903702;33903024;33903905
2807 PP Ver Imprimir 2/2026 PP
Pagamento 2026 Contrato n° 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000090.2026-61 Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132
Contrato: 04/2024 - UASG 158132
CNPJ: 03.982.931/0001-20
30.000,00 30.000,00 Assinado 33903944
2808 PP Ver Imprimir 3/2026 PP
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000085.2026-58 Inexigibilidade de Licitação 337/2024 - UASG 158453
Contrato: 7844/2025 - UASG 158453
CNPJ: 15.413.826/0001-50
324.000,00 324.000,00 Assinado 33903943
2809 RT Ver Imprimir 1/2026 RT
3º TA - Prorrogação e reajuste conforme Ìndice previsto em contrato ICTI- IPEA referente aos anos: 2023 e 2024 - Contrato RT 01/2023 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificado digital para atender as necessidades do IFMS.
23347.010987.2022-79 Dispensa de Licitação 71/2022
Contrato: 01/2023
CNPJ: 33.683.111/0001-07
4.920,06 4.920,06 Assinado 33904023
2810 RT Ver Imprimir 2/2026 RT
1º TA do Contrato 18/2025- Vigência - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Reitoria. Proc origem 23347.005028.2024-01.
23347.000172.2025-24 Pregão 90014/2024
Contrato: 18/2025
CNPJ: 08.953.397/0001-48
291.898,08 291.898,08 Assinado 33903703
2811 PP Ver Imprimir 4/2026 PP
Pagamentos 2026 concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A - Para atende demandas do IFMS Campus Ponta Porã Unidade II.
23347.000081.2026-70 Inexigibilidade de Licitação 343/2024 - UASG 158453
Contrato: 136/2025 - UASG 158453
CNPJ: 15.413.826/0001-50
42.000,00 42.000,00 Assinado 33903943
2812 PP Ver Imprimir 5/2026 PP
Pagamento de 2026 do Contrato 01/2024 Serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos - SANCRISTO Contrato 01/2024.
23347.000093.2026-02 Pregão 08/2023 - UASG 158132
Contrato: 01/2024 - UASG 158132
CNPJ: 14.147.098/0001-19
2.400,00 2.400,00 Assinado 33903978
2813 PP Ver Imprimir 6/2026 PP
Pagamento (2026) SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contrato nº 42/2023 - JARDINEIRO.
23347.000049.2026-94 Pregão 13/2022 - UASG 158453
Contrato: 42/2023 - UASG 158453
CNPJ: 26852970000109
142.120,32 142.120,32 Assinado 33903701
2814 PP Ver Imprimir 7/2026 PP
Pagamento de 2026 do Contrato de prestação de serviço continuado emnpresa MULTIMAX de LIMPEZA, asseio e conservação para atender as demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000094.2026-49 Pregão 09/2022 UASG 158132
Contrato: 26/2022 UASG 158132
CNPJ: 10.366.370/0001-09
538.734,12 538.734,12 Assinado 33903978
2815 PP Ver Imprimir 8/2026 PP
Pagamento de 2026 Contrato n.º 29/2021 empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS prestação de serviços continuados de MOTORISTA, TRATORISTA E AUXILIAR OPERACIONAL DE CAMPO, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
23347.000101.2026-11 Pregão 03/2020 - UASG 158453
Contrato: 29/2021 - UASG 158453
CNPJ: 25.245.628/0001-88
217.521,72 217.521,72 Assinado 33903701
2816 PP Ver Imprimir 9/2026 PP
Pagamento 2026 Contrato nº 02/2025 GADU SEGURANCA LTDA empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância.
23347.000102.2026-57 Pregão 90014/2024 UASG 158132
Contrato: 02/2025 UASG 158132
CNPJ: 08953397000148
422.978,52 422.978,52 Assinado 33903703;33903703
2817 PP Ver Imprimir 10/2026 PP
Aquisição de uniformes escolares 2026 para estudantes do IFMS Campus Ponta Porã. Empresa CAB Indústria de Confecções.
23347.010700.2024-72 Pregão 90241/2024 - UASG 158132
Contrato: 03/2025 - UASG 158453
CNPJ: 56.136.834/0001-83
17.920,00 17.920,00 Assinado 33903203
2818 PP Ver Imprimir 11/2026 PP
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã.
23347.000155.2026-78 Não se aplica 142.000,00 142.000,00 Assinado 33901414;33901416;33903602
2819 PROPI Ver Imprimir 1/2026 PROPI 2994
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor- Ciclo 2025/2026
23347.004666.2025-88 Não se aplica
Contrato: Edital 053/2025 - IFMaker Empreendedor
64.800,00 64.800,00 Assinado 33901801;33901801
2820 PROPI Ver Imprimir 2/2026 PROPI 2994
Empenho de bolsas e descentralizações aos campi referente ao Edital 054/2025 Propi - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026
23347.004665.2025-33 Não se aplica
Contrato: Edital 054/2025 - IFmaker Educador - Ciclo 2025/2026
115.200,00 115.200,00 Assinado 33901801;33901801
2821 TL Ver Imprimir 1/2026 TL
Bolsas do Edital 042.3/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Três Lagoas (período de Janeiro a Julho/2026).
23347.008055.2025-17 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2822 PP Ver Imprimir 12/2026 PP
Bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ADO relativo ao pagamento dos auxílios relativos ao período de janeiro a junho de 2026 do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
23347.008054.2025-64 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2823 PP Ver Imprimir 13/2026 PP
Pagamentos 2026 SERVPLAN – Contratação de serviço continuado de Copeira, Oficial de Manutenção, Porteiro e Recepcionista para o IFMS Campus Ponta Porã.
23347.006414.2023-21 Pregão 04/2023 - UASG 158132
Contrato: 33/2023 - UASG 158132
CNPJ: 26852970000109
345.343,02 345.343,02 Assinado 33903704;33903701;33903705
2824 RT Ver Imprimir 3/2026 RT
Emissão de Empenho junto ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no âmbito da Reitoria do IFMS, para atendimento das ações institucionais - Cota Gabinete/RT
23347.000078.2026-56 Não se aplica 100.000,00 100.000,00 Assinado 33901414;33903301
2825 CX Ver Imprimir 3/2026 CX
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
23347.000084.2025-22 Pregão 90014/2024 38.231,72 38.231,72 Assinado 33903703;33903703
2826 DR Ver Imprimir 13/2026 DR
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 114.523,00 114.523,00 Assinado 33903919;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
2827 CX Ver Imprimir 4/2026 CX
Contratação de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos conforme port. Seges 1.769 de 25 de abril de 2023, conforme consta no artigo 5º do referido diploma legal e novo enquadramento para atender ao IFMS Campus Coxim.
23347.007037.2024-29 Inexigibilidade de Licitação 8.000,00 10.422,67 Ajustado 33903944
2828 CX Ver Imprimir 5/2026 CX
Fornecimento de Energia Elétrica
23347.000065.2025-04 Dispensa de Licitação 06/2024 25.000,00 26.093,50 Ajustado 33903943
2829 CX Ver Imprimir 6/2026 CX
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
23347.000102.2024-95 Dispensa de Licitação 1.000,00 999,98 Ajustado 33903004;33903004
2830 CX Ver Imprimir 7/2026 CX
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, ÀS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, LOCALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
23347.007315.2020-14 Pregão 7/2020 CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903984
2831 CX Ver Imprimir 8/2026 CX
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Coxim
23347.008049.2025-51 Não se aplica 847,00 847,00 Assinado 33904801
2832 CX Ver Imprimir 9/2026 CX
Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim.
23347.011882.2022-37 Pregão 09/2022 47.874,24 52.192,09 Ajustado 33903978
2833 CX Ver Imprimir 10/2026 CX
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
23347.009197.2022-41 Pregão 4/2023 UASG 158132 6.905,57 6.905,57 Assinado 33903704
2834 CX Ver Imprimir 11/2026 CX
Aplicação 01.2026 - Suprimentos de Fundos - Cartão de Pagamento do Governo Federal - Suprido Marcos Vinicius Hendges
23347.000189.2026-62 Não se aplica 3.000,00 3.000,00 Assinado 33903096;33903996
2835 CX Ver Imprimir 12/2026 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
23347.000768.2025-24 Não se aplica 7,00 0,00 Cancelado 33901414
2836 CX Ver Imprimir 13/2026 CX
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 5.000,00 0,00 Cancelado 33903001;33903001
2837 CX Ver Imprimir 14/2026 CX
Serviço de higienização (lavagem) de cortinas de tecido instaladas nas salas de aula, laboratórios e salas administrativas do IFMS Campus Coxim
23347.010685.2024-62 Pregão 54/2025 9.999,15 9.999,15 Assinado 33903978
2838 CX Ver Imprimir 15/2026 CX
Despesas com diárias e passagens (SCDP) de servidores para exercício 2026
23347.000768.2025-24 Não se aplica 7.000,00 7.000,00 Assinado 33901414
2839 DR Ver Imprimir 14/2026 DR
Contratação da empresa Netware Telecomunicações e Informática LTDA para prestação de serviço de fornecimento de internet dedicada ao Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.014063.2022-41).
23347.010892.2025-06 Pregão 90024/2024 UASG 158132 2.976,00 2.976,00 Assinado 33904013
2840 AQ Ver Imprimir 1/2026 AQ
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.012863.2025-71 Pregão 09/2022
Contrato: 23/2023 UASG 158132
CNPJ: 00.398.551/0001-55
563.038,80 563.038,80 Assinado 33903702
2841 CB Ver Imprimir 1/2026 CB
Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Campus Corumbá. Conforme Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 23/2023.
23347.012863.2025-71 Pregão 09/2022
Contrato: 23/2023 UASG 158132
CNPJ: 00.398.551/0001-55
436.131,84 436.131,84 Assinado 33903702
2842 CB Ver Imprimir 2/2026 CB
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 61/2024. CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 307/2024 UG 158132.
23347.010662.2024-58 Inexigibilidade de Licitação 307/2024
Contrato: 61/2024
CNPJ: 15.413.826/0001-50
432.000,00 432.000,00 Assinado 33903943;33904722
2843 CB Ver Imprimir 3/2026 CB
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ CT 63/2024, CONFORME PORT. SEGES 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023. IN 308/2024 UG 158132.
23347.010665.2024-91 Inexigibilidade de Licitação 308/2024
Contrato: 63/2024
CNPJ: 03982931000120
120.000,00 120.000,00 Assinado 33903944
2844 CB Ver Imprimir 4/2026 CB
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM CESSAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS IFMS CORUMBÁ - GADU SEGURANÇA LTDA
23347.012082.2024-03 Pregão 90014/2024 UASG 158132
Contrato: 64/2024
CNPJ: 08.953.397/0001-48
420.694,50 420.694,50 Assinado 33903703;33903703
2845 DR Ver Imprimir 15/2026 DR
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
23347.001809.2022-57 Pregão 09/2021
Contrato: Contrato nº 14/2022
CNPJ: 23.070.991/0001-84
103.725,60 103.725,60 Assinado 33903917
2847 DR Ver Imprimir 16/2026 DR
CONTRATO 37/2022 SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA O CAMPUS DOURADOS PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
23347.011835.2024-55 Pregão 03/2022 UASG 158132
Contrato: 37/2022
CNPJ: 18.275.274/0001-59
4.022,56 4.022,56 Assinado 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917
2848 PROPI Ver Imprimir 1/2026 PROPI 21B3
Descentralizações aos campi referente ao Edital 051/2025 - Pesquisa Aplicada - Ciclo 2025-2026
23347.004661.2025-55 Não se aplica 100.800,00 100.800,00 Assinado 33901801;33901801
2849 DR Ver Imprimir 17/2026 DR
Outsourcing de impressão/ Reprografia
23347.007923.2021-18 Pregão 13/2020 UASG 786810 11.087,96 11.087,96 Assinado 33904016
2850 CB Ver Imprimir 5/2026 CB
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. PREGAO 04/2023 UASG 158132. CT 51/2023.
23347.009826.2023-13 Pregão 04/2023
Contrato: 51/2023
49.348,20 49.348,20 Assinado 33903701
2851 PP Ver Imprimir 14/2026 PP
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Ponta Porã 2026. Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
23347.004427.2024-47 Pregão 25/2023 - UASG 158132
Contrato: 08/2024 - UASG 158132
CNPJ: 05.340.639/0001-30
407.681,96 407.681,96 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
2852 CB Ver Imprimir 6/2026 CB
CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, DIÁRIAS, HORA EXTRA SEMANAL DIURNA, HORA EXTRA SEMANAL NOTURNA, HORA EXTRA FIM DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDIMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO E EVENTOS INSTITUCIONAIS DO CAMPUS IFMS CORUMBA. POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - CT 12/2024.
23347.001652.2023-41 Pregão 90008/2024
Contrato: 12/2024
CNPJ: 08.720.790/0001-91
19.841,73 19.841,73 Assinado 33903701
2853 CB Ver Imprimir 7/2026 CB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK VIA CABO, Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 91/2025. Contratada Empresa NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
23347.007783.2025-01 Pregão 90024/2024
Contrato: 91/2025
CNPJ: 04.674.092/0001-46
2.691,00 2.691,00 Assinado 33904013
2854 CB Ver Imprimir 8/2026 CB
Bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - Ciclo 2025/2026 – Campus Corumbá - relativo às mensalidades de janeiro a junho 2026
23347.008047.2025-62 Não se aplica 15.246,00 15.246,00 Assinado 33904801
2855 DR Ver Imprimir 18/2026 DR
Atender despesa referente à Contribuição p/ o PIS/PASEP sobre receitas próprias do campus Dourados exercício 2026
23347.004590.2025-91 Não se aplica 80,00 80,00 Assinado 33914712
2856 DR Ver Imprimir 19/2026 DR
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado para o exercício de 2026
23347.011792.2020-84 Dispensa de Licitação 31/2020 1.500,00 1.500,00 Assinado 33903947
2857 DR Ver Imprimir 20/2026 DR
Contratação da empresa Moreira & Lopes Serviços para prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado para atendimento das demandas do Campus Dourados (Processo Licitatório 23347.000469.2024-17).
23347.004763.2025-71 Pregão 90194/2024 UASG 158132 6.784,00 6.784,00 Assinado 33903917
2858 CB Ver Imprimir 9/2026 CB
ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES E/ OU COLABORADORES EVENTUAIS, EM DESLOCAMENTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL DO IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
23347.000225.2026-98 Não se aplica 10.000,00 10.000,00 Assinado 33901414;33903602
2859 NV Ver Imprimir 1/2026 NV
Concessão de suprimento de fundos por CPGF a Jovaci Novais - Aplicação nº 01/2026.
23347.000256.2026-49 Não se aplica 5.000,00 5.000,00 Assinado 33903996;33903996
2860 CX Ver Imprimir 16/2026 CX
Atender a contratação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial para campus Coxim - Empresa GADU SEGURANCA LTDA, CNPJ: 08.953.397/0001-48
23347.000084.2025-22 Pregão 90014/2024 420.548,92 420.548,92 Assinado 33903703;33903703
2861 NV Ver Imprimir 2/2026 NV
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 - Campus Naviraí
23347.008051.2025-21 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2862 IFMS Ver Imprimir 1/2026 IFMS
Termo de reconhecimento de dívida - CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - tendo em vista que a Nota de Empenho 2025NE000363, emitida para o exercício de 2025, não possui saldo suficiente para arcar com as Notas Fiscais nº 54.477 e nº 55.345, emitidas pela empresa referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.
23347.006977.2024-09 Inexigibilidade de Licitação 90208/2023
Contrato: Nº 2/2024
CNPJ: 01.404.158/0018-38
10.378,26 10.378,26 Assinado 33909240
2863 AQ Ver Imprimir 2/2026 AQ
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
23347.009104.2023-69 Pregão 25/2023
Contrato: 08/2024 UASG 158132
CNPJ: 05.340.639/0001-30
70.000,00 70.000,00 Assinado 33903001;33903919
2864 TL Ver Imprimir 2/2026 TL
Contratação de software para gestão de alimentação escolar do IFMS Campus TL conforme CT 01/2025
23347.008325.2023-10 Dispensa de Licitação 90242/2024 2.000,88 2.000,88 Assinado 33904006
2865 NA Ver Imprimir 1/2026 NA
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. Campus Nova Andradina.
23347.005028.2024-01 Pregão 90014/2024 - UASG 158132
Contrato: 02/2025 - UASG 158452
CNPJ: 08.953.397/0001-48
302.907,24 302.907,24 Assinado 33903703;33903703
2866 CG Ver Imprimir 5/2026 CG
Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Campo Grande - Rua Taquari, 831. Conforme a Lei n.º 14.133/2021.
23347.009357.2024-13 Inexigibilidade de Licitação 158132 - 286/2024
Contrato: Contrato 7167
CNPJ: 15.413.826/0001-50
1.680,79 1.680,79 Assinado 33909239
2867 RT Ver Imprimir 4/2026 RT
Pagamento de anuidade 2026 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
23347.000082.2026-14 Não se aplica 269,35 269,35 Assinado 33904710
2868 RT Ver Imprimir 5/2026 RT
Contratação de serviço de recepcionista com dedicação exclusiva de mão de obra para a Reitoria do IFMS
23347.012688.2025-11 Dispensa de Licitação PCA 47.2026. 109.238,16 109.238,16 Assinado 33903701
2869 NV Ver Imprimir 3/2026 NV
Empresa Multimax - emissão de empenho para o exercício 2026.
23347.009995.2022-72 Pregão 408.000,00 0,00 Cancelado 33903702
2870 NV Ver Imprimir 4/2026 NV
Contrato nº 56/2023 - Empresa Servplan - jardineiro - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à dezembro)
23347.012116.2023-71 Pregão 04/2023 65.336,52 65.336,52 Assinado 33903701
2871 NV Ver Imprimir 5/2026 NV
Empresa Servplan - portaria - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 168.233,67 168.233,67 Assinado 33903701
2872 NV Ver Imprimir 6/2026 NV
Empresa Servplan - Oficial de manutenção (oficial pleno) - emissão de empenho para o exercício 2025.
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 126.792,72 126.792,72 Assinado 33903701
2873 NV Ver Imprimir 7/2026 NV
Contrato nº 15/2024 - Empresa Servplan - Tratorista - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
23347.009107.2024-83 Pregão Pregão 74-197/2024 51.705,54 51.705,54 Assinado 33903701
2874 NV Ver Imprimir 8/2026 NV
Contrato 14/2024 - Empresa Polo Administração - motorista - emissão de empenho para o exercício 2026 ( janeiro à março).
23347.003601.2024-34 Pregão Pregão 90008/2024 24.000,00 24.000,00 Assinado 33903701
2876 NV Ver Imprimir 10/2026 NV
Contrato nº 10/2021 - Acessoline - Internet - Emissão de empenho mês janeiro/2026
23347.003170.2021-63 Pregão 2.416,32 2.416,32 Assinado 33904013
2877 NV Ver Imprimir 11/2026 NV
Contrato nº 118/2025 - BR FIBRA TELECOMUNICAÇÕES - LTDA - Internet - Emissão de empenho pelo valor total para despesa do exercício 2026 - R$ 28.020,00 - (janeiro à dezembro).
23347.010635.2025-66 Pregão 28.020,00 28.020,00 Assinado 33904013
2878 NV Ver Imprimir 12/2026 NV
Contrato nº 03/2024 - SANCRISTO COLETA DE RESÍDUOS LTDA - emissão de empenho para exercício de 2026 - fim do contrato em 01/04/2026
23347.003025.2024-25 Não se aplica 570,36 570,36 Assinado 33903978
2879 NV Ver Imprimir 13/2026 NV
Contrato nº 32/2022 - Empresa Multimax - limpeza - emissão de empenho para o exercício 2026 (janeiro à setembro).
23347.009995.2022-72 Pregão 306.000,00 306.000,00 Assinado 33903702
2880 NV Ver Imprimir 14/2026 NV
Contrato nº 01/2025 - energia - Pagamento de fornecimento de energia elétrica empresa Energisa - exercício 2026 - janeiro à dezembro
23347.006865.2024-40 Inexigibilidade de Licitação 360.000,00 360.000,00 Assinado 33903943
2881 NA Ver Imprimir 2/2026 NA
Pagamentos do Contrato nº 5/2024. Impacto Prestadora de Serviços Ltda EPP. Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina
23347.010846.2024-18 Pregão 90013/2024
Contrato: 5/2024
CNPJ: 17.893.955/0001-18
412.891,08 412.891,08 Assinado 33903978
2885 NV Ver Imprimir 17/2026 NV
Contrato nº 02/2025 - Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e chefe de cozinha - Empresa Setta - (janeiro à dezembro) - R$ 15.089,17 (valor estimado mensal)
23347.001204.2025-17 Pregão 90006/2024 181.070,04 181.070,04 Assinado 33903705
2886 NA Ver Imprimir 3/2026 NA
Pagamentos do Contrato nº 4/2024. América Mix Com. S. EIRELI. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.009118.2024-63 Pregão 90197/2024
Contrato: 4/2024
CNPJ: 35.604.126/0001-50
555.749,64 555.749,64 Assinado 33903701;33903701;33903704
2887 NA Ver Imprimir 4/2026 NA
Pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA referente a abastecimento e manutenção de veículos oficiais do campus Nova Andradina
23347.004426.2024-01 Pregão 25/2023
Contrato: 04/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
210.000,00 210.000,00 Assinado 33903001;33903919
2888 CG Ver Imprimir 6/2026 CG
Serviço de dedetização e desratização.
23347.012560.2022-13 Pregão 10/2022
Contrato: 40/2022
CNPJ: 09.642.212/0001-47
10.870,00 10.870,00 Assinado 33903978
2889 NA Ver Imprimir 5/2026 NA
Contrato 2813/2025 - Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Nova Andradina.
23347.000188.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 96/2025
Contrato: 2813/2025
CNPJ: 15.413.826/0001-50
180.000,00 180.000,00 Assinado 33903943
2890 NV Ver Imprimir 18/2026 NV
Contratação de empresa especializada para aquisição de recargas de gás GLP P45 e P13, e componentes para sistemas de gás para o Campus Naviraí
23347.006857.2025-84 Dispensa de Licitação 4.541,65 4.541,65 Assinado 33903004;44905212;33903025
2891 NA Ver Imprimir 6/2026 NA
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a Casa do Estudante Universitário (CEU) do IFMS Campus Nova Andradina. Lei 14.133/21.
23347.000188.2025-37 Inexigibilidade de Licitação 97/2025
Contrato: 23915/2025
CNPJ: 15.413.826/0001-50
18.000,00 18.000,00 Assinado 33903943
2892 NA Ver Imprimir 7/2026 NA
Contratação destinada ao fornecimento de energia elétrica para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
23347.000039.2025-78 Inexigibilidade de Licitação 95/2025
Contrato: 7/2025
CNPJ: 15.413.826/0001-50
60.000,00 60.000,00 Assinado 33903943
2893 NA Ver Imprimir 8/2026 NA
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina.
23347.012699.2024-11 Inexigibilidade de Licitação
Contrato: 4/2025
CNPJ: 03.982.931/0001-20
18.000,00 18.000,00 Assinado 33903944
2894 NA Ver Imprimir 9/2026 NA
Contratação de serviço de abastecimento de água para a unidade urbana do IFMS Campus Nova Andradina (imóvel locado).
23347.000037.2025-89 Inexigibilidade de Licitação 94/2025
Contrato: 6/2025
CNPJ: 03.982.931/0001-20
36.000,00 36.000,00 Assinado 33903944
2895 NA Ver Imprimir 10/2026 NA
Contrato n.º 128/2025 - BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Contratação de serviço de TIC do tipo enlace de dados na modalidade acesso link dedicado para atender o IFMS Campus Nova Andradina
23347.013120.2025-18 Pregão 9024/2024
Contrato: 128/2025
CNPJ: 73.972.002/0001-16
18.006,01 18.006,01 Assinado 33904013
2896 NA Ver Imprimir 11/2026 NA
Contrato nº 119/2025_POLO ADMINISTRAÇÃO LTDA - Prestação de serviços de motorista no IFMS Campus Nova Andradina
23347.012408.2025-75 Pregão 90087/2025
Contrato: 119/2025
CNPJ: 08.720.790/0001-91
92.070,00 92.070,00 Assinado 33903701
2897 NA Ver Imprimir 12/2026 NA
Contrato nº 03/2025 - Ativanet Telecom Ltda. Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da unidade II.
23347.001966.2025-13 Dispensa de Licitação 279/2024
Contrato: 03/2025
CNPJ: 00.746.407/0001-62
10.200,00 10.200,00 Assinado 33904013
2898 NA Ver Imprimir 13/2026 NA
Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
23347.000941.2022-41 Pregão 5/2021
Contrato: 49/2021
CNPJ: 30.807.045/0001-33
50.000,00 50.000,00 Assinado 33903916
2899 NA Ver Imprimir 14/2026 NA
PCSF nº 01/2026 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 26/01/2026 à 22/03/2026, prestação de contas: 15/04/2026.
23347.000316.2026-23 Suprimento de Fundos 01/2026 10.000,00 10.000,00 Assinado 33903096;33903996
2900 NA Ver Imprimir 15/2026 NA
Despesas com pagamentos de diárias nacionais e internacionais 2026 para atender demandas do IFMS Campus Nova Andradina
23347.000344.2026-41 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903602;33901414;33901416
2901 NA Ver Imprimir 16/2026 NA
Processo para pagamento das bolsas do Edital 042/2025 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2025/2026 – Campus Nova Andradina
23347.008053.2025-10 Não se aplica 5.082,00 5.082,00 Assinado 33904801
2902 RT Ver Imprimir 6/2026 RT
Pagamento de inscrição municipal da arquiteta Laura Araújo de Oliveira Lopes, para atuar junto à PMCG em projetos de regularização de edificações do IFMS, em Campo Grande MS.
23347.014116.2022-24 Não se aplica 7.338,56 7.384,70 Ajustado 33904710
2903 RT Ver Imprimir 7/2026 RT
Empenho - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de revisão de textos em Língua Portuguesa
23347.001304.2025-35 Dispensa de Licitação 162.2025.
CNPJ: 57.301.387/0001-33
15.810,00 15.810,00 Assinado 33903905
2904 CX Ver Imprimir 17/2026 CX
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 5.013,58 5.013,58 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001
2905 CG Ver Imprimir 7/2026 CG
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
23347.010280.2024-24 Pregão 90013/2024
Contrato: 54/2024
CNPJ: 25.072.403/0001-77
404,22 404,22 Assinado 33909237
2906 CG Ver Imprimir 8/2026 CG
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA O CAMPUS CAMPO GRANDE DO IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
95.320,94 95.320,94 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001
2907 NV Ver Imprimir 19/2026 NV
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Prime
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 100.000,00 100.000,00 Assinado 33903001;33903919
2909 JD Ver Imprimir 1/2026 JD
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial. FUERZA SEGURANCA PRIVADA - VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 33.924.772/0003-30
23347.000132.2025-82 Pregão 90014/2024 - UASG 158132.
Contrato: 17/2025 - UASG 155850
CNPJ: 33.924.772/0003-30
317.756,04 317.756,04 Assinado 33903703
2910 CB Ver Imprimir 10/2026 CB
Serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos (abastecimento e manutenção veicular).
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 053406390001-30
47.100,00 47.100,00 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903039;33903919;33903919
2911 CX Ver Imprimir 18/2026 CX
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
23347.013696.2022-32 Pregão 03/2022 225,43 0,00 Cancelado 33909239;33909239;33909239
2913 CX Ver Imprimir 19/2026 CX
TERCEIRO TERMO ADITIVO - Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132 55.386,52 55.386,52 Assinado 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919
2914 TL Ver Imprimir 3/2026 TL
Empresa Prime. Gerenciamento da Frota IFMS - Campus Três Lagoas 2026. Contrato 08/2024 - Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. Combustíveis e peças.
23347.004428.2024-91 Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158454
Contrato: 08/2024 - UASG 158454
CNPJ: 05.340.639/0001-30
10.500,00 10.500,00 Assinado 33903001;33903001;33903001
2915 DR Ver Imprimir 21/2026 DR
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2025
23347.000721.2025-61 Não se aplica 39.000,00 39.000,00 Assinado 33901414;33903602
2916 DR Ver Imprimir 22/2026 DR
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2026
23347.001236.2025-12 Suprimento de Fundos Aplicação 01/2026 20.000,00 20.000,00 Assinado 33903096;33903996
2917 CX Ver Imprimir 20/2026 CX
Contrato nº 37/2022 (COXIM) - Empresa MS Extintores - Ref. Processo licitatório: 23347.002630.2021-36.
23347.013696.2022-32 Pregão 03/2022 225,43 225,43 Assinado 33903917;33903917;33903917
2918 JD Ver Imprimir 2/2026 JD
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA - 3º Termo Aditivo
23347.004424.2024-11 Pregão 25/2023 - UASG 158132 41.166,19 41.166,19 Assinado 33903001;33903001;33903039;33903919;33903919;33903001
2919 TL Ver Imprimir 4/2026 TL
Pagamento dos serviços contínuos de Limpeza, asseio e conservação do campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no ano de 2026.
23347.000517.2025-40 Pregão 90013/2024 UASG 158454
Contrato: 59/2024 UASG 158454
CNPJ: 25.072.403/0001-77
528.939,12 528.939,12 Rascunho 33903702
2920 CB Ver Imprimir 11/2026 CB
serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Corumbá.
23347.006216.2023-68 Pregão 19/2023
Contrato: 20/2024
CNPJ: 14.509.513/0001-37
10.183,97 10.183,97 Assinado 33903704
2921 TL Ver Imprimir 5/2026 TL
Pagamento dos serviços contínuos de apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS campus Três Lagoas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (Apoio Técnico Operacional - Porteiro, Jardineiro e Oficial de Manutenção).
23347.010572.2024-67 Pregão 90197/2024 UASG 158454
Contrato: 42/2024 UASG 158454
CNPJ: 26.852.970/0001-09
332.077,68 332.077,68 Rascunho 33903701
2922 TL Ver Imprimir 6/2026 TL
Pagamento de empresa especializada na prestação de serviço terceirizado de vigilância e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (GADU).
23347.001005.2025-09 Pregão 90014/2024 UASG 158454
Contrato: 08/2025 UASG 158454
CNPJ: 08.953.397/0001-48
435.006,84 435.006,84 Assinado 33903703
2923 IFMS Ver Imprimir 2/2026 IFMS
CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158132 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - Prorrogação da Vigência Contratual por mais 12 meses período de 01/03/2026 a 01/03/2027 ) e Reajuste conforme Índice ICTI acumulado em 12 meses: 3,75%
23347.011867.2022-99 Inexigibilidade de Licitação 90208/2023
Contrato: 2/2024
CNPJ: 01.404.158/0018-38
129.130,85 129.130,85 Assinado 33904006
2924 RT Ver Imprimir 8/2026 RT
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para Reitoria do IFMS. Combustíveis e peças.
23347.012790.2022-74 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 053406390001-30
763.224,51 763.224,51 Assinado 33903001;33903039;33903919;33903919;33903001;33903001;33903001;33903001
2925 CG Ver Imprimir 9/2026 CG
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2026
23347.000520.2026-44 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903096;33903996
2926 IFMS Ver Imprimir 3/2026 IFMS
Referente ao empenho - 3º TA (vigência e reajuste) - Contrato 58/2022 -Contratação de Plataforma virtual minha biblioteca.
23347.006699.2022-10 Inexigibilidade de Licitação 30/2022
Contrato: 58/2022
CNPJ: 13.183.749/0001-63
168.808,31 168.808,31 Assinado 33904018
2927 RT Ver Imprimir 9/2026 RT
Empenho referente ao 2º TA - CONTRATO 05/2024 - Contratação de ferramenta para auxiliar nas fases dos processos licitatórios - Sollicita.
23347.013049.2023-10 Inexigibilidade de Licitação nº 22/2023
Contrato: 05/2024
CNPJ: 06.132.270/0001-32
15.981,89 15.981,89 Assinado 33903901
2928 CG Ver Imprimir 10/2026 CG
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2026
23347.000565.2026-19 Não se aplica 13.000,00 13.000,00 Assinado 33903096;33903996
2929 RT Ver Imprimir 10/2026 RT
Termo de reconhecimento de dívida para pagamento das faturas do contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda Campus Naviraí Ref. Dezembro/2025
23347.004425.2024-58 Pregão 25/2023 UASG 158132
Contrato: 08/2024
CNPJ: 05.340.639/0001-30
14.373,26 14.373,26 Assinado 33903001
2931 JD Ver Imprimir 3/2026 JD
Contratação de serviço continuado de profissionais de apoio à educação especial - CREATIVE GROUP LTDA
23347.007147.2025-71 Pregão PE 90106/2025 - UASG 158132
Contrato: 35/2025 - UASG 155850
CNPJ: 41.022.470/0001-33
7.039,25 7.039,25 Assinado 33903701
2932 PROEN Ver Imprimir 1/2026 PROEN 2994
PROEN - Edital Programa de Assistência Estudantil - 2026
23347.010857.2025-89 Não se aplica 3.194.442,19 3.194.442,19 Assinado 33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899;33901899
2933 PROEX Ver Imprimir 1/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. Campus AQ
23347.000282.2026-77 Não se aplica 139.293,64 139.293,64 Assinado 33903701
2934 PROEN Ver Imprimir 1/2026 PROEN 21IV
PROEN 21 IV- Alimentação Escolar - PNAES - 2026 - Campus Aquidauana
23347.000601.2026-44 Não se aplica 243.425,87 243.425,87 Rascunho 33903220
2935 CB Ver Imprimir 12/2026 CB
CENCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS.
23347.000566.2026-93 Não se aplica 13.000,00 13.000,00 Assinado 33903000;33903916
2936 PROEX Ver Imprimir 2/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus CG
23347.000282.2026-77 Não se aplica 313.394,96 313.394,96 Assinado 33903701
2937 PROEX Ver Imprimir 3/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus CB
23347.000282.2026-77 Não se aplica 145.280,14 145.280,14 Assinado 33903701
2938 PROEX Ver Imprimir 4/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus CX
23347.000282.2026-77 Não se aplica 125.569,76 125.569,76 Assinado 33903701
2939 PROEX Ver Imprimir 5/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus DR
23347.000282.2026-77 Não se aplica 109.869,61 109.869,61 Assinado 33903701
2940 PROEX Ver Imprimir 6/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus JD
23347.000282.2026-77 Não se aplica 89.944,31 89.939,08 Ajustado 33903701
2941 PROEX Ver Imprimir 7/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus NV
23347.000282.2026-77 Não se aplica 157.515,25 157.515,25 Assinado 33903701
2942 PROEX Ver Imprimir 8/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus NA
23347.000282.2026-77 Não se aplica 133.873,28 133.873,28 Assinado 33903701
2943 PROEX Ver Imprimir 9/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus PP
23347.000282.2026-77 Não se aplica 196.700,10 196.700,10 Assinado 33903701
2944 PROEX Ver Imprimir 10/2026 PROEX 21IH
Distribuição de recursos para contratações de Atendimento Educacional Especializado (AEE) IFMS 2026​​​​​​​ - recomposição. campus TL
23347.000282.2026-77 Não se aplica 161.200,46 161.200,46 Assinado 33903701
2945 PROEN Ver Imprimir 2/2026 PROEN 2994
Proen - Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2026.
23347.000586.2026-34 Não se aplica 200.700,00 200.700,00 Assinado 33901801;33901801
2947 NV Ver Imprimir 20/2026 NV
Despesas com diárias para o exercício 2026.
23347.000622.2026-60 Não se aplica 10.000,00 10.000,00 Assinado 33901414
2951 EXTRA Ver Imprimir 1/2026 EXTRA
Proen - APORTE para Edital - Seleção de Projetos de fomento de ações lúdicas de Acolhimento e Promoção da Saúde Mental dos Estudantes do IFMS/ 2026
23347.011788.2025-21 Não se aplica 30.000,00 30.000,00 Assinado 33903000
2952 PROEN Ver Imprimir 1/2026 PROEN 21B3
PROEN - 21B3 - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
23347.012181.2025-68 Não se aplica 315.898,20 315.898,20 Assinado 33904801;33904801;33904801;33901801;33901801
2953 PROEN Ver Imprimir 3/2026 PROEN 2994
PROEN - Processo de seleção de Projeto de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
23347.012181.2025-68 Não se aplica 19.939,35 19.939,35 Assinado 33901801
2954 JD Ver Imprimir 4/2026 JD
Pagamento de bolsa para estágio remunerado
23347.012643.2025-47 Não se aplica
Contrato: -
CNPJ: -
13.392,24 13.392,24 Assinado 33901801
2955 EXTRA Ver Imprimir 2/2026 EXTRA
Aporte - Edital do Processo para Seleção de Projetos de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2026
23347.012181.2025-68 Não se aplica 244.162,45 244.162,45 Assinado 33901801;33901801
2956 CB Ver Imprimir 13/2026 CB
ATENDER OPORTUNIDADE DA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
23347.000403.2026-81 Credenciamento 3/2025 UASG 201057 5.260,00 5.260,00 Assinado 33903706
2957 PROPI Ver Imprimir 2/2026 PROPI 21B3
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2025/2026 - JAN/JUL.
23347.001721.2025-88 Não se aplica 91.000,00 91.000,00 Assinado 33901801;33901801
2958 PROPI Ver Imprimir 3/2026 PROPI 21B3
Edital 037/2025 - ICT - Iniciação Científica e Tecnológica
23347.002928.2025-70 Não se aplica 310.400,00 310.400,00 Assinado 33901801;33901801
2959 RT Ver Imprimir 11/2026 RT
Edital de Estágio Remunerado IFMS 2026
23347.012643.2025-47 Não se aplica 37.103,76 37.103,76 Assinado 33901801
2960 RT Ver Imprimir 12/2026 RT
Pagamento de BOLETO da RRT referente à aprovação do Projeto da Reforma da Reitoria Rua Ceará.
23347.004839.2024-87 Não se aplica 130,64 130,64 Assinado 33904710
2961 PP Ver Imprimir 15/2026 PP
Viabilização do pagamento de bolsa-estágio no processo seletivo simplificado para realização de estágio remunerado não obrigatório - Edital PROEX/IFMS 2026.
23347.012643.2025-47 Não se aplica
Contrato: -
CNPJ: -
13.392,24 13.392,24 Assinado 33901801
2962 RT Ver Imprimir 13/2026 RT
Contrato 29/2023 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Reitoria e os Campi do IFMS. Estimado de janeiro a de abril/ 2026.
23347.010090.2025-98 Pregão SRP Nº 25/2022 82.853,00 82.853,00 Assinado 33909240
2963 EXTRA Ver Imprimir 3/2026 EXTRA
Aporte - Edital de Visitas Técnicas 2026
23347.000604.2026-88 Não se aplica 180.000,00 180.000,00 Assinado 33901801;33901801
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